Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет произ прак.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
29.02.2016
Размер:
41.59 Кб
Скачать

Техническая политика

Техническая политика ОАО «ФСК ЕЭС» регламентируется программным документом – Положением о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» (ПТП).

Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» утверждено Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 8 февраля 2011 года. Положение регулирует основные направления деятельности ОАО «ФСК ЕЭС», закрепленные в Уставе ОАО «ФСК ЕЭС», рассмотрено и одобрено Правлением ОАО «ФСК ЕЭС», Министерством энергетики Российской Федерации, ОАО «СО ЕЭС», ведущими научными и проектными организациями отрасли.

Основной задачей ПТП является определение наиболее прогрессивных современных технических требований и решений в области капитального строительства и эксплуатации объектов ЕНЭС, базовых направлений инновационного развития ЕНЭС, а также организационных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей ОАО «ФСК ЕЭС»:

  • обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития РФ;

  • обеспечение требуемых показателей надежности предоставляемых услуг по передаче электроэнергии;

  • обеспечение свободного функционирования рынка электроэнергии;

  • повышение эффективности функционирования и развития ЕНЭС;

  • обеспечение безопасности производственного персонала;

  • сокращение влияния ЕНЭС на экологию.

ПТП включает наиболее передовые отечественные и зарубежные решения в области проектирования топологии электрической сети, эксплуатации, нового строительства и реконструкции объектов ЕНЭС. Определяет качественно новый уровень применяемого основного электротехнического оборудования, систем РЗА и ПА, АСУ ТП, АИИСКУЭ, связи. Задает современные требования к воздушным и кабельным линиям электропередачи и их конструктивным элементам, системам оперативно-технологического управления, системам диагностики и мониторинга. Кроме того, в ПТП запланирован к разработке и внедрению ряд перспективных технологий, в том числе необходимых для создания на базе ЕНЭС качественно новой активно-адаптивной электрической сети. Данные технологии обеспечат ведущие позиции ОАО «ФСК ЕЭС» как на отечественной, так и на мировой арене.

Вместе с тем Положение направлено не только на обеспечение на передовом уровне технологических процессов ЕНЭС, но и на инициирование процессов модернизации научных, проектных и подрядных сил, а также заводов-изготовителей, занятых как в отрасли в целом, так и в смежных отраслях.

Анализ производственно-экономических показателей

На балансе ОАО "ФСК ЕЭС" находится 326 линии электропередачи протяженностью 41,3 тыс. км и 142 подстанции, на которых установлено:

  • более 650 силовых трансформаторов и автотрансформаторов суммарной мощностью более 130 тыс. МВА;

  • около 11 тыс. коммутационных аппаратов напряжением 110 кВ и выше (выключателей - более 2 тыс., разъединителей – порядка 9 тыс. комплектов), шунтирующих реакторов – более 250 шт., трансформаторов тока – более 1500 шт., устройств РЗ и автоматики – около 100 тыс. комплектов.

Износ сетей ФСК в целом составляет 41%, в том числе подстанционного оборудования - 65%, ЛЭП – 36%, зданий и сооружений - 23,2%.

Для определения обеспеченности предприятия основными средствами необходимо определить их наличие, состав и структуру, источники формирования. Размер основных фондов по группам и видам показывается в денежном выражении по их балансовой стоимости. Предприятия для осуществления производственного процесса должны располагать определенной массой средств труда. Вещественным их воплощением являются здания и сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и т.д. В производственном процессе важное значение имеет структура основных средств. Она выражает процентное отношение стоимости видов или групп основных средств к их общей стоимости.

Таблица 1. Состав и структура основных фондов

Наименование

2009 г.

2010 г.

2011 г.

тыс.руб.

%

тыс.руб. руб.

%

тыс.руб.

%

Основные средства - всего

в том числе:

150245477

100

151603670

100

236193167

100

земельные участки и объекты природопользования

39273

0,026

156495

0,103

827221

0,35

здания, машины, оборудование, сооружения

148792807

99,033

149628614

98,697

232958699

98,63

другие виды основных средств

1413397

0,941

1818561

1,2

2407247

1,02

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что на предприятии наибольший удельный вес в структуре основных фондов составляют здания, машины, оборудование, сооружения 98,63%, затем другие виды основных средств 1,02% и земельные участки и объекты природопользования 0,35%. Уровень использования ОПФ характеризуется показателями, взаимосвязанными между собой. К ним относится фондоотдача, фондоемкость. Характеристики экстенсивности и интенсивности использования оборудования по важнейшим группам. Фондоотдача как основной показатель эффективности ОПФ определяется отношением стоимости годового объема продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Фондоемкость – показатель, обратной фондоотдачи его снижение оценивается положительно. Экономический смысл фондоемкости состоит в том, что она отражает стоимость ОПФ на 1 рубль произведенной продукции. С увеличением объема нового оборудования возрастает сумма ежегодной амортизации и повышается его доля в себестоимости продукции. Определение влияния уровня использования средств труда на объем производства, себестоимость продукции и прибыль является завершающей стадией анализа.

Таблица 2 Анализ обеспеченности основными фондами и эффективности их использования

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов производственного назначения, тыс. руб.

150245477

151603670

236193167

Себестоимость услуг, тыс. руб.

64079927

58977340

64079927

Фондоотдача, тыс. руб./ тыс. руб.

2,344

2,571

3,686

Фондоемкость, тыс.руб./ тыс.. руб.

0,427

0,389

0,271

Из таблицы 2 можно сделать следующий вывод: среднегодовая стоимость основных производственных фондов с каждым годом увеличивается, в 2011 г. произошло увеличение ОПФ на 57% по сравнению с 2009 г., это связано с тем, что основные фонды обновляются. Фондоотдача в течение анализируемого периода в 2011 г. увеличивается на 57,25% по сравнению с 2009 г, а фондоемкость в 2011 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилась на 0,366 %.

Таблица 3 Финансовые результаты деятельности предприятия

Показатели

2009 г.

2010 г.

Выручка от реализации, тыс. руб.

85077809

111084675

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

64079927

75518397

Прибыль (убыток) от реализованной продукции, тыс. руб.

20997882

35536278

Прочие доходы, тыс. руб.

105760531

142534195

Прочие расходы, тыс. руб.

181970591

109157601

Прибыль ( убыток) до налогообложения, тыс. руб.

54048781

68318523

Текущий налог на прибыль, тыс. руб.

4876349

9264306

Чистая прибыль ( убыток), тыс. руб.

49172432

59054217

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод, что предприятие прибыльное. Выручка от реализации с каждым годом увеличивается.

В целом показатели производственно-хозяйственной деятельности являются положительными и практически по всем показателям наблюдается тенденция эффективного роста. Значит данное предприятие имеет все возможности для снижения себестоимости услуг и увеличению дохода.