- •Фгбоу впо Орловский государственный институт экономики и торговли
- •6. Оформление отчета по практике Общие правила оформления
- •Титульный лист, содержание
- •Нумерация страниц и глав
- •Графический материал
- •В штуках
- •Формулы и уравнения
- •Литература
- •Правила оформления списка литературы статья из журнала
- •Учебное пособие, учебник
- •Глава из коллективной монографии
- •Приложения
- •Содержание практики.
- •Правовой статус предприятия
- •Основные экономические показатели хозяйственной деятельности
- •3.Анализ внешней среды предприятия
- •4.Анализ обслуживаемого сегмента рынка и потребительских предпочтений
- •5.Анализ конкурентной среды
- •6.Анализ процесса формирования ассортимента предприятия
- •7.Анализ организации стимулирования сбыта
- •8.Управление персоналом предприятия
- •Среднегодовая численность работников предприятия за ___________годы по категориям (чел.)
- •Оценка персонала.
- •Обучение персонала, перемещение и деловая карьера.
- •Эффективность работы персонала.
- •9.Анализ производственных результатов деятельности предприятия
- •Оценка производственного потенциала предприятия
- •10.Анализ конкурентных возможностей предприятия.
- •Министерство образования и науки рф фгбоу впо Орловский государственный институт экономики и торговли
- •Рекомендуемая литература по общему и стратегическому менеджменту
- •Рекомендуемая литература по производственному менеджменту
- •Алехина Лариса Леонидовна
9.Анализ производственных результатов деятельности предприятия
Производственные результаты деятельности предприятия характеризуются объемами, номенклатурой, качеством производства, объемом и скоростью реализации продукции, работ и оказания услуг
Таблица 54.
Динамика производства и реализации продукции ***.
Годы |
Объем производства продукции в текущих ценах, тыс.руб. |
Индекс цен |
Объем производства продукции в ценах базисного года, тыс.руб. |
Темп роста производства, % |
Объем реализации, тыс.руб. |
Темп роста реализации, % |
||
Баз. |
Цепн. |
Баз. |
Цепн. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегодовой темп роста (прироста) выпуска и реализации продукции определяется по формуле:
Тр = n-1Т1 Т2 …. Тn , ( 7),
где n-количество периодов.
Таблица 55.
Анализ структуры производства продукции
Изделие |
Оптовая цена изделия, руб. |
Объем производства продукции, шт. |
Структура продукции, % |
Выпуск продукции в ценах плана, тыс.руб. |
Изменение выпуска продукции за счет структуры, тыс.руб. |
||||
t0 |
t1 |
t0 |
t1 |
t0 |
Факт.при базовой структуре |
t1 |
|||
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассчитайте коэффициент ассортимента. Определяется путем отношения принятого объема продукции к базовому объему производства (реализации) продукции. В расчете данного коэффициента принимается фактический выпуск продукции каждого вида в отчетном периоде, но не более базового (планового, прошлого периода).
Таблица 56
Показатели выполнения плана по выпуску продукции ***
Вид продукции |
Объем производства, тыс.руб. |
Отклонение планового выпуска 2011 года от |
Отклонение фактического выпуска 2011 года от |
|||||||||||
2007г |
2010г |
2011г |
2007г |
2010г |
Плана |
2007г |
2010г |
|||||||
план |
факт |
тыс.руб. |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб |
% |
тыс. руб. |
% |
тыс.руб |
% |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анализ выполнения плана по ассортименту.
Таблица 57.
Выполнение плана по ассортименту ***
Вид продукции
|
Валовая продукция, тыс.руб. |
Выполнение плана, % |
Валовая продукция, зачтенная в выполнение плана по ассортименту, тыс.руб. |
|
План 2011г |
Факт 2011г |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 58.
Анализ выполнения плана по структуре в 2011 году
Вид продукции |
Выпуск продукции, шт. |
Удельный вес продукции, % |
Изменение удельного веса, +/- |
Процент выполнения плана |
||
План 2011г |
Факт 2011г |
План 2011г |
Факт 2011г |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 59.
Анализ производственной программы предприятия по качеству продукции
Соответствие продукции |
Выпуск продукции А |
||||||||
В натуральном выражении |
В стоимостном выражении |
В процентном выражении |
|||||||
|
2010 год |
2011 год |
План на 2009 год |
2010 год |
2011 год |
План на 2009 год |
2010 год |
2011 год |
План на 2009 год |
Регламентам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стандартам предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальным стандартам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Анализ ритмичности работы
Ритмичность – равномерный выпуск продукции в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмотренных планом. Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и реализации продукции.
Для оценки выполнения плана по ритмичности используются прямые и косвенные показатели.
Прямые показатели – коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, коэффициент аритмичности, удельный вес производства продукции за i-ый период в годовом объеме производства.
Косвенные показатели ритмичности - наличие доплат за сверхурочные работы, оплата простоев по вине предприятия, потери от брака, уплата штрафов за недопоставку и несвоевременную отгрузку продукции, наличие сверхнормативных остатков незавершенного производства и готовой продукции на складах.
Одним из наиболее распространенных показателей - коэффициент ритмичности – определяется путем суммирования фактического удельного веса выпуска продукции за каждый период, но не более базового уровня (в процентах), либо как отношение стоимости выпуска, не превышающего план к общей стоимости выпуска продукции по плану (в долях).
Таблица 60.
Равномерность выпуска продукции по кварталам за 2007-2011гг.
Квартал |
Выпуск продукции, тыс.руб. |
Удельный вес продукции, % |
||||
2007г |
2010г |
2011г |
2007г |
2010г |
20108г |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I |
|
|
|
|
|
|
II |
|
|
|
|
|
|
III |
|
|
|
|
|
|
IV |
|
|
|
|
|
|
Итого за год: |
|
|
|
|
|
|
Таблица 61.
Показатели, характеризующие выпуск продукции по кварталам в 2011г.
Квартал |
Выпуск продукции в 2011г, тыс.руб. |
Удельный вес, % |
Выполнение плана, коэффициент |
Объем продукции, зачтенный в выполнение плана по ритмичности, тыс.руб. |
||
план |
факт |
план |
факт |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
I |
|
|
|
|
|
|
II |
|
|
|
|
|
|
III |
|
|
|
|
|
|
IV |
|
|
|
|
|
|
Итого за год: |
|
|
|
|
|
|
Коэффициент ритмичности находится следующим образом. Вначале определяются объемы продукции, зачтенные в пределах плана по заданным интервалам времени, затем они складываются и сопоставляются с плановым значением
Коэффициент аритмичности находится по формуле:
Каритм=1- Критм (8)
Объем недовыпущенной продукции в связи с неритмичной работой предприятия:
ВП= Каритм* ВПплан, (9)
где ВПплан- плановый объем выпуска.
Показателем, характеризующим ритмичность выпуска, также является коэффициент вариации, который рассчитывается по формуле:
Кв =[√∑(х-х)2/ n]/хпл , (10)
где (х-х)2 - квадратическое отклонение от среднеквартального задания;
n-число периодов;
хпл -среднеквартальный плановый выпуск продукции.