- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногородаТуманныйИ результат диагностики его состояния
- •1.1. Общая характеристика
- •1.2. Население. Анализ основных характеристик и диагностика источников финансового обеспечения
- •Основные характеристики населения и показатели уровня жизни в 2008-2009 гг.
- •Основные риски населения моногорода Туманный района Мурманской области:
- •1.3. Градообразующее предприятие моногорода Туманный
- •1.4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги).
- •1.5. Инфраструктура и социальная сфера моногорода
- •1.5.1. Здравоохранение
- •1.5.2. Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования
- •1.5.3. Жилищный фонд
- •1.5.4. Инженерная инфраструктура
- •1.5.5. Связь
- •1.5.6. Учреждения культурно-досугового типа
- •1.5.7. Транспортная инфраструктура
- •1.6. Диагностика бюджетной обеспеченности моногорода, выявление критических рисков для исполнения его обязательств
- •Основные параметры бюджета муниципального образования городское поселение Туманный
- •Выбор целей и задач развития г.П. Туманный
- •1.2 Диверсификация занятости и экономики
- •1.1 Реорганизация деятельности градообразующего предприятия 1.3 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
- •1.4 Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •1.5 Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения
- •Система мероприятий по достижению целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода г.П. Туманный
- •3.1. Модернизация и смена организации производственного процесса градообразующего предприятия каскада Серебрянских гэс филиала «Кольский оао «тгк-1»
- •3.1.1. Перевод персонала Серебрянских гэс на вахтовый режим работы
- •3.1.2. Автоматизация производственного процесса каскада Серебрянских гэс
- •3.2. Диверсификация экономики моногорода и создание дополнительных рабочих мест
- •3.2.1. Организация новых производств государственного сектора экономики. Строительство рыбоводного центра в районе Серебрянского водохранилища
- •Расчет потребности в производителях и посадочном материале объектов пресноводной аквакультуры для Серебрянского водохранилища
- •Этапы финансирования мероприятия «Строительство рыбоводного центра в районе Серебрянского водохранилища» из федерального бюджета
- •3.2.2. Развитие предприятий и организаций малого и среднего предпринимательства
- •3.2.2.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.
- •3.2.2.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса
- •Реализация инвестиционного проекта «Строительство кроликофермы в г.П. Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие мини-хлебопекарни в г.П. Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие пиццерии в здании «Досуговый центр в г.П.Туманный»»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие пейнтбольного клуба в г.П.Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие кинотеатра в Досуговом центре г.П. Туманный»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие дома быта в здании торгового центра»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие общественной бани»
- •Реализация инвестиционного проекта «Открытие спортивного зала в недействующем корпусе детского сада»
- •3.3 Диверсификация занятости
- •Источники и объем финансирования Программы
- •3.4. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
- •Реализация инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги г.П. Туманный – Мурманск»
- •Реализация инвестиционного проекта «Создание мобильного автозаправочного комплекса»
- •Реализация инвестиционного проекта «Установка систем обеззараживания воды на водозаборной станции г.П. Туманный»
- •4. Система управления комплексным инновационным планом развития моногорода г.П. Туманный
- •5. Ожидаемые результаты реализации проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода г.П. Туманный
- •Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
Источники и объем финансирования Программы
Средства федерального бюджета, бюджета Мурманской области, местного бюджета, на общую сумму 10 000 тыс. руб., в том числе:
|
2011 г. – 3 500 тыс. рублей, 2012 г. – 3 500 тыс. рублей, 2013 г. – 1 000 тыс. рублей, 2014 г. – 1 000 тыс. рублей, 2015 г. – 1 000 тыс. рублей.
|
3.4. Обеспечение всех категорий потребителей надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения
Одним из основных приоритетов развития комплексного инвестиционного плана является обеспечение надежной и качественной жилищно-коммунальной инфраструктурой.
Реализация инвестиционного проекта «Строительство автомобильной дороги г.П. Туманный – Мурманск»
Решение проблемы транспортной связи г.п. Туманный с районным центром Кола, а также с областным центром г. Мурманском связано со строительством автомобильной дороги г.п. Туманный – Мурманск.
Протяженность трассы составляет около 40 км.
Строительство дороги позволит улучшить связь г.п. Туманный с другими населенными пунктами, повысив мобильность населения и обеспечение его транспортными и социальными (в первую очередь, медицинскими) услугами.
Также автодорога позволит бесперебойно функционировать градообразующему предприятию и предприятиям, создаваемым в рамках реализации КИПа.
Стоимость инвестиционного проекта составляет 500 млн.рублей.
Реализация инвестиционного проекта «Создание мобильного автозаправочного комплекса»
Срок реализации 2011год.
Целью проекта является удовлетворение потребностей населения г.п.Туманный в топливозаправочных услугах. Предлагается установить контейнерную АЗС, предназначенную для приёма, хранения и отпуска потребителям (наземным транспортным средствам) одного, двух или трех видов топлива на территории населённого пункта.
Основные преимущества контейнерных АЗС:
Низкая стоимость работы с начала производства до отпуска первых литров топлива, т.к. контейнерная АЗС поставляется полнокомплектной. Контейнерная АЗС имеет высокую степень заводской готовности и это сокращает расходы на строительные, монтажные и пусконаладочные работы;
Диапазон температур позволяющий эксплуатировать контейнерную АЗС от +50 град. до -60 град. С;
Возможность отпуска топлива как в коммерческих так и некоммерческих целях;
Мобильность контейнерной АЗС – при необходимости перевозка авто и ж/д транспортом к новому месту эксплуатации;
Возможность работы контейнерной АЗС в автоматическом режиме;
Достаточно богатый выбор комплектующих и систем автоматизации технологических процессов КАЗС;
Отпуск топлива на территории и вне территории населенных пунктов;
Время изготовления КХТ на заводе 2-3 недели;
Время установки контейнера хранения топлива на подготовленную площадку - 1 сутки;
Стоимость такого заправочного пункта значительно меньше любого другого варианта с подземными резервуарами;
Контейнеры хранения топлива изготавливаются по методике, согласованной с Главным управлением Государственной противопожарной службы министерства внутренних дел РФ и полностью соответствуют требованиям НПБ-111-98;
Минимальный гарантийный срок эксплуатации металлоизделия КАЗС - 15 лет.
Управление колонками КАЗС осуществляется с пульта дистанционного управления (ПДУ), который обычно размещается в отдельном помещении - операторной, или диспетчерском пункте, входящем в состав КАЗС. Расстояние от КХТ до диспетчерского пункта КАЗС обычно составляет 10-50 м, но оборудование, используемое в стандартной комплектации контейнерной автозаправочной станции, позволяет осуществлять надежное управление колонами КАЗС на достаточно большем удалении диспетчерского пункта от КХТ (до нескольких сот метров).
Срок окупаемости проекта составляет 2 года.
Реализация инвестиционного проекта «Перевод жилых домов на автономное отопление и горячее водоснабжение»
Срок реализации 2011-2012 годы.
Целью проекта является обеспечение населения г.п.Туманный автономным отоплением и горячим водоснабжением до 2012 года.
Для выполнения поставленной цели по обеспечению автономной системы отопления необходимо учитывать много факторов: доступность конкретного вида топлива, функциональность, экономичность по топливу, надежность и безопасность, полное автоматическое управление, возможность использования другого вида топлива, учет экологических аспектов, проектно-архитектурных решений и общие затраты на приобретение, а также монтаж системы отопления.