- •09 Октября 2012 года
- •«Екатеринбург – территория творчества»
- •1. Паспорт стратегического проекта
- •1.1. Основания для разработки и внесения изменений
- •1.6. Общие затраты и источники финансирования проекта
- •1.7. Анализ сферы реализации проекта и характеристика проблемы
- •2. Сущность и окружение проекта
- •2.1. Проблема
- •2.2. Цель проекта
- •2.3. Задачи проекта
- •2.4. Целевые группы
- •3. Возможные способы достижения цели, партнеры (подрядчики) и технология проекта
- •3.1. Возможные способы достижения цели проекта
- •3.2. Технология реализации проекта
- •1 Задача – Совершенствование муниципальной системы культурно-досуговых учреждений как необходимого условия современной творческой коммуникации горожан и обеспечения качества досуговой услуги
- •2 Задача – Создание системы фестивальных мероприятий местного, регионального, федерального и международного уровней
- •3 Задача – Создание условий для семейного отдыха на территории цпКиО им.В.В.Маяковского и других парков и рекреационных зон города Екатеринбурга, в том числе Зоопарка
- •3.3. Потенциальные партнеры и подрядчики
- •4. Показатели эффективности проекта
- •5. План финансирования мероприятий проекта
- •5.1. Источники финансирования
- •5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта
- •Глоссарий и список сокращений стратегического проекта
- •Крупные торгово-развлекательные центры (трц) «Большого Екатеринбурга», оказывающие культурно-досуговые услуги
- •Обзор крупных учреждений культуры клубного типа города Свердловска (70 - 80-е годы XX века)
- •Учреждения клубного типа Екатеринбурга (конец 90-х годов хх века)
- •Показатели деятельности культурно-досуговых учреждений (2000 – 2010 г.Г.)
- •Перечень муниципальных культурно-досуговых учреждений мо «город Екатеринбурга» на 2012 год
- •Екатеринбургский зоопарк (Информационная справка)
- •Создание зоопарка
- •Реконструкция зоопарка
- •Современное состояние зоопарка
- •Календарь праздничных общегородских мероприятий города Екатеринбурга
- •Крупные фестивали и общегородские праздники стран Европы и Северной Америки
- •К стратегическому проекту
- •«Екатеринбург –
- •Территория творчества»
- •Динамика показателей эффективности деятельности муниципальных
- •Культурно-досуговых учреждений города Екатеринбурга (2008 – 2011 годы)
- •Особенности муниципальных культурно-досуговых учреждений города Екатеринбурга и перспективы их развития на период до 2020 года
- •Концептуальные положения развития Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского
- •1. Внешние факторы, влияющие на развитие паркового пространства Екатеринбурга
- •2. История и анализ современного состояния Екатеринбургского центрального парка культуры и отдыха им. В.В. Маяковского
- •3. Основные проблемы и противоречия развития цпКиО им. В.В.Маяковского
- •4. Основные положения Концепции развития цпКиО
- •6. Стратегические направления развития цпКиО
- •Стратегия развития Екатеринбургского зоопарка на период до 2020 года
- •1. Екатеринбургский зоопарк сегодня
- •1.1. Зоопарк в мегаполисе: благополучие животных и вопросы этики
- •1.2. Историческая справка
- •1.3. Технические параметры
- •1.4. Коллекция зоопарка
- •1.5. Посетители зоопарка
- •2.1. Основные направления в развитии и продвижении коллекции Екатеринбургского зоопарка
- •2.2. Строительство новых вольер, реконструкция, благоустройство территории
- •2.3. Просвещение и обучение
- •2.4. Широкая пропаганда природоохранных взглядов: связи с общественностью. Партнерские отношения.
- •2.5. Стратегия кадровой политики зоопарка
5. План финансирования мероприятий проекта
5.1. Источники финансирования
Т а б л и ц а 11
Источник |
Действия |
Бюджет МО «город Екатеринбург»,
Средства Федерального бюджета
Средства областного бюджета
|
Защита проекта в Программном совете стратегического развития Екатеринбурга, выполнение контрольных показателей ежегодного муниципального задания |
Внебюджетные средства, полученные от оказание платных услуг населению
Целевые фонды некоммерческих организаций (эндаументы)
Грантовая поддержка
|
Продвижение досуговых услуг на рынке предложений сферы культуры
Привлечение пожертвований организаций и населения Екатеринбурга через создание целевых фондов некоммерческих организаций
Участие в грантовых конкурсах |
5.2. План финансирования задач и мероприятий проекта
Т а б л и ц а 12
Задачи и мероприятия |
Ответственные за выполне-ние задач и реализа-цию мероприя-тий |
Источники финансиро-вания |
Затраты на реализацию задач и мероприятий, млн.руб. |
Итого-вые затраты на реалии-зацию задач и меропри-ятий, млн.руб. |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. Совершенствова-ние муниципальной системы культурно-досуговых учреждений (КДУ) как необходимого условия современной творческой коммуникации горожан и обеспечения качества досуговой услуги |
Ярошевская Т.Л., начальник Управления культуры |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,50 |
17,35 |
25,91 |
43,16 |
61,27 |
101,43 |
151,43 |
181,60 |
61,75 |
32,17 |
676,57 |
||
Внебюджетные средства |
0,50 |
0,80 |
8,17 |
8,63 |
9,30 |
9,45 |
12,17 |
12,62 |
17,80 |
17,20 |
96,64 |
||
1.1. Проведение капитальных ремонтов и переоснащение муниципальных КДУ |
Муниципальные КДУ, ДУМИ, УК |
Федеральный бюджет |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
16,60 |
25,00 |
42,00 |
60,00 |
100,00 |
150,00 |
180,00 |
60,00 |
30,00 |
663,60 |
||
Внебюджетные средства |
- |
0 |
7,00 |
7,00 |
7,50 |
7,50 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
15,00 |
79,00 |
||
1.2. Проведение конкурса на лучшее культурно-досуговое учреждение города |
Муниципальные КДУ, УК |
Федеральный бюджет |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
0,10 |
0,15 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,30 |
0,35 |
0,40 |
0,50 |
2,55 |
||
Внебюджетные средства |
- |
0,10 |
0,15 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,30 |
0,35 |
0,40 |
0,50 |
2,55 |
||
1.3. Внедрение новых информационных технологий в деятельность муниципальных КДУ, в том числе развитие сайтов учреждений |
Муниципальные КДУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,10 |
0,10 |
0,15 |
0,15 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
1,10 |
||
Внебюджетные средства |
0,10 |
0,10 |
0,30 |
0,40 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
1,50 |
||
1.4. Проведение Форума культурно-досуговых учреждений города |
Муниципальные КДУ,УК |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,35 |
0,50 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,75 |
0,75 |
0,80 |
0,90 |
1,00 |
6,85 |
||
Внебюджетные средства |
0,30 |
0,50 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,75 |
0,75 |
0,80 |
0,90 |
1,00 |
6,80 |
||
1.5. Создание базы методических разработок по технологиям работы клубных формирований |
Муниципальные КДУ |
Федеральный бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
- |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,05 |
0,05 |
0,07 |
0,27 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
0,02 |
0,03 |
0,05 |
0,05 |
0,07 |
0,07 |
0,10 |
0,10 |
0,49 |
||
1.6. Внедрение современных досуговых услуг, требующих сложного дорогостоящего оборудования |
Муниципальные КДУ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
0,10 |
0,20 |
0,50 |
0,50 |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
- |
4,00 |
||
1.7. Обновление парка музыкальных инструментов и костюмной базы концертных коллективов |
Муниципальные КДУ, УК |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,20 |
0,20 |
0,25 |
0,25 |
0,30 |
0,30 |
0,50 |
2,20 |
||
Внебюджетные средства |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,20 |
0,20 |
0,25 |
0,25 |
0,30 |
0,30 |
0,50 |
2,30 |
||
2. Создание системы фестивальных мероприятий местного, регионального, федерального и международного уровней |
Ярошевская Т.Л., начальник Управления культуры, Марков И.Н., директор МАУК «Центр культуры «Урал» |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
60,00 |
65,00 |
80,10 |
82,60 |
92,20 |
97,20 |
105,30 |
140,30 |
145,50 |
165,50 |
1 033,70 |
||
Внебюджетные средства |
5,00 |
5,00 |
12,00 |
17,10 |
20,20 |
35,30 |
45,40 |
60,50 |
45,50 |
75,50 |
321,50 |
||
2.1. Разработка системы общегородских фестивальных культурно-досуговых мероприятий и их проведение |
МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
60,00 |
65,00 |
70,00 |
75,00 |
85,00 |
90,00 |
100,00 |
130,00 |
120,00 |
150,00 |
945,00 |
||
Внебюджетные средства |
5,00 |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
10,00 |
25,00 |
30,00 |
40,00 |
30,00 |
50,00 |
212,00 |
||
2.2. Проведение общегородского конкурса на лучшую идею творческого проекта фестивального мероприятия |
МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников |
Федеральный бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
- |
0,10 |
0,10 |
0,20 |
0,20 |
0,30 |
0,30 |
0,50 |
0,50 |
2,20 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
0 |
0,10 |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
2,50 |
||
2.3. Создание Дирекции городских праздников и обеспечение ее деятельности, в том числе приобретение сценического оборудования |
МАУК «Центр культуры «Урал», Дирекция праздников, УК |
Федеральный бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
- |
10,00 |
7,50 |
7,00 |
7,00 |
5,00 |
10,00 |
25,00 |
15,00 |
86,50 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
15,00 |
25,00 |
107,00 |
||
3. Создание условий для семейного отдыха на территории ЦПКиО им. В.В.Маяковского и других парков и рекреационных зон города Екатеринбурга, в том числе зоопарка |
Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Черменинов В.И., директор МБУК «ЕЦПКиО им.В.В.Мая-ковского», Осипов Н.Ю., директор МБУК «Екатерин-бургский зоопарк» |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,15 |
1,10 |
6,45 |
31,86 |
44,97 |
37,70 |
4,20 |
4,50 |
5,40 |
6,00 |
142,33 |
||
Внебюджетные средства |
11,64 |
11,60 |
12,90 |
17,50 |
21,10 |
28,90 |
50,25 |
56,00 |
52,60 |
68,90 |
331,39 |
||
3.1. Реализация Генплана реконструкции и развития ЦПКиО в соответствии с техническими и санитарно-гигиеническими правилами и нормативами. Архитектурно-ландшафтная реконструкция, инженерное переоснащение территории, развитие парка аттракционов, благоустройство территории |
ЦПКиО, УК |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,15 |
0 |
5,00 |
30,00 |
43,00 |
35,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113,15 |
||
Внебюджетные средства |
2,69 |
3,50 |
4,00 |
8,00 |
10,00 |
15,00 |
25,00 |
25,00 |
30,00 |
35,00 |
158,19 |
||
3.2. Сохранение и развитие природного потенциала территории ЦПКиО |
ЦПКиО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0 |
0,10 |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
1,00 |
1,50 |
1,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
||
Внебюджетные средства |
0,28 |
0,55 |
0,70 |
0,80 |
1,00 |
1,50 |
1,55 |
1,70 |
2,00 |
2,50 |
12,58 |
||
3.3. Развитие сферы досуговых и сопутствующих услуг в деятельности ЦПКиО |
ЦПКиО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
3,98 |
0,55 |
0,70 |
0,80 |
0,90 |
1,00 |
1,50 |
1,50 |
2,50 |
3,00 |
16,43 |
||
3.4. Проведение культурно- массовых мероприятий в ЦПКиО |
ЦПКиО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0 |
1,00 |
1,20 |
1,50 |
1,50 |
1,60 |
1,70 |
1,80 |
1,90 |
2,00 |
14,20 |
||
Внебюджетные средства |
3,75 |
6,00 |
6,50 |
6,80 |
8,00 |
10,00 |
20,00 |
25,00 |
15,00 |
25,00 |
126,05 |
||
3.5. Осуществление поддержки детских и других социально значимых проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания, нравственного, физического воспитания, здоровьесбережения, экологического воспитания |
ЦПКиО |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Внебюджетные средства |
0,95 |
1,00 |
1,00 |
1,10 |
1,10 |
1,20 |
1,20 |
1,30 |
1,30 |
1,40 |
11,55 |
||
3.6. Создание концепции развития Екатеринбургского зоопарка |
Зоопарк |
Федеральный бюджет |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Областной бюджет |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
Внебюджетные средства |
- |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
||
3.7. Разработка и реализация системы мероприятий по созданию условий для досуговой деятельности горожан на территории парковых и рекреационных зон города |
ЦПКиО, Зоопарк, УК |
Федеральный бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
- |
0,05 |
0,06 |
0,07 |
0,10 |
1,00 |
1,20 |
1,00 |
1,50 |
4,98 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
0 |
0 |
0,10 |
0,20 |
1,00 |
1,50 |
1,80 |
2,00 |
6,60 |
||
4. Формирование позитивного отношения горожан к активному творческому досугу и повышение досуговой культуры населения |
Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Кропотов С.Л., ректор ЕАСИ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,10 |
0,10 |
0,55 |
0,05 |
0,35 |
0,05 |
0,35 |
0,05 |
0,35 |
0,05 |
2,00 |
||
Внебюджетные средства |
0 |
0 |
0,50 |
0,30 |
0,56 |
0,31 |
0,62 |
0,32 |
0,73 |
0,33 |
3,67 |
||
4.1. Создание и реализация системы маркетинговых исследований и аудита потребления досуговых услуг |
ЕАСИ, УК |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0,10 |
0,10 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,60 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
0,30 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,32 |
0,32 |
0,33 |
0,33 |
2,52 |
||
4.2. Создание и реализация системы мероприятий, направленной на формирование позитивного отношения горожан к активному творческому досугу, в том числе с помощью СМИ |
УК, муниципальные КДУ, СМИ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
- |
0,50 |
- |
0,30 |
- |
0,30 |
- |
0,30 |
- |
1,40 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
0,20 |
- |
0,25 |
- |
0,30 |
- |
0,40 |
- |
1,15 |
||
5. Повышение квалификации и компетентности кадрового состава культурно-досуговой сферы Екатеринбурга |
Смирнова Н.А., первый заместитель начальника Управления культуры, Кропотов С.Л., ректор ЕАСИ |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
0 |
0,10 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,55 |
0,65 |
0,75 |
0,85 |
1,05 |
5,15 |
||
Внебюджетные средства |
0 |
0,30 |
0,60 |
0,85 |
1,35 |
1,70 |
1,75 |
2,00 |
2,05 |
2,45 |
13,05 |
||
5.1. Создание и реализация комплексных образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников КДУ |
ЕАСИ, УК |
Федеральный бюджет |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
0,10 |
0,20 |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
1,00 |
4,60 |
||
Внебюджетные средства |
- |
0,30 |
0,50 |
0,70 |
1,20 |
1,50 |
1,50 |
1,70 |
1,70 |
2,00 |
11,10 |
||
5.2. Создание и реализация системы конкурсных и грантовых мероприятий для руководителей и специалистов культурно-досуговой сферы |
УК |
Федеральный бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Областной бюджет |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
- |
- |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,55 |
||
Внебюджетные средства |
- |
- |
0,10 |
0,15 |
0,15 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,45 |
1,95 |
||
Итого |
|
Все источники финансиро-вания, в том числе: |
77,89 |
101,35 |
147,48 |
202,45 |
251,80 |
312,59 |
372,12 |
458,64 |
332,53 |
369,15 |
2 626,00 |
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Муниципаль-ный бюджет |
60,75 |
83,65 |
113,31 |
158,07 |
199,29 |
236,93 |
261,93 |
327,20 |
213,85 |
204,77 |
1 859,75 |
||
Внебюджетные средства |
17,14 |
17,70 |
34,17 |
44,38 |
52,51 |
75,66 |
110,19 |
131,44 |
118,68 |
164,38 |
766,25 |
Приложение № 1
к стратегическому проекту
«Екатеринбург –
территория творчества»