Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМК_ИТ_налог 2о по этой фигне делать.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
2.12 Mб
Скачать

Лабораторная работа 4. Программное обеспечение налоговых ис

Цель работы: изучить основы работы с АИС Федеральной налоговой службы (АИС «НАЛОГ-М») “Налогоплательщик ЮЛ” (Ввод документов налоговой отчётности и передача данных в налоговые органы в электронном виде)

Задание для выполнения работы

Включить ПЭВМ,

Запустить программу Налогоплательщик ЮЛ,

Ввести исходные данные, согласуя необходимые установки,

Создать файл отчета,

Оформить отчет по работе.

Содержание отчета по работе

Отчет должен содержать:

  • тему, цель, задачи лабораторной работы;

  • подробное описание выполняемых действий и результатов работы.

Пример заполнения документа налоговой отчетности

Порядок заполнения документа налоговой отчетности на примере налоговой декларации по налогу на имущество КНД 1152001 за 3 квартал 2005 года юридическим лицом ООО «Регистратор»

В пункте меню <Настройка / Налогоплательщик> выбираем налогоплательщика ООО «Регистратор». В правом верхнем углу устанавливаем отчетный период 3 квартал 2005 года.

В пункте меню <Документы / Налоговая отчетность>, пользуясь кнопкой , из предоставленного списка возможных для ввода за данный период документов выбираем декларацию с КНД 1152001

и нажимаем на клавишу <Выбрать>. После чего на экране появиться окно «Критерий «Листы налоговых деклараций»» для ввода признака множественного ввода (т.е. данная декларация имеет признак множественной регистрации, т.к. в соответствии с п.1.2 Инструкции по заполнению декларации, она может быть представлена по месту нахождения российской организации и по месту нахождения недвижимого имущества). Данный критерий, т.е. его наименование заполняется налогоплательщиком, следовательно, рекомендуем заполнить так, чтобы далее удобно было работать.

Выбрав необходимый критерий, пользуясь кнопкой <Выбрать>, на экране появится электронный вид декларации,

которую необходимо заполнить.

Порядок заполнения:

1.Данные титульного листа декларации формируется автоматизировано с реквизитов налогоплательщика. Пользователю необходимо проставить знак «галочка» в зеленых ячейках «Документ представляется по месту нахождения», сообщение об отсутствии которой будет присутствовать в протоколе контроля декларации (см. в п.5 протокол контроля).

2.Далее, необходимо заполнить разделы декларации. Рекомендуем заполнять в последовательности, обратной расположению разделов, т.е. с конца, т.к. обычно во всех документах налоговой отчетности последними являются приложения, из которых формируются показатели разделов (например, из всех приложений формируется налоговая база разд.2), далее рассчитанная сумма налога должна попасть в разд.1.

Таким образом, начинаем заполнять с разд.5 «Расчет среднегодовой (средней) стоимости необлагаемой налогом (подлежащего освобождению) имущества». Данный раздел имеет признак множественного раздела, т.к. в соответствии с п.8.2 вышеуказанной инструкции заполняется отдельно по недвижимому имуществу ЕСГС, объектам недвижимому имуществу российской организации имеющим место фактического нахождения на территории разных объектов РФ…. и прочему имуществу. Изначально данный раздел не активен, т.к. он не обязателен (может быть, может и не быть). Для добавления раздела (чтобы он стал активным) необходимо пользоваться кнопкой. Аналогично титульному листу необходимо проставить галочку в нужную зеленую ячейку, т.е. определить признак имущества. Далее, стр.020 заполняется путем вызова утвержденного справочника «Коды налоговых льгот» (прил.к вышеуказанной инструкции).Для этого необходимо встать курсором на данную ячейку и нажать на <Enter> (либо два клика мышкой).

Кнопкой <Выбрать> необходимо выбрать нужный код льготы. Все ячейки, закрашенные в зеленый цвет, вводятся. Белые ячейки, заполненные красным прочерком, рассчитывается, после нажатия на кнопку . Значение стр.180 «Код по ОКАТО» заполняется из справочника ОКАТО,

который необходимо ранее заполнить в закладке «Дополнительные сведения» пункта меню <Настройка / Налогоплательщик>.

При необходимости создания второго раздела 5 следует повторить путь по созданию.

3.Принцип ввода разделов 2-4 аналогичен принципу вводу раздела 5.

4.В разделе 1 сумма налога может быть введена по двум КБК и нескольким ОКАТО.

Для заполнения КБК по стр.010 необходимо установить курсор на данную ячейку и нажать на <Enter> (либо два клика мышкой), после чего представится возможность выбора нужного КБК из общероссийского классификатора доходов бюджетов.

Далее выбирается ОКАТО. Сумма налога, в зависимости от выбранного КБК, рассчитывается из соответствующих разделов, пользуясь кнопкой . Следует отметить, т.к. в документе реализованы расчетные формулы для максимального автоматизированного заполнения документа, необходимо изначально ввести все нужные вводимые (зеленые) ячейки, например, признак имущества, ОКАТО, которые используются в формулах в виде анализа для корректного заполнения соответствующих ячеек.

5.По окончанию ввода декларации рекомендуем провести контроль, пользуясь кнопкой , после чего на экране появиться либо сообщение об отсутствии ошибок, либо протокол контроля, с возможностью просмотра подробного описания возможной ошибки.

В случае обнаружения ошибок рекомендуем изучить протокол контроля - имеет место ошибка, либо нет. Данная функция контроля предусмотрена для проверки правильности ввода документа и предназначена только для налогоплательщика. Присутствие ошибок не влияет на корректное формирование введенного документа как на бумажный, так и на магнитный носитель и представление в ИФНС.

6.Для формирования бумажного носителя введенного документа предоставляется два варианта печати:

-пользуясь кнопкой выводиться на печать документ без возможности редактирования;

-пользуясь кнопкой документ выгружается в excel, после чего его можно отредактировать (если есть на это необходимость). Необходимо знать, что редактирование не будет сохранено в базу данных и данные бумажного носителя могут отличиться от данных текстового файла (на магнитном носителе).

7. Для формирования текстового файла в соответствии с утвержденными ФНС России форматами для представления в электронном виде необходимо сохранить введенный документ в режиме ввода, пользуясь кнопкой , закрыть его, встать курсором на данный документ с КНД 1152001 и воспользоваться кнопкой . Далее на экране появиться окно со списком выгружаемых документов. Подтвердив свой выбор, пользуясь кнопкой <OK>, в появившемся далее информационном окне необходимо ввести информацию относительно отправителя и получателя документа.

Обязательные для ввода реквизиты выделены жирным цветом. Далее, нажав на клавишу <Выполнить>, сформируется текстовый файл. В случае отсутствия обязательных реквизитов будет дано сообщение об их отсутствии.

8.Сформированный файл можно просмотреть либо сразу после сообщения об окончании выгрузки на магнитный носитель, т.е. на экране появиться реестр переданных файлов с одной записью с КНД 1152001, либо в пункте меню <Сервис / Реестр переданных файлов>, где данный документ будет присутствовать в виде последней записи.

9.Документ по указанному в информационном окне пути готов для представления в электронном виде в ИФНС.