Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум по аудиту (очники) 2007г.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
533.5 Кб
Скачать
              1. Бухгалтерский баланс На 31 декабря 200_г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) ______________

      1. Организация ______________________________________________ по окпо ______________

      2. Идентификационный номер налогоплательщика инн ______________

                1. Вид деятельности __________________________________________по ОКВЭД ______________

                  1. Организационно-правовая форма / форма собственности _______________

_________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС ______________

Единица измерения : тыс. руб по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)____________________________________________________________

  1. АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

  1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

Основные средства (01, 02, 03)

120

64456

69937

Незавершенное строительство (07, 08)

130

11029

16073

Доходные вложения в материальные ценности (02,03)

135

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

198

100

Отложенные налоговые активы (09)

145

  1. Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

(стр. 110+120+130+135+140+145+150)

190

75483

86422

  1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

      1. Запасы (стр. 211+212+213+214+215+216+217)

210

32681

38422

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

10604

13061

животные на выращивании и откорме (11)

212

19950

22013

затраты в незавершенном производстве (14, 20, 21, 23, 29, 44, 46 )

213

1957

3186

готовая продукция и товары для перепродажи (14, 41, 42, 43)

214

110

108

товары отгруженные (45)

215

расходы будущих периодов (97)

216

60

54

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

892

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1211

1719

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

842

1423

учредителей по взносам в уставный капитал (75)

242

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)

250

  1. Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)

260

148

19

  1. Прочие оборотные активы

270

75

77

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II ( СТР. 210+220+230+240+250+260+270)

290

35007

40237

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

  1. ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

  1. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

300

500

Собственные акции, выкупленные у акционеров (81)

411

Добавочный капитал (83)

420

38419

38219

Резервный капитал (стр. 431+432)

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством (82)

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами (82)

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

470

32706

38143

ИТОГО по разделу III.

(стр. 410+411+420+430+470)

490

71425

76862

  1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

215

215

Отложенные налоговые обязательства (77)

515

  1. Прочие долгосрочные обязательства

520

2380

1733

ИТОГО по разделу IV

(сумма стр. 510+515+520)

590

2595

1948

  1. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

1300

  1. Кредиторская задолженность (стр. 621+622+623+624+625)

620

3279

3585

в том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

958

1560

задолженность перед персоналом организации (70)

622

969

1009

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

623

167

298

задолженность перед налогом и сбором (68)

624

748

212

прочие кредиторы (71, 73, 76, 62)

625

437

506

Задолженность участниками (учредителями) по выплате доходов (75)

630

126

498

Доходы будущих периодов (86, 98)

640

33068

42055

Резервы предстоящих расходов (96)

650

  1. Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

(стр. 610+620+630+640+650+660)

690

36473

47438

БАЛАНС (сумма строк 490+ 590+690)

700

110493

126248

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства (001)

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

Материалы, принятые в переработку (003)

925

Товары, принятые на комиссию (004)

930

Оборудование, принятое для монтажа (005)

933

Бланки строгой отчетности (006)

937

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

71

71

Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)

950

2049