Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsii_FiFR.doc
Скачиваний:
290
Добавлен:
25.05.2017
Размер:
1.23 Mб
Скачать

83 Виды особых режимов налогообложения

В налоговом кодексе РБ раздела VII «Особые режимы налогообложения» отражены следующие виды налогов:

1- налог при упрощенной системе налогообложения;

2- единый налог с индивидуаль­ных предпринимателей и иных физических лиц;

3- единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции;

4- налог на игорный бизнес;

5- налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности;

6- налог на доходы от проведения электрон­ных интерактивных игр;

7- сбор за осуществление ремесленной деятельности;

8- сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

84Налог при упрошенной системе налогообложения

Плательщики налога при упрощенной системе налогообложения - организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на применение такой системы.

Общие условия применения упрощенной системы: одновременное соблюдение критериев в течение первых 9 месяцев года, пред­шествующего году, с которого претендуют на ее применение.

Уплата налога при упрощенной системе заменяет уплату налогов, сборов (по­шлин) и отчислений в бюджет или гос. внебюджетные фонды, арендной платы за зе­мельные участки, находящиеся в гос. собственности, отчислений в инновационные фонды.

Для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему, сохраняется общий порядок исчисления и уплаты:

- налогов, сборов (пошлин), взимаемых при ввозе (вывозе) товаров на таможенную территорию РБ;

- гос. пошлин;

- сбора за проезд автотранспортных средств ин. государств по автодорогам РБ;

- налога на прибыль в отношении дивидендов и приравненных к ним доходов; прибыли, получен­ной от реализации ценных бумаг;

- НДС;

- налога на недвижимость с принадлежащих ИП зда­ний и сооружений, не используемых в предпринимательской деятельности;

- земельно­го налога, арендной платы за землю, налога на недвижимость для некоммерческих ор­ганизаций.

Не вправе применять упрощенную систему:

1- организации и индивидуальные предприниматели:

- производящие подакцизные товары;

- реализующие ювелирные изделия из драг, металлов и (или) драг, камней;

- занимающиеся игорным бизнесом;

- осуществ­ляющие лотерейную, туристическую, профессиональ­ную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность в качестве резидентов свободных экономических зон или Парка высоких технологий;

2- организации, осуществляющие риэлтерскую, страховую, банковскую деятельность;

3- организации, уплачивающие единый налог для производителей с/х продукции;

4- ИП в части деятельности, по которой уплачивается единый налог с индивиду­альных предпринимателей и иных физических лиц.

Объект налогообложения - осуществление предпринимательской деятельности.

Налоговая база определяется исходя из валовой выручки, определяемой как сумма выручки, полученной за отчетный период от реализации и внереализационных доходов.

Ставки налога при упрощенной системе:

- 8% - для организаций и ИП, не уплачивающих НДС;

- 6% - для организаций и ИП, уплачивающих НДС;

- 3% - для организаций и ИП в отношении выручки от реализации за пределы РБ;

- 15% - для организаций и ИП, использующих в качестве налогов, базы валовой доход.

Налоговый период налога при упрощенной системе - календарный год.

Отчетный период:

- календарный месяц - для организаций и ИП с уплатой НДС ежемесячно;

- календарный квартал - для организаций и ИП без уплаты НДС либо с уплатой НДС ежеквартально.

Сумма налога исчисляется нарастающим итогом с начала налогового периода как произведение налоговой базы и ставки налога.

Организации и ИП, применяющие упрощенную систему, не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, представляют в налоговые орга­ны налоговую декларацию. Уплата - не позднее 22-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.