- •Подготовка к работе программы 1с: бухгалтерия 7.7
- •4. Установить текущую рабочую дату.
- •1. Заполнение сведений об учредителе нпо"Швея"
- •2. Заполнение сведений об учредителе Иванов Иван Иванович
- •Формирование справочника сотрудники
- •1. Ручной ввод сотрудников
- •2. Формирование справочника Сотрудники с помощью кадровых документов.
- •1. Формирование пп №100
- •2. Формирование пп №101
- •3. Формирование Выписки
- •08 (Вложения во внеоборотные активы)
- •08.6 (Приобретение нма)
Бухгалтерский учёт
Лабораторные работы
1С: Предприятие
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ и запуск модуля 1С:Бухгалтерия
ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗ ДАННЫХ
В папке Мои Документы сделать копию исходной базы данных типовой конфигурации, которую укажет преподаватель.
Переименовать скопированную базу данных. Присвоить ей имя в формате:
НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ _«Фамилия студента» например; ДЭП1_Иванов
Запустить программу 1С:Предприятие. На Рабочем столе ярлык для запуска или Пуск – Программы – 1С Предприятие 7.7 - 1С Предприятие Монопольно
В окне ЗАПУСК 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
Щелкнуть кнопку Добавить В диалоговом окне Регистрация Информационной Базы - в поле Название: ввести свою Фамилию - в поле Путь: выбрать свою переименованную базу данных и открыть её. Щелкнуть кн. ОК
ЗАПУСК 1С БУХГАЛТЕРИЯ В РЕЖИМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
В окне ЗАПУСК 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ
- в поле «Информационные Базы»: выбрать свою информационную базу - в поле «В режиме»: выбрать 1С:Предприятие - включить флажок Монопольно. Щелкнуть кн. ОК
Для выхода из программы нужно закрыть окно программы или выполнить меню Файл – Выход
СОЗДАНИЕ АРХИВА ДЛЯ ОТЧЕТОВ
В папке базы данных создать новую папку Архив_ «Фамилия студента»
например; Архив_Иванов
Для отчетов по лабораторным работам, указанные преподавателем данные, в дальнейшем сохранять в созданной папке Архив_ «Фамилия студента».
Подготовка к работе программы 1с: бухгалтерия 7.7
ВВОД РЕКВИЗИТОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
Выполнить меню Сервис — Сведения об организации
Заполнить вкладки и поля окна Сведения об организации:
(поля, которые не указаны оставить не заполненными)
Вкладка Организация
Поле |
Значение |
Дата регистрации: |
01.01.20ХХ (предыдущего года) |
Название: |
Наша Фирма |
Полное название: |
ОАО «Наша Фирма». |
Юридический адрес |
г. Минск, ул. Мира, 10(используйте кнопку ) |
Почтовый адрес |
г. Минск, ул. Мира, 10(используйте кнопку и кнопку Вставить) |
Телефон |
265-65-98 |
Вкладка Коды
УНП (УНН) индивидуальный № плательщика |
654321987 |
Вид деятельности |
производство |
ОКПО |
12345678 |
Организационно-правовая форма |
Открытое акционерное общество |
Вкладка Банк
В поле Основной счет выбрать с помощью кнопки выбора -(основной р/с) и щелкнуть кнопку Редактировать Ввести № р/с и с помощью кнопки выбора , выбрать по коду банк из справочника Банки |
ЗАО «Славнефтебанк», г. Минск, ул. Фабрициуса, 8 р/с: 3014567891234, код банка 108 |
В поле Основной счет выбрать с помощью кнопки выбора - (валютный р/с) и щелкнуть кнопку Редактировать Ввести № р/с и с помощью кнопки выбора , выбрать по коду банк из справочника Банки |
ЗАО «Абсолютбанк» г. Минск, пр. Ф.Скорины, 115 р/с: 3014567891777, код банка 898 |
Вкладка ИМНС
Наименование налогового органа: |
ИМНС Центрального р-на |
Код налогового органа: |
0613 |
Вкладка Ответственные лица не заполнять
ПО ОКОНЧАНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ВКЛАДОК ЩЕЛКНУТЬ ОК
Убедится, что введенные сведения установили значения констант:
Выполнить меню Операции — Константы…
Просмотреть константы на рабочую дату (в заголовке окна Список констант в круглых скобках указана дата актуальности констант)
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ
Выполнить меню Сервис — Параметры,
вкладка Общие
1. Ввод рабочей даты
Убедиться, что в поле Рабочая дата указана текущая дата.
Сменить рабочую дату на начало текущего года (01.01.20ХХ)
вкладка Журналы
2. Ввод рабочего периода
Установить интервал видимости журналов:
Начало интервала - Начало года
Конец интервала - Конец года
вкладка Операция
3. Способ формирования суммы хозяйственной операции
В поле Расчет суммы операции установить флажок Стандартный способ
вкладка Бухгалтерские итоги
4. Настройка периода получения итоговых отчетов
Установить интервал Месяц выбрать с помощью счетчика текущий месяц
ПО ОКОНЧАНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ВКЛАДОК ЩЕЛКНУТЬ ОК
НАСТРОЙКА ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ КОНФИГУРАЦИИ
Выполнить меню Сервис — Общая настройка
Заполнить все вкладки и поля окна Общая настройка конфигурации
Вкладка Начальные значения
Поле |
Значение |
Валюта |
руб |
Единицы измерения |
шт |
Ставка НДС |
20% |
Ставка НП |
Без налога(НП) |
Банковский счет |
Основной р/с |
Подразделение |
Основное подразделение |
Склад |
Основной склад |
Вкладка Режимы не изменять:
Вкладка Приходные документы
Поле |
Значение |
Основной вариант расчета налогов |
НДС сверху 20% |
Пересчитывать учетную стоимость согласно выбранному варианту расчета налогов |
Да |
Пересчет в строках приходных документов |
Сумму и налоги |
Вкладка Расходные документы
Поле |
Значение |
Основной вариант расчета налогов |
НДС сверху 20% |
Прядок хранения отпускной цены |
Без налогов |
Вкладка Прочие
Поле |
Значение |
На дату |
Начало текущего месяца |
Районный коэффициент |
0 |
Ставка рефинансирования ЦБ |
32 |
Процент обязательной продажи валюты |
30 |
ПО ОКОНЧАНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ВКЛАДОК ЩЕЛКНУТЬ ОК
ВВОД ДАННЫХ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Выполнить меню Сервис — Учетная политика
На дату начала текущего года заполнить все вкладки и поля окна: Учетная политика
В поле Данные учетной политики на: установите 01.01.ХХ
Вкладка Общая
Поле |
Значение |
Метод определения выручки |
По отгрузке |
База распределения косвенных расходов |
Сумма прямых затрат |
Использование метода "директ-костинг" |
Нет |
Вариант применения средних оценок стоимости материалов |
Взвешенная оценка (исходя из среднемесячной стоимости) |
Вариант применения средних оценок стоимости товаров |
Взвешенная оценка (исходя из среднемесячной стоимости) |
Вкладка Списание издержек не заполнять
Вкладка Переоценка счетов не заполнять
Вкладка Налоговый учет выбрать: Сумма прямых затрат
Поле "База распределения косвенных расходов" определяет установку значения Константы "База распределения косвенных расходов".
Эта Константа учетной политики используется документом "Закрытие месяца" при закрытии счетов 25 и 26 (списание затрат на счет 20) и может принимать одно из следующих значений:
Зарплата производственных рабочих |
затраты, отнесенные в дебет счета 20 с кредита счета 70 |
Материальные затраты |
затраты, отнесенные в дебет счета 20 с кредита счета 10 |
Сумма прямых затрат |
сумма всех затрат, отнесенных в дебет счета 20 |
Отдельные статьи прямых затрат |
отдельные статьи затрат, отнесенных в дебет счета 20 |
Выручка. |
|
Поле "Использование метода директ-костинг" определяет установку значения Константы "Директ-костинг".
Если выбрать Нет , то при использовании документа "Закрытие месяца" счет 26 будет закрываться на 20 согласно выбранной базе распределения косвенных расходов.
Если выбрать Да , то при использовании документа "Закрытие месяца" счет 26 будет закрываться на 90.8 согласно выбранной базе распределения общехозяйственных расходов и видам номенклатуры. Установка значений констант выполняется при заполнении учетной политики на вкладке Директ-костинг.
Константа "Директ-костинг. Виды продукции"может принимать одно из следующих значений:
- Только по продукции, работам, услугам;
- По всем видам номенклатуры, включая товары.
Константа "Директ-костинг. База распределения" может принимать одно из следующих значений:
- Себестоимость;
- Выручка от продаж.
ПО ОКОНЧАНИИ ЗАПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ВКЛАДОК ЩЕЛКНУТЬ УСТАНОВИТЬ
Убедится, что введенные сведения установили значения констант:
Выполнить меню Операции — Константы…
Просмотреть константы на рабочую дату (в заголовке окна Список констант в круглых скобках указана дата актуальности констант)
Задание:
1. Убрать с экрана панели инструментов.
Для этого необходимо выполнить меню Сервис, команда Панели инструментов, выключить следующие флажки:
Стандартная; Команды Бухгалтерии; Сервис
Щелкнуть кнопку Закрыть. Как изменился вид экрана?
2. Вывести на экран панели инструментов Стандартная и Команды Бухгалтерии
3. Открыть Журнал операций
Для этого необходимо выполнить меню Журналы - Журнал операций или кнопка на панели Команды бухгалтерии .
Убедится, что установлен интервал просмотра журнала - текущий год. Закрыть Журнал операций.
Перенастроить интервал просмотра журналов. Установить интервал - текущий квартал.
Убедится, в установке новых параметров. Открыть следующие журналы:
- Журнал проводок;
- Журнал Касса
- Журнал Платежные документы
- Журнал Кадры
Быстро закрыть все журналы. Меню Окна - Закрыть Все