- •Введение
- •Рабочая программа дисциплины «Бизнес-планирование»
- •Тема 1. Предмет, метод и задачи дисциплины «Бизнес-планирование»
- •Тема 2. Организационно-правовые формы организации предприятий различных форм собственности
- •Тема 7. План производства.
- •Раздел 2. Организация и планирование эксплуатационного обслуживания и ремонта энергетического оборудования на предприятия
- •Тема 7. План производства.
- •Раздел 3. Планирование персонала и оплаты труда.
- •Тема 9. Оценка эффективности инвестиций и стратегия финансирования
- •Тема 10. Основы менеджмента
- •2. Варианты контрольных заданий Вариант 0
- •Вариант 1
- •Коэффициенты использования электрооборудования по рабочему и машинному времени
- •Исходные данные для расчета нормативной трудоемкости
- •IV разряд - 10,22
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Коэффициенты использования электрооборудования
- •IV разряд - 10,22; V разряд - 11,70; VI разряд - 13,85.
- •Исходные данные для расчета нормативной трудоемкости
- •Вариант 4
- •Исходные данные для планирования роста производительности
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Техническая характеристика вариантов электроснабжения
- •Балансовая стоимость электрооборудования по вариантам
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Исходные данные к решению задачи (млн. Руб.)
- •Техническая характеристика вариантов электроснабжения
- •Балансовая стоимость электрооборудования по вариантам
- •Вариант 9
- •Исходные данные к решению задачи (млн. Руб.)
- •3. Методические указания к решению задач
- •Планирование технического обслуживания производства на предприятии
- •3.2. Планирование роста производительности труда по факторам
- •Суммарный расчет влияния на рост
- •3.3. Оценка эффективности инвестиций
- •3.4. Технико-экономическое обоснование выбора оптимального варианта электроснабжения технологических комплексов и промышленных установок
- •Библиографический список
IV разряд - 10,22; V разряд - 11,70; VI разряд - 13,85.
8. При расчете фонда заработной платы рабочих принять следующие условия:
коэффициент, учитывающий премии – 0,40;
районный коэффициент – 0,6;
коэффициент, учитывающий северные надбавки – 0,40;
коэффициент, учитывающий расходы предприятия на дополнительную заработную плату рабочих – 0,20.
Таблица 2.4
Исходные данные для расчета нормативной трудоемкости
№ п/п |
Наименование электрооборудования |
Установл. Мощность, кВт. |
Кол-во, шт. |
Структура ремонтного цикла |
Продолжительность периода, мес., между |
Балансовая стоимость оборудования тыс. руб. |
Норма аморт. Отчислений, % |
Нормативные отчисления |
Нормы трудоемкости, человеко-часов |
|||
техобслуживаниями |
текущими ремонтами |
капремонтами |
текущего ремонта |
капремонта |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Электродвигатели ВАО – 560М ВАО–280– 64У 25 АОП– 2 – 81 - 643 |
630 132 30 |
10 15 60 |
К-ЗТ-К К-Т-К К-ЗТ-К |
3 3 3 |
6 12 6 |
24 24 24 |
13000 6000 1380 |
5,6 5,6 6,6 |
2,8 2,8 3,1 |
52 27 8 |
260 130 40 |
2. |
Трансформаторные подстанции КТП-1 КТП-2 КТП-3 |
4000 250 160 |
1 138 155 |
К-ЗТ-К К-7Т-К К-7Т-К |
3 3 3 |
24 12 12 |
96 96 96 |
52300 29000 27000 |
6,6 6,6 6,6 |
2,9 2,9 2,9 |
28,6 9,6 8,5 |
263,5 111,3 91,9 |
Вариант 4
Организация и планирование технического обслуживания и ремонта электрооборудования на предприятии.
Планирование материально-технического обеспечения предприятия. Методы определения потребности предприятия в материально-технических ресурсах.
Задача. Определить темп прироста производительности труда на предприятиях по исходным данным, приведенным в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Исходные данные для планирования роста производительности
труда по факторам
Показатели |
Единица измерения |
План. период |
1 |
2 |
3 |
1. Плановая товарная продукция |
тыс.руб. |
420130 |
2. Производительность труда в отчетном периоде |
т. руб./чел |
432,14 |
3. Темп роста объема товарной продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным |
% |
115,3 |
4. Темп роста норм выработки в плановом периоде по сравнению с отчетным |
% |
102,2 |
5. Целодневные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени |
% |
1,64 |
6. Внутрисменные простои в процентах к эффективному фонду рабочего времени |
% |
1,42 |
7. Удельный вес основных рабочих в общей численности работников предприятия |
% |
31,3 |
8. Удельный вес вспомогательных рабочих в общей численности работников предприятия |
% |
45,2 |
9. Темп роста численности вспомогательных рабочих в плановом периоде по сравнению с отчетным |
доли единиц |
1,112 |
10. Темп роста численности служащих в плановом периоде по сравнению с отчетным |
доли единиц |
1,082 |
11. Снижение нормативной трудоемкости продукции в плановом периоде по сравнению с отчетным |
% |
4,5 |
12. Относительная экономия численности работников за счет внедрения мероприятий плана НОТ |
чел. |
5 |