Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стесик 0210.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
267.19 Кб
Скачать

7.2 Расчеты

  1. Рассчитываем коэффициент фондоотдачи по формуле (27):

  1. Рассчитываем коэффициент фондоемкости по формуле (28):

  1. Рассчитываем коэффициент фондовооруженности по формуле (29):

  1. Рассчитываем производительность труда по формуле (30):

  1. Рассчитываем себестоимость 100р. выручки по формуле (31):

Таблица 6– Основные экономические показатели

Показатели

Расчетный планируемый показатель

Среднеотраслевой показатель

Изменение,

+/-

Фондоотдача, руб.

5,63

6,67

-1,04

Фондоемкость, руб.

0,18

0,15

0,03

Фондовооруженность, тыс.руб./чел.

1847,64

2033,90

-186,26

Производительность труда, тыс.руб./чел.

10408,26

13559,32

-3151,06

Себестоимость 100руб. выручки, руб.

84,83

69,7

15,13

Общая прибыль, тыс.руб.

102693,54

210000

107306,46

Прибыль чистая, тыс. руб.

79091,72

160000

-80908,28

Рентабельность услуг, %

8,78

32,65

-23,87

Рентабельность продаж, %

7,45

20

-12,55

Вывод: анализируя расчеты приведенные в таблице мы видим, что банк на планируемый год рассчитывает увеличить по сравнению со среднеотраслевыми показателями себестоимость на 15,13;общую прибыль на 107306,46 и фондоемкость на 0,03руб. Все остальные (фондоотдача, фондовооруженность, производительность труда, чистая прибыль, рентабельность услуг, рентабельность продаж) в планируемом году в разы ниже среднеотраслевых показателей.

Заключение

Целью данного курсового проекта были самостоятельные расчеты основных экономических показателей, характеризующих эффективность производства ОАО «Беларусбанк» на планируемый год и их анализ; закрепление и обобщение теоретических знаний по курсу «Экономика организации»; выработка умения формулировать суждения и выводы, логически последовательно и доказательно их излагать.

По итогам выполненных расчетов в первом разделе становится очевидно что банк рассчитывает на увеличение выручки в планируемом году до 1061642,56 тыс. руб. т. е. 251846,56. Для этого нужно провести следующие мероприятия:

-расширить ассортимент оказания банковских услуг;

-повышение технического и технологического уровня предприятия;

- повышение уровня организации и управления предприятием;

-улучшение деятельности маркетинговой компании;

-освоение новых слоёв рыночной индустрии;

-уменьшение использования заемных средств;

- внедрение новейшего оборудования и прогрессивных технологий;

-повышение квалификации персонала.

Исходя из произведенных расчетов в разделе «Расчет среднегодовой стоимости ОС» и сверяя данные табл. 1 можно сделать вывод, что в структуре основных средств предприятия саму значимую часть занимают здания - 46,86% и далее по убыванию: транспортные средства – 35,25%.машины и оборудование - 16,33%.прочие – 1,56%.Это закономерно, недвижимость - наиболее дорогой элемент основных средств экономики.

Литература

  1. Экономика предприятия: учеб. пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. Антонова, Л.В. Гринкевич [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. Л.Н. Нехорошевой. – Мн: БГЭУ, 2008.

  2. Руденко А.И. Экономика предприятия. – Мн.: 1994.

  3. Хрипач В.Я,Суша Г.З,Андросович Е.И. «Экономика предприятия» Минск, Экономпресс ,2000.

  4. Методические указания по выполнению курсового проекта.

Приложение А

Показатель

Вариант

25

Доходы по платежам за текущий год, тыс.руб..

698980

Доходы от сдачи в аренду помещений в текущем году, тыс.руб.

51240

Доходы от консалтинговых услуг за текущий год, тыс.руб.

12300

Доходы от реализации страховых полисов за текущий год, тыс.руб.

47276

Прирост выручки на планируемый год, %

31,1

Стоимость основных средств на начало планируемого года, тыс. руб.:

- Здания

89750

- Транспортные средства

66870

- Машины и оборудование

29800

- Прочие

2870

Ввод в эксплуатацию основных средств в планируемом году, тыс. руб.:

- Здания

6800 в марте

- Транспортные средства

2680 в ноябре

- Машины и оборудование

3500 в октябре

- Прочие

105 в июле

Выбытие из эксплуатации основных средств в планируемом году, тыс. руб.:

- Здания

7800 в феврале

- Транспортные средства

1250 в марте

- Машины и оборудование

4100 в июне

- Прочие

150 а августе

Ожидаемая численность работников на начало планируемого года, чел.

101

Среднемесячная заработная плата одного работника в текущем году, руб.

421340

Увеличение среднемесячной заработной платы на планируемый год, %

1,2

Льготы по налогу на прибыль, % (от общей прибыли)

10,5

Среднемесячные показатели по оказанным услугам:

Выполнение операций по вкладам:

- в белорусских рублях

2380

- в иностранной валюте

80

Прием платежей:

- платежи в бюджет

140

- платежи за коммунальные услуги:

2400

платежи за кредит

150

Прием страховых взносов

1500

Норматив затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки за текущий год, руб.

4,9

Планируемое снижение норматива затрат на материалы, топливо, запчасти на 100 руб. выручки, %

0,8

Норматив затрат на электроэнергию на 100 руб. выручки на планируемый год, руб.

0,58

Приложение Б

(рисунок 1)

(рисунок 2)

48