- •Правительство республики бурятия
- •Республиканская целевая программа "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
- •Система программных мероприятий республиканской целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
- •Расписание финансирования республиканской целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на
- •2011 - 2016 Годы"
- •Бюджетная заявка на ассигнования из республиканского бюджета
- •Для финансирования на 2012 год республиканской целевой
- •Программы "развитие внутреннего и въездного туризма в
- •Республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
- •Порядок
Система программных мероприятий республиканской целевой программы "развитие внутреннего и въездного туризма в республике бурятия на 2011 - 2016 годы"
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.09.2012 N 537)
NN п/п Наименование мероприятия Сроки выпол-нения работ,гг. Исполнители Источники финансирования <*> Объем финансирования (млн. руб.) Ожидаемые результаты 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего Всего по Программе Итого 26,624 1458,174 1524,466 3086,841 2515,761 1578,386 10190,252 Федеральный бюджет <**> 0,00 325,00 351,00 866,00 710,00 445,00 2697,00 Республиканскийбюджет 21,775 104,813 80,30 268,4 218,75 147,55 841,588 Местный бюджет <**> 4,849 17,961 3,666 3,841 3,911 3,836 38,064 Внебюджетные источники <**> 0,00 1010,40 1089,50 1948,6 1583,10 982,0 6613,60 1. Капитальные вложения Всего по объектам Республики Бурятия,в том числе 2011 -2016 Итого 13,153 1438,70 1520,920 3083,37 2486,18 1545,77 10088,093 а) Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного и автотуристских кластеров, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры <***> 2011 -2016 Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Федеральный бюджет <**> 0,00 325,00 351,00 866,00 710,00 445,00 2697,00 Республиканскийбюджет 13,025 89,90 80,30 268,40 192,8 118,6 763,025 Местный бюджет <**> 0,128 13,40 0,12 0,37 0,28 0,17 14,468 б) Создание туристскойинфраструктуры на территории кластеров <***> Внебюджетные источники <**> 0,00 1010,40 1089,5 1948,6 1583,1 982,0 6613,6 1.1. Инвестиционный проект "Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", Кабанский район Итого по Кабанскомурайону 2011 -2016 Итого 6,814 732,4 736,5 1348,9 1050,3 625,3 4500,214 Создание туристско-рекреационного кластера "Подлеморье", создание 2500 рабочих мест, увеличение туристского потока до 450 тыс. туристов в год 1.1.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного кластера "Подлеморье", в томчисле: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Федеральный бюджет <**> 0,00 165,0 170,0 380,0 300,0 180,0 1195,0 Республиканскийбюджет 6,775 45,5 36,6 119,6 81,5 48,0 337,975 Местный бюджет <**> 0,039 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,539 1.1.1.1. Разработка проекта планировки туристско- рекреационного кластера "Подлеморье" Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Республиканскийбюджет 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,5 Местный бюджет <**> 0,039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,039 1.1.1.2. Строительство ВЛ 35кВ "Оймур - Сухая" с ПС 35/10 кВ "Сухая", включаяразработку проектно-сметной документации Минтранс РБ Федеральный бюджет <**> 0,00 165,0 57,5 0,0 0,00 0,00 222,5 Республиканскийбюджет 4,275 38,0 6,2 0,00 0,00 0,00 48,475 1.1.1.3. Реконструкция автомобильной дороги - подъезд отавтодороги Шергино - Оймур - Заречье кп. Новый Энхалук км0 + 000 км 3 + 200 в Кабанском районе Республики Бурятия Минтранс РБ Федеральный бюджет <**> 0,00 0,00 60,7 0,00 0,00 0,00 60,7 Республиканскийбюджет 0,00 0,00 6,6 0,00 0,00 0,00 6,6 1.1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочнойстанции с элементами раздельного сбора мусора Минстрой РБ, МО "Кабанский район" Республиканскийбюджет 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 Местный бюджет <**> 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1.1.1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений Минстрой РБ, МО "Кабанский район" Республиканскийбюджет 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Местный бюджет <**> 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 1.1.2. Создание туристскойинфраструктуры туристско- рекреационного кластера "Подлеморье" Внебюджетные источники <**> 0,00 514,4 529,9 849,3 668,8 397,3 2959,7 1.2. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Кяхта", Кяхтинский район Итого по Кяхтинскому району 2011 -2016 Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Итого 1,777 222,4 238,44 499,6 420,28 277,85 1660,347 Создание автотуристского кластера "Кяхта", создание более 1000дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 350 тыс. человекв год 1.2.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта", втом числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: Федеральный бюджет <**> 0,00 50,0 55,0 140,0 120,0 80,0 445,0 Республиканскийбюджет 1,75 14,72 13,3 42,9 32,6 21,3 126,57 Местный бюджет <**> 0,027 2,68 0,04 0,1 0,08 0,05 2,977 1.2.1.1. Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Кяхта" Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Республиканскийбюджет 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 Местный бюджет <**> 0,027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,027 1.2.1.2. Строительство водозабора и сетей водоснабжения АТК "Кяхта" Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район" Федеральный бюджет <**> 0,00 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 Республиканскийбюджет 0,00 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12,07 Местный бюджет <**> 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1.2.1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и тепловых сетей АТК "Кяхта" Минстрой РБ, МО "Кяхтинский район" Республиканскийбюджет 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 Местный бюджет <**> 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1.2.1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта" Минтранс РБ, МО "Кяхтинский район" Республиканскийбюджет 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 Местный бюджет <**> 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 1.2.2. Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" Внебюджетные источники <**> 0,00 155,0 170,1 316,6 267,6 176,5 1085,8 1.3. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Байкальский", Иволгинский район Итого по Иволгинскому району Итого 2,031 264,00 303,24 642,44 490,3 312,66 2014,671 Создание автотуристского кластера "Байкальский", создание более 1200дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 400 тыс. человекв год 1.3.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: 2011 -2016 Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Федеральный бюджет <**> 0,00 60,0 70,0 180,0 140,0 90,0 540,0 Республиканскийбюджет 2,0 16,21 16,9 55,1 38,0 24,0 152,21 Местный бюджет <**> 0,031 1,79 0,04 0,14 0,1 0,06 2,161 1.3.1.1. Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Байкальский" Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Республиканскийбюджет 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 Местный бюджет <**> 0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 1.3.1.2. Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 1 этап "Реконструкция водовода "Тапхар" Минстрой РБ, МО "Иволгинский район" Федеральный бюджет <**> 0,00 60,0 8,62 0,00 0,00 0,00 68,62 Республиканскийбюджет 0,00 14,46 2,08 0,00 0,00 0,00 16,54 Местный бюджет <**> 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 1.3.1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов электроснабжения Минтранс РБ, МО "Иволгинский район" Республиканскийбюджет 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 Местный бюджет <**> 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1.3.1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский", 2 этап "Строительство водовода "Тапхар - АТК "Байкальский" Минстрой РБ, МО "Иволгинский район" Республиканскийбюджет 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 Местный бюджет <**> 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 1.3.2. Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Байкальский" Внебюджетные источники <**> 0,00 186,0 216,3 407,2 312,2 198,6 1320,3 1.4. Инвестиционный проект "Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", Тункинский район Итого по Тункинскому району 2011 -2016 Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Итого 2,531 219,9 242,74 592,43 525,3 329,96 1912,861 Создание автотуристского кластера "Тункинская долина", создание более 1000 дополнительных рабочих мест, увеличение туристского потока до 300 тыс. туристов в год 1.4.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина", в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры, из них: Федеральный бюджет <**> 0,00 50,0 56,0 166,0 150,0 95,0 517,0 Республиканскийбюджет 2,5 13,47 13,5 50,8 40,7 25,3 146,27 Местный бюджет <**> 0,031 1,43 0,04 0,13 0,1 0,06 1,791 1.4.1.1. Разработка проекта планировки автотуристского кластера "Тункинская долина" Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Республиканскийбюджет 2,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0 Местный бюджет <**> 0,031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,031 1.4.1.2. Завершение работ поразработке проектно-сметной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164"Култук - Монды до автотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория Минстрой РБ, Минтранс РБ, РА по туризму, МО (по согласованию) Республиканскийбюджет 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 Местный бюджет <**> 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,015 1.4.1.3. Строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги А-164"Култук - Монды" доавтотуристского кластера "Тункинская долина", 4 км, 4 категория (1 этап) Минтранс РБ Федеральный бюджет <**> 0,00 50,0 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 Республиканскийбюджет 0,00 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 12,07 Местный бюджет <**> 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1.4.1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения АТК "Тункинская долина" Минстрой РБ, МО "Тункинский район" Республиканскийбюджет 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 Местный бюджет <**> 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1.4.2. Создание туристскойинфраструктуры автотуристского кластера "Тункинская долина" Внебюджетные источники <**> 0,00 155,0 173,2 375,5 334,5 209,6 1247,8 2. Текущие расходы Всего по мероприятиям 2011 -2016 Всего 13,471 19,474 3,546 3,471 29,581 32,616 102,159 Республиканскийбюджет 8,75 14,913 0,00 0,00 25,95 28,95 78,563 Местный бюджет <**> 4,721 4,561 3,546 3,471 3,631 3,666 23,596 2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера "Туризм" Итого по мероприятиям задачи2.1 2011 -2016 Итого 0,86 8,51 0,01 0,09 0,51 1,13 11,11 Республиканскийбюджет 0,6 8,00 0,00 0,00 0,50 1,00 10,10 Местный бюджет <**> 0,26 0,51 0,01 0,09 0,01 0,13 1,01 2.1.1. Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма (организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 N 69) 2011 РА по туризму, исполнители на конкурсной основе Республиканскийбюджет 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма 2.1.2. Аналитические работы по оценке инвестиционных проектов 2012 -2016 РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе Республиканскийбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 1,00 Создание благоприятных организационно- технических условийдля планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии Местный бюджет <**> 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 2.1.3. Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия 2016 РА по туризму, научно- исследовательскиецентры, МО (по согласованию) Республиканскийбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планированияразвития туристскихтерриторий 2.1.4. Разработка методических основ информационно- коммуникационного обеспечения развития туризма 2011 РА по туризму, исполнители Республиканскийбюджет 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 2.1.5. Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия 2011 -2016 РА по туризму, МО(по согласованию) Местный бюджет <**> 0,26 0,01 0,01 0,09 0,01 0,13 0,51 2.1.6. Разработка Концепции развития местных воздушных линий Республики Бурятия на период до 2020 года 2012 -2013 Минтранс РБ Республиканскийбюджет <**> 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 Расчет объема перевозок, получение оценки стоимости реконструкции и строительства объектов в аэропортах местных воздушных линий 2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов Итого по мероприятиям задачи2.2 2011 -2016 Итого 5,55 5,08 0,895 0,24 14,265 14,335 40,365 Республиканскийбюджет 5,00 5,00 0,00 0,00 14,00 14,00 38,00 Местный бюджет <**> 0,55 0,08 0,895 0,24 0,265 0,335 2,365 2.2.1. Стимулирование развития предпринимательскойинициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видовтуризма, улучшению материально- технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификациикадров в сфере туризма (проведениеконкурсов на лучшеесредство размещениятуристов, на лучшего гида- экскурсовода, по благоустройству территорий, прилегающих к объектам туристского показа,на лучшего по профессии в сфере туризма, профессионального мастерства "Лучший по профессии в сфере туризма") 2011 -2016 РА по туризму, МО(по согласованию) Республиканскийбюджет 0,00 1,50 0,00 0,00 6,00 6,00 13,50 Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистовтуристской сферы. Увеличение количества туристских прибытийв Республику Бурятия Местный бюджет 0,55 0,08 0,895 0,24 0,265 0,335 2,365 2.2.2. Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательствасфере туризма в части затрат на организацию бизнесав соответствии с постановлениемПравительства Республики Бурятия от 07.12.2009 N 453"Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого предпринимательствав сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета" 2011 -2016 РА по туризму Республиканскийбюджет 5,00 3,50 0,00 0,00 8,00 8,00 24,50 Оказание мер государственной поддержки малому предпринимательствув сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособныхтуристских услуг 2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках | ||||||||||||
|
Итого по мероприятиям задачи2.3 |
2011 -2016 |
|
Итого |
7,061 |
5,164 |
3,361 |
3,141 |
14,806 |
17,151 |
50,684 |
|
Республиканскийбюджет |
3,15 |
1,913 |
0,00 |
0,00 |
11,45 |
13,95 |
30,463 | |||||
Местный бюджет <**> |
3,911 |
3,251 |
3,361 |
3,141 |
3,356 |
3,201 |
20,221 | |||||
2.3.1. |
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,75 |
7,75 |
14,55 |
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности оресурсах и потенциале туризма,поддержание положительного имиджа Республики Бурятия |
2.3.2. |
Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,10 |
0,20 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей |
Местный бюджет <**> |
0,088 |
0,092 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,077 |
0,488 | |||||
2.3.3. |
Проведение международной научно-практическойконференции "Устойчивое развитие туризма" |
2013, 2015 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия,определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей |
2.3.4. |
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсовРеспублики Бурятия |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе, туроператоры |
Республиканскийбюджет |
0,1 |
0,493 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
1,593 |
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов |
Местный бюджет <**> |
0,71 |
0,077 |
0,022 |
0,082 |
0,022 |
0,082 |
0,995 | |||||
2.3.5. |
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальныхкультурных и спортивных праздников, фестивалей, в том числе "Сказочный Сагаалган в Бурятии" |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,70 |
0,70 |
1,4 |
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработкианимационных программ. Поддержкаперспективных видовтуризма: событийного, экологического, активного, культурно- познавательного |
Местный бюджет <**> |
0,465 |
0,105 |
0,145 |
0,12 |
0,165 |
0,14 |
1,14 | |||||
2.3.6. |
Выпуск пакета информационно- рекламных, презентационных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам туризма, событийныммероприятиям, календари и др.) нарусском и иностранных языках.Изготовление и размещение наружнойрекламы |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,5 |
0,225 |
0,00 |
0,00 |
1,50 |
2,50 |
5,525 |
Расширение известности Бурятиина всероссийском и международном туристских рынках сцелью увеличения туристического потока, обеспечениеучастников российского и зарубежного туристского рынка инаселения информацией о туристских услугах,поддержание положительного имиджа Республики Бурятия, привлечение потенциальных инвесторов |
Местный бюджет <**> |
1,565 |
1,00 |
1,105 |
0,95 |
1,12 |
0,97 |
6,71 | |||||
2.3.7. |
Размещение информации о туристских ресурсахБурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,27 |
0,5 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
1,37 |
Расширение известности туристического кластера РеспубликиБурятия на профессиональных рынках, поддержаниеположительного имиджа туризма |
Местный бюджет <**> |
0,15 |
0,10 |
0,11 |
0,08 |
0,13 |
0,08 |
0,65 | |||||
2.3.8. |
Развитие и продвижение Интернет-сайта "Туризм и отдых в Бурятии", включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов "Великий Чайный путь", "Восточное кольцо" (мероприятия по продвижению сайта восновных российскихпоисковых системах.Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия) |
2012 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,00 |
0,2 |
0,00 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,80 |
Создание условий для информационно- коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия.Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках сцелью увеличения туристического потока |
2.3.9. |
Создание цикла телевизионных программ, посвященных туристским ресурсамБурятии (изготовление видеофильмов и размещение их на международных и федеральных телевизионных каналах) |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
2,50 |
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии,о проводимых мероприятиях в сфере туризма |
2.3.10. |
Создание конкурентоспособныхтрансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов"Чайный путь", "Байкал - Хубсугул", "Восточное кольцо" и др., в том числе проведение этнофестиваля "Бурятия на ВеликомЧайном пути" |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,40 |
0,495 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
1,895 |
Развитие международного сотрудничества со странами Азиатско- Тихоокеанского региона, увеличениеколичества прибытийтуристов, привлечение потенциальных инвесторов |
Местный бюджет <**> |
0,00 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
1,02 |
5,1 | |||||
2.3.11. |
Организация рабочихвстреч (work-shops,road-show), презентаций турбизнеса и туристских ресурсовБурятии |
2011 -2016 |
РА по туризму, МО(по согласованию), туроператоры, исполнители на конкурсной основе |
Республиканскийбюджет |
0,33 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,93 |
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности опотенциале туризма,повышение доходности в сфере туризма |
--------------------------------
<*> Объемы финансирования могут быть уточнены исходя из возможностей бюджетов разных уровней и внебюджетных источников.
<**> Справочно.
<***> Справочно, включая разработку проектной документации.
Приложение N 2
к Республиканской целевой
программе "Развитие
внутреннего и въездного
туризма в Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы"