- •Объекты и руководство практикой
- •Организация производственной практики
- •1. Расчетная часть производственной практики
- •1.1. Расчет годового выпуска продукции
- •1.2. Расчет численности работников и фонда заработной платы
- •1.3. Расчет сметы затрат на производство и калькуляции на единицу продукции
- •1.4. Определение цены единицы продукции и объема реализации продукции
- •1.5. Расчеты плановой прибыли и ее распределение
- •1.6. Расчет норматива оборотных средств предприятия
- •1.7. Потребность в инвестициях на приобретение дополнительного оборудования (капитальных вложений) на 20__ год
- •1.8. Выводы и предложения
- •2 Финансово-экономическая часть задания производственной практики
- •2.1 Анализ основных показателей хозяйственной деятельности предприятия
- •2.2 Прибыль
- •2.3 Имущество
- •2.4 Заключение
- •Выбор варианта задания
- •Орел – 2011 год
1.1. Расчет годового выпуска продукции
В зависимости от варианта задания в таблице 1, определяется динамика выпуска продукции и производственной мощности предприятия. Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.
Таблица 1.
Изменение производственной мощности в планируемом году по вариантам
Показатели |
Единицы измерения |
№ вариантов |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. Производственная мощность на начало года |
Тыс. шт. |
200 |
250 |
300 |
350 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
300 |
2. Ввод производственных мощностей |
Тыс. шт. |
100 |
150 |
200 |
100 |
150 |
200 |
100 |
150 |
150 |
200 |
С 1 февраля |
– |
– |
150 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 марта |
– |
100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 апреля |
– |
– |
– |
– |
– |
150 |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 мая |
– |
– |
– |
– |
100 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 июня |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 июля |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
200 |
– |
– |
– |
– |
С 1 августа |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
100 |
– |
– |
– |
С 1 сентября |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
150 |
– |
С 1 октября |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
150 |
– |
– |
С 1 ноября |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
200 |
Выбытие производственных мощностей |
Тыс. шт. |
25 |
50 |
75 |
30 |
60 |
80 |
20 |
40 |
100 |
80 |
С 1 февраля |
– |
– |
– |
75 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 марта |
– |
– |
50 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 мая |
– |
25 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 июня |
– |
– |
– |
– |
– |
60 |
– |
– |
– |
– |
– |
С 1 июля |
– |
– |
– |
– |
30 |
– |
80 |
– |
– |
– |
– |
С 1 августа |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
20 |
– |
100 |
– |
С 1 сентября |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
40 |
– |
– |
С 1 октября |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
80 |
Прирост производственных мощностей определяется как разность величин производственной мощности на начало года и конец года. При определении прироста выпуска продукции необходимо учесть, что действующие производственные мощности на начало года используются на 100%, а вновь вводимые только на 80% в течение всего первого года эксплуатации.
Среднегодовая производственная мощность определяется по формуле:
,
где Мн – производственная мощность на начало года;
Мввi – вводимая производственная мощность;
Мвыбi – выбывающая производственная мощность;
К1, К2 – число месяцев использования вновь вводимых и число месяцев недействия выбывающих мощностей;
– среднегодовая вводимая и выбывающая производственная мощность.
Таблица 2.
Динамика производственных мощностей и выпуска продукции в планируемом году (тыс. шт.)
№ |
Показатели |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
Всего за год |
1. |
Ввод производственных мощностей |
– |
– |
– |
– |
– |
2. |
Выбытие производственных мощностей |
– |
– |
– |
– |
– |
3. |
Прирост производственных мощностей |
– |
– |
– |
– |
– |
4. |
Прирост выпуска продукции |
– |
– |
– |
– |
– |
5. |
Объем производства продукции |
– |
– |
– |
– |
– |