Среднее Заочное отделение / 7 семестр / Экономика организации / Курсовая работа / Варианты
.doc
Наименование показателей |
Ед. изм. |
ВАРИАНТЫ |
|||||
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
||
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Междугородная телефонная связь |
тыс руб |
470,06 |
468,06 |
475,01 |
465,48 |
485,85 |
476,78 |
1.2 Городская телефонная связь |
тыс руб |
379,87 |
360,23 |
341,53 |
339,85 |
359,99 |
354,07 |
1.3 Сельская телефонная связь |
тыс руб |
225,07 |
296,76 |
295,72 |
212,55 |
225,24 |
221,28 |
1.4 Телеграфная связь |
тыс руб |
182,79 |
173,53 |
172,55 |
194,88 |
189,87 |
179,69 |
1.5 Радиофикация |
тыс руб |
161,07 |
163,23 |
153,42 |
171,18 |
176,88 |
166,85 |
1.6 Другие виды электросвязи |
тыс руб |
152,48 |
159,53 |
152,59 |
161,15 |
161,77 |
152,04 |
2 Планируемый прирост выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 МТС |
% |
18 |
16 |
28 |
45 |
26 |
25 |
2.2 ГТС |
% |
11 |
18 |
15 |
26 |
24 |
20 |
2.3 СТС |
% |
7 |
4,5 |
16 |
30,5 |
9,6 |
10,4 |
2.4 ТГС |
% |
- |
8,5 |
2,5 |
- |
- |
3,6 |
2.5 РФ |
% |
5,6 |
- |
9,5 |
- |
11,5 |
2,5 |
2.6 Другие виды электросвязи |
% |
4,5 |
10,5 |
15 |
6 |
18 |
10 |
3 Доходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
88,56 |
76,92 |
99,00 |
168,74 |
98,60 |
79,82 |
4 Доходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
8,96 |
7,56 |
59,82 |
58,19 |
57,95 |
78,14 |
5 Доходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
98,09 |
10,47 |
10,59 |
39,29 |
89,46 |
80,68 |
6 Стоимость ОС на начало планируемого года: |
|
|
|
|
|
|
|
6.1 Здания |
тыс руб |
165,09 |
182,04 |
178,73 |
184,05 |
170,02 |
166,54 |
6.2 Машины и оборудование |
тыс руб |
145,00 |
162,05 |
155,49 |
152,08 |
152,58 |
132,58 |
6.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
89,88 |
149,93 |
126,85 |
132,05 |
111,70 |
89,68 |
6.4 Сооружения |
тыс руб |
135,82 |
82,58 |
76,57 |
65,09 |
79,99 |
73,59 |
6.5 Транспортные средства |
тыс руб |
78,78 |
75,54 |
10,98 |
61,08 |
111,25 |
70,08 |
6.6 Прочие |
тыс руб |
11,49 |
10,99 |
61,05 |
62,43 |
53,69 |
53,60 |
7 Ввод в эксплуатацию ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
7.1 Здания |
тыс. руб. |
- |
1,01 в феврале |
- |
10,40 в октябре |
- |
10,20 в феврале |
7.2 Машины и оборудование |
тыс. руб. |
30,56 в августе |
- |
- |
- |
9,38 с марта |
10,19 в марте |
7.3 Передаточные устройства |
тыс. руб. |
- |
9,83 время не планируется |
9,40 в сентябре |
- |
9,31 в феврале |
- |
7.4 Сооружения |
тыс. руб. |
9,36 время не планируется |
- |
9,69 в ноябре |
- |
8,95 в октябре |
- |
7.5 Транспортные средства |
тыс. руб. |
10,31 в апреле |
- |
- |
4,55 в марте |
- |
8,23 с августа |
7.6 Прочие |
тыс. руб. |
- |
9,07 в марте |
- |
- |
8,94 в августе |
- |
8 Выбытие из эксплуатации ОС в планируемом году: |
|
|
|
|
|
|
|
8.1 Здания |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
12,50 в феврале |
10,39 в феврале |
- |
8.2 Машины и оборудование |
тыс. руб. |
- |
10,20 с сентября |
9,06 в 3 квартале |
- |
- |
10,58 в 3-м квартале |
8.3 Передаточные устройства |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.4 Сооружения |
тыс. руб. |
- |
10,65 в ноябре |
- |
10,20 время не планируется |
- |
- |
8.5 Транспортные средства |
тыс руб |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.6 Прочие |
тыс. руб. |
1,95 в июле |
- |
- |
- |
- |
8,93 в марте |
9 Срок полезного использования ОС: |
|
|
|
|
|
|
|
9.1 Здания |
лет |
45 |
48 |
50 |
45 |
45 |
45 |
9.2 Машины и оборудование |
лет |
17 |
14 |
20 |
17 |
15 |
16 |
9.3 Передаточные устройства |
лет |
10 |
15 |
10 |
12 |
10 |
11 |
9.4 Сооружения |
лет |
20 |
22 |
14 |
12 |
13 |
15 |
9.5 Транспортные средства |
лет |
24 |
23 |
19 |
25 |
14 |
20 |
9.6 Прочие |
лет |
9 |
8 |
6 |
5 |
9 |
7 |
10 Численность работников на начало планируемого года |
чел |
92 |
88 |
75 |
85 |
87 |
88 |
11 Планируемое увеличение численности работников |
чел |
6 в феврале |
2 с мая |
4 в апреле |
- |
4 в марте |
4 в 1-м квартале |
12 Планируемое уменьшение численности работников |
чел |
2 время не планируется |
5 в 4-м квартале |
- |
4 во 2-м квартале |
2 время не планируется |
- |
13 Средняя месячная заработная плата работников в текущем году |
руб. |
555,52 |
353,04 |
478,58 |
574,57 |
566,08 |
357,00 |
14 Планируемый темп роста средней заработной платы |
% |
106 |
105 |
109 |
113 |
106 |
112 |
15 Материальные затраты на 100 руб. выручки в текущем году: |
|
|
|
|
|
|
|
15.1 Материалы и запчасти |
руб. |
2,9 |
2,7 |
3,5 |
2,7 |
4,6 |
2,4 |
15.2 Электроэнергия |
руб. |
4,2 |
2,2 |
6,6 |
4,7 |
2,8 |
3,4 |
15.3 Топливо |
руб. |
3 |
3,2 |
1,8 |
1,8 |
4,5 |
2,5 |
16 Процент снижения МЗ на 100 руб. выручки в план. году: |
|
|
|
|
|
|
|
16.1 Материалы и запчасти |
% |
3,5 |
2 |
4 |
5 |
7 |
6,9 |
16.2 Электроэнергия |
% |
1,5 |
4 |
6 |
6,2 |
3,5 |
10 |
16.3 Топливо |
% |
2,6 |
6,5 |
5 |
2,5 |
8 |
3 |
17 Доля прочих расходов в общей сумме затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг) |
% |
13 |
14 |
13 |
7 |
15 |
16 |
18 Льготируемая прибыль в планируемом году |
тыс. руб. |
84,67 |
5,80 |
70,00 |
56,01 |
107,23 |
89,58 |
19 Расходы по прочей текущей деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
1,58 |
9,32 |
3,12 |
1,89 |
10,14 |
- |
20 Расходы по финансовой деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
9,56 |
- |
7,50 |
- |
1,25 |
9,20 |
21 Расходы по инвестиционной деятельности в планируемом году |
тыс. руб. |
5,19 |
7,57 |
3,11 |
2,30 |
- |
8,75 |
22 Доходы в текущем году |
тыс руб |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
630,03 |
23 Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг) в текущем году |
тыс. руб. |
945,28 |
440,09 |
872,08 |
565,90 |
914,04 |
844,02 |
24 Чистая прибыль в текущем году |
тыс.руб |
23,18 |
22,15 |
22,00 |
21,47 |
24,57 |
22,20 |
25 Среднегодовая стоимость ОС в текущем году |
тыс. руб. |
496,03 |
353,12 |
575,67 |
656,75 |
659,22 |
586,06 |
26 Среднегодовая численность работников в текущем году |
чел |
96 |
90 |
86 |
87 |
87 |
92 |