Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
бух обл, индз.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
204.29 Кб
Скачать

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.......................4800

Рахунок 12 “Нематеріальні активи”..........................................................9000

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”................................................62500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті ..................52800

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті” ......................................1200

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.......20920

Субрахунок 281 “Товари на складі” ............. .........................................33600

Субрахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.........................15900

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”..................12300

Субрахунок 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків” .....100

Рахунок 40 “Статутний капітал” ...........................................................145980

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»………………………..……………6500

Іі. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Оприбутковані товари, що надійшли від постачальників................36300

2. Перераховано з поточного рахунку:

а) платежі постачальникам в погашення боргу за товари.................17200

б) платежі іншим кредиторам за надані послуги.................................9500

3. Видана готівка з каси підзвітній особі ...................................................150

4. Реалізовані товари покупцям…………………………………………56800

5. Списано собівартість реалізованих товарів………………………….49030

6. Зараховані на поточний рахунок кошти, що надійшли від

покупців в погашення боргу ....................................................................11200

7. Оприбутковано виробничі запаси :

- МШП............................................................................................................800

- матеріали....................................................................................................1500

8. Оплачено рахунок за придбані виробничі запаси................................2300

9. Повернуто до каси суму за відшкодування збитків.................................80

10. Нарахована заробітна плата:

працівникам відділу збуту……………………………………..……..800

адміністрації…………………………………………………….……1600

11. Списано дохід та витрати на фінансовий результат…..………….……..?

12.Закрити рахунок 791………………………………..………………….…..?

Варіант 16

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”.............................................26800

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті ...............49600

Субрахунок 661 “Розрахунки за заробітною платою” .......................31200

Рахунок 40 “Статутний капітал” ........... ..........................................290200

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті” ...................................2000

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”....68500

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”...............75800

Рахунок 23 “Виробництво”..................................................................89000

Рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”..........................4500

Рахунок 10 “Основні засоби” .............................................................151200