Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
42
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
809.98 Кб
Скачать

Справка для составления расчетных формул:

Доход = Цена продукции * Количество экземпляров.

Себестоимость реализованной продукции = Себестоимость продукции* Количество экземпляров.

Валовая прибыль = Доход – Себестоимость реализованной продукции.

Накладные расходы = Доход * % накладных расходов.

Валовые издержки = Накладные расходы + Затраты на зарплату + Затраты на рекламу.

Прибыль от продукции = Доход – Себестоимость реализованной продукции.

A

B

4

Количество экземпляров

20000

5

Доход

=B14*B4

6

Себестоимость реализованной продукции

=B15*B4

7

Валовая прибыль

=B5-B6

8

% накладных расходов

30

9

Затраты на зарплату

5000000

10

Затраты на рекламу

1000000

11

Накладные расходы

=B5*B8%

12

Валовые издержки

=B11+B9+B10

13

Прибыль от продукции

=(B14-B15)*B4-B12

14

Цена продукции

6000

15

Себестоимость продукции

2000

Построение сценариев

Сценарием в Microsoft Excel называется набор значений подстановки, используемый для прогнозирования поведения модели. Используя сценарии, можно одновременно манипулировать 32 переменными. Каждый сценарий отражает свой ряд предположений, используемый для получения конечного результата. Существует возможность создания и сохранения различных сценариев и переключения на любой из этих сценариев для просмотра результатов. Для сопоставления и сравнения между собой различных сценариев может быть создан итоговый отчет, который может иметь вид структуры или сводной таблицы.

Каждый сценарий имеет свое имя. Ячейки рабочего листа, хранящие набор значений подстановки, называются изменяемыми ячейками. Вычисляемые по формулам значения, зависящие от сценария, и используемые для сравнения сценариев, размещаются в ячейках, называемых ячейками результата.

Задание 1. Ввести таблицу с упрощенным бюджетом предприятия на 1997 год и выполнить прогнозирование бюджета на 1998, 1999 и 2000 годы, манипулируя темпами роста различных показателей. Подготовить 4 сценария с различными прогнозами роста и создать итоговый сравнительный отчет.

Бюджет предприятия на 1997 г. приведен в таблице:

А

B

C

D

E

1

1997 г.

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2

Объем продаж

1000000

3

Размер прибыли в %

25%

4

Общая прибыль

250000

5

6

Аренда

35000

7

Услуги

13000

8

Выплаты

115000

9

Расход

163000

10

11

Чистая прибыль

87000

Прогнозируемый ежегодный рост отдельных показателей приведен в таблице:

А

В

13

Объем продаж

4%

14

Размер прибыли

2%

15

Аренда

5%

16

Услуги

3%

17

Выплаты

5%