Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА.docx
Скачиваний:
201
Добавлен:
21.05.2015
Размер:
189.91 Кб
Скачать

Приходный кассовый ордер

Унифицированная форма № КО-1

Утверждена постановлением Госкомстата России 18.08.98 № 88

Код

(предприятие, организация)

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому

ордеру № ___

от “___” _______ 20__г.

Форма по ОКУД

0310001

По ОКПО

(организация)

Принято от

(структурное подразделение)

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер

документа

Дата составления

Основание:

Дебет

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код

Целевого назначения

код структур -ного подраз -деления

Корреспонди – рующий счет, субсчет

код анали-тического

учета

Принято от

Основание:

Сумма

руб.

коп.

Сумма

руб.

коп.

(цифрами)

В том числе

(прописью)

(прописью)

20___г.

Приложение

М.П. (штамп)

Главный бухгалтер

Главный

бухгалтер

Получил кассир

(подпись)

(расшифровка подписи)

Кассир

(подпись)

(расшифровка

подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка

подписи)



Таблица 18.

Платежная ведомость.

Унифицированная форма № Т-53

Утверждена постановлением Госкомстата России от 06.04.01 № 26

Коды

Форма по ОКУД

0301011

По ОКПО

наименование организации

наименование структурного подразделения

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок

с _________по_________20__г.

Сумма ___________________________________ руб. _____коп.

сумма прописью

(_______руб._____ коп.)

Руководитель организации __________ ___________ ____________________

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер __________ _______________________________

подпись расшифровка подписи

“___” ____________20__г.

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер

документа

Дата

составления

Расчетный период

с

по

2-я страница формы Т-53

Номер по порядку

Табельный номер

Фамилия

инициалы

Сумма руб. коп.

Подпись в получении

Примечание

1

2

3

4

5

6

Количество листов______________

По настоящей платежной ведомости

выплачено

руб.

сумма прописью

(__________руб. _________ коп.)

и депонировано

руб.

сумма прописью

(__________руб. _________коп.)

руб.

Выплату произвел

должность подпись расшифровка подписи

Расходный кассовый ордер № ___ от “___” ________ 20__г.

Проверил бухгалтер

подпись расшифровка подписи

“___” _________ 20__г.

Расчет по авансовым платежам по единому социальному налогу.

Наименование показателя

Код стро­ки

Федеральный бюджет

ФСС

ФФОМС

ТФОМС

по данным

по данным

по данным

по данным

налогопла­тельщика

налогового органа

налогопла­тельщика

налогового органа

налогопла­тельщика

налогового органа

налогопла­тельщика

налогового органа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Налоговая база за отчетный период, всего

0100

в том числе последний квартал отчетного периода (стр. 01 20+ стр. 0130+стр. 0140)

0110

из него: - 1 месяц

0120

- 2 месяц

0130

- 3 месяц

0140

Сумма налоговых льгот за отчетный период, всего

0200

в том числе последний квартал отчетного периода (стр. 0220+ стр. 0230+стр. 0240)

0210

из него: - 1 месяц

0220

- 2 месяц

0230

- 3 месяц

0240

Налоговая база для исчисления налога за отчетный период, всего (стр. 0100-стр. 0200)

0300

в том числе последний квартал отчетного периода (стр. 0320+ стр.ОЗЗО+стр.0340) (стр.0110-стр.02Ю)

0310

из него: - 1 месяц (стр. 0120-стр. 0220)

0320

- 2 месяц (стр.0130-стр.0230)

0330

- 3 месяц (стр. 0140-стр. 0240)

0340

Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный период, всего

0400

в том числе последний квартал отчетного периода

0410

из него: - 1 месяц

0420

- 2 месяц

0430

- 3 месяц

0440

Сумма начисленных авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) за отчетный период, всего

0500

X

X

X

X

X

X

в том числе последний квартал отчетного периода

0510

X

X

X

X

X

X

из него: - 1 месяц

0520

X

X

X

X

X

X

- 2 месяц

0530

X

X

X

X

X

X

- 3 месяц

0540

X

X

X

X

X

X

Подлежит начислению в федеральный бюджет за отчетный период, всего (стр. 0400-стр. 0500)

0600

X

X

X

X

X

X

в том числе последний квартал отчетного периода (стр.0410-стр.0510)

0610

X

X

X

X

X

X

из него: - 1 месяц (стр. 0420-стр, 0520

0620

X

X

X

X

X

X

- 2 месяц (стр. 0430-стр. 0530)

0630

X

X

X

X

X

X

- 3 месяц (стр. 0440-стр. 0540)

0640

X

X

X

X

X

X

Расходы, произведенные на цели государственного социального страхования за отчетный период, всего

0700

X

X

X

X

X

X

в том числе последний квартал отчетного периода (стр. 0720+ стр. 0730+стр. 0740)

0710

X

X

X

X

X

X

из него: - 1 месяц

0720

X

X

X

X

X

X

- 2 месяц

0730

X

X

X

X

X

X

- 3 месяц

0740

X

X

X

X

X

X

Возмещено исполнительным органом ФСС за отчетный период, всего

0800

X

X

X

X

X

X

в том числе последний квартал отчетного периода (стр. 0820+стр.0830+стр. 0840)

0810

X

X

X

X

X

X

из него: - 1 месяц

0820

X

X

X

X

X

X

- 2 месяц

0830

X

X

X

X

X

X

- 3 месяц

0840

X

X

X

X

X

X

Подлежит начислению в ФСС за отчетный период, всего (стр. 0400-стр. 0700+стр. 0800)

0900

X

X

X

X

X

X

в том числе последний квартал отчетного периода (стр.0410-стр.0710+стр.0810)

0910

X

X

X

X

X

X

из него: - 1 месяц (стр. 0420-стр. 0720+стр. 0820)

0920

X

X

X

X

X

X

- 2 месяц (стр. 0430-стр. 0730+стр. 0830)

0930

X

X

X

X

X

X

- 3 месяц (стр. 0440-стр. 0740+стр, 0840)

0940

X

X

X

X

X

X

Справочно: Выплаты, не отнесенные к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций е текущем от­четном периоде; выплаты, не уменьшающие налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в текущем отчетном периоде.

1000

X

X

X

X

Справочно: Суммы, не подлежащие налогообложению за отчет­ный период в соответствии со статьей 238 Налогового кодекса Российской Федерации, всего

1100

X

X

X

X

ЖУРНАЛ – ОРДЕР № 6

За _______________2002г.

По кредиту счета № 60 – Расчеты с поставщиками и подрядчиками ( субподрядчиками )

и аналитические данные по этому счету

ПОСТАВЩИКИ

№ и

дата

док

САЛЬДО

На начало

месяца

Обороты по дебету счета СО

Скредита счета СО в дебет счетов

САЛЬДО

На конец

м - ца

С расчетного

счета

С прочих

счетов

Итого

Оплач

в тек

м-це

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

ИТОГО

Получ, в текущ

м -це

Дебет

Кредит

дебет

Кре

дит

Дата

Сумма

Кор.

счет

Сумма

ЖУРНАЛ – ОРДЕР № 5

ЗА_________________ 2002 г

По кредиту счетов :

№ 69- Расчеты по социальному страхованию

№ 70 – Расчеты с рабочими и служащими

№стр

оки

№ док

С КРЕДИТА СЧЕТА 70 ,69/1, 69/2,69/3

В ДЕБЕТ СЧЕТОВ

Итого

По кредиту

Сч 70

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Итого

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

Счет

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

ИТОГО

СПРАВКА- РАСЧЕТ

Формирование конечного финансового результата

Расчет прибыли\ убытков от продаж

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ

Ж/О

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

СУММА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Расчет (1+2+3+4-5-6-7-8-9)

Расчет сальдо прочих доходов и расходов

Ж/О

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

СУММА

Прочие доходы 91\1

Доходы от реализации ТНП (наценка)

Прочие расходы 91\2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 200 г.

Организация _____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности

Форма № 1 по ОКУД Дата (год, месяц, число)

________ по ОКПО

ИНН по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) Местонахождение (адрес) ______________________________

по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

384/385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгострочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу 1

190

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу 11

290

БАЛАНС

300

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного

года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

( )

Добавочный капитал

420

1

Резервный капитал

430

"

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

I

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

\

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ]

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

в том числе: поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

1

прочие кредиторы

1

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

1

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

1

ИТОГО по разделу V

690

1

БАЛАНС

700

'•

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка п

200 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗЛЬТАТАХ

20

Организация _____________________________

Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности

Форма № 2 по ОКУД Дата (год, месяц, число)

________ по ОКПО

ИНН ________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

1

384/385

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период преды­дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных

платежей)

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

( )

( )

Валовая прибыль

Коммерческие расходы

( )

( )

Управленческие расходы

( )

( )

Прибыль (убыток) от продаж

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

Проценты к уплате

( )

( )

Доходы от участия в других организациях

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

( )

( )

Внереализационные доходы

Внереализационные расходы

( )

( )

Прибыль (убыток) до налогообложения

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые обязательства

Текущих налог на прибыль

( )

( )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы

X

X

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

Руководитель