Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodicheskie_rekomendatsii_dlya_napisania_kont....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Вариант № 3

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

Б 31 декабря ухгалтерский баланс

НА __________________20_ХХ__ г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

ООО «Алькор и Ко»

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

розничная торговля

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

________________________________________________________

Местонахождение (адрес)

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

21

39

Основные средства

120

373 274

439 526

Незавершенное строительство

130

12 940

18 547

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

491 169

893 665

Отложенные налоговые активы

145

56 505

-

Прочие внеоборотные активы

150

355

1 199

ИТОГО по разделу I

190

934 263

1 352 976

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

1 626 392

2 384 541

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

72 881

91 504

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

661

1 354

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1 542 341

2 275 890

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

10 509

15 793

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

241 719

257 493

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

1 106

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

462 138

478 578

в том числе: покупатели и заказчики

241

50 220

47 915

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

574 609

211 168

Денежные средства

260

340 679

102 852

Прочие оборотные активы

270

9 023

9 637

ИТОГО по разделу II

290

3 255 665

3 444 270

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

4 189 928

4 797 245

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1 003 060

1 003 060

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

()

()

Добавочный капитал

420

222 474

222 474

Резервный капитал

в том числе:

430

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

(252 604)

(47 866)

ИТОГО по разделу III

490

972 931

1 177 668

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

2 385 716

1 508 985

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

46

-

ИТОГО по разделу IV

590

2 385 762

1 508 985

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

293 172

899 906

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

538 064

1 210 686

поставщики и подрядчики

621

461 290

1 087 957

задолженность перед персоналом организации

622

12 487

14 551

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

3 713

4 962

задолженность по налогам и сборам

624

5 021

29 673

прочие кредиторы

625

55 552

73 542

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

831 236

2 110 592

БАЛАНС

700

4 189 928

4 797 245

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

8 627

8 086

в том числе по лизингу

911

8 627

8 086

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

50

64

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

1 403

1 403

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

1 712 287

3 385 741

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Бланки строгой отчетности

139

145

Р

уководитель ___________ ______________________ Главный бухгалтер _________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«

___» _________________ ________г.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]