Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
26.04.2015
Размер:
580.61 Кб
Скачать

5. Ожидаемые социально-экономические эффекты

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ Программная цель │ Задачи │ Показатели │Ед. изм. │2010 год│2011 год│2012 год │2013 год │2014 год │

│ │ │ │ │ (факт) │(оценка)│(прогноз)│(прогноз)│(прогноз)│

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Демографическая ситуация │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Увеличение │Сохранение уровня │Численность │тыс. чел. │ 508,2 │ 507,9 │ 507,7 │ 507,5 │ 507,3 │

│численности населения│рождаемости, усиление│постоянного │ │ │ │ │ │ │

│и создание условий │помощи семьям, │населения │ │ │ │ │ │ │

│для ее роста, а также│имеющим детей ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│повышение качества │ │Рождаемость │чел. │ 10,4 │ 9,84│ 9,45 │ 9,06 │ 8,67 │

│и продолжительности │ │населения │ │ │ │ │ │ │

│жизни │ │на 1 тыс. чел. │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Сокращение уровня │Смертность │чел. │ 14,16│ 13,38│ 13,19 │ 13,0 │ 12,81 │

│ │смертности, │населения │ │ │ │ │ │ │

│ │сохранение и │на 1 тыс. чел. │ │ │ │ │ │ │

│ │укрепление здоровья │ │ │ │ │ │ │ │

│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Привлечение мигрантов│Миграционный │тыс. чел. │ 1,2 │ 1,5 │ 1,7 │ 1,8 │ 1,9 │

│ │в соответствии │прирост │ │ │ │ │ │ │

│ │с потребностями │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в рабочей силе │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Трудовые ресурсы и занятость │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Содействие занятости │Повышение │Уровень │% │ 0,56│ 0,47│ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │

│населения, │профессиональной │регистрируемой │ │ │ │ │ │ │

│предупреждение │адаптивности │безработицы │ │ │ │ │ │ │

│напряженной ситуации │безработных граждан │ │ │ │ │ │ │ │

│на рынке труда, │на рынке труда │ │ │ │ │ │ │ │

│повышение ├─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │

│конкурентоспособности│Расширение перечня │ │ │ │ │ │ │ │

│безработных граждан │общественных работ │ │ │ │ │ │ │ │

│за счет │с учетом потребности │ │ │ │ │ │ │ │

│совершенствования │города в развитии │ │ │ │ │ │ │ │

│системы │социальной │ │ │ │ │ │ │ │

│профессионального │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │

│обучения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Доходы │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Реализация комплекса │Обеспечение роста │Среднемесячная │руб. │19973,1 │22547,0 │25052,0 │27786,0 │30623,0 │

│мер по увеличению │доходов населения │заработная плата │ │ │ │ │ │ │

│трудовых доходов, │ │одного работника │ │ │ │ │ │ │

│снижению численности │ │(по крупным │ │ │ │ │ │ │

│населения с доходами │ │и средним │ │ │ │ │ │ │

│ниже величины │ │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │

│прожиточного │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│минимума, росту доли │ │Обеспеченность │кв. м │ 23,4 │ 24,1 │ 24,8 │ 25,5 │ 26,3 │

│среднего класса, │ │жильем на 1 жителя │ │ │ │ │ │ │

│сокращению │ │ │ │ │ │ │ │ │

│отраслевого │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и территориального │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дисбаланса в доходах │ │ │ │ │ │ │ │ │

│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Потребление │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Удовлетворение │Обеспечение ценовой │Оборот розничной │тыс. руб.│ 77,4 │ 92,1 │ 97,4 │ 106,9 │ 116,6 │

│потребностей всех │доступности товаров │торговли (по │на 1 чел. │ │ │ │ │ │

│слоев населения │и услуг, │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │

│потребительскими │увеличение доли │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │

│товарами, услугами │предложения на рынок │ │ │ │ │ │ │ │

│общественного питания│качественных │ │ │ │ │ │ │ │

│и бытовыми услугами │потребительских │ │ │ │ │ │ │ │

│по доступным для │товаров местного │ │ │ │ │ │ │ │

│населения ценам при │производства │ │ │ │ │ │ │ │

│обеспечении качества ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│и безопасности │Обеспечение │Обеспеченность │кв. м на 1│ 542,7 │ 611,0 │ 637,1 │ 661,7 │ 683,5 │

│их приобретения │территориальной │торговыми площадями│тыс. чел. │ │ │ │ │ │

│и потребления │доступности товаров и│ │населен. │ │ │ │ │ │

│ │услуг во всех районах├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │города путем │Обеспеченность │ед. на 1 │ 31,4 │ 32,3 │ 33,3 │ 34,3 │ 35,3 │

│ │оптимального │посадочными местами│тыс. чел. │ │ │ │ │ │

│ │формирования │в открытой сети │населен. │ │ │ │ │ │

│ │размещения объектов │предприятий │ │ │ │ │ │ │

│ │потребительского │общественного │ │ │ │ │ │ │

│ │рынка │питания │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Здравоохранение │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Повышение доступности│Развитие медицинской │Число заболеваний, │ед. на 1 │ 925 │ 910 │ 905 │ 905 │ 900 │

│и качества │профилактики │зарегистрированных │тыс. чел. │ │ │ │ │ │

│медицинской помощи │и формирование │у больных с впервые│населен. │ │ │ │ │ │

│для широких слоев │здорового образа │установленным │ │ │ │ │ │ │

│населения г. Липецка │жизни населения │диагнозом │ │ │ │ │ │ │

│ │города Липецка │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Улучшение состояния │Младенческая │чел. на 1 │ 5,8 │ 5,7 │ 6,8 │ 6,7 │ 6,6 │

│ │здоровья матери │смертность │тыс. │ │ │ │ │ │

│ │и ребенка │ │родившихся│ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Кадровое обеспечение │Обеспеченность │чел. на 10│ 34,1 │ 34,0 │ 35,0 │ 36,0 │ 38,0 │

│ │здравоохранения │врачами │тыс. чел. │ │ │ │ │ │

│ │ │ │населен. │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Обеспеченность │чел. на 10│ 88,4 │ 87,0 │ 90,0 │ 91,0 │ 92,0 │

│ │ │средним медицинским│тыс. чел. │ │ │ │ │ │

│ │ │персоналом │населен. │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Совершенствование │Амбулаторно- │ед. план. │ 33 │ 33 │ 34 │ 34 │ 34 │

│ │материально- │поликлинические │мощность │17540 │17540 │17740 │17740 │17740 │

│ │технической базы ЛПУ │учреждения (в т.ч. │тыс. │ 4798,8 │47000,0 │ 4840,0 │ 4900,0 │ 4950,0 │

│ │г. Липецка. │поликлинические │посещений │ │ │ │ │ │

│ │Формирование │подразделения │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективной │больниц) │ │ │ │ │ │ │

│ │технологической ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │модели организации │Обеспеченность │ед. на 10 │ 60,3 │ 57,8 │ 56,0 │ 48,8 │ 48,4 │

│ │медицинской помощи │койками │тыс. │ │ │ │ │ │

│ │населению │ │населения │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Дошкольное образование │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Обеспечение │Увеличение числа мест│Обеспеченность │% │ 82,0 │ 85,0 │ 90,0 │ 87,0 │ 88,0 │

│государственных │в дошкольных │детей дошкольного │ │ │ │ │ │ │

│гарантий прав граждан│учреждениях в целях │возраста местами │ │ │ │ │ │ │

│на получение │удовлетворения │в ДОУ │ │ │ │ │ │ │

│качественного │имеющегося спроса │ │ │ │ │ │ │ │

│дошкольного │на услуги ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │

│образования в ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│здоровьесберегающих │Увеличение охвата │Доля детей │% │ 89,5 │ 90,0 │ 92,0 │ 93,0 │ 94,0 │

│условиях │детей дошкольным │в возрасте от 3 до │ │ │ │ │ │ │

│ │образованием за счет │7 лет, получающих │ │ │ │ │ │ │

│ │новых форм │дошкольную │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольного │образовательную │ │ │ │ │ │ │

│ │образования │услугу и (или) │ │ │ │ │ │ │

│ │ │услугу по их │ │ │ │ │ │ │

│ │ │содержанию │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в организациях │ │ │ │ │ │ │

│ │ │различной │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организационно- │ │ │ │ │ │ │

│ │ │правовой формы │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и формы │ │ │ │ │ │ │

│ │ │собственности, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в общей численности│ │ │ │ │ │ │

│ │ │детей от 3 до 7 лет│ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Улучшение │Количество │% │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │

│ │материально- │дошкольных │ │ │ │ │ │ │

│ │технического │образовательных │ │ │ │ │ │ │

│ │состояния дошкольных │учреждений, │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │соответствующих │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │санитарным │ │ │ │ │ │ │

│ │ │требованиям │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Совершенствование │Обеспеченность │% │ 93,1 │ 93,2 │ 94,0 │ 95,0 │ 96,0 │

│ │качества дошкольного │учреждений │ │ │ │ │ │ │

│ │образования за счет │дошкольного │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения │образования │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных │педагогическими │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │кадрами │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │(воспитателями) │ │ │ │ │ │ │

│ │квалифицированными │ │ │ │ │ │ │ │

│ │кадрами, повышения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квалификации │ │ │ │ │ │ │ │

│ │педагогических кадров│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Создание условий для │Выполнение │% │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │

│ │сохранения и │натуральных норм │ │ │ │ │ │ │

│ │укрепления здоровья │питания на │ │ │ │ │ │ │

│ │воспитанников │1 ребенка │ │ │ │ │ │ │

│ │дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Среднее образование │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Обеспечение │Обеспечение гарантий │Удельный вес │% │ 0,49│ 11,7 │ 22,0 │ 32,5 │ 42,5 │

│доступности │качества │численности │ │ │ │ │ │ │

│качественного │образовательных услуг│школьников, │ │ │ │ │ │ │

│образования, его │и их соответствия │обучающихся │ │ │ │ │ │ │

│адресности и │требованиям │по федеральным │ │ │ │ │ │ │

│эффективности │образовательного │государственным │ │ │ │ │ │ │

│ │стандарта, переход │образовательным │ │ │ │ │ │ │

│ │системы образования │стандартам (от │ │ │ │ │ │ │

│ │г. Липецка на новые │общего количества │ │ │ │ │ │ │

│ │образовательные │обучающихся) │ │ │ │ │ │ │

│ │стандарты ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Доля обучающихся, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │преодолевших │ │ │ │ │ │ │

│ │ │минимальный порог │ │ │ │ │ │ │

│ │ │результатов ЕГЭ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │по обязательным │ │ │ │ │ │ │

│ │ │предметам: │ │ │ │ │ │ │

│ │ │- русскому языку │% │ 98,9 │ 99,0 │ 99,1 │ 99,2 │ 99,3 │

│ │ │- математике │% │ 98,6 │ 99,0 │ 99,1 │ 99,2 │ 99,3 │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Развитие системы │Доля обучающихся - │% │ 60,9 │ 60,9 │ 60,4 │ 60,7 │ 61,0 │

│ │поддержки талантливых│победителей │ │ │ │ │ │ │

│ │детей │и призеров │ │ │ │ │ │ │

│ │ │регионального этапа│ │ │ │ │ │ │

│ │ │всероссийской │ │ │ │ │ │ │

│ │ │олимпиады │ │ │ │ │ │ │

│ │ │школьников (от │ │ │ │ │ │ │

│ │ │общего количества │ │ │ │ │ │ │

│ │ │призовых мест) │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Развитие учительского│Доля педагогов, │% │ 82,3 │ 82,4 │ 82,4 │ 83,0 │ 83,0 │

│ │потенциала │прошедших │ │ │ │ │ │ │

│ │ │аттестацию на │ │ │ │ │ │ │

│ │ │присвоение первой │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и высшей │ │ │ │ │ │ │

│ │ │квалификационной │ │ │ │ │ │ │

│ │ │категории │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Изменение │Доля обучающихся, │% │ 77,5 │ 78,1 │ 78,3 │ 78,7 │ 79,0 │

│ │инфраструктуры │занимающихся │ │ │ │ │ │ │

│ │школьной сети │в первую смену │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Доля │% │ 3,2 │ 4,7 │ 6,0 │ 8,0 │ 9,5 │

│ │ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │

│ │ │учреждений, в │ │ │ │ │ │ │

│ │ │которых обучающимся│ │ │ │ │ │ │

│ │ │предоставлены все │ │ │ │ │ │ │

│ │ │виды современных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │условий обучения │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Доля │% │ 5,9 │ 5,9 │ 8,5 │ 12,0 │ 15,0 │

│ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │учреждений, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │

│ │ │безбарьерную среду │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в образовательном │ │ │ │ │ │ │

│ │ │процессе │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Сохранение │Доля обучающихся, │% │ 70,0 │ 72,0 │ 74,0 │ 77,0 │ 80,0 │

│ │и укрепление здоровья│охваченных горячим │ │ │ │ │ │ │

│ │школьников │питанием │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Развитие │Доля │% │ 60,0 │ 60,5 │ 61,0 │ 61,5 │ 62,0 │

│ │согласованного │образовательных │ │ │ │ │ │ │

│ │взаимодействия между │учреждений, имеющих│ │ │ │ │ │ │

│ │всеми │управляющие │ │ │ │ │ │ │

│ │заинтересованными │и попечительские │ │ │ │ │ │ │

│ │в качественном │советы │ │ │ │ │ │ │

│ │образовании │ │ │ │ │ │ │ │

│ │субъектами │ │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальной среды │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Физическая культура и спорт │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Создание условий для │Укрепление │Обеспеченность │% │ │ │ │ │ │

│активных занятий │и дальнейшее развитие│населения: │ │ │ │ │ │ │

│физической культурой │материально- │- спортивными │ │ 26,1 │ 27,1 │ 27,3 │ 27,8 │ 27,8 │

│и спортом, │технической │залами │ │ │ │ │ │ │

│формирование у липчан│спортивной базы │- бассейнами │ │ 5,8 │ 5,8 │ 6,6 │ 6,6 │ 7,4 │

│потребности в │ │- плоскостными │ │ 28,1 │ 28,7 │ 28,7 │ 28,7 │ 30,0 │

│здоровом образе жизни│ │спортивными │ │ │ │ │ │ │

│ │ │сооружениями │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Развитие физической │Доля городского │% │ 17,8 │ 18,2 │ 20,0 │ 23,0 │ 27,0 │

│ │культуры, в т.ч.: │населения, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организованно │ │ │ │ │ │ │

│ │ │занимающегося │ │ │ │ │ │ │

│ │ │физкультурой │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и спортом │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Развитие системы │Доля детей (5 - 18 │% │ 18,6 │ 18,6 │ 18,7 │ 18,7 │ 18,8 │

│ │детско-юношеского │лет), занимающихся │ │ │ │ │ │ │

│ │спорта │в учреждениях │ │ │ │ │ │ │

│ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │

│ │ │образования │ │ │ │ │ │ │

│ │ │спортивной │ │ │ │ │ │ │

│ │ │направленности │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Культура и искусство │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Укрепление │Совершенствование │Доля детей, │% │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │

│культурного │образовательного │обучающихся │ │ │ │ │ │ │

│потенциала города, │процесса в школах │в школах │ │ │ │ │ │ │

│сохранение богатого │дополнительного │дополнительного │ │ │ │ │ │ │

│культурного наследия │образования │образования в сфере│ │ │ │ │ │ │

│и традиций, повышение│ │культуры │ │ │ │ │ │ │

│качества ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│предоставляемых услуг│Совершенствование │Количество │ед. │ 4743 │ 4745 │ 4750 │ 4755 │ 4760 │

│ │организации досуга │культурно-досуговых│ │ │ │ │ │ │

│ │горожан │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │концертов, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выставок, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │спектаклей │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Удельный вес │% │ 278,0 │ 278,0 │ 278,0 │ 278,5 │ 278,5 │

│ │ │населения, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │участвующего в │ │ │ │ │ │ │

│ │ │культурно-досуговых│ │ │ │ │ │ │

│ │ │мероприятиях │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Модернизация │Пополняемость │% │ 2,0 │ 2,1 │ 2,2 │ 2,3 │ 2,4 │

│ │информационно- │библиотечного фонда│ │ │ │ │ │ │

│ │библиотечного ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │обслуживания │Удельный вес │% │ 17,0 │ 17,1 │ 17,1 │ 17,2 │ 17,2 │

│ │населения │населения, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │пользующегося │ │ │ │ │ │ │

│ │ │услугами городских │ │ │ │ │ │ │

│ │ │библиотек │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Создание условий для │Количество │ед. │ 2739 │ 2800 │ 2850 │ 2900 │ 2950 │

│ │сохранения и развития│экспонатов │ │ │ │ │ │ │

│ │местного │основного фонда │ │ │ │ │ │ │

│ │традиционного │музея │ │ │ │ │ │ │

│ │народного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │художественного │ │ │ │ │ │ │ │

│ │творчества │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Социальная защита населения │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Социальная поддержка │Оказание различных │Доля пожилых людей │% │ 38,1 │ 38,3 │ 38,2 │ 38,2 │ 38,2 │

│наиболее незащищенных│видов помощи │и инвалидов, │ │ │ │ │ │ │

│категорий граждан г. │малообеспеченным │обслуженных │ │ │ │ │ │ │

│Липецка │семьям и одиноко │учреждениями │ │ │ │ │ │ │

│ │проживающим гражданам│социального │ │ │ │ │ │ │

│ │и гражданам, │обслуживания │ │ │ │ │ │ │

│ │находящимся в трудной│ │ │ │ │ │ │ │

│ │жизненной ситуации │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Развитие сети │Доля │% │ 95,0 │ 95,0 │ 95,0 │ 95,0 │ 95,0 │

│ │реабилитационных │детей-инвалидов, │ │ │ │ │ │ │

│ │отделений для детей │получивших │ │ │ │ │ │ │

│ │и подростков │социальную │ │ │ │ │ │ │

│ │с ограниченными │поддержку в органах│ │ │ │ │ │ │

│ │возможностями │и учреждениях │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┤социальной защиты, │ │ │ │ │ │ │

│ │Разработка новых форм│от общего числа │ │ │ │ │ │ │

│ │и методов оказания │детей-инвалидов │ │ │ │ │ │ │

│ │помощи семьям, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │имеющим детей- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Оказание различных │Доля детей, │% │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │

│ │видов социальной │получивших меры │ │ │ │ │ │ │

│ │помощи и социальных │социальной │ │ │ │ │ │ │

│ │услуг, организация │поддержки, от │ │ │ │ │ │ │

│ │оздоровления и отдыха│общего числа детей,│ │ │ │ │ │ │

│ │детей │обратившихся в │ │ │ │ │ │ │

│ │ │органы и учреждения│ │ │ │ │ │ │

│ │ │социальной защиты │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Создание условий для │Доля семей, │% │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │

│ │социальной, │находящихся │ │ │ │ │ │ │

│ │психолого- │в социально опасном│ │ │ │ │ │ │

│ │педагогической помощи│положении, │ │ │ │ │ │ │

│ │и реабилитации │получивших меры │ │ │ │ │ │ │

│ │несовершеннолетних, │социальной │ │ │ │ │ │ │

│ │оставшихся в трудной │поддержки, от │ │ │ │ │ │ │

│ │жизненной ситуации │общего числа семей,│ │ │ │ │ │ │

│ │ │состоящих на учете │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в органах │ │ │ │ │ │ │

│ │ │социальной защиты │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Жилищно-коммунальное хозяйство │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Обеспечение │Проведение │Доля │% │ 5,7 │ 6,6 │ 6,9 │ 9,1 │ 11,4 │

│комфортных │капитального ремонта │отремонтированных │ │ │ │ │ │ │

│и безопасных условий │жилого фонда. │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │

│проживания граждан, │Обеспечение │домов от общего │ │ │ │ │ │ │

│повышение качества │эксплуатации │количества │ │ │ │ │ │ │

│предоставления и │жилищного фонда │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │

│доступности жилищно- │города в соответствии│домов (нарастающим │ │ │ │ │ │ │

│коммунальных услуг │с Правилами и нормами│итогом) │ │ │ │ │ │ │

│для всех категорий │технической │Доля │% │ 4,4 │ 4,5 │ 30,5 │ 24,2 │ 21,0 │

│граждан │эксплуатации │модернизированных │ │ │ │ │ │ │

│ │жилищного фонда. │лифтов к количеству│ │ │ │ │ │ │

│ │Повышение степени │лифтов, требующих │ │ │ │ │ │ │

│ │благоустройства │замены - │ │ │ │ │ │ │

│ │жилых домов, │модернизации │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение бытовых │Доля аварийного │% │ 0,34│ 0,35│ 0,36 │ 0,37 │ 0,37 │

│ │условий населения │жилищного фонда │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в жилищном фонде, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │обслуживаемом │ │ │ │ │ │ │

│ │ │управляющими │ │ │ │ │ │ │

│ │ │компаниями и ТСЖ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Создание условий для │Доля │% │ 76,0 │ 80,9 │ 98,2 │ 99,0 │ 100,0 │

│ │энергосбережения в │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │

│ │системах коммунальной│домов, оснащенных │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры города│приборами учета │ │ │ │ │ │ │

│ │ │холодной воды │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Доля │% │ 73,7 │ 77,3 │ 81,3 │ 82,0 │ 82,0 │

│ │ │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │домов, оснащенных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │приборами учета │ │ │ │ │ │ │

│ │ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и теплоносителя │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Повышение уровня │Доля │% │ 34,0 │ 100,0 │ 100,0 │ - │ - │

│ │благоустройства │отремонтированного │ │ │ │ │ │ │

│ │ │асфальтового │ │ │ │ │ │ │

│ │ │покрытия по │ │ │ │ │ │ │

│ │ │отношению к общей │ │ │ │ │ │ │

│ │ │площади, требующей │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ремонта │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Доля капитально │% │ 0,02│ 20,0 │ 30,0 │ - │ - │

│ │ │отремонтированного │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мостового полотна │ │ │ │ │ │ │

│ │ │по отношению │ │ │ │ │ │ │

│ │ │к общей площади, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │требующей ремонта │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(нарастающим │ │ │ │ │ │ │

│ │ │итогом) │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Городской транспорт │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Обеспечение │Обеспечение │Протяженность │км │ 1310,8 │ 1343,2 │ 1393,7 │ 1397,3 │ 1401,5 │

│безопасной, надежной │транспортной │маршрутной сети │ │ │ │ │ │ │

│и качественной │доступности для │ │ │ │ │ │ │ │

│перевозки пассажиров │населения новых │ │ │ │ │ │ │ │

│ │районов города │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Обновление и │Количество │ед. │ 879 │ 850 │ 860 │ 870 │ 880 │

│ │увеличение количества│подвижного состава │ │ │ │ │ │ │

│ │подвижного состава │Обеспеченность │мест на 1 │ 70 │ 70 │ 70 │ 72 │ 73 │

│ │ │подвижным составом │тыс. чел. │ │ │ │ │ │

│ │ │ │насел. │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Улучшение дорожных │Оснащенность │% │ 68,0 │ 70,0 │ 72,0 │ 73,0 │ 74,0 │

│ │условий и приведение │остановочных │ │ │ │ │ │ │

│ │обустройства │пунктов │ │ │ │ │ │ │

│ │маршрутной сети │остановочными │ │ │ │ │ │ │

│ │в соответствие │павильонами │ │ │ │ │ │ │

│ │с предъявляемыми │ │ │ │ │ │ │ │

│ │требованиями │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Архитектура и градостроительство, жилищная политика │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Формирование │Обеспечение жильем │Количество семей, │ед. │ 6 │ 11 │ 9 │ 2 │ 3 │

│муниципального фонда │граждан, состоящих │получивших жилые │ │ │ │ │ │ │

│жилья для обеспечения│на учете нуждающихся │помещения │ │ │ │ │ │ │

│граждан, вставших на │в жилых помещениях │по договорам │ │ │ │ │ │ │

│учет до 01.03.2005, │ │социального найма │ │ │ │ │ │ │

│и малоимущих граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│Реализация │Увеличение объемов │Ввод нового жилья │кв. м на 1│ 0,78│ 0,78│ 0,79 │ 0,81 │ 0,83 │

│государственной │жилищного │ │жителя │ │ │ │ │ │

│политики в сфере │строительства │ │ │ │ │ │ │ │

│планировки и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│застройки города │ │ │ │ │ │ │ │ │

│в среднесрочном │ │ │ │ │ │ │ │ │

│периоде - обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │

│благоприятных условий│ │ │ │ │ │ │ │ │

│жизнедеятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│человека, развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │

│внешней и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│привлекательности │ │ │ │ │ │ │ │ │

│города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Экологическая среда │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Улучшение │Снижение объемов │Комплексный индекс │ед. │ 8,63│ 8,63│ 7 - 13│ 7 - 13│ 7 - 13│

│экологической │выбросов вредных │загрязнения │ │ │ │ │ │ │

│обстановки в городе │веществ от основных │атмосферы (КИЗА) │ │ │ │ │ │ │

│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │

│ │загрязнения │ │ │ │ │ │ │ │

│ │атмосферного воздуха,│ │ │ │ │ │ │ │

│ │стабилизация значения│ │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексного индекса │ │ │ │ │ │ │ │

│ │загрязнения атмосферы│ │ │ │ │ │ │ │

│ │(КИЗА5) 7,0 - 13,0 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │единицы │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Сохранение │Площадь зеленых │кв. м на │ 16,56│ 16,56│ 16,56 │ 16,56 │ 16,56 │

│ │озелененных │насаждений общего │1 жителя │ │ │ │ │ │

│ │территорий и │пользования │ │ │ │ │ │ │

│ │улучшение качества │ │ │ │ │ │ │ │

│ │насаждений в городе │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Сохранение │Количество особо │ед. │ 4 │ 6 │ 6 │ 6 │ 6 │

│ │и восстановление │охраняемых │ │ │ │ │ │ │

│ │уникальных природных │природных │ │ │ │ │ │ │

│ │комплексов │территорий местного│ │ │ │ │ │ │

│ │ │значения │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Организация в городе │Процент твердых │% │ 97,1 │ 97,1 │ 96,5 │ 96,0 │ 95,5 │

│ │эффективной системы │коммунальных │ │ │ │ │ │ │

│ │управления │отходов, │ │ │ │ │ │ │

│ │промышленными │перерабатываемых │ │ │ │ │ │ │

│ │и бытовыми отходами, │механизированным │ │ │ │ │ │ │

│ │в том числе внедрение│способом на │ │ │ │ │ │ │

│ │прогрессивных │спецпредприятиях │ │ │ │ │ │ │

│ │малоотходных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технологий, установок│ │ │ │ │ │ │ │

│ │по обезвреживанию │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отходов и сбору │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вторичных ресурсов │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Безопасность жизни граждан │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Обеспечение защиты │Снижение уровня │Раскрываемость │% │ 36,1 │ 38,3 │ 39,5 │ 40,1 │ 42,1 │

│конституционных прав │преступности │преступлений │ │ │ │ │ │ │

│и свобод граждан │на территории города │общеуголовной │ │ │ │ │ │ │

│путем повышения │ │направленности │ │ │ │ │ │ │

│эффективности системы│ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│профилактики │ │Раскрываемость │% │ 68,3 │ 68,9 │ 69,1 │ 69,3 │ 69,5 │

│правонарушений, │ │тяжких и особо │ │ │ │ │ │ │

│уровня пожарной │ │тяжких преступлений│ │ │ │ │ │ │

│безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│степени защиты от │ │ │ │ │ │ │ │ │

│чрезвычайных ситуаций│ │ │ │ │ │ │ │ │

│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

│и территории города │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Воссоздание системы │Число преступлений,│ед. │ 131 │ 153 │ 146 │ 141 │ 139 │

│ │профилактики │совершенных │ │ │ │ │ │ │

│ │правонарушений, │несовершеннолетними│ │ │ │ │ │ │

│ │направленной на │ │ │ │ │ │ │ │

│ │активизацию борьбы │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с алкоголизмом, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │наркоманией; │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сокращение │ │ │ │ │ │ │ │

│ │преступности │ │ │ │ │ │ │ │

│ │со стороны │ │ │ │ │ │ │ │

│ │несовершеннолетних │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Сокращение дорожно- │Число погибших │чел. на 10│ 1,0 │ 1,2 │ 1,1 │ 1,1 │ 1,0 │

│ │транспортных │в дорожно- │тыс. │ │ │ │ │ │

│ │происшествий │транспортных │населен. │ │ │ │ │ │

│ │ │происшествиях │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Поддержание сил │Доля погибших │% │ 20,0 │ 19,0 │ 18,7 │ 18,5 │ 18,0 │

│ │и средств аварийно- │к общему числу │ │ │ │ │ │ │

│ │спасательных служб в │пострадавших │ │ │ │ │ │ │

│ │постоянной готовности│в чрезвычайных │ │ │ │ │ │ │

│ │к ликвидации │ситуациях │ │ │ │ │ │ │

│ │чрезвычайных ситуаций├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Количество │% │ 28,0 │ 28,5 │ 29,0 │ 29,4 │ 30,0 │

│ │ │приобретенного │ │ │ │ │ │ │

│ │ │оборудования и │ │ │ │ │ │ │

│ │ │транспорта к общему│ │ │ │ │ │ │

│ │ │числу отработавшего│ │ │ │ │ │ │

│ │ │сроки эксплуатации │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Обеспечение │Укомплектованность │% │ 84,9 │ 85,0 │ 85,5 │ 85,7 │ 86,0 │

│ │готовности органов │материально- │ │ │ │ │ │ │

│ │управления и сил │технических запасов│ │ │ │ │ │ │

│ │гражданской обороны │в целях гражданской│ │ │ │ │ │ │

│ │к выполнению задач │обороны │ │ │ │ │ │ │

│ │при угрозе │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и возникновении войн │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(вооруженных │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конфликтов) │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Промышленность │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Создание условий для │Содействие │Индекс │% │ 113,5 │ 110,0 │ 109,0 │ 109,0 │ 107,0 │

│организации │продвижению │промышленного │ │ │ │ │ │ │

│и развития │продукции │производства │ │ │ │ │ │ │

│конкурентоспособных │промышленности на ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│и эффективных │внутреннем и внешнем │Объем отгруженных │тыс. руб. │ 523,4 │ 630,4 │ 725,3 │ 798,1 │ 878,3 │

│производств │рынках. │товаров │на 1 │ │ │ │ │ │

│ │Содействие │собственного │жителя │ │ │ │ │ │

│ │повышению │производства, ├──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │конкурентоспособности│выполненных работ │ │ │ │ │ │ │

│ │промышленных │и услуг │ │ │ │ │ │ │

│ │предприятий │собственными силами│ │ │ │ │ │ │

│ │и их продукции. │по видам │ │ │ │ │ │ │

│ │Содействие развитию │деятельности, │ │ │ │ │ │ │

│ │приоритетных │относящимся к │ │ │ │ │ │ │

│ │направлений │промышленному │ │ │ │ │ │ │

│ │промышленной │производству (по │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │

│ │ │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Удельный вес │% │ 76,4 │ 72,5 │ 73,0 │ 73,4 │ 75,1 │

│ │ │прибыльных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Малый и средний бизнес │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Повышение роли малого│Содействие развитию │Количество │ед. на 1 │ 50,7 │ 51,1 │ 51,5 │ 52,0 │ 52,3 │

│и среднего │субъектов малого │субъектов малого │тыс. │ │ │ │ │ │

│предпринимательства в│и среднего │и среднего │населения │ │ │ │ │ │

│реализации социальной│предпринимательства │предпринимательства│ │ │ │ │ │ │

│политики │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│администрации г. │ │Количество малых и │ед. │ 9955 │10054 │10155 │10255 │10355 │

│Липецка, укрепление │ │средних предприятий│ │ │ │ │ │ │

│социально- │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│экономических позиций│ │Количество │тыс. чел. │ 15,8 │ 15,9 │ 16,0 │ 16,1 │ 16,2 │

│среднего класса, │ │индивидуальных │ │ │ │ │ │ │

│содействие росту │ │предпринимателей │ │ │ │ │ │ │

│уровня жизни │ │ │ │ │ │ │ │ │

│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Инвестиционная деятельность │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Повышение │Содействие │Объем инвестиций в │тыс. руб. │ 75,8 │ 94,5 │ 117,4 │ 146,8 │ 182,9 │

│инвестиционной │привлечению │основной капитал из│на 1 │ │ │ │ │ │

│привлекательности │инвестиций │всех источников │жителя │ │ │ │ │ │

│города Липецка │в экономику города │финансирования (по │ │ │ │ │ │ │

│ │ │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │

│ │ │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │

├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤

│Бюджетно-финансовая сфера │

├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤

│Повышение качества │Обеспечение │Отношение │% │ 51,0 │ 45,0 │не более │не более │не более │

│управления │долгосрочной │предельного объема │ │ │ │60,0 │60,0 │60,0 │

│финансовыми потоками │сбалансированности │муниципального │ │ │ │ │ │ │

│муниципального │и устойчивости │долга города │ │ │ │ │ │ │

│образования и │бюджетной системы │Липецка к общему │ │ │ │ │ │ │

│поддержание условий │города Липецка │годовому объему │ │ │ │ │ │ │

│для стабильного │ │доходов бюджета без│ │ │ │ │ │ │

│экономического и │ │учета утвержденного│ │ │ │ │ │ │

│социального развития │ │объема │ │ │ │ │ │ │

│городской экономики │ │безвозмездных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поступлений │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Доля собственных │% │ 57,7 │ 55,4 │ 53,2 │ 60,4 │ 59,6 │

│ │ │доходов без учета │ │ │ │ │ │ │

│ │ │безвозмездных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │поступлений из │ │ │ │ │ │ │

│ │ │бюджета субъекта РФ│ │ │ │ │ │ │

│ │ │в доходах бюджета │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Доля инвестиционных│% │ 9,6 │ 8,2 │ 4,4 │ 4,4 │ 4,4 │

│ │ │расходов бюджета │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в общей сумме │ │ │ │ │ │ │

│ │ │расходов бюджета │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Бюджетная │руб. │18112,0 │19217,0 │17151,0 │15311,0 │15273,0 │

│ │ │обеспеченность │ │ │ │ │ │ │

│ │ │населения │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Расходы городского │руб. │16892,0 │20029,0 │17946,0 │15311,0 │15273,0 │

│ │ │бюджета на душу │ │ │ │ │ │ │

│ │ │населения │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Повышение │Отношение │% │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │

│ │эффективности │просроченной │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетных расходов │кредиторской │ │ │ │ │ │ │

│ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │

│ │ │бюджета города │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Липецка к расходам │ │ │ │ │ │ │

│ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Доля муниципальных │% │ 98,0 │ 98,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │

│ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и автономных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │учреждений, для │ │ │ │ │ │ │

│ │ │которых установлены│ │ │ │ │ │ │

│ │ │муниципальные │ │ │ │ │ │ │

│ │ │задания │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Повышение качества │Доля расходных │% │ 42,0 │ 44,0 │ 49,5 │ 50,0 │ 50,0 │

│ │предоставления │обязательств │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальных услуг │бюджета города │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Липецка, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │детализированных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │по услугам │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Формирование │Доля расходов │% │ 14,8 │ 17,5 │не менее │не менее │не менее │

│ │программного бюджета │бюджета города │ │ │ │50,0 │50,0 │50,0 │

│ │ │Липецка, │ │ │ │ │ │ │

│ │ │осуществляемых │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в рамках городских │ │ │ │ │ │ │

│ │ │целевых │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и ведомственных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │программ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Совершенствование │Количество │ед. │ 28 │ 38 │ 45 │ 50 │ 55 │

│ │муниципального │проверок, │ │ │ │ │ │ │

│ │финансового контроля │проведенных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │департаментом │ │ │ │ │ │ │

│ │ │финансов │ │ │ │ │ │ │

│ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │

│ │ │города Липецка │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в соответствии │ │ │ │ │ │ │

│ │ │со статьей 266 │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Бюджетного кодекса │ │ │ │ │ │ │

│ │ │РФ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │ │Доля возмещенных и │% │ 1,9 │ 7,0 │ 7,5 │ 8,0 │ 8,5 │

│ │ │восстановленных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │

│ │ │от общего объема │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выявленных │ │ │ │ │ │ │

│ │ │нарушений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ │Развитие │Количество главных │ед. │ 20 │ 19 │ 19 │ 19 │ 19 │

│ │информационной │распорядителей │ │ │ │ │ │ │

│ │системы управления │бюджетных средств, │ │ │ │ │ │ │

│ │муниципальными │у которых внедрена │ │ │ │ │ │ │

│ │финансами города │и используется │ │ │ │ │ │ │

│ │Липецка │автоматизированная │ │ │ │ │ │ │

│ │ │система управления │ │ │ │ │ │ │

│ │ │бюджетным процессом│ │ │ │ │ │ │

└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

В целях оценки ожидаемых результатов реализации Программы предполагается использовать такие источники информации, как:

- статистическая информация;

- отчеты исполнителей Программы о ходе ее реализации;

- управленческая и финансовая отчетность предприятий и учреждений;

- другие источники информации.

Глава города Липецка

М.В.ГУЛЕВСКИЙ

Приложение

к Программе

социально-экономического

развития города Липецка

на 2012 - 2014 годы

Перечень

приоритетных инвестиционных проектов, намеченных

для реализации на территории города Липецка за счет

внебюджетных средств

Объекты жилищного строительства:

1. Застройка жилого квартала на территории общественно-торгового центра 6 жилого района

2. Коттеджная застройка по ул. Ангарской, в п. Желтые Пески

3. Застройка квартала ул. Фрунзе - Калинина - Октябрьская - Неделина

4. Комплексная застройка:

- 29 микрорайона,

- жилого квартала по ул. 50 лет НЛМК,

- микрорайона Университетский,

- микрорайона Елецкий,

- 32 - 33 микрорайонов,

- района по ул. Гагарина - Качалова - Попова - Нестерова

5. Застройка по ул. Громовой, Бородинской

Объекты социально-культурного назначения:

1. Строительство аквапарка по ул. Гагарина

2. Строительство спортивного комплекса рядом с Дворцом спорта "Звездный"

3. Строительство спортивно-оздоровительного центра в 28 микрорайоне

Торговые, гостиничные центры:

1. Строительство торгово-развлекательных комплексов:

- по Елецкому шоссе,

- по ул. Московской,

- ул. 50 лет НЛМК,

- на территории 32 - 33 микрорайонов,

- по ул. Неделина,

- на пересечении ул. Катукова - Московской,

- по пр. 60 лет СССР,

- реконструкция вещевого рынка "Петровский"

2. Строительство административно-гостиничных комплексов по пр. 60 лет СССР, по ул. Кузнечной, по ул. Неделина, по ул. Плеханова, гостинично-делового центра на пл. Театральной.

Объекты промышленного назначения:

N п/п

Наименование предприятия

Наименование инвестиционного проекта

1.

ОАО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"

Техническое перевооружение с целью выпуска новых кондитерских изделий

2.

ОАО "Компания Росинка"

Техническое перевооружение с целью расширения действующего производства минеральной воды и сокосодержащих газированных напитков

3.

ЗАО "Индезит Интернэшнл"

Техническое перевооружение с целью модернизации производства холодильной/ морозильной техники и стиральных машин

4.

ООО "Стройдеталь"

Второй этап реконструкции - замена оборудования на современные высокопроизводительные европейские машины, изготавливающие арматурные каркасы и формовочные линии с высококачественными характеристиками

5.

НПП "Валок-Чугун"

Разработка инновационной технологии по производству сварных фасонных частей из высокопрочного чугуна больших диаметров

6.

ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий"

Строительство упаковочной линии газобетонных блоков

7.

ОАО "Липецкий хладокомбинат"

Модернизация действующего производства путем внедрения инновационных технологий

Перечень приоритетных инвестиционных проектов, намеченных

для реализации на территории города Липецка за счет средств

городского бюджета либо на условиях софинансирования

Объекты социально-культурного назначения:

1. Строительство школ и детских садов в 28, 29, 32 - 33 микрорайонах, в квартале ул. Фрунзе - Калинина - Октябрьская - Неделина, по ул. 50 лет НЛМК; пос. Сырский Рудник

2. Строительство поликлиник в микрорайонах Университетский, Елецкий, 32 - 33 микрорайонах

3. Строительство лабораторного корпуса областного туберкулезного диспансера с размещением детского отделения на 40 коек и аптеки

4. Строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера

5. Реконструкция стационарного отделения областного наркологического диспансера

6. Строительство Дворца молодежи в 7 жилом районе

7. Строительство бассейнов в МЖК и поселке Матырский

8. Строительство спортивного комплекса в парке "Молодежный"

Перечень утвержденных и планируемых к реализации

на территории города Липецка в 2012 году

городских целевых программ

1. Городская целевая программа"Охрана окружающей среды города Липецка на 2010 - 2012 годы"

2. Городская целевая программа"Липецк - наш общий дом" (2010 - 2012 годы)

3. Городская целевая программа"Повышение эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012 - 2013 годы"

4. Городская целевая программа"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке на 2010 - 2012 годы"

5. Городская целевая программа"Организация и проведение городских праздничных мероприятий в городе Липецке (2010 - 2012 годы)"

6. Городская целевая программа"Развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва в городе Липецке на 2010 - 2012 годы"

7. Городская целевая программа"Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде города Липецка на 2010 - 2012 гг."

8. Городская целевая программа"Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2009 - 2012 годы"

9. Городская целевая программа"Липецкие скверы (2011 - 2013 годы)"

10. Городская целевая программа"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Липецка на 2009 - 2012 годы"

11. Городская целевая программа"Водоснабжение частного сектора города Липецка на 2010 - 2012 годы"

12. Городская целевая программа"Строительство и реконструкция сетей наружного освещения города Липецка" на 2012 - 2014 годы

13. Городская целевая программа"Развитие коммунальной инфраструктуры города Липецка в сфере водоотведения на 2012 - 2014 годы"

14. Городская целевая программа"Обустройство маршрутной сети города Липецка объектами транспортной инфраструктуры (2010 - 2012 годы)"

15. Городская целевая программа"Об осуществлении мероприятий гражданской обороны, обеспечении пожарной безопасности и защите населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2010 - 2012 годов"

16. Городская целевая программа"Адресная инвестиционная программа города Липецка на 2010 - 2012 годы"

17. Городская целевая программа"Формирование фонда муниципального жилья для обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и малоимущих граждан на 2010 - 2012 годы"

18. Городская целевая программа"Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2011 - 2012 годы"

--------------------------------

<*> Перечень Программ может корректироваться по мере необходимости решения проблем программным методом.

Перечень утвержденных и планируемых к реализации

на территории города Липецка в 2012 году

ведомственных целевых программ

1. Ведомственная целевая программа "Развитие образования в г. Липецке (2012 - 2014 гг.)"

2. Ведомственная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городе Липецке на 2012 год"

3. Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка (2012 год)"

4. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2012 год"

5. Ведомственная целевая программа "Повышение комфортности проживания в жилищном фонде города Липецка" на 2010 - 2012 годы

6. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт мостов на территории города Липецка на 2012 год"

7. Ведомственная целевая программа "Ремонт общего имущества в жилых домах города Липецка (общежитиях согласно техническим паспортам)" на 2011 - 2013 годы

8. Ведомственная целевая программа "Снос аварийных жилых домов города Липецка" на 2011 - 2013 годы

9. Ведомственная целевая программа "Повышение безопасности проживания в многоэтажном жилищном фонде города Липецка за счет замены-модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы" на 2011 - 2013 годы

10. Ведомственная целевая программа "Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка" на 2011 - 2013 годы

11. Ведомственная целевая программа "Ремонт сетей дождевой канализации города Липецка" на 2012 - 2014 годы

12. Ведомственная целевая программа "Газификация многоквартирного дома по адресу: г. Липецк, с. Сселки, ул. Ленина, д. 2а на 2012 год"

13. Ведомственная целевая программа "Управдом в городе Липецке" на 2012 год

14. Ведомственная целевая программа "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2012 - 2014 годы"

15. Ведомственная целевая программа "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов внешнего благоустройства города Липецка на 2012 - 2014 годы"

16. Ведомственная целевая программа "Проведение технической инвентаризации многоквартирных жилых домов города Липецка" на 2011 - 2013 годы

17. Ведомственная целевая программа "Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного и электрического транспорта города Липецка (2012 - 2014 годы)"

18. Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах города Липецка в 2012 году"

--------------------------------

<*> Перечень Программ может корректироваться по мере необходимости решения проблем программным методом.