Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodicheskie_rekomendatsii_dlya_napisania_kont....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.12.2018
Размер:
1.64 Mб
Скачать

Вариант № 9

Приложение

к приказу Министерства финансов РФ

от 22.07.03 № 67н

Бухгалтерский баланс

31 Декабря на __________________20_хх_ г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

ОАО «Двиносплав»

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

оптовая торговля машинами и оборудованием

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

________________________________________________________

Местонахождение (адрес)

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

33 592

27 080

Незавершенное строительство

130

823

524

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

2 212

32

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

36 627

27 636

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

13 987

13 873

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 849

2 038

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

5 666

5 123

готовая продукция и товары для перепродажи

214

5 779

5 770

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

693

942

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

42

42

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

9 424

11 656

в том числе: покупатели и заказчики

241

8 373

10 698

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

Денежные средства

260

8

33

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

23 461

25 604

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

60 088

53 240

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

5

5

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

(104)

(85)

Добавочный капитал

420

2 733

2 733

Резервный капитал

в том числе:

430

2

2

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

12 595

14 126

ИТОГО по разделу III

490

15 231

16 781

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

2 333

1 167

Отложенные налоговые обязательства

515

844

586

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

3 177

1 753

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

16 500

13 853

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

25 100

20 798

поставщики и подрядчики

621

13 836

8 906

задолженность перед персоналом организации

622

729

1 158

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

2 745

1 340

задолженность по налогам и сборам

624

7 509

9 050

прочие кредиторы

625

281

344

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

80

55

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

41 680

34 706

БАЛАНС

700

60 088

53 240

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

7 068

1 422

в том числе по лизингу

911

7 068

1 422

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

252

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

24 566

18 736

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Р

уководитель ___________ ____________________ Главный бухгалтер _________ _________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«

___» _________________ ________г.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]