- •Паспорт программы
- •II. Основное содержание
- •Занятость и безработица
- •Структура занятости населения
- •Доходы населения
- •Оборот розничной торговли и платные услуги населению
- •Структура платных услуг, оказанных населению
- •Состояние малого предпринимательства на территории городского поселения Красногорск
- •Доходы бюджета (по состоянию на 01.07.2009)
- •Поступление налогов и других обязательных платежей по уровням бюджетной системы Российской Федерации (по состоянию на 01.07.2009)
- •Прогнозные показатели доходной части бюджета городского поселения Красногорск в части налоговых поступлений на 2010-2013 годы
- •Расходы бюджета
- •Планирование бюджетных расходов на 2010-2013 годы
- •Основные показатели состояния и управления муниципальной собственностью
- •Основные показатели развития жилищного хозяйства
- •Обеспеченность населения учреждениями культуры
- •Основные показатели культуры
- •Обеспеченность населения учреждениями физической культуры
- •Пожарная безопасность
- •Основные проблемы социально-экономического развития городского поселения Красногорск
- •2. Цели и задачи программы
- •3. Сроки реализации программы
- •4. Ресурсное обеспечение программы
- •5. Результаты реализации программы
- •6. Управление программой и контроль за ее реализацией
- •Программные мероприятия, объемы и источники финансирования
- •Программы комплексного социально-экономического развития
- •Городского поселения красногорск
- •На 2010 – 2013 годы
2. Цели и задачи программы
Цель программы – создание на территории городского поселения Красногорск благоприятных условий для жизни, работы и отдыха населения, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
1) разработка, согласование и утверждение документов территориального планирования городского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
2) повышение эффективности владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
3) совершенствование организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, освещения улиц;
4) повышение качества предоставления транспортных услуг и связи населению, совершенствование дорожной сети в границах поселения;
5) совершенствование организации благоустройства территории поселения;
6) организация надлежащего содержания мест захоронения;
7) улучшение организации досуга, материально-технической базы учреждений культуры, создание условий для развития народного художественного творчества, организация обустройства мест массового отдыха населения;
8) развитие сети и материально-технической базы в сфере физической культуры и массового спорта, повышение качества услуг, оказываемых населению;
9) создание условий для гражданского становления и самореализации молодежи;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
11) обеспечение граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
12) совершенствование системы безопасности жизнедеятельности населения
3. Сроки реализации программы
Срок реализации программы с 2010 по 2013 годы.
4. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2010-2013 годах:
Источники финансирования |
Годы | |||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 | |
Всего, млн.руб. |
2 917,694 |
3 195,363 |
4 225,133 |
4 241,106 |
в том числе: |
|
|
|
|
бюджет поселения |
411,794 |
695,363 |
725,133 |
741,106 |
бюджет муниципального района |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
2 505,900 |
2 500,000 |
3 500,000 |
3 500,000 |
5. Результаты реализации программы
Потребительский рынок, малое предприни-мательство |
повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению, увеличение количества рабочих мест не менее чем на 300 единиц; увеличение оборота розничной торговли ежегодно на 4 млрд. рублей (на 10 %); увеличение объема платных услуг, оказываемых населению, ежегодно на 1 млрд. рублей (16 %); доведение доли занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике до 30 %; увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет на 15% в год; ежегодный рост среднемесячной заработной платы на 10%;
|
Муниципальная экономика |
увеличение суммы доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 16%; увеличение муниципальной казны поселения; повышение качества работ, связанных со строительством, ремонтом и благоустройством, объектов, находящихся на территории городского поселения, проектирование и строительство производственной базы МУП «РСП»; увеличение доходов от деятельности муниципальных предприятий; повышение эффективности контроля использования земель;
|
Жилищное хозяйство
|
строительство и ввод в эксплуатацию муниципального жилого дома общей площадью 4,8 тыс.кв.метров, реконструкция жилых домов общей площадью 3,9 тыс.кв.метров, устройство скатных крыш 9 жилых домов (9 тыс.кв.м.), утепление фасадов 9 жилых домов (64,8 тыс.кв.м); капитальный ремонт кровли - 18,9 тыс.кв.м, системы ГВС - 3,5 тыс.п.м., системы ХВС - 3 тыс.п.м., системы отопления - 5,5 тыс.п.м., ремонт 165 балконов, модернизация и замена 8 лифтов
|
Коммунальное хозяйство |
|
инженерные сети |
улучшение качества питьевой воды: реконструкция водозаборного узла №7 с включением системы очистки и обезжелезивания воды; реконструкция ВЗУ-14 с доведением согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» ПДК железа в воде до 0,3 мг/л, ПДК фтора до 1,5 мг/л;
энергосбережение: установка частотно — регулируемых приводов (ЧРП) на электро-двигатели насосов, вентиляторов, дымососов; установка расходомеров воды в жилых домах;
снижение аварийности тепловых сетей и сокращение теплопотерь на 3%; обновление сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем капитального ремонта и реконструкции не менее чем на 10 % ежегодно; строительство новых сетей канализации длиной 2,5 км, устройство новых сетей уличного освещения длиной 2,6 км
|
благоустройство |
комплексное благоустройство микрорайонов организация содержания мест захоронения: проектирование и строительство въездов-выездов с устройством водоотвода на Пенягинском кладбище, ремонт пешеходных дорожек, устройство ограждения колумбария
|
Дорожное хозяйство
|
восстановление и обновление объектов, входящих в дорожный комплекс; увеличение пропускной способности дорог городского поселения; повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по капитальному ремонту и содержанию дорог; проведение капитального ремонта 67,1 тыс.кв.м автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения; строительство сетей ливневой канализации (1,64 км)
|
Культура |
увеличение количества участников фестивалей, конкурсов и т.п. на 40%; прирост числа посещений театрально-зрелищных, концертных учреждений, музеев и выставочных залов, культурно - досуговых мероприятий на 30% увеличение количества мероприятий культурно-досуговых учреждений на 19% ежегодно; увеличение удельного веса населения, занимающегося в культурно-досуговых формированиях с 0,12% до 0,5%;
развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха за счет модернизации, комплексного переоснащения и обеспечения населения объектами культуры (строительство танцплощадки в городском парке, реконструкция здания ДК «Опалиха», реконструкция сооружения Летний театр с устройством навеса на вантовых конструкциях, строительство культурно-досугового центра)
|
Физкультура и спорт |
увеличение количества проводимых органами местного самоуправления спортивно-массовых мероприятий на 19%; увеличение мощности плоскостных сооружений учреждений физической культуры и массового спорта на 1,5 тыс.кв.м (рост обеспеченности населения плоскостными сооружениями на 5%); капитальный ремонт 15% плоскостных сооружений учреждений физической культуры и массового спорта (4,5 тыс.кв.м); реконструкция 5% учреждений физической культуры и массового спорта (1,732 тыс.кв.м); увеличение количества граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, на 800 чел. ежегодно
|
Молодежная политика |
увеличение числа реализуемых молодежных инициатив и проектов на 55% (с 22 до 34 единиц); рост инфраструктуры для качественного досуга молодежи; повышение социальной активности и уровня гражданственности молодежи; развитие духовно-нравственного, интеллектуального, физического и творческого потенциала молодежи; создание единого информационного пространства в городском поселении Красногорск; создание условий для молодежного общения в различных сферах молодежной культуры
|
Градостроительство и землепользование |
утверждение генерального плана городского поселения как стратегического документа социально - экономического и градостроительного развития поселения, утверждение правил землепользования и застройки, обеспечивающих устойчивое развитие территорий городского поселения, создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью, сокращение трудозатрат по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения.
снос 60 жилых домов; переселение 5950 человек в благоустроенные жилые помещения; строительство жилых домов общей площадью 4,4 млн. кв.м., общеобразовательных школ на 9,5 тыс.учащихся, детских садов на 4030 мест, 2 поликлиник на 1000 посещений, 2 тепловых газовых котельных, подземно-наземных гаражей на 11,2 тыс. машино-мест, 2 пожарных депо на 12 выездов, реконструкция стадиона «Машиностроитель»
|