КИПы (2) / 48.Нефтекумск
.pdf
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ежегодно; |
|
|
|
|
|
|
увеличение |
|
доли |
|
продукции, |
|
|
произведенной |
малыми |
и |
средними |
||
|
предприятиями |
Ставропольского края |
||||
|
в валовом |
региональном |
продукте |
|||
|
Ставропольского края на 5 процентов |
|||||
|
ежегодно. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сроки реализации Программы |
2009-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Перечень основных мероприятий |
Создание дополнительных мест |
|||||
Программы |
осуществления деятельности малого и |
|||||
|
среднего бизнеса путем организации |
|||||
|
ярмарок на территории города |
|||||
|
Будѐнновска; |
|
|
|
|
|
|
Создание дополнительных мест |
|||||
|
осуществления деятельности малого и |
|||||
|
среднего бизнеса путем организации |
|||||
|
сезонной торговли; |
|
|
|
||
|
Предоставление субъектам малого и |
|||||
|
среднего бизнеса в аренду помещений |
|||||
|
из муниципального нежилого фонда |
|||||
|
для организации деятельности. |
|||||
|
|
|
|
|||
Результаты |
привлечение |
кредитных |
ресурсов |
|||
реализации |
субъектами |
малого |
и |
среднего |
||
Программы |
предпринимательства |
|
с |
|||
|
субсидированием |
части |
процентной |
|||
|
ставки |
в |
|
размере |
ставки |
|
|
рефинансирования, |
установленной |
||||
|
|
|
|
|
|
|
82
Центральным банком Российской Федерации, а также субсидирование на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга на сумму около 1,6
млрд. рублей;
обеспечение доступа не менее 30
субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитам, не обладающих собственными активами для залога на общую сумму около
300,0 млн. рублей дополнительных кредитных ресурсов;
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – бизнес-
инкубатора, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15 позволит обеспечить поддержку и развитие не менее 30 субъектов малого бизнеса на стадии становления с минимальными затратами при осуществлении предпринимательской деятельности;
субсидирование не менее 40
инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края;
сохранение не менее 3000 рабочих
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
мест на |
предприятиях |
субъектов |
|||
|
|
|
малого |
|
и |
|
среднего |
|
|
|
|
предпринимательства, |
получающих |
||||
|
|
|
поддержку в рамках Программы; |
|
||||
|
|
|
создание не менее 300 дополнительных |
|||||
|
|
|
рабочих мест; |
|
|
|
|
|
|
|
|
развитие |
самозанятости |
населения |
и |
||
|
|
|
сокращение |
безработицы, |
снижение |
|||
|
|
|
социальной напряженности; |
|
|
|||
|
|
|
ежегодный |
прирост |
|
налоговых |
||
|
|
|
поступлений |
в бюджеты |
бюджетной |
|||
|
|
|
системы Российской Федерации, в том |
|||||
|
|
|
числе в бюджет Ставропольского края |
|||||
|
|
|
от субъектов малого и среднего |
|||||
|
|
|
предпринимательства; |
|
|
|
||
|
|
|
рост доли налоговых поступлений в |
|||||
|
|
|
бюджеты |
|
бюджетной |
системы |
||
|
|
|
Российской Федерации, в том числе в |
|||||
|
|
|
бюджет |
Ставропольского |
края |
от |
||
|
|
|
субъектов |
|
малого |
и |
среднего |
|
|
|
|
предпринимательства |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
Объем |
и |
источники |
общий объем финансирования |
|
||||
финансирования Программы |
мероприятий Программы составит |
|
||||||
|
|
|
1261,1 млн. рублей, в том числе за счет |
|||||
|
|
|
средств: |
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Ставропольского края – 274,2 |
|||||
|
|
|
млн. рублей, в том числе по годам: |
|
||||
|
|
|
в 2009 году –97,0 млн. руб.; |
|
|
|||
|
|
|
в 2010 году – 118,0 млн. руб.; |
|
||||
|
|
|
в 2011 году – 59,2 млн. руб.; |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84
(суммы могут уточняться при ежегодном формировании бюджета Ставропольского края); федерального бюджета – 986,9 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2009 году – 385,0 млн. руб.;
в 2010 году – 436,7 млн. руб.;
в 2011 году – 165,2 млн. руб.;
(суммы могут уточняться при ежегодном формировании федерального бюджета).
3.4.Мероприятия по достижению подцели «4. Снижение социальной напряженности на местном рынке труда и повышение уровня и качества жизни жителей города Нефтекумска»
3.4.1. В целях снижения напряженности на рынке труда Нефтекумского муниципального района краевой целевой программой «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 253-п (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 431-п) в 2011 году на территории Нефтекумского района реализованы следующие мероприятия:
организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу (для 14 человек), фактический объем финансирования составил 262
85
тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 202,5
тыс. рублей, средств местного бюджета – 9,2 тыс. рублей;
стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края (для 3 выпускников), фактический объем финансирования – 78,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 66,8 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края – 11,8 тыс. рублей;
содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан,
принявших участие в мероприятиях – 13 человек. Фактический объем субсидий из федерального бюджета на создание рабочих мест безработным гражданам – 823,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 759,3 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края – 63,9
тыс. рублей.
.
4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Общее руководство Планом осуществляет глава города Нефтекумска.
Выполнение оперативных функций по реализации Плана возлагается на финансовый отдел администрации города (далее – Отдел).
Отдел по итогам года проводит сопоставительный анализ фактически достигнутых результатов, а также оценивает влияние результатов реализации Плана на уровень экономического и социального развития города. По результатам анализа готовит предложения по эффективности использования выделяемых на выполнение плана финансовых средств и уточняет целевые показатели.
Руководители отделов администрации города, предприятий и организаций города обеспечивают по итогам года - не позднее 1 февраля
86
предоставление в Отдел информации о результатах реализации мероприятий плана в части, их касающейся.
Отдел не реже одного раза в год в срок до 1 апреля обобщает представленную информацию о ходе выполнения, финансирования и эффективности плана и представляет на рассмотрение главе города.
При необходимости в рамках Плана города могут разрабатываться целевые программы, направленные на решение конкретных проблем или ориентированные на конкретную группу населения.
Контроль за реализацией Плана осуществляет Отдел в установленном порядке администрация города. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города и внебюджетных источников.
Администрация города вправе проводить проверки реализации Плана и еѐ результативности. При проверках внимание обращается на выполнение сроков реализации мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств, достигнутые результаты реализации Плана.
По результатам проверок главе города вносятся предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования Плана, о
сокращении финансирования или о полном прекращении его действия.
87
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Цель
Задачи
|
|
|
|
|
|
|
Повышение |
эффективности |
бюджетной отдачи |
производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство установки |
очистки и переработки |
газа (УОПГ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ьство |
комплекса |
по |
депарафин |
изации |
нефти |
|
|
|
|
|
|
Повышение финансовой устойчивости градообразующего предприятия города Нефтекумска
|
|
|
Описание показателя, |
|
|
Единица |
|
|
|
|
|
Периоды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
методы его расчета и |
|
|
измерения |
|
|
краткосрочный |
|
|
среднесрочный |
|
|
Долгосрочный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
оценки ситуации |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение абсолютного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовые темпы |
|
|
роста доходов бюджета за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период к значению доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
роста доходов бюджета |
|
|
бюджета базового периода. |
|
% |
|
7,2 |
|
9,5 |
|
13,1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
за счет развития |
|
|
Рассчитывается как средняя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
предприятия |
|
|
арифметическая за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
соответствующий период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет бизнес-плана проекта, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренняя норма |
|
|
утвержденного инициатором |
|
% |
|
- |
|
- |
|
16,1 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
доходности (IRR) |
|
|
проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка на основании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь |
|
|
предпроектных работ и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мест |
|
|
|
|
|
|
|
Новых рабочих |
|
||
создаваемых рабочих |
|
|
основных параметров |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|||||
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мест не создается |
|
|||||
|
|
проектируемого производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет бизнес-плана проекта, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренняя норма |
|
|
утвержденного инициатором |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
- |
|
31,6 |
|
||||||
доходности (IRR) |
|
|
проекта |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88
|
|
|
|
|
Оценка на основании |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь |
предпроектных работ и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
создаваемых рабочих |
основных параметров |
- |
- |
155 |
|
|
|
|
|
мест |
|
||||
|
|
|
|
проектируемого производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газопоршневойстанции |
|
Внутренняя норма |
Расчет бизнес-плана проекта, |
|
|
|
|
|
|
|
утвержденного инициатором |
% |
|
|
|
||
|
Строительство |
|
|
- |
- |
20,7 |
|||
|
|
доходности (IRR) |
проектируемого производства |
|
|||||
|
|
|
|
|
проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вновь |
Оценка на основании |
|
|
|
|
|
|
|
|
предпроектных работ и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
создаваемых рабочих |
основных параметров |
- |
- |
50 |
|
|
|
|
|
мест |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
||
|
Цель |
|
|
|
Преодоление моноструктурности экономики посредством диверсификации экономики |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задачи |
|
|
Показатель |
|
|
Описание показателя, методы |
|
|
Единица |
|
|
|
|
|
Периоды |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
его расчета и оценки ситуации |
|
|
измерения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочный |
|
|
среднесрочный |
|
|
Долгосрочный |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение численности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бедности |
|
|
|
Уровень |
|
|
безработных, зарегистрированных в |
|
|
|
2,3 |
|
2,2 |
|
2,0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
службы занятости, к численности |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственных учреждениях |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
зарегистрированной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
снижение |
|
|
|
безработицы |
|
|
экономически активного населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в рассматриваемом периоде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
|
Темпы роста общего |
|
|
Определяется на основании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
занятости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
количества дополнительно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оценок предпроектных работ и |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
созданных постоянных |
|
|
основных параметров |
|
228,0 |
|
182,0 |
|
226,0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
рабочих мест в период |
|
|
проектируемого производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективной |
|
|
|
среднемесячной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
деления размера среднемесячной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
эксплуатации проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение относительного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение |
|
|
|
Темпы роста |
|
|
показателя, исчислѐнного путѐм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заработной платы |
|
|
заработной платы работников |
% |
|
102,8 |
|
121,3 |
|
139,0 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
работников крупных и |
|
|
крупных и средних предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средних предприятий |
|
|
за соответствующий временной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90
системыэффективнойФормирование |
вдоходовтрансформации |
привлечениеибюджетмуниципальный |
экономикувинвестиций |
|
период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста общего |
Определяется на основании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объема дополнительных |
оценок предпроектных работ и |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных параметров |
116,7 |
118,3 |
121,5 |
|
|
|
|
|
|
поступлений от проектов в |
|
||||
|
|
|
|
|
муниципальных бюджет |
проектируемого производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изменение относительного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Темпы роста |
показателя, исчислѐнного путѐм |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привлеченных |
деления объемов привлеченных |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных инвестиций за |
131,6 |
116,0 |
54,3 |
|
|
|
|
|
|
внебюджетных |
|
||||
|
|
|
|
|
инвестиций |
соответствующий временной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля градообразующих |
Отношение стоимости товаров, |
|
|
|
|
|
|
производства |
|
|
предприятий в |
произведенных |
|
|
|
|
|
|
|
|
общегородском объеме |
градообразующими |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
отгруженных товаров, |
предприятиями и фактически |
% |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
выполненных работ и |
отгруженными ими в отчетном |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
диверсификация |
|
|
услуг собственного |
периоде на сторону в общем |
|
|
|
|
|
|
|
|
производства |
объеме отгруженных товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение стоимости товаров, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля пищевой |
произведенных предприятиями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пищевой промышленности и |
|
|
|
|
|
|
|
и |
|
|
промышленности в общем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Развитие |
|
|
|
фактически отгруженными ими в |
% |
2,0 |
2,4 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
объеме отгруженной |
|
|
|||
|
|
|
|
|
отчетном периоде на сторону в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
промышленной продукции |
общем объеме отгруженных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
товаров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|