- •Изменение объема производства в планируемом году
- •Соотношение объемов товарной и реализованной продукции в планируемый период
- •Структура производственной себестоимости выпускаемых предприятием изделий в плановом периоде.
- •Нормативные показатели
- •Методические указания
- •Плановая калькуляция издержек на единицу продукции, руб.
- •Величины планируемых поступлений.
- •Расчет внутренней нормы окупаемости инвестиций.
- •Бюджет прибыли на планируемый год.
- •Расчет величины поступлений от продаж товаров на условиях 2х месячного кредита.
- •Расчет величины платежей по приобретению товаров на условиях 2х месячного кредита.
- •Финансовый план.
- •Литература
-
В работе исследуется динамика изменения производственной программы выпуска продукции и соответствующих производственных мощностей в планируемый период; производится оценка объемов товарной и реализованной продукции; определение цены реализации единицы продукции; расчет выручки от реализации, валовых издержек и прибыли предприятия; определяется потребность в дополнительных инвестициях и производится оценка их экономической эффективности и в заключении составляется бюджет предприятия по прибыли и финансовый план на планируемый год.
В курсовой работе необходимо выполнить следующее:
Определить головой выпуск продукции в планируемом году и необходимый для этого прирост производственных мощностей с учетом ввода и выбытия производственных мощностей в течении года.
Рассчитать годовой объем товарной и реализованной продукции с разбивкой по кварталам.
Составить плановую калькуляцию издержек на единицу выпускаемой продукции и определить цену реализации.
Определить величину поступлений в планируемом году.
Рассчитать потребность в инвестициях и произвести оценку их экономической эффективности, определив внутреннюю норму окупаемости инвестиций.
Составить бюджет по прибыли и финансовый план предприятия на планируемый период.
В заключении делается вывод о финансовом положении предприятия в планируемом году.
Исходные данные, необходимые для проведения расчетов даны в таблицах 1,2,3,4.
Таблица 1.
Изменение объема производства в планируемом году
Показатели |
Единица измерения |
№ варианта |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Объем производства продукции на начало года |
Тыс. шт. |
200 |
250 |
300 |
350 |
200 |
250 |
300 |
350 |
2. Ввод производственных мощностей |
Тыс. шт. |
100 |
150 |
200 |
100 |
150 |
200 |
100 |
150 |
Продолжение таблицы 1.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
С 1 января |
|
|
|
40 |
|
30 |
|
|
30 |
С 2 февраля |
|
|
30 |
|
20 |
|
50 |
|
|
С 1 марта |
|
25 |
|
40 |
|
|
|
20 |
|
С 1 апреля |
|
|
|
|
|
30 |
50 |
|
30 |
С 1 мая |
|
|
30 |
|
20 |
|
|
20 |
|
С1 июня |
|
25 |
|
40 |
|
30 |
|
|
|
С 1 июля |
|
|
|
|
20 |
|
50 |
|
30 |
С 1 августа |
|
|
30 |
|
20 |
30 |
|
|
|
С сентября |
|
25 |
|
40 |
|
|
|
20 |
|
С 1 октября |
|
|
30 |
|
|
30 |
|
|
30 |
С 1 ноября |
|
|
|
40 |
20 |
|
|
20 |
|
С 1 декабря |
|
25 |
30 |
|
|
|
50 |
|
30 |
3. Выбытие производственных мощностей |
Тыс. шт. |
25 |
50 |
75 |
30 |
60 |
80 |
20 |
40 |
С 1 января |
|
|
|
15 |
|
|
20 |
|
10 |
С 2 февраля |
|
|
10 |
|
10 |
|
|
|
10 |
С 1 марта |
|
|
|
15 |
|
15 |
|
10 |
|
С 1 апреля |
|
10 |
|
15 |
|
|
20 |
|
|
С 1 мая |
|
|
10 |
|
|
15 |
|
5 |
|
С1 июня |
|
|
|
15 |
|
|
20 |
|
10 |
С 1 июля |
|
10 |
|
|
10 |
|
|
|
|
С 1 августа |
|
|
10 |
|
|
15 |
|
10 |
|
С сентября |
|
|
|
15 |
|
|
20 |
|
|
С 1 октября |
|
5 |
10 |
|
|
|
|
5 |
|
С 1 ноября |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
С 1 декабря |
|
|
10 |
|
|
15 |
|
|
|
Таблица 2.