- •Введение
- •1.1 История становления и развития предприятия, его отраслевая принадлежность, форма собственности, тип производства, специализация.
- •Технологичные процессы, применяемые в производстве.
- •Функция и роль маркетинговой службы предприятия
- •Основные экономические и маркетинговые показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
- •Экономические показатели оао «белкоммунмаш» за 2006-2010 г.Г.
- •Заключение
Основные экономические и маркетинговые показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Предприятие имеет устойчивую динамику роста объемов производства. За последние пять лет годовой объем промышленного производства увеличился более чем в пять раз. В 2009 году произведено 447 единиц городского электротранспорта на сумму 220,6 млрд. руб. Общий объем производства составил 230,2 млрд. руб. В 2010 объем производства несколько сократился по причине снижения количества заказов со стороны потребителей.
Таблица 5.1. Динамика объемов производства
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Годовое значение показателя |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 оценка |
||
Объем производства в фактических ценах |
млрд. руб. |
62,96 |
122,85 |
199,67 |
230,21 |
207,21 |
Темп роста объема производства в сопоставимых ценах |
% |
170,4 |
181,4 |
147,9 |
109,0 |
88,2 |
Продукция в натуральном выражении: троллейбус, трамвай, машинокомплекты |
шт. |
200 |
356 |
472 |
447 |
300 |
В рассматриваемом периоде существенно возросла производительность труда, а также выручка (в 2 раза) и прибыль (в 3 раза) на одного работающего. Среднесписочная численность увеличилась менее чем в 2 раза. Номинальная заработная плата выросла почти в 2 раза и составила 1,7 млн. руб. в месяц.
Таблица 5.2. Численность работников и эффективность работы предприятия
Наименование показателя |
Ед.изм. |
Годовое значение показателя |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 оценка |
||
Среднесписочная численность работников |
чел. |
967 |
1 174 |
1 411 |
1 549 |
1 461 |
Среднемесячная заработная плата |
тыс.руб. |
879 |
1 136 |
1 501 |
1 595 |
1 692 |
Объем производства на одного работника |
млн.руб. |
65,1 |
104,6 |
141,5 |
148,6 |
141,8 |
Выручка на одного работника |
млн.руб. |
74,8 |
121,0 |
151,2 |
156,6 |
129,4 |
Прибыль от реализации на одного работника |
млн.руб. |
7,8 |
8,8 |
13,1 |
22,3 |
17,9 |
Чистая прибыль на одного работника |
млн.руб. |
5,0 |
4,4 |
8,3 |
15,9 |
10,2 |
Производственный потенциал предприятия в настоящее время перерос возможности внутреннего рынка в потреблении городского электротранспорта. Отсюда приоритетным направлением развития в последние годы и настоящее время является расширение продаж на зарубежных рынках. Основными рынками сбыта продукции предприятия в 2008-2010 годах являлись города Беларуси и России, поставлена партия троллейбусов Кыргызстан. В 2010 году основные усилия по реализации были направлены на получение крупных заказов в Сербии (83 машины), Украине (185) и Молдове (102). Ведется работа по освоению рынков стран Балтии и Южной Америки.
Таблица 5.3. География реализации основной продукции (ГЭТ)
Годовое значение показателя |
|||||||||||||
2008 |
2009 |
2010 оценка |
|||||||||||
рынок |
ед. |
млн. руб. |
% |
рынок |
ед. |
млн. руб. |
% |
рынок |
ед. |
млн. руб. |
% |
||
Минск |
253 |
118 509 |
58,0 |
Минск |
203 |
139 953 |
60,8 |
Минск |
57 |
41 274 |
22,1 |
||
Прочие РБ |
99 |
39 586 |
19,4 |
Прочие РБ |
54 |
24 522 |
10,7 |
Прочие РБ |
116 |
54 823 |
29,4 |
||
Итого РБ: |
352 |
158 095 |
77,4 |
Итого РБ: |
257 |
164 475 |
71,5 |
Итого РБ: |
173 |
96 097 |
51,5 |
||
С-Петербург |
74 |
26 465 |
13,0 |
Москва |
101 |
46 548 |
20,2 |
Москва |
30 |
12 814 |
6,9 |
||
Прочие РФ |
41 |
17 712 |
8,7 |
Прочие РФ |
27 |
10 563 |
4,6 |
Прочие РФ |
34 |
1 506 |
1,0 |
||
Симферополь |
5 |
1 980 |
1,0 |
Бишкек |
20 |
8 431 |
3,7 |
Белград |
83 |
75 674 |
40,6 |
||
Экспорт: |
120 |
46 157 |
22,6 |
Экспорт: |
148 |
65 542 |
28,5 |
Экспорт: |
147 |
89 994 |
48,5 |
||
ВСЕГО: |
472 |
204 252 |
100 |
ВСЕГО: |
405 |
230 017 |
100 |
ВСЕГО: |
314 |
186 091 |
100 |
Динамика и итоговые результаты внешнеэкономической деятельности говорят о правильном выборе приоритетов. В рассматриваемом периоде удельный вес экспорта в объеме реализации продукции предприятия увеличился почти в 8 раз и достиг уровня 55,5%. В целом объем экспорта товаров вырос более чем в 17 раз, при росте импорта менее чем в три раза. Внешнеторговое сальдо в 2009 году достигло положительной величины, по итогам 2010 года сальдо сложилось в размере + 17,4 млн.$.
С целью получения дополнительных конкурентных преимуществ на предприятии серьезное внимание уделяется техническому перевооружению: фактически за 2007 - 2010 годы инвестировано в основной капитал 13,5 млрд. руб.
Таблица 5.4. Результаты внешнеэкономической деятельности
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Годовое значение показателя |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 оценка |
||
Удельный вес экспорта |
% |
6,9 |
4,3 |
21,6 |
28,8 |
55,5 |
Объем экспорта товаров |
тыс. $ |
1981 |
2755 |
21639 |
23355 |
34414 |
Темп роста объема экспорта товаров |
% |
57,6 |
139,1 |
785,4 |
107,9 |
147,3 |
Объем импорта товаров |
тыс. $ |
8289 |
12458 |
25884 |
23352 |
16986 |
Темп роста объема импорта товарами |
% |
324,9 |
150,3 |
207,8 |
90,2 |
72,7 |
Внешнеторговое сальдо товарами |
тыс.$. |
- 6308 |
- 9703 |
- 4245 |
+ 3 |
+17428 |
В настоящее время предприятие осуществляет работу по реализации 6-х инновационных проектов, участвующих в Государственной программе инновационного развития РБ на 2011-2015гг.:
Реализация стратегии предприятия и выбранные приоритеты развития определили результаты финансово-хозяйственной деятельности. В течение последних пяти лет (2006-2010гг.) на предприятии проводилась серьезная работа по освоению новых видов продукции, разработке техники нового поколения, расширению рынков сбыта и экспорту ее в зарубежные страны.