- •Среднесрочная фискальная политика местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2008-2010 годы
- •Анализ социально-экономического развития города Усть-Каменогорска и основные показатели социально-экономического развития на 2008-2010 годы
- •Исполнение бюджета города Усть-Каменогорска
- •Совершенствование бюджетной системы
- •Цели и задачи фискальной политики
- •Политика доходов
- •Политика затрат
- •Операции с финансовыми активами
- •Межбюджетные отношения
Исполнение бюджета города Усть-Каменогорска
По итогам исполнения бюджета города 2006 года поступления в бюджет составили 8070,9 млн. тенге, в том числе налоговые поступления – 4360,0 млн. тенге, неналоговые – 4,4 млн. тенге, доходы от операций с капиталом – 1470,3 млн. тенге, поступление официальных трансфертов – 2207,4 млн. тенге. Расходы городского бюджета в 2006 году составили 8560,3 млн. тенге.
Прогнозируется, что поступления в 2007 году составят 10364,5 млн. тенге, расходы – 11649,5 млн. тенге.
Динамика показателей бюджета города за 2005-2007 годы приведена в таблице.
Динамика показателей бюджета за 2005-2007 годы
млн. тенге
Наименование |
2005 год отчет |
2006 год отчет |
2007 год оценка |
Поступления всего |
6115,2 |
8070,9 |
10364,5 |
в том числе |
|
|
|
Собственные доходы |
4122,2 |
5863,5 |
7685,1 |
Налоговые поступления |
3827,7 |
4360,0 |
5430,6 |
Неналоговые поступления |
24,7 |
33,2 |
42,9 |
Поступления от продажи основного капитала |
269,8 |
1470,3 |
2211,6 |
Поступление официальных трансфертов |
567,4 |
2207,4 |
2679,4 |
Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
Прочие |
|
|
|
Расходы |
5999,8 |
8560,3 |
11649,5 |
Государственные услуги общего характера |
192,2 |
275,7 |
388,4 |
Оборона |
17,6 |
19,6 |
20,8 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительская деятельность |
24,4 |
25,7 |
51,2 |
Образование |
2069,8 |
2387,6 |
3261,3 |
Здравоохранение |
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
253,9 |
240,7 |
307,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2659,2 |
3702,8 |
3660,6 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
270,0 |
360,3 |
434,0 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
6,5 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
12,3 |
16,5 |
60,6 |
Промышленность архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
18,8 |
53,3 |
95,8 |
Транспорт и коммуникации |
364,3 |
851,2 |
1455,6 |
Прочие |
117,3 |
101,2 |
400,3 |
Обслуживание долга |
|
|
|
Официальные трансферты |
|
89,9 |
113,8 |
Погашение основного долга |
|
429,3 |
1399,2 |
Совершенствование бюджетной системы
В целом в среднесрочном периоде общий курс проводимой бюджетной политики сохранится, и будет соответствовать целям и задачам, определенным в стратегических и программных документах, утвержденных Главой государства и Правительством Республики Казахстан, и направлен на обеспечение ускоренного экономического развития, улучшение благосостояния граждан, повышение качества планирования, исполнения бюджета и эффективности бюджетных расходов.