Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

КИПы (2) / 48.Нефтекумск

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
26.04.2015
Размер:
1.27 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

ежегодно;

 

 

 

 

 

 

увеличение

 

доли

 

продукции,

 

произведенной

малыми

и

средними

 

предприятиями

Ставропольского края

 

в валовом

региональном

продукте

 

Ставропольского края на 5 процентов

 

ежегодно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации Программы

2009-2011 годы

 

 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий

Создание дополнительных мест

Программы

осуществления деятельности малого и

 

среднего бизнеса путем организации

 

ярмарок на территории города

 

Будѐнновска;

 

 

 

 

 

Создание дополнительных мест

 

осуществления деятельности малого и

 

среднего бизнеса путем организации

 

сезонной торговли;

 

 

 

 

Предоставление субъектам малого и

 

среднего бизнеса в аренду помещений

 

из муниципального нежилого фонда

 

для организации деятельности.

 

 

 

 

Результаты

привлечение

кредитных

ресурсов

реализации

субъектами

малого

и

среднего

Программы

предпринимательства

 

с

 

субсидированием

части

процентной

 

ставки

в

 

размере

ставки

 

рефинансирования,

установленной

 

 

 

 

 

 

 

82

Центральным банком Российской Федерации, а также субсидирование на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга на сумму около 1,6

млрд. рублей;

обеспечение доступа не менее 30

субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитам, не обладающих собственными активами для залога на общую сумму около

300,0 млн. рублей дополнительных кредитных ресурсов;

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – бизнес-

инкубатора, расположенного по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15 позволит обеспечить поддержку и развитие не менее 30 субъектов малого бизнеса на стадии становления с минимальными затратами при осуществлении предпринимательской деятельности;

субсидирование не менее 40

инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края;

сохранение не менее 3000 рабочих

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест на

предприятиях

субъектов

 

 

 

малого

 

и

 

среднего

 

 

 

предпринимательства,

получающих

 

 

 

поддержку в рамках Программы;

 

 

 

 

создание не менее 300 дополнительных

 

 

 

рабочих мест;

 

 

 

 

 

 

 

развитие

самозанятости

населения

и

 

 

 

сокращение

безработицы,

снижение

 

 

 

социальной напряженности;

 

 

 

 

 

ежегодный

прирост

 

налоговых

 

 

 

поступлений

в бюджеты

бюджетной

 

 

 

системы Российской Федерации, в том

 

 

 

числе в бюджет Ставропольского края

 

 

 

от субъектов малого и среднего

 

 

 

предпринимательства;

 

 

 

 

 

 

рост доли налоговых поступлений в

 

 

 

бюджеты

 

бюджетной

системы

 

 

 

Российской Федерации, в том числе в

 

 

 

бюджет

Ставропольского

края

от

 

 

 

субъектов

 

малого

и

среднего

 

 

 

предпринимательства

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем

и

источники

общий объем финансирования

 

финансирования Программы

мероприятий Программы составит

 

 

 

 

1261,1 млн. рублей, в том числе за счет

 

 

 

средств:

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджета Ставропольского края – 274,2

 

 

 

млн. рублей, в том числе по годам:

 

 

 

 

в 2009 году –97,0 млн. руб.;

 

 

 

 

 

в 2010 году – 118,0 млн. руб.;

 

 

 

 

в 2011 году – 59,2 млн. руб.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

(суммы могут уточняться при ежегодном формировании бюджета Ставропольского края); федерального бюджета – 986,9 млн. рублей, в том числе по годам:

в 2009 году – 385,0 млн. руб.;

в 2010 году – 436,7 млн. руб.;

в 2011 году – 165,2 млн. руб.;

(суммы могут уточняться при ежегодном формировании федерального бюджета).

3.4.Мероприятия по достижению подцели «4. Снижение социальной напряженности на местном рынке труда и повышение уровня и качества жизни жителей города Нефтекумска»

3.4.1. В целях снижения напряженности на рынке труда Нефтекумского муниципального района краевой целевой программой «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 253-п (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 431-п) в 2011 году на территории Нефтекумского района реализованы следующие мероприятия:

организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными гражданами и гражданами, ищущими работу (для 14 человек), фактический объем финансирования составил 262

85

тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 202,5

тыс. рублей, средств местного бюджета – 9,2 тыс. рублей;

стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта в организациях края и у индивидуальных предпринимателей края (для 3 выпускников), фактический объем финансирования – 78,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 66,8 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края – 11,8 тыс. рублей;

содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан,

принявших участие в мероприятиях – 13 человек. Фактический объем субсидий из федерального бюджета на создание рабочих мест безработным гражданам – 823,3 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета – 759,3 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края – 63,9

тыс. рублей.

.

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Общее руководство Планом осуществляет глава города Нефтекумска.

Выполнение оперативных функций по реализации Плана возлагается на финансовый отдел администрации города (далее – Отдел).

Отдел по итогам года проводит сопоставительный анализ фактически достигнутых результатов, а также оценивает влияние результатов реализации Плана на уровень экономического и социального развития города. По результатам анализа готовит предложения по эффективности использования выделяемых на выполнение плана финансовых средств и уточняет целевые показатели.

Руководители отделов администрации города, предприятий и организаций города обеспечивают по итогам года - не позднее 1 февраля

86

предоставление в Отдел информации о результатах реализации мероприятий плана в части, их касающейся.

Отдел не реже одного раза в год в срок до 1 апреля обобщает представленную информацию о ходе выполнения, финансирования и эффективности плана и представляет на рассмотрение главе города.

При необходимости в рамках Плана города могут разрабатываться целевые программы, направленные на решение конкретных проблем или ориентированные на конкретную группу населения.

Контроль за реализацией Плана осуществляет Отдел в установленном порядке администрация города. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города и внебюджетных источников.

Администрация города вправе проводить проверки реализации Плана и еѐ результативности. При проверках внимание обращается на выполнение сроков реализации мероприятий, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств, достигнутые результаты реализации Плана.

По результатам проверок главе города вносятся предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования Плана, о

сокращении финансирования или о полном прекращении его действия.

87

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель

Задачи

 

 

 

 

 

 

 

Повышение

эффективности

бюджетной отдачи

производства

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство установки

очистки и переработки

газа (УОПГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ьство

комплекса

по

депарафин

изации

нефти

 

 

 

 

 

 

Повышение финансовой устойчивости градообразующего предприятия города Нефтекумска

 

 

 

Описание показателя,

 

 

Единица

 

 

 

 

 

Периоды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель

 

 

методы его расчета и

 

 

измерения

 

 

краткосрочный

 

 

среднесрочный

 

 

Долгосрочный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценки ситуации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение абсолютного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднегодовые темпы

 

 

роста доходов бюджета за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

период к значению доходов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

роста доходов бюджета

 

 

бюджета базового периода.

 

%

 

7,2

 

9,5

 

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет развития

 

 

Рассчитывается как средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятия

 

 

арифметическая за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствующий период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет бизнес-плана проекта,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя норма

 

 

утвержденного инициатором

 

%

 

-

 

-

 

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходности (IRR)

 

 

проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на основании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество вновь

 

 

предпроектных работ и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест

 

 

 

 

 

 

 

Новых рабочих

 

создаваемых рабочих

 

 

основных параметров

 

 

-

 

-

 

 

 

мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест не создается

 

 

 

проектируемого производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет бизнес-плана проекта,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя норма

 

 

утвержденного инициатором

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

-

 

31,6

 

доходности (IRR)

 

 

проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

Оценка на основании

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество вновь

предпроектных работ и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест

 

 

 

 

 

 

 

создаваемых рабочих

основных параметров

-

-

155

 

 

 

 

мест

 

 

 

 

 

проектируемого производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

газопоршневойстанции

 

Внутренняя норма

Расчет бизнес-плана проекта,

 

 

 

 

 

 

 

утвержденного инициатором

%

 

 

 

 

Строительство

 

 

-

-

20,7

 

 

доходности (IRR)

проектируемого производства

 

 

 

 

 

 

проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество вновь

Оценка на основании

 

 

 

 

 

 

 

 

предпроектных работ и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест

 

 

 

 

 

 

 

создаваемых рабочих

основных параметров

-

-

50

 

 

 

 

мест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

Цель

 

 

 

Преодоление моноструктурности экономики посредством диверсификации экономики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи

 

 

Показатель

 

 

Описание показателя, методы

 

 

Единица

 

 

 

 

 

Периоды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

его расчета и оценки ситуации

 

 

измерения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краткосрочный

 

 

среднесрочный

 

 

Долгосрочный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение численности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бедности

 

 

 

Уровень

 

 

безработных, зарегистрированных в

 

 

 

2,3

 

2,2

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

службы занятости, к численности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственных учреждениях

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарегистрированной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снижение

 

 

 

безработицы

 

 

экономически активного населения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рассматриваемом периоде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

Темпы роста общего

 

 

Определяется на основании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количества дополнительно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценок предпроектных работ и

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

созданных постоянных

 

 

основных параметров

 

228,0

 

182,0

 

226,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рабочих мест в период

 

 

проектируемого производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эффективной

 

 

 

среднемесячной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деления размера среднемесячной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатации проектов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение относительного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение

 

 

 

Темпы роста

 

 

показателя, исчислѐнного путѐм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заработной платы

 

 

заработной платы работников

%

 

102,8

 

121,3

 

139,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работников крупных и

 

 

крупных и средних предприятий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средних предприятий

 

 

за соответствующий временной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

системыэффективнойФормирование

вдоходовтрансформации

привлечениеибюджетмуниципальный

экономикувинвестиций

 

период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпы роста общего

Определяется на основании

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объема дополнительных

оценок предпроектных работ и

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных параметров

116,7

118,3

121,5

 

 

 

 

 

поступлений от проектов в

 

 

 

 

 

 

муниципальных бюджет

проектируемого производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение относительного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпы роста

показателя, исчислѐнного путѐм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привлеченных

деления объемов привлеченных

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджетных инвестиций за

131,6

116,0

54,3

 

 

 

 

 

внебюджетных

 

 

 

 

 

 

инвестиций

соответствующий временной

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля градообразующих

Отношение стоимости товаров,

 

 

 

 

 

 

производства

 

 

предприятий в

произведенных

 

 

 

 

 

 

 

 

общегородском объеме

градообразующими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отгруженных товаров,

предприятиями и фактически

%

80,0

80,0

80,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполненных работ и

отгруженными ими в отчетном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диверсификация

 

 

услуг собственного

периоде на сторону в общем

 

 

 

 

 

 

 

 

производства

объеме отгруженных товаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение стоимости товаров,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля пищевой

произведенных предприятиями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пищевой промышленности и

 

 

 

 

 

 

и

 

 

промышленности в общем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие

 

 

 

фактически отгруженными ими в

%

2,0

2,4

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объеме отгруженной

 

 

 

 

 

 

 

отчетном периоде на сторону в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

промышленной продукции

общем объеме отгруженных

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соседние файлы в папке КИПы (2)