КИПы (2) / 102.Энергетик
.pdf51
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Охрана окружающей среды |
|
36,400 |
0,000 |
6,600 |
0,000 |
5,000 |
1,600 |
0,000 |
0,000 |
29,800 |
0,000 |
23,000 |
6,300 |
0,000 |
0,000 |
||
|
|
в ста- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
Строительство полигона твердых бытовых |
дии |
30,300 |
0,000 |
6,600 |
0,000 |
5,000 |
1,600 |
0,000 |
0,000 |
23,700 |
0,000 |
18,000 |
5,700 |
0,000 |
0,000 |
|
отходов |
разра- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ботки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в ста- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
Реконструкция очистных сооружений, строи- |
дии |
6,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
6,100 |
0,000 |
5,000 |
0,600 |
0,000 |
0,000 |
|
тельство дополнительных |
разра- |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ботки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. Развитие социальной инфраструктуры |
|
14,550 |
4,360 |
1,540 |
0,000 |
4,110 |
1,810 |
0,000 |
0,000 |
8,630 |
0,000 |
6,420 |
2,210 |
0,000 |
0,000 |
||
27. |
Реконструкция стадиона «Юность» |
нет |
5,500 |
|
|
0,000 |
|
|
0,000 |
0,000 |
5,500 |
0,000 |
5,000 |
0,500 |
0,000 |
0,000 |
|
28. |
Обеспечение школьным питанием |
не тре- |
1,500 |
0,330 |
0,390 |
0,000 |
0,460 |
0,260 |
0,000 |
0,000 |
0,780 |
0,000 |
0,520 |
0,260 |
0,000 |
0,000 |
|
бует ся |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
29. |
Обеспечение безопасности учебных заведе- |
да |
2,480 |
0,530 |
0,600 |
0,000 |
0,750 |
0,380 |
0,000 |
0,000 |
1,350 |
0,000 |
0,900 |
0,450 |
0,000 |
0,000 |
|
ния в пос. Энергетик |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30. |
Ремонт детского лагеря |
да |
3,120 |
3,100 |
0,000 |
0,000 |
2,900 |
0,220 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
31. |
Капитальный ремонт образовательных учре- |
да |
1,950 |
0,400 |
0,550 |
0,000 |
0,000 |
0,950 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
1,000 |
0,000 |
0,000 |
|
ждений |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
IХ. Потребность в бюджетных кредитах |
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
||
|
Итого |
|
4 589,430 |
507,740 |
1 914,320 |
366,400 |
63,4370 |
8,73 |
1 938,000 |
5,500 |
2 197,360 |
502,00 |
165,370 |
23,390 |
1 504,100 |
4,000 |
____________
52
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
к комплексному инвестиционному плану |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
модернизации поселка Энергетик |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Оренбургской области на 2012–2015 годы |
|
|||||
|
|
|
Целевые показатели Плана до 2015 года |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Наименование показателя |
Единица |
|
|
Факт |
|
|
|
План |
|
|
||
п/п |
|
измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
2014 год |
2015 год |
||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
11 |
12 |
1. |
Численность населения поселка Энер- |
тыс. чело- |
|
9,00 |
8,77 |
8,76 |
7,90 |
7,80 |
7,87 |
7,88 |
|
7,89 |
7,9 |
|
гетик |
век |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Доля работающих на градообразую- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
щих предприятиях от численности |
процентов |
|
32,20 |
32,10 |
28,40 |
28,20 |
27,50 |
25,80 |
24,70 |
|
24,50 |
24,30 |
|
населения трудоспособного возраста |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Доля работающих на малых предпри- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ятиях от численности населения тру- |
процентов |
|
6,30 |
7,20 |
7,10 |
7,30 |
7,50 |
8,10 |
8,40 |
|
8,70 |
9,00 |
|
доспособного возраста муниципаль- |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ного образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Уровень зарегистрированной безрабо- |
процентов |
|
0,50 |
0,46 |
2,10 |
0,80 |
1,50 |
1,60 |
1,50 |
|
1,50 |
1,50 |
|
тицы |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Общее количество дополнительно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
созданных временных рабочих мест в |
человек |
|
_ |
_ |
_ |
164 |
170 |
180 |
190 |
|
200 |
200 |
|
период реализации проектов (накоп- |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ленным итогом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Общее количество дополнительно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
созданных постоянных рабочих мест |
человек |
|
_ |
_ |
_ |
48 |
134 |
147 |
231 |
|
348 |
440 |
|
в период эксплуатации проектов (на- |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
копленным итогом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Среднемесячная заработная плата ра- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ботников крупных и средних пред- |
рублей |
|
12 254,00 |
14 791,00 |
16 878,00 |
19 580,00 |
19 900,00 |
21 200,00 |
21 900,00 |
|
22 500,00 |
24 000,00 |
|
приятий муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8. |
Объем отгруженных товаров, выпол- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ненных работ и услуг собственного |
млн. рублей |
13 281,70 |
12 784,60 |
10 618,90 |
14 376,00 |
14 800,00 |
15 570,00 |
16 360,00 |
17 540,00 |
18 500,00 |
|
производства всего по городу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Объем отгруженных товаров, выпол- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ненных работ и услуг собственного |
млн. рублей |
7 724,70 |
8 079,80 |
9 271,20 |
10 812,00 |
10 950,00 |
11 145,00 |
11 340,00 |
11 840,00 |
12 025,00 |
|
производства градообразующими |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Доля градообразующего предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в общегородском объеме отгружен- |
процентов |
58,20 |
63,20 |
87,30 |
75,20 |
74,00 |
71,60 |
69,30 |
67,50 |
65,00 |
|
ных товаров, выполненных работ и |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуг собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Доля малых предприятий в общего- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
родском объеме отгруженных товаров |
процентов |
3,40 |
5,70 |
7,30 |
7,20 |
7,80 |
8,10 |
8,50 |
8,90 |
9,00 |
|
собственного производства организа- |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Количество малых предприятий в му- |
единиц |
96 |
106 |
112 |
117 |
175 |
179 |
181 |
185 |
190 |
|
ниципальном образовании |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Общий объем дополнительных по- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ступлений от проектов в бюджет го- |
млн. рублей |
_ |
_ |
_ |
0,44 |
1,01 |
3,48 |
3,89 |
4,10 |
4,33 |
|
рода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Объем привлеченных внебюджетных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. рублей |
_ |
_ |
_ |
4 768,00 |
3 455,00 |
3 743,00 |
4 033,00 |
4 037,00 |
4 021,00 |
|
|
инвестиций |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Доля собственных доходов бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципального образования в об- |
процентов |
74,50 |
76,20 |
73,90 |
72,20 |
70,80 |
71,00 |
71,50 |
72,10 |
72,60 |
|
щих доходах бюджета муниципально- |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
го образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________