IV. Расходы
федерального бюджета
Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» 181
на 2013 - 2020 годы
Цель государственной программы: Создание инновационной российской фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня
|
|
Индикаторы |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение доли |
высокотехнологичной продукции |
в общем объеме |
производства |
214 |
343 |
429 |
514 |
отрасли относительно 2011 года, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, млрд. рублей |
|
161 |
207 |
225 |
267 |
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации |
|
|
|
|
и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции, млрд. |
17,5 |
27,1 |
32,8 |
37,4 |
рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Использование |
результатов |
интеллектуальной |
деятельности |
в |
сфере |
30 |
34 |
36 |
40 |
фармацевтической и медицинской промышленности, единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Расходы
федерального бюджета
|
Государственная программа «Космическая деятельность России |
183 |
|
на 2013-2020 годы» |
|
|
Цель государственной программы: обеспечение гарантированного доступа и необходимого присутствия России в космосе в интересах науки и социально-экономической сферы, обороны и безопасности при сохранении ведущих позиций Российской Федерации в пилотируемых полётах и безусловном выполнении международных обязательств в области космической деятельности.
|
Индикаторы |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
Количество космических аппаратов, запущенных для государственных нужд, единиц |
25 |
28 |
27 |
13 |
|
|
|
|
|
Общее количество космических аппаратов в составе орбитальных группировок, используемых |
66 |
81 |
95 |
93 |
по целевому назначению для государственных нужд, единиц |
|
|
|
|
|
|
Доля космических аппаратов с |
характеристиками |
мирового уровня |
в общем количестве |
97,5 |
100 |
100 |
100 |
космических аппаратов в составе орбитальных группировок, % |
|
|
|
|
|
|
Ежегодно определяемая суммарная доля, введённых в действие основных фондов, включая |
25,5 |
40,4 |
57,3 |
57,3 |
объекты наземной космической инфраструктуры, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень удовлетворения условий готовности космодрома «Восточный» к запускам полезных |
|
|
|
|
грузов и эффективному функционированию наземной космической инфраструктуры и |
12,4 |
28,2 |
49,5 |
49,5 |
космических средств, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объём производства ракетной космической техники в денежном выражении по отношению к |
117,5 |
127,4 |
138,1 |
142,9 |
2011 году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда на предприятиях космической промышленности к уровню 2011 |
112,4 |
119,1 |
126,2 |
132,5 |
года, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Степень удовлетворения потребностей госструктур и населения страны в каналах связи и |
92,0 |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
вещания, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полнота космических данных, |
предоставляемых |
потребителям |
для решения задач |
50,0 |
50,0 |
85,0 |
78,0 |
дистанционного зондирования Земли, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полнота данных космических наблюдений для решения задач гидрометеорологии, % |
55,0 |
75,0 |
100,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Расходы
федерального бюджета
|
Государственная программа |
185 |
|
«Развитие атомного энергопромышленного комплекса» |
|
|
Цель государственной программы: обеспечение стабильного развития атомного энергопромышленного комплекса в интересах инновационного развития российской экономики и безопасного использования атомной энергии, сохранение геополитических позиций России в условиях нераспространения ядерных материалов и технологий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(млрд. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
|
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
216-ФЗ |
349-ФЗ |
349-ФЗ |
349-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120,1 |
147,2 |
155,3 |
84,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
«Расширение |
мощностей |
|
электрогенерации |
58,2 |
79,8 |
88,1 |
38,0 |
|
атомных электростанций» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
«Обеспечение |
ядерной |
и |
радиационной |
3,1 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
безопасности на период до 2020 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма |
«Обеспечение |
|
инновационного |
развития |
|
|
|
|
|
гражданского |
сектора атомной |
отрасли |
и |
расширение |
сферы |
15,6 |
15,1 |
7,2 |
7,0 |
|
использования ядерных технологий» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение исполнения Государственной |
|
|
|
|
|
корпорацией |
по |
атомной энергии |
«Росатом» |
государственных |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
заданий и функций в области государственного управления |
|
|
|
|
|
|
использованием атомной энергии» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма «Обеспечение производственных, технологических, |
7,5 |
17,5 |
22,2 |
21,3 |
|
социально-экономических и иных процессов» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 |
20,3 |
19,2 |
20,3 |
0,0 |
|
год и на период до 2015 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП «Ядерные |
энерготехнологии |
нового |
поколения |
на |
период |
14,8 |
12,3 |
14,2 |
15,1 |
|
2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Расходы
федерального бюджета
Государственная программа |
186 |
«Информационное общество (2011-2020 годы)» |
|
Цель государственной программы: получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий
|
|
Индикаторы |
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
В числе |
В числе |
В числе |
В числе |
Место Российской Федерации в международном |
45 |
45 |
45 |
45 |
рейтинге по индексу развития информационных |
ведущих |
ведущих |
ведущих |
ведущих |
технологий |
|
|
стран |
стран |
стран |
стран |
|
|
|
|
мира |
мира |
мира |
мира |
Доля |
граждан, |
использующих |
механизм |
|
|
|
|
получения государственных и муниципальных |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
услуг в электронной форме, % |
|
|
|
|
|
IV. Расходы
федерального бюджета
|
Государственная программа |
188 |
|
«Развитие транспортной системы» |
|
|
Цель государственной программы: ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке транспортных услуг; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
|
Индикаторы |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Транспортоемкость валового внутреннего продукта |
99,4 |
99,3 |
99,0 |
98,9 |
|
(к уровню 2011 года), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортная подвижность населения (к уровню |
112,2 |
117,7 |
123,2 |
128,9 |
|
2011 года), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт транспортных услуг (к уровню 2011 года), |
120,7 |
132,7 |
147,1 |
158,0 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число происшествий на транспорте (к уровню 2011 |
99,5 |
92,5 |
85,5 |
79,6 |
|
года), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|