Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodicheskie_rekomendatsii_dlya_napisania_kont....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Вариант № 5

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

Бухгалтерский баланс

31 Декабря на __________________20_хх_ г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

ОАО «Элакс»

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

электронная промышленность

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

________________________________________________________

Местонахождение (адрес)

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

520

520

Основные средства

120

43 879

41 425

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

1

1

Отложенные налоговые активы

145

672

1 160

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

45 073

43 106

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

31 376

196 049

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

28 358

14 420

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 709

167 883

товары отгруженные

215

1 014

13 624

расходы будущих периодов

216

295

122

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4 792

40

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

272 984

287 720

в том числе: покупатели и заказчики

241

241 817

219 470

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

261 271

228 615

Денежные средства

260

652

861

Прочие оборотные активы

270

305

305

ИТОГО по разделу II

290

571 380

713 590

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

616 453

756 696

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

209

209

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

44 269

44 269

Резервный капитал

в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

(187 978)

(233 100)

ИТОГО по разделу III

490

(143 500)

(188 622)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

43

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

43

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

686 710

702 954

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

73 200

242 363

поставщики и подрядчики

621

11 409

209 596

задолженность перед персоналом организации

622

220

287

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

64

41

задолженность по налогам и сборам

624

3 874

3 608

прочие кредиторы

625

57 633

28 830

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

759 910

945 317

БАЛАНС

700

616 453

756 696

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

175

175

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

1 099

2 030

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

115 780

29 380

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

5

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Р

уководитель ___________ ______________________ Главный бухгалтер _________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«

___» _________________ ________г.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]