Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MINSKIJ_INSTITUT_UPRAVLENIYa.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
369.53 Кб
Скачать
    1. Основные экономические и маркетинговые показатели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Предприятие имеет устойчивую динамику роста объемов производства. За последние пять лет годовой объем промышленного производства увеличился более чем в пять раз. В 2009 году произведено 447 единиц городского электротранспорта на сумму 220,6 млрд. руб. Общий объем производства составил 230,2 млрд. руб. В 2010 объем производства несколько сократился по причине снижения количества заказов со стороны потребителей.

Таблица 5.1. Динамика объемов производства

Наименование показателя

Ед. изм.

Годовое значение показателя

2006

2007

2008

2009

2010

оценка

Объем производства

в фактических ценах

млрд. руб.

62,96

122,85

199,67

230,21

207,21

Темп роста объема производства

в сопоставимых ценах

%

170,4

181,4

147,9

109,0

88,2

Продукция в натуральном выражении:

троллейбус, трамвай, машинокомплекты

шт.

200

356

472

447

300

В рассматриваемом периоде существенно возросла производительность труда, а также выручка (в 2 раза) и прибыль (в 3 раза) на одного работающего. Среднесписочная численность увеличилась менее чем в 2 раза. Номинальная заработная плата выросла почти в 2 раза и составила 1,7 млн. руб. в месяц.

Таблица 5.2. Численность работников и эффективность работы предприятия

Наименование показателя

Ед.изм.

Годовое значение показателя

2006

2007

2008

2009

2010 оценка

Среднесписочная численность работников

чел.

967

1 174

1 411

1 549

1 461

Среднемесячная заработная плата

тыс.руб.

879

1 136

1 501

1 595

1 692

Объем производства на одного работника

млн.руб.

65,1

104,6

141,5

148,6

141,8

Выручка на одного работника

млн.руб.

74,8

121,0

151,2

156,6

129,4

Прибыль от реализации на одного работника

млн.руб.

7,8

8,8

13,1

22,3

17,9

Чистая прибыль на одного работника

млн.руб.

5,0

4,4

8,3

15,9

10,2

Производственный потенциал предприятия в настоящее время перерос возможности внутреннего рынка в потреблении городского электротранспорта. Отсюда приоритетным направлением развития в последние годы и настоящее время является расширение продаж на зарубежных рынках. Основными рынками сбыта продукции предприятия в 2008-2010 годах являлись города Беларуси и России, поставлена партия троллейбусов Кыргызстан. В 2010 году основные усилия по реализации были направлены на получение крупных заказов в Сербии (83 машины), Украине (185) и Молдове (102). Ведется работа по освоению рынков стран Балтии и Южной Америки.

Таблица 5.3. География реализации основной продукции (ГЭТ)

Годовое значение показателя

2008

2009

2010 оценка

рынок

ед.

млн. руб.

%

рынок

ед.

млн. руб.

%

рынок

ед.

млн. руб.

%

Минск

253

118 509

58,0

Минск

203

139 953

60,8

Минск

57

41 274

22,1

Прочие РБ

99

39 586

19,4

Прочие РБ

54

24 522

10,7

Прочие РБ

116

54 823

29,4

Итого РБ:

352

158 095

77,4

Итого РБ:

257

164 475

71,5

Итого РБ:

173

96 097

51,5

С-Петербург

74

26 465

13,0

Москва

101

46 548

20,2

Москва

30

12 814

6,9

Прочие РФ

41

17 712

8,7

Прочие РФ

27

10 563

4,6

Прочие РФ

34

1 506

1,0

Симферополь

5

1 980

1,0

Бишкек

20

8 431

3,7

Белград

83

75 674

40,6

Экспорт:

120

46 157

22,6

Экспорт:

148

65 542

28,5

Экспорт:

147

89 994

48,5

ВСЕГО:

472

204 252

100

ВСЕГО:

405

230 017

100

ВСЕГО:

314

186 091

100

Динамика и итоговые результаты внешнеэкономической деятельности говорят о правильном выборе приоритетов. В рассматриваемом периоде удельный вес экспорта в объеме реализации продукции предприятия увеличился почти в 8 раз и достиг уровня 55,5%. В целом объем экспорта товаров вырос более чем в 17 раз, при росте импорта менее чем в три раза. Внешнеторговое сальдо в 2009 году достигло положительной величины, по итогам 2010 года сальдо сложилось в размере + 17,4 млн.$.

С целью получения дополнительных конкурентных преимуществ на пред­приятии серьезное внимание уделяется техническому перевооружению: фактиче­ски за 2007 - 2010 годы инвестировано в основной капитал 13,5 млрд. руб.

Таблица 5.4. Результаты внешнеэкономической деятельности

Наименование показателя

Ед. изм.

Годовое значение показателя

2006

2007

2008

2009

2010 оценка

Удельный вес экспорта

%

6,9

4,3

21,6

28,8

55,5

Объем экспорта товаров

тыс. $

1981

2755

21639

23355

34414

Темп роста объема экспорта товаров

%

57,6

139,1

785,4

107,9

147,3

Объем импорта товаров

тыс. $

8289

12458

25884

23352

16986

Темп роста объема импорта товарами

%

324,9

150,3

207,8

90,2

72,7

Внешнеторговое сальдо товарами

тыс.$.

- 6308

- 9703

- 4245

+ 3

+17428

В настоящее время предприятие осуществляет работу по реализации 6-х инновационных проектов, участвующих в Государственной программе инноваци­онного развития РБ на 2011-2015гг.:

Реализация стратегии предприятия и выбранные приоритеты развития оп­ределили результаты финансово-хозяйственной деятельности. В течение послед­них пяти лет (2006-2010гг.) на предприятии проводилась серьезная работа по ос­воению новых видов продукции, разработке техники нового поколения, расшире­нию рынков сбыта и экспорту ее в зарубежные страны.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]