Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
post pravit N462(1).rtf
Скачиваний:
6
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
544.57 Кб
Скачать

Система программных мероприятий республиканской целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на 2011 - 2016 годы"

(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.09.2012 N 537)

NN п/п

Наименование мероприятия

Сроки выпол-нения работ,гг.

Исполнители

Источники финансирования <*>

Объем финансирования (млн. руб.)

Ожидаемые результаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего

Всего по Программе

Итого

26,624

1458,174

1524,466

3086,841

2515,761

1578,386

10190,252

Федеральный бюджет <**>

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканскийбюджет

21,775

104,813

80,30

268,4

218,75

147,55

841,588

Местный бюджет <**>

4,849

17,961

3,666

3,841

3,911

3,836

38,064

Внебюджетные источники <**>

0,00

1010,40

1089,50

1948,6

1583,10

982,0

6613,60

1. Капитальные вложения

Всего по объектам Республики Бурятия,в том числе

2011 -2016

Итого

13,153

1438,70

1520,920

3083,37

2486,18

1545,77

10088,093

а)

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры <***>

2011 -2016

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет <**>

0,00

325,00

351,00

866,00

710,00

445,00

2697,00

Республиканскийбюджет

13,025

89,90

80,30

268,40

192,8

118,6

763,025

Местный бюджет <**>

0,128

13,40

0,12

0,37

0,28

0,17

14,468

б)

Создание туристскойинфраструктуры на территории кластеров <***>

Внебюджетные источники <**>

0,00

1010,40

1089,5

1948,6

1583,1

982,0

6613,6

1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район

Итого по Кабанскомурайону

2011 -2016

Итого

6,814

732,4

736,5

1348,9

1050,3

625,3

4500,214

Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до 450 тыс. туристов в год

1.1.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного кластера "Подлеморье", в томчисле: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет <**>

0,00

165,0

170,0

380,0

300,0

180,0

1195,0

Республиканскийбюджет

6,775

45,5

36,6

119,6

81,5

48,0

337,975

Местный бюджет <**>

0,039

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7,539

1.1.1.1.

Разработка проекта планировки туристско- рекреационного кластера "Подлеморье"

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Республиканскийбюджет

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

Местный бюджет <**>

0,039

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,039

1.1.1.2.

Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включаяразработку проектно-сметной документации

Минтранс РБ

Федеральный бюджет <**>

0,00

165,0

57,5

0,0

0,00

0,00

222,5

Республиканскийбюджет

4,275

38,0

6,2

0,00

0,00

0,00

48,475

1.1.1.3.

Реконструкция автомобильной дороги - подъезд отавтодороги Шергино - Оймур - Заречье кп. Новый Энхалук км0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия

Минтранс РБ

Федеральный бюджет <**>

0,00

0,00

60,7

0,00

0,00

0,00

60,7

Республиканскийбюджет

0,00

0,00

6,6

0,00

0,00

0,00

6,6

1.1.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочнойстанции с элементами раздельного сбора мусора

Минстрой РБ, МО "Кабанский район"

Республиканскийбюджет

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

Местный бюджет <**>

0,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,50

1.1.1.5.

Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений

Минстрой РБ, МО "Кабанский район"

Республиканскийбюджет

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

Местный бюджет <**>

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

1.1.2.

Создание туристскойинфраструктуры туристско- рекреационного кластера "Подлеморье"

Внебюджетные источники <**>

0,00

514,4

529,9

849,3

668,8

397,3

2959,7

1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район

Итого по Кяхтинскому району

2011 -2016

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Итого

1,777

222,4

238,44

499,6

420,28

277,85

1660,347

Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человекв год

1.2.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", втом числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный бюджет <**>

0,00

50,0

55,0

140,0

120,0

80,0

445,0

Республиканскийбюджет

1,75

14,72

13,3

42,9

32,6

21,3

126,57

Местный бюджет <**>

0,027

2,68

0,04

0,1

0,08

0,05

2,977

1.2.1.1.

Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Кяхта"

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Республиканскийбюджет

1,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,75

Местный бюджет <**>

0,027

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,027

1.2.1.2.

Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта"

Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район"

Федеральный бюджет <**>

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканскийбюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет <**>

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1.2.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта"

Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район"

Республиканскийбюджет

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

Местный бюджет <**>

0,00

1,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

1.2.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта"

Минтранс РБ, МО "Кяхтинский район"

Республиканскийбюджет

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

Местный бюджет <**>

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,85

1.2.2.

Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта"

Внебюджетные источники <**>

0,00

155,0

170,1

316,6

267,6

176,5

1085,8

1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район

Итого по Иволгинскому району

Итого

2,031

264,00

303,24

642,44

490,3

312,66

2014,671

Создание автотуристского кластера "Байкальский", создание более 1200дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человекв год

1.3.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

2011 -2016

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Федеральный бюджет <**>

0,00

60,0

70,0

180,0

140,0

90,0

540,0

Республиканскийбюджет

2,0

16,21

16,9

55,1

38,0

24,0

152,21

Местный бюджет <**>

0,031

1,79

0,04

0,14

0,1

0,06

2,161

1.3.1.1.

Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Байкальский"

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Республиканскийбюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет <**>

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.3.1.2.

Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар"

Минстрой РБ, МО "Иволгинский район"

Федеральный бюджет <**>

0,00

60,0

8,62

0,00

0,00

0,00

68,62

Республиканскийбюджет

0,00

14,46

2,08

0,00

0,00

0,00

16,54

Местный бюджет <**>

0,00

0,04

0,01

0,00

0,00

0,00

0,05

1.3.1.3.

Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения

Минтранс РБ, МО "Иволгинский район"

Республиканскийбюджет

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

Местный бюджет <**>

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1.3.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский"

Минстрой РБ, МО "Иволгинский район"

Республиканскийбюджет

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

Местный бюджет <**>

0,00

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

1.3.2.

Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский"

Внебюджетные источники <**>

0,00

186,0

216,3

407,2

312,2

198,6

1320,3

1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район

Итого по Тункинскому району

2011 -2016

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Итого

2,531

219,9

242,74

592,43

525,3

329,96

1912,861

Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год

1.4.1.

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них:

Федеральный бюджет <**>

0,00

50,0

56,0

166,0

150,0

95,0

517,0

Республиканскийбюджет

2,5

13,47

13,5

50,8

40,7

25,3

146,27

Местный бюджет <**>

0,031

1,43

0,04

0,13

0,1

0,06

1,791

1.4.1.1.

Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Тункинская долина"

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Республиканскийбюджет

2,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,0

Местный бюджет <**>

0,031

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,031

1.4.1.2.

Завершение работ поразработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164"Култук - Монды до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория

Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию)

Республиканскийбюджет

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,5

Местный бюджет <**>

0,015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,015

1.4.1.3.

Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164"Култук - Монды" доавтотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория (1 этап)

Минтранс РБ

Федеральный бюджет <**>

0,00

50,0

0,00

0,00

0,00

0,00

50,0

Республиканскийбюджет

0,00

12,07

0,00

0,00

0,00

0,00

12,07

Местный бюджет <**>

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

1.4.1.4.

Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина"

Минстрой РБ, МО "Тункинский район"

Республиканскийбюджет

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

Местный бюджет <**>

0,00

1,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1,40

1.4.2.

Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина"

Внебюджетные источники <**>

0,00

155,0

173,2

375,5

334,5

209,6

1247,8

2. Текущие расходы

Всего по мероприятиям

2011 -2016

Всего

13,471

19,474

3,546

3,471

29,581

32,616

102,159

Республиканскийбюджет

8,75

14,913

0,00

0,00

25,95

28,95

78,563

Местный бюджет <**>

4,721

4,561

3,546

3,471

3,631

3,666

23,596

2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм"

Итого по мероприятиям задачи2.1

2011 -2016

Итого

0,86

8,51

0,01

0,09

0,51

1,13

11,11

Республиканскийбюджет

0,6

8,00

0,00

0,00

0,50

1,00

10,10

Местный бюджет <**>

0,26

0,51

0,01

0,09

0,01

0,13

1,01

2.1.1.

Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69)

2011

РА по туризму, исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма

2.1.2.

Аналитические работы по оценке инвестиционных проектов

2012 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

1,00

Создание благоприятных организационно- технических условийдля планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии

Местный бюджет <**>

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

2.1.3.

Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия

2016

РА по туризму, научно- исследовательскиецентры, МО (по согласованию)

Республиканскийбюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планированияразвития туристскихтерриторий

2.1.4.

Разработка методических основ информационно- коммуникационного обеспечения развития туризма

2011

РА по туризму, исполнители

Республиканскийбюджет

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

2.1.5.

Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию)

Местный бюджет <**>

0,26

0,01

0,01

0,09

0,01

0,13

0,51

2.1.6.

Разработка Концепции развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2020 года

2012 -2013

Минтранс РБ

Республиканскийбюджет <**>

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий

2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов

Итого по мероприятиям задачи2.2

2011 -2016

Итого

5,55

5,08

0,895

0,24

14,265

14,335

40,365

Республиканскийбюджет

5,00

5,00

0,00

0,00

14,00

14,00

38,00

Местный бюджет <**>

0,55

0,08

0,895

0,24

0,265

0,335

2,365

2.2.1.

Стимулирование развития предпринимательскойинициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видовтуризма, улучшению материально- технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификациикадров в сфере туризма (проведениеконкурсов на лучшеесредство размещениятуристов, на лучшего гида- экскурсовода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа,на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства "Лучший по профессии в сфере туризма")

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию)

Республиканскийбюджет

0,00

1,50

0,00

0,00

6,00

6,00

13,50

Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистовтуристской сферы. Увеличение количества туристских прибытийв Республику Бурятия

Местный бюджет

0,55

0,08

0,895

0,24

0,265

0,335

2,365

2.2.2.

Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательствасфере туризма в части затрат на организацию бизнесав соответствии с постановлениемПравительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453"Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательствав сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета"

2011 -2016

РА по туризму

Республиканскийбюджет

5,00

3,50

0,00

0,00

8,00

8,00

24,50

Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательствув сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособныхтуристских услуг

2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках

Итого по мероприятиям задачи2.3

2011 -2016

Итого

7,061

5,164

3,361

3,141

14,806

17,151

50,684

Республиканскийбюджет

3,15

1,913

0,00

0,00

11,45

13,95

30,463

Местный бюджет <**>

3,911

3,251

3,361

3,141

3,356

3,201

20,221

2.3.1.

Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

1,05

0,00

0,00

0,00

5,75

7,75

14,55

Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности оресурсах и потенциале туризма,поддержание положительного имиджа Республики Бурятия

2.3.2.

Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

0,20

Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей

Местный бюджет <**>

0,088

0,092

0,077

0,077

0,077

0,077

0,488

2.3.3.

Проведение международной научно-практическойконференции "Устойчивое развитие туризма"

2013, 2015

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,50

Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей

2.3.4.

Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсовРеспублики Бурятия

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе, туроператоры

Республиканскийбюджет

0,1

0,493

0,00

0,00

0,50

0,50

1,593

Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов

Местный бюджет <**>

0,71

0,077

0,022

0,082

0,022

0,082

0,995

2.3.5.

Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальныхкультурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе "Сказочный Сагаалган в Бурятии"

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,70

0,70

1,4

Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработкианимационных программ. Поддержкаперспективных видовтуризма: событийного, экологического, активного, культурно- познавательного

Местный бюджет <**>

0,465

0,105

0,145

0,12

0,165

0,14

1,14

2.3.6.

Выпуск пакета информационно- рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийныммероприятиям, календари и др.) нарусском и иностранных языках.Изготовление и размещение наружнойрекламы

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,5

0,225

0,00

0,00

1,50

2,50

5,525

Расширение известности Бурятиина всероссийском и международном туристских рынках сцелью увеличения туристического потока, обеспечениеучастников российского и зарубежного туристского рынка инаселения информацией о туристских услугах,поддержание положительного имиджа Республики Бурятия, привлечение потенциальных инвесторов

Местный бюджет <**>

1,565

1,00

1,105

0,95

1,12

0,97

6,71

2.3.7.

Размещение информации о туристских ресурсахБурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,27

0,5

0,00

0,00

0,30

0,30

1,37

Расширение известности туристического кластера РеспубликиБурятия на профессиональных рынках, поддержаниеположительного имиджа туризма

Местный бюджет <**>

0,15

0,10

0,11

0,08

0,13

0,08

0,65

2.3.8.

Развитие и продвижение Интернет-сайта "Туризм и отдых в Бурятии", включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо" (мероприятия по продвижению сайта восновных российскихпоисковых системах.Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия)

2012 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,00

0,2

0,00

0,00

0,30

0,30

0,80

Создание условий для информационно- коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия.Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках сцелью увеличения туристического потока

2.3.9.

Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсамБурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах)

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,50

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

2,50

Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии,о проводимых мероприятиях в сфере туризма

2.3.10.

Создание конкурентоспособныхтрансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов"Чайный путь", "Байкал - Хубсугул", "Восточное кольцо" и др., в том числе проведение этнофестиваля "Бурятия на ВеликомЧайном пути"

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,40

0,495

0,00

0,00

0,50

0,50

1,895

Развитие международного сотрудничества со странами Азиатско- Тихоокеанского региона, увеличениеколичества прибытийтуристов, привлечение потенциальных инвесторов

Местный бюджет <**>

0,00

1,02

1,02

1,02

1,02

1,02

5,1

2.3.11.

Организация рабочихвстреч (work-shops,road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсовБурятии

2011 -2016

РА по туризму, МО(по согласованию), туроператоры, исполнители на конкурсной основе

Республиканскийбюджет

0,33

0,00

0,0

0,00

0,30

0,30

0,93

Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности опотенциале туризма,повышение доходности в сфере туризма

--------------------------------

<*> Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.

<**> Справочно.

<***> Справочно, включая разработку проектной документации.

Приложение N 2

к Республиканской целевой

программе "Развитие

внутреннего и въездного

туризма в Республике Бурятия

на 2011 - 2016 годы"

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]