Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практика отчет 2012.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
672.26 Кб
Скачать

Бухгалтерский баланс

н

31 Декабря 2011 г.

а _______________ г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2011

12

28

ООО «Быстрое питание»

Организация _______________________________________________________ по ОКПО

07504034

Производство

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

5907001774

Вид деятельности _________________________________________________по ОКВЭД

73.10

Организационно-правовая форма/форма собственности ___________________________

___________________________________________________________по ОКОПФ / ОКФС

47

41

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

________________________________________________________

Местонахождение (адрес)

____________________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

100,3

148,1

Основные средства

120

77267,9

186955,5

Незавершенное строительство

130

19107,6

8363,9

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

1227,8

580,7

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

1222,4

1101,7

ИТОГО по разделу I

190

98926

197149,9

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы в том числе:

210

27617,2

34859,1

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

21067,5

24778,6

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

365,5

173,9

готовая продукция и товары для перепродажи

214

404,3

1515,6

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

5779,9

8391

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

7264,2

17822,6

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

2279,3

1932,2

в том числе покупатели и заказчики

231

2279,3

1932,2

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

31711,5

14715,1

в том числе: покупатели и заказчики

241

7722,8

6718,6

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

8,3

1015,5

Денежные средства

260

454,1

363,8

Прочие оборотные активы

270

2,7

0

ИТОГО по разделу II

290

69337,3

70708,3

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

168263,3

267858,2

Форма 0710001 с. 2

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

1

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

в том числе:

430

0,3

3

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

39034,9

393708

ИТОГО по разделу III

490

39036,2

393721

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

37474,9

62541

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

37474,9

62541

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

32573

138538,8

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

59179,2

27406,3

поставщики и подрядчики

621

12526,4

13724,4

задолженность перед персоналом организации

622

3202,8

2157,6

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

518,3

449,7

задолженность по налогам и сборам

624

1990,5

5243,1

прочие кредиторы

625

40941,2

5831,5

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

91752,2

165945,1

БАЛАНС

700

168263,3

267858,2

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер _________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________________ ________г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2