- •II. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом
- •III. Предварительный анализ итогов реализации федеральной целевой программы «Культура России (2006–2011 годы)»
- •V. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы
- •VI. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом
- •VII. Предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам на вариантной основе
- •VIII. Предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы в целом и отдельных ее направлений на вариантной основе
- •IX. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы
- •XII. Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации целевой программы на вариантной основе
- •XIII. Предложения по механизмам формирования мероприятий целевой программы
- •XIV. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы
XIV. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы – Министерством культуры Российской Федерации.
Формы и методы реализации Программы определяются государственным заказчиком-координатором Программы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Государственный заказчик-координатор Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом. Текущее управление реализацией Программы осуществляют государственные заказчики.
В целях рационального использования средств федерального бюджета и средств внебюджетных источников, а также обеспечения публичности информации государственный заказчик-координатор Программы:
составляет и утверждает ежегодный детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы;
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме;
обеспечивает координацию работы с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемой на основе заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
вносит в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения по корректировке Программы, продлении срока ее реализации либо прекращении ее реализации (при необходимости);
определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;
выполняет функции государственного заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности.
Государственные заказчики Программы:
разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные (ведомственные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы;
осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику-координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы;
готовят при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм реализации Программы;
заключают соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета на выполнение аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) по объектам и мероприятиям, расходы на которые включены в Программу;
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;
согласовывают с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники ее финансирования;
организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
в случае сокращения объемов бюджетного финансового обеспечения работ в рамках Программы разрабатывают дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, в установленные сроки и при необходимости разрабатывают предложения по их корректировке.
Приложение № 1
к концепции федеральной целевой программы
«Культура России (2012 - 2016 годы)»
Целевые индикаторы и показатели реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2016 годы)»
(вариант 1)
|
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
Показатель базового года (2011 г.) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Целевые индикаторы программы |
||||||||
1 |
Доля объектов культурного наследия федеральной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности |
% |
35 |
35,5 |
36,0 |
36,5 |
37,3 |
39,5
|
2 |
Доля учреждений культуры и искусства федеральной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности |
% |
60 |
61 |
62,0 |
63,0 |
64,3 |
66,0
|
Целевые показатели программы |
||||||||
Направление «Сохранение культурного наследия» |
||||||||
3 |
Доля субъектов Российской Федерации, охваченных мониторингом состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
|
% |
55 |
58,0 |
61,0 |
64,0 |
68,0 |
75,0 |
4 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
22 |
23 |
24 |
25 |
27 |
29 |
5 |
Посещаемость музейных учреждений |
посещений на 1 жителя в год |
0,50 |
0,52 |
0,54 |
0,56 |
0,59 |
0,62 |
6 |
Доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
% |
22,0 |
22,5 |
23,0 |
23,5 |
24,2 |
25,2 |
7 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (на 1000 жителей) |
% от установленного норматива |
80 |
81 |
82 |
83 |
85 |
87 |
8 |
Количество посещений библиотек |
посещений на 1 жителя в год |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
Направление «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли» |
||||||||
9 |
Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры
|
% |
55 |
58 |
64 |
69 |
77 |
84 |
10 |
Увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек России по сравнению с предыдущим годом |
% |
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0
|
11 |
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого реестра объектов культурного наследия |
% |
25 |
27 |
29 |
32 |
36 |
41 |
Направление «Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы» |
||||||||
12 |
Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |
% |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
13 |
Выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению |
названий |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
Направление «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» |
||||||||||||||
14 |
Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
|
% |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,6 |
||||||
15 |
Доля национальных фильмов в общем объёме проката на территории Российской Федерации
|
% |
23 |
23,5 |
24 |
24,5 |
25 |
26 |
||||||
Направление «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |
||||||||||||||
16 |
Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом Детских школ искусств)
|
% |
10 |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,5 |
16,0 |
||||||
17 |
Увеличение количества детей, обучающихся в детских школах искусств |
% от общего числа учащихся детей |
10,7 |
10,9 |
11,1 |
11,3 |
11,5 |
11,7 |
||||||
Направление «Участие России в международном культурном процессе» |
||||||||||||||
18 |
Увеличение количества российских культурных акций, проведенных за рубежом по сравнению с предыдущим годом |
% |
1,15 |
1,16 |
1,16 |
1,17 |
1,17 |
1,18 |
Приложение № 1
к концепции федеральной целевой программы
«Культура России (2012 - 2016 годы)»
Целевые индикаторы и показатели реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2016 годы)»
(вариант 2)
|
Целевые индикаторы |
Единица измерения |
Показатель базового года (2011 г.) |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
|
Целевые индикаторы программы |
|||||||||
1 |
Доля объектов культурного наследия федеральной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в федеральной собственности |
% |
35 |
35,5 |
36,0 |
37,3 |
39,0 |
41,5
|
|
2 |
Доля учреждений культуры и искусства федеральной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в федеральной собственности |
% |
60 |
61,5 |
62,5 |
64,0 |
66,2 |
68,5
|
Целевые показатели программы |
|
||||||||||||||
Направление «Сохранение культурного наследия» |
|
||||||||||||||
3 |
Доля субъектов Российской Федерации, охваченных мониторингом состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
% |
55 |
58 |
61 |
65 |
70 |
78 |
|
||||||
4 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда |
% |
22 |
23 |
24 |
26 |
28 |
31 |
|||||||
5 |
Посещаемость музейных учреждений |
посещений на 1 жителя в год |
0,50 |
0,52 |
0,55 |
0,58 |
0,63 |
0,7 |
|||||||
6 |
Доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение |
% |
22,0 |
22,5 |
23,0 |
23,8 |
24,9 |
26,1 |
|||||||
7 |
Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (на 1000 жителей) |
% от установленного норматива |
80 |
82,3 |
84 |
86 |
87,5 |
90 |
|||||||
8 |
Количество посещений библиотек |
посещений на 1 жителя в год |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
Направление «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли» |
|||||||||||||||||||||||||||
9 |
Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры |
% |
55 |
59 |
64 |
71 |
80 |
90 |
|||||||||||||||||||
10 |
Увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек России по сравнению с предыдущим годом |
% |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1
|
|||||||||||||||||||
11 |
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных Единого реестра объектов культурного наследия |
% |
25 |
27 |
30 |
35 |
40 |
46 |
|||||||||||||||||||
Направление «Инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы» |
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом |
%
|
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
7,0 |
|||||||||||||||||||
13 |
Выпуск книжных изданий для инвалидов по зрению |
Названий
|
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
|||||||||||||||||||
Направление «Поддержка профессионального искусства и народного творчества» |
|||||||||||||||||||||||||||
14 |
Увеличение числа посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом) |
% |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
3,9 |
|||||||||||||||||||
15 |
Доля национальных фильмов в общем объёме проката на территории Российской Федерации
|
% |
23 |
23,5 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||||||||||||||||||
Направление «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |
|||||||||||||||||||||||||||
16 |
Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом Детских школ искусств)
|
% |
10 |
11,5 |
13,0 |
15,0 |
17,3 |
19,7 |
|||||||||||||||||||
17 |
Увеличение количества детей, обучающихся в детских школах искусств |
% от общего числа учащихся детей
|
10,7 |
11 |
11,3 |
11,5 |
11,7 |
11,7 |
|||||||||||||||||||
Направление «Участие России в международном культурном процессе» |
|
||||||||||||||||||||||||||
18 |
Увеличение количества российских культурных акций, проведенных за рубежом по сравнению с предыдущим годом |
%
|
1,15 |
1,16 |
1,17 |
1,18 |
1,19 |
1,20 |
|
Приложение № 2
к Концепции федеральной целевой программы
«Культура России (2012 - 2016 годы)»
Объемы финансирования федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2016 годы)» по источникам финансирования и направлениям расходования средств
(Вариант №1)
(млн. рублей)
Направления расходов, источники финансирования |
2012 - 2016 годы всего |
В том числе: |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
Всего |
122 587,40 |
20 021,81 |
21 305,54 |
21 980,89 |
29 382,22 |
29 896,94 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
119 180,43 |
19 770,90 |
20 729,32 |
21 347,06 |
28 453,85 |
28 879,30 |
|
прочие источники |
3 406,97 |
250,91 |
576,22 |
633,83 |
928,37 |
1 017,64 |
Капитальные вложения всего |
75 174,58 |
14 275,45 |
12 886,87 |
12 555,56 |
17 995,05 |
17 461,65 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
73 841,78 |
14 135,45 |
12 706,87 |
12 365,56 |
17 603,45 |
17 030,45 |
в том числе: |
|
||||||
|
бюджетные инвестиции |
67 177,78 |
13 435,45 |
11 806,87 |
11 415,56 |
15 645,45 |
14 874,45 |
|
субсидии |
6 664,00 |
700,00 |
900,00 |
950,00 |
1 958,00 |
2 156,00 |
|
прочие источники |
1 332,80 |
140,00 |
180,00 |
190,00 |
391,60 |
431,20 |
НИОКР всего |
528,00 |
90,00 |
98,00 |
105,00 |
115,00 |
120,00 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
528,00 |
90,00 |
98,00 |
105,00 |
115,00 |
120,00 |
|
прочие источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Прочие нужды всего |
46 884,82 |
5 656,36 |
8 320,67 |
9 320,33 |
11 272,17 |
12 315,29 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
44 810,65 |
5 545,45 |
7 924,45 |
8 876,50 |
10 735,40 |
11 728,85 |
|
прочие источники |
2 074,17 |
110,91 |
396,22 |
443,83 |
536,77 |
586,44 |
Приложение № 2
к Концепции федеральной целевой программы
«Культура России (2012 - 2016 годы)»
Объемы финансирования федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2016 годы)» по источникам финансирования и направлениям расходования средств
(Вариант №2)
(млн. рублей)
Направления расходов, источники финансирования |
2012 - 2016 годы всего |
В том числе: |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|||
Всего |
130 649,69 |
22 048,37 |
22 460,19 |
22 462,06 |
31 415,74 |
32 263,33 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
125 313,56 |
21 758,52 |
21 758,52 |
21 758,52 |
29 704,51 |
30 333,49 |
|
прочие источники всего: |
5 336,12 |
289,85 |
701,67 |
703,54 |
1 711,23 |
1 929,83 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты субъектов Россйской Федерации: |
3 801,28 |
84,81 |
434,37 |
437,47 |
1 327,41 |
1 517,22 |
|
внебюджетные источники: |
1 534,85 |
205,04 |
267,30 |
266,08 |
383,82 |
412,61 |
Капитальные вложения всего |
81 693,17 |
14 986,81 |
13 584,25 |
13 581,98 |
19 694,21 |
19 845,93 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
79 677,19 |
14 946,81 |
13 534,25 |
13 531,98 |
18 834,26 |
18 829,90 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции |
71 552,96 |
14 146,81 |
12 534,25 |
12 531,98 |
16 375,48 |
15 964,45 |
|
субсидии |
8 124,23 |
800,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
2 458,78 |
2 865,45 |
|
прочие источники всего: |
2 015,98 |
40,00 |
50,00 |
50,00 |
859,95 |
1 016,03 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты субъектов Россйской Федерации: |
2 015,98 |
40,00 |
50,00 |
50,00 |
859,95 |
1 016,03 |
|
внебюджетные источники: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
НИОКР всего |
644,91 |
120,65 |
121,15 |
121,15 |
134,27 |
147,69 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
640,66 |
119,85 |
120,35 |
120,35 |
133,39 |
146,72 |
|
прочие источники всего: |
4,25 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,88 |
0,97 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты субъектов Россйской Федерации: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
внебюджетные источники: |
4,25 |
0,80 |
0,80 |
0,80 |
0,88 |
0,97 |
Прочие нужды всего |
48 311,62 |
6 940,91 |
8 754,79 |
8 758,95 |
11 587,26 |
12 269,71 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
44 995,72 |
6 691,86 |
8 103,92 |
8 106,20 |
10 736,86 |
11 356,87 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие нужды |
42 511,83 |
6 483,26 |
7 582,01 |
7 584,29 |
10 136,66 |
10 725,60 |
|
субсидии |
2 483,89 |
208,60 |
521,91 |
521,91 |
600,20 |
631,27 |
|
прочие источники всего: |
3 315,90 |
249,05 |
650,87 |
652,74 |
850,40 |
912,84 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты субъектов Россйской Федерации: |
1 785,30 |
44,81 |
384,37 |
387,47 |
467,46 |
501,19 |
|
внебюджетные источники: |
1 530,60 |
204,24 |
266,50 |
265,28 |
382,94 |
411,65 |
Минкультуры России |
|||||||
Минкультуры России всего: |
109 615,24 |
19 705,00 |
18 677,74 |
17 002,97 |
26 503,88 |
27 725,65 |
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
109 615,24 |
19 705,00 |
18 677,74 |
17 002,97 |
26 503,88 |
27 725,65 |
Капитальные вложения всего |
67 334,67 |
13 516,59 |
11 089,35 |
9 414,58 |
16 334,26 |
16 979,90 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
67 334,67 |
13 516,59 |
11 089,35 |
9 414,58 |
16 334,26 |
16 979,90 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции |
59 210,44 |
12 716,59 |
10 089,35 |
8 414,58 |
13 875,48 |
14 114,45 |
|
субсидии |
8 124,23 |
800,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
2 458,78 |
2 865,45 |
НИОКР всего |
558,85 |
104,85 |
104,85 |
104,85 |
116,34 |
127,97 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
558,85 |
104,85 |
104,85 |
104,85 |
116,34 |
127,97 |
Прочие нужды всего |
41 721,72 |
6 083,56 |
7 483,54 |
7 483,54 |
10 053,29 |
10 617,79 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
41 721,72 |
6 083,56 |
7 483,54 |
7 483,54 |
10 053,29 |
10 617,79 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие нужды |
40 295,83 |
6 083,56 |
7 162,13 |
7 162,13 |
9 672,59 |
10 215,42 |
|
субсидии |
1 425,89 |
0,00 |
321,41 |
321,41 |
380,70 |
402,37 |
Росархив |
|||||||
Росархив всего: |
4 196,78 |
565,70 |
871,80 |
774,80 |
952,18 |
1 032,30 |
|
|
|
||||||
|
федеральный бюджет |
4 196,78 |
565,70 |
871,80 |
774,80 |
952,18 |
1 032,30 |
Капитальные вложения всего |
2 760,00 |
310,00 |
600,00 |
500,00 |
650,00 |
700,00 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
2 760,00 |
310,00 |
600,00 |
500,00 |
650,00 |
700,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции |
2 760,00 |
310,00 |
600,00 |
500,00 |
650,00 |
700,00 |
|
субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
НИОКР всего |
81,81 |
15,00 |
15,50 |
15,50 |
17,05 |
18,76 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
81,81 |
15,00 |
15,50 |
15,50 |
17,05 |
18,76 |
Прочие нужды всего |
1 354,97 |
240,70 |
256,30 |
259,30 |
285,13 |
313,54 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
1 354,97 |
240,70 |
256,30 |
259,30 |
285,13 |
313,54 |
в том числе: |
|
||||||
|
прочие нужды |
1 354,97 |
240,70 |
256,30 |
259,30 |
285,13 |
313,54 |
|
субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Роспечать |
|||||||
Роспечать всего: |
1 919,03 |
367,60 |
364,08 |
363,36 |
398,45 |
425,54 |
|
В том числе: |
|
||||||
в том числе: |
федеральный бюджет |
1 919,03 |
367,60 |
364,08 |
363,36 |
398,45 |
425,54 |
Прочие нужды всего |
1 919,03 |
367,60 |
364,08 |
363,36 |
398,45 |
425,54 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
1 919,03 |
367,60 |
364,08 |
363,36 |
398,45 |
425,54 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие нужды |
861,03 |
159,00 |
163,58 |
162,86 |
178,95 |
196,64 |
|
субсидии |
1 058,00 |
208,60 |
200,50 |
200,50 |
219,50 |
228,90 |
Госфильмофонд |
|||||||
Госфильмофонд всего: |
750,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
В том числе: |
|
||||||
в том числе: |
федеральный бюджет |
750,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
Капитальные вложения всего |
750,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
750,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции |
750,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Государственный Эрмитаж |
|||||||
Государственный Эрмитаж всего: |
8 832,53 |
970,23 |
1 694,90 |
3 467,40 |
1 700,00 |
1 000,00 |
|
В том числе: |
|
||||||
в том числе: |
федеральный бюджет |
8 832,53 |
970,23 |
1 694,90 |
3 467,40 |
1 700,00 |
1 000,00 |
Капитальные вложения всего |
8 832,53 |
970,23 |
1 694,90 |
3 467,40 |
1 700,00 |
1 000,00 |
|
в том числе: |
федеральный бюджет |
8 832,53 |
970,23 |
1 694,90 |
3 467,40 |
1 700,00 |
1 000,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции |
8 832,53 |
970,23 |
1 694,90 |
3 467,40 |
1 700,00 |
1 000,00 |
|
субсидии |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |