- •Правительство республики коми
- •I. Исходные факторы и условия экономического
- •II. Цели, приоритеты и задачи экономического и социального
- •III. Основные направления Стратегии
- •1. Развитие системы государственного управления
- •1.1. Административная реформа
- •1.2. Управление бюджетными ресурсами
- •1.3. Управление государственной собственностью
- •1.3.1. Управление государственным имуществом
- •1.3.2. Управление земельными ресурсами
- •1.3.3. Управление акциями, находящимися
- •2. Развитие инновационной системы
- •3. Инвестиционная политика
- •4. Развитие финансового рынка
- •4.1. Развитие рынка ценных бумаг
- •4.2. Развитие банковского сектора
- •5. Природопользование
- •5.1. Развитие минерально-сырьевой базы
- •5.2. Комплексное использование водных ресурсов
- •5.3. Лесоуправление и лесопользование
- •5.4. Охрана, воспроизводство и использование объектов
- •5.5. Охрана окружающей среды
- •6. Развитие производственной инфраструктуры
- •6.1. Развитие транспортной системы
- •6.2. Развитие дорожного хозяйства
- •6.3. Развитие энергосистемы
- •6.4. Развитие связи
- •6.5. Развитие информатизации и средств
- •7. Структурная политика
- •7.1. Развитие нефтегазового комплекса
- •7.2. Развитие угольной промышленности
- •7.3. Развитие горнорудного комплекса
- •7.4. Развитие лесопромышленного комплекса
- •7.5. Развитие машиностроения
- •7.6. Развитие агропромышленного комплекса
- •7.7. Развитие малого и среднего предпринимательства
- •7.8. Развитие туризма
- •8. Жилищное строительство
- •9. Реформа жилищно-коммунального хозяйства
- •10. Развитие рынка труда
- •10.1. Совершенствование системы кадрового обеспечения
- •10.2. Содействие занятости трудоспособного населения
- •10.3. Развитие социального партнерства в сфере труда
- •10.4. Создание безопасных условий труда
- •11. Социальное развитие
- •11.1. Демографическая политика
- •11.2. Реформирование здравоохранения
- •11.3. Развитие системы образования
- •11.4. Государственная политика в области доходов
- •11.5. Развитие культуры и искусства
- •11.6. Развитие национальных отношений
- •11.7. Развитие физкультуры и спорта
- •11.8. Содействие развитию молодого поколения
- •12. Обеспечение общественной безопасности
- •13. Территориальное развитие
- •13.1. Развитие городов и районов Республики Коми
- •13.2. Градостроительное развитие
- •14. Международное и межрегиональное сотрудничество
- •IV. Механизмы реализации Стратегии
- •V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Реализация основных задач Стратегии позволит обеспечить активизацию всех факторов, создающих условия для повышения уровня и качества жизни населения Республики Коми на основе устойчивого развития экономики республики.
Среднегодовые темпы прироста валового регионального продукта в 2009 - 2020 годы ожидаются на уровне более 5 процентов в год, что позволит увеличить объем валового регионального продукта на душу населения за 12 лет почти в 2 раза.
Основной вклад в формирование валового регионального продукта и обеспечение его роста будут вносить промышленность, строительство, транспорт, связь и торговля.
Развитие промышленного производства в республике в 2020 году к уровню 2008 года увеличится более чем в 1,8 раза. Среднегодовой прирост промышленного производства составит в среднем около 5 процентов в год. Увеличение объемов производства обеспечат большинство видов деятельности промышленности.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, на территории Республики Коми к 2020 году достигнет 15,0 млн. тонн, или 115,4 процента к уровню 2008 года. Прирост добычи нефти ожидается за счет интенсификации эксплуатируемых и вовлечения в разработку новых месторождений, внедрения новых технологий добычи нефти, сокращения простаивающего фонда скважин.
В нефтеперерабатывающей промышленности за счет внедрения новых прогрессивных технологий и увеличения глубины переработки углеводородного сырья в течение всего периода сохранится положительная динамика производства нефтепродуктов. В 2020 году объем производства автомобильного бензина составит 450 тыс. тонн, дизельного топлива - 1900 тыс. тонн, топочного мазута - 1750 тыс. тонн.
Стабилизация развития угольной промышленности Республики Коми, освоение новых месторождений и строительство новых шахт, проведение работ по подготовке нижних горизонтов добычи угля, внедрение высокопроизводительного оборудования и проведение мероприятий по снижению простоев производства позволят обеспечить добычу угля к 2020 году в объеме 17,5 млн. тонн.
Дальнейшее интенсивное развитие получит горнорудная промышленность Республики Коми. Предполагаются создание многоотраслевого горнорудного комплекса, увеличение объемов добычи и переработки горнорудного сырья, создание новых перерабатывающих производств.
В лесопромышленном комплексе реализация основных задач и направлений развития позволит обеспечить качественное улучшение структуры товарной продукции, увеличится доля перерабатывающих отраслей до 90 процентов в общем объеме производства продукции лесопромышленного комплекса. За счет перевооружения производства, внедрения новой техники, углубления переработки древесины увеличится производство лесобумажной продукции.
Объем лесозаготовок при вводе в эксплуатацию новых лесопромышленных комплексов в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах возрастет к 2020 году до 17 млн. куб.м.
Производство пиломатериалов к 2020 году возрастет в 2,9 раза к уровню 2008 года, фанеры - в 1,2 раза, бумаги - в 1,9 раза, картона - в 1,2 раза, древесно-волокнистых плит, включая древесно-волокнистые плиты средней плотности (МДФ) - в 1,2 раза.
Одним из условий роста конкурентоспособности продукции, производимой в Республике Коми, станет активизация инновационной деятельности организаций. К 2020 году ожидается увеличение числа организаций, использующих инновации, не менее чем в 2,3 раза к уровню 2008 года. Доля инновационной продукции в объеме промышленного производства возрастет с 5,9 процента в 2008 году до 20 процентов в 2020 году, или в 3,4 раза.
В агропромышленном комплексе республики решение поставленных задач позволит обеспечить рентабельную работу более 80 процентов сельскохозяйственных организаций.
При благоприятных внешних и внутренних условиях прирост производства продукции сельского хозяйства в 2020 году к уровню 2008 года составит 38,9 процента. Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет к уровню 2008 года на 45,6 процента, молока - на 27,1 процента, яиц - на 24,2 процента.
Продолжится рост инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал увеличится к 2020 году относительно уровня 2008 года почти в 4 раза. Прирост инвестиций будет обусловлен увеличением инвестиционной активности организаций трубопроводного транспорта, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, угольных организаций, предприятий горнорудного и лесопромышленного комплексов, ростом инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и социальной инфраструктуры.
Прирост иностранных инвестиций в 2020 году к уровню 2008 года составит 1,9 раза. Главными факторами увеличения притока иностранного капитала станут улучшение макроэкономического климата, создание благоприятных правовых и экономических условий для привлечения инвестиций, рост кредитных рейтингов, улучшение имиджа и повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми.
Сохранится опережающий рост иностранных инвестиций в лесозаготовительные и деревообрабатывающие организации, агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, сферу услуг, что позволит снизить отраслевые и территориальные диспропорции в распределении иностранного капитала.
Будут сделаны значительные шаги в продвижении и реализации крупных инвестиционных проектов, тем самым будет заложена основа для существенного ускорения темпов роста промышленного производства в последующие годы, изменения структуры экономики республики, повышения доли обрабатывающего сектора в производстве валового регионального продукта, будут снижены, а в ряде случаев устранены транспортные ограничения для развития отраслей и территорий.
Ускорится развитие производственной инфраструктуры. Мощность электростанций к 2020 году увеличится в 1,3 раза к уровню 2008 года, протяженность магистральных линий электропередачи возрастет в 1,4 раза.
Продолжится строительство автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием. Обеспеченность автомобильными дорогами пользования с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения увеличится на 11,7 процента к 2020 году против уровня 2008 года.
Протяженность магистральных трубопроводов к 2020 году возрастет в 1,6 раза к уровню 2008 года, в том числе за счет строительства газопроводов.
Существенно возрастет объем перевозки грузов всеми видами транспорта. Прирост к 2020 году против уровня 2008 года составит 40,9 процента, в том числе трубопроводным транспортом - 57 процентов.
Значительный рост будет наблюдаться по объему услуг связи - к 2020 году в 1,9 раза. Возрастет обеспеченность квартирными телефонными аппаратами как городского, так и сельского населения. Доля населения, пользующегося мобильной связью, увеличится в 2020 году до 62,5 процента.
Обеспеченность населения телевизионным вещанием достигнет к 2020 году 99,9 процента, проводным вещанием - 98 процентов.
Увеличится вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Республики Коми: в объеме промышленного производства - с 12 процентов в 2008 году до 15,8 процента в 2020 году, строительных работ - с 34,4 процента до 37 процентов, платных услуг населению - с 27,8 процента до 30 процентов, розничного товарооборота - с 75 процентов до 82 процентов.
Повышение платежеспособного спроса населения, расширение сети магазинов, учитывающих потребности покупателей различных доходных групп, динамичное развитие общедоступной сети организаций общественного питания будут способствовать росту объемов оборота розничной торговли (в 2 раза к 2020 году в сравнении с уровнем 2008 года), общественного питания (в 1,4 раза), платных услуг населению (в 1,6 раза).
Активизируется жилищное строительство. Ввод в действие жилых домов в 2020 году составит 255 тыс. кв. метров, что в 1,3 раза превысит уровень 2008 года. Обеспеченность общей площадью жилых помещений, приходящихся на одного жителя, увеличится к 2020 году до 24,5 кв. метров.
Вместе с подъемом промышленного производства положительные изменения будут происходить в финансовой сфере. Ожидается увеличение всех доходных источников - средств организаций, налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов.
Позитивные изменения в экономике и финансовой сфере окажут положительное влияние на ситуацию в социальной сфере.
Демографическая ситуация в республике будет развиваться под влиянием динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В долгосрочном периоде сохранится тенденция сокращения численности населения республики за счет миграционного оттока.
Влияние фактора естественной убыли будет ослабевать в связи с положительной динамикой рождаемости (преимущественно в городах) и снижением показателей смертности, а миграционный отток за пределы республики в связи с прогнозируемым увеличением численности граждан, выезжающих из республики в рамках реализации федеральных и целевых республиканских программ переселения северян, станет определяющим фактором снижения численности населения.
В целом за 12 лет численность населения снизится почти на 8 процентов и составит к концу 2020 года 885,4 тыс. человек.
На фоне сокращения общей численности населения сохранится тенденция сокращения численности трудовых ресурсов. При этом удельный вес трудовых ресурсов в численности населения республики будет возрастать за счет сокращения доли населения трудоспособного возраста в миграционном потоке.
В условиях экономического роста численность официально зарегистрированных безработных граждан будет неуклонно снижаться. Среднегодовой показатель уровня безработицы к экономически активному населению в 2020 году сложится на уровне 0,8 процента.
Будет увеличиваться размер средней заработной платы работников отраслей экономики. При этом опережающий рост будет наблюдаться в бюджетной сфере.
В целом среднемесячная заработная плата работников отраслей экономики региона за 2009 - 2020 годы возрастет в 3,8 раза, работников бюджетной сферы - в 4 раза.
В реальном выражении среднемесячная заработная плата работников в экономике региона возрастет за 12 лет в 1,75 раза, в бюджетной сфере - в 1,81 раза.
Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения возрастет с 3 раз в 2008 году до 4,4 раза - в 2020 году.
Стабильно будут увеличиваться доходы пенсионеров. Соотношение назначенной месячной пенсии и прожиточного минимума пенсионера возрастет с 117,9 процента в 2008 году до 167,8 процента в 2020 году.
Прогнозируется дальнейшее повышение денежных доходов населения. Будут расти как номинальные среднедушевые денежные доходы населения, так и реальные денежные доходы населения.
Рост реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения за 12 лет составит 1,7 раза.
Рост реальных денежных доходов населения в долгосрочной перспективе приведет к сокращению уровня бедности населения. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 14,6 процента в 2008 году сократится к 2020 году до 10 процентов.
Основные показатели прогноза экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года (1 вариант) - приведены в таблице 1.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 22.12.2009 N 390, от 22.12.2010 N 460)
Основные показатели прогноза экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года (2 вариант) - приведены в таблице 2.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 22.12.2009 N 390, от 22.12.2010 N 460)
Таблица 1
Основные показатели
прогноза экономического и социального развития
Республики Коми на период до 2020 года
(в ред. Постановления Правительства РК от 22.12.2010 N 460)
1 вариант
|
Показатели |
Единица измерения |
2008 отчет |
2009 отчет |
2010 оценка |
Прогноз | ||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2015 к 2010 |
2020 |
2020 к 2015 |
2020 к 2010 | ||||||
|
Макроэкономические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Численность постоянногонаселения (среднегодовая) |
тыс. человек |
963,4 |
954,8 |
947,4 |
939,8 |
932,1 |
924,4 |
916,8 |
909,2 |
96,0 |
872,1 |
95,9 |
92,1 |
2 |
Темпы роста/снижениясреднегодовой численностинаселения |
в процентах к предыдущему году |
99,2 |
99,1 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
96,0 |
99,2 |
95,9 |
92,1 |
3 |
Объем валовогорегионального продукта(далее - ВРП) |
млн. руб. в основных ценах соответствующихлет |
295614 |
318578 |
349069 |
391379 |
439423 |
494709 |
549245 |
610981 |
175,0 |
1055956 |
172,8 |
302,5 |
4 |
Темпы роста/снижения ВРП |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых основных ценах |
103,3 |
99,0 |
101,0 |
102,1 |
102,5 |
102,6 |
102,8 |
103,0 |
113,7 |
103,5 |
117,6 |
133,7 |
5 |
Объем ВРП на душу населения |
тыс. руб. в ценах соответствующихлет |
306,9 |
333,7 |
368,4 |
416,4 |
471,4 |
535,2 |
599,1 |
672,0 |
182,4 |
1210,8 |
180,2 |
328,7 |
6 |
Темпы роста/снижения ВРП надушу населения |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
103,3 |
99,9 |
101,8 |
102,9 |
103,4 |
103,5 |
103,6 |
103,9 |
118,5 |
104,3 |
122,6 |
145,3 |
7 |
Индекс потребительских ценна товары и услуги, декабрьтекущего года к декабрюпредыдущего года |
в процентах |
113,8 |
108,6 |
108,5 |
108,0 |
107,0 |
106,0 |
106,0 |
105,5 |
-3,0п.п. |
105,0 |
-0,5п.п. |
-3,5п.п. |
8 |
Инвестиции в основнойкапитал по отношению к ВРП |
в процентах |
28,3 |
34,0 |
34,3 |
49,9 |
29,1 |
35,8 |
35,3 |
34,8 |
+0,5п.п. |
34,8 |
0 п.п. |
+0,5п.п. |
9 |
Основные фонды(среднегодовые) в экономикепо отношению к ВРП |
раз |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
-0,1раз |
3,2 |
0 раз |
-0,1раз |
10 |
Доля фонда заработной платыработников организаций вВРП |
в процентах |
42,9 |
34,5 |
32,7 |
31,3 |
30,0 |
29,1 |
29,1 |
28,8 |
-3,9п.п. |
29,6 |
+0,8п.п. |
-3,1п.п. |
11 |
Денежные доходы населенияпо отношению к ВРП |
в процентах |
72,9 |
71,9 |
71,7 |
69,4 |
66,9 |
64,2 |
63,0 |
61,7 |
-10,0п.п. |
56,5 |
-5,2п.п. |
-15,2п.п. |
12 |
Доля ввозимыхпродовольственных товаров вобщем объеме реализованныхпродовольственных товаровна территории РеспубликиКоми (порогпродовольственной безопасности) |
в процентах |
87,2 |
87,7 |
87,5 |
87,0 |
86,7 |
86,5 |
86,0 |
85,6 |
-1,9п.п. |
84,2 |
-1,4п.п. |
-3,3п.п. |
13 |
Производительность труда |
в процентах |
103,6 |
100,6 |
101,7 |
103,0 |
103,3 |
103,2 |
103,5 |
103,7 |
+0,1п.п. |
102,7 |
-1,0п.п. |
-0,9п.п. |
|
Развитие системыгосударственного управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление бюджетнымиресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми |
млн. руб. |
43924,6 |
45363,7 |
43456,6 |
44203,2 |
46624,2 |
46332,6 |
49064,3 |
51899,7 |
119,4 |
68783,3 |
132,5 |
158,3 |
15 |
Налоговые доходыконсолидированного бюджетаРеспублики Коми |
млн. руб. |
35783,3 |
33088,5 |
33873,1 |
38031,3 |
40159,4 |
42656,6 |
45176,2 |
47844,7 |
141,2 |
63746,3 |
133,2 |
188,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
поступления по налогу наприбыль организаций |
млн. руб. |
12739,2 |
9525,6 |
9806,9 |
11628,0 |
11976,8 |
12276,2 |
13429,0 |
14222,2 |
145,0 |
18949,1 |
133,2 |
193,2 |
поступления по налогу надоходы физических лиц |
млн. руб. |
13471,6 |
13989,5 |
14871,8 |
16120,6 |
17348,2 |
18970,0 |
19585,0 |
20741,9 |
139,5 |
27635,6 |
133,2 |
185,8 | |
16 |
Объем расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми |
млн. руб. |
44346,5 |
46415,1 |
48931,1 |
50176,5 |
50995,4 |
49908,8 |
52580,9 |
55160,8 |
112,7 |
72010,6 |
130,5 |
147,2 |
17 |
Темпы роста/снижениядоходов консолидированногобюджета Республики Коми |
в процентах (в действующих ценах) |
128,4 |
103,3 |
95,8 |
101,7 |
105,5 |
99,4 |
105,9 |
105,8 |
119,5 |
106,0 |
132,5 |
158,3 |
18 |
Темпы роста/снижениярасходов консолидированногобюджета Республики Коми |
в процентах (в действующих ценах) |
131,2 |
104,7 |
105,4 |
102,5 |
101,6 |
97,9 |
105,4 |
104,9 |
112,7 |
105,8 |
130,5 |
147,1 |
19 |
Доходы консолидированногобюджета Республики Коми поотношению к ВРП |
в процентах |
14,9 |
14,2 |
12,4 |
11,3 |
10,6 |
9,4 |
8,9 |
8,5 |
-3,9п.п. |
6,5 |
-2,0п.п. |
-5,9п.п. |
20 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми поотношению к ВРП |
в процентах |
15,0 |
14,6 |
14,0 |
12,8 |
11,6 |
10,1 |
9,6 |
9,0 |
-5,0п.п. |
6,8 |
-2,2п.п. |
-7,2п.п. |
21 |
Доходы консолидированногобюджета Республики Коми надушу населения |
тыс. руб. |
45,6 |
47,5 |
45,9 |
47,0 |
50,0 |
50,1 |
53,5 |
57,1 |
124,4 |
78,9 |
138,2 |
171,9 |
22 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми надушу населения |
тыс. руб. |
46,0 |
48,6 |
51,6 |
53,4 |
54,7 |
54,0 |
57,4 |
60,7 |
117,6 |
82,6 |
136,1 |
160,1 |
23 |
Доля налоговых доходов вобщей сумме доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми |
в процентах |
81,5 |
72,9 |
77,9 |
86,0 |
86,1 |
92,1 |
92,1 |
92,2 |
+14,3п.п. |
92,7 |
+0,5п.п. |
+14,8п.п. |
24 |
Бюджетная обеспеченностьРеспублики Коми (долясобственных доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми к расходамконсолидированного бюджетаРеспублики Коми) |
в процентах |
86,6 |
75,8 |
72,6 |
84,6 |
88,6 |
90,7 |
91,2 |
92,1 |
+19,5п.п. |
94,0 |
+1,9п.п. |
+21,4п.п. |
25 |
Дефицит/профицит консолидированного бюджетаРеспублики Коми |
млн. руб. |
-421,9 |
-1051,4 |
-5474,5 |
-5973,3 |
-4371,2 |
-3576,2 |
-3516,6 |
-3261,1 |
59,6 |
-3227,3 |
99,0 |
59,0 |
26 |
Дефицит/профицит консолидированного бюджетаРеспублики Коми поотношению к ВРП |
в процентах |
-0,14 |
-0,33 |
-1,57 |
-1,53 |
-0,99 |
-0,72 |
-0,64 |
-0,53 |
+1,04п.п. |
-0,31 |
+0,22п.п. |
+1,26п.п. |
27 |
Дефицит/профицит консолидированного бюджетаРеспублики Коми поотношению к доходамконсолидированного бюджетаРеспублики Коми |
в процентах |
-0,96 |
-2,32 |
-12,60 |
-13,51 |
-9,38 |
-7,72 |
-7,17 |
-6,28 |
+6,32п.п. |
-4,69 |
+1,59п.п. |
+7,91п.п. |
28 |
Объем государственногодолга Республики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджетеРеспублики Коми |
млн. руб. |
4516,4 |
7093,9 |
8043,4 |
10288,7 |
14058,7 |
17191,1 |
16848,9 |
16252,2 |
202,1 |
14600,0 |
89,8 |
181,5 |
29 |
Темпы роста/снижениясуммарной величиныгосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджетеРеспублики Коми |
в процентах |
94,7 |
157,1 |
113,4 |
127,9 |
136,6 |
122,3 |
98,0 |
96,5 |
-16,9п.п. |
97,7 |
+1,2п.п. |
-15,7п.п. |
30 |
Суммарная величинагосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долгаконсолидированного бюджетаРеспублики Коми поотношению к ВРП |
в процентах |
1,5 |
2,2 |
2,3 |
2,6 |
3,2 |
3,5 |
3,1 |
2,7 |
+0,4п.п. |
1,4 |
-1,3п.п. |
-0,9п.п. |
31 |
Прибыль прибыльныхорганизаций за период сначала года |
млн. руб. |
32102,2 |
47516,0 |
35970,2 |
36689,6 |
38157,1 |
39454,5 |
41032,7 |
42879,2 |
119,2 |
52714,9 |
122,9 |
146,6 |
32 |
Темпы роста прибылиприбыльных организаций |
в процентах к предыдущему году |
82,4 |
148,1 |
75,7 |
102,0 |
104,0 |
103,4 |
104,0 |
104,5 |
119,2 |
106,1 |
122,9 |
146,6 |
33 |
Финансовые результатыдеятельности крупных исредних организаций (сальдоприбылей и убытков) |
млн. руб. |
19176,1 |
37917,6 |
29070,2 |
29884,1 |
30780,6 |
31704,1 |
33130,8 |
34954,2 |
120,2 |
41162,3 |
117,8 |
141,6 |
34 |
Доля прибыльных организаций |
процентов от общего числа |
64,7 |
65,0 |
62,7 |
62,9 |
63,4 |
64,1 |
64,5 |
64,9 |
+2,2п.п. |
66,5 |
+1,6п.п. |
+3,8п.п. |
35 |
Доля убыточных организаций |
процентов от общего числа |
23,6 |
28,3 |
37,3 |
37,1 |
36,6 |
35,9 |
35,5 |
35,1 |
-2,2п.п. |
33,5 |
-1,6п.п. |
-3,8п.п. |
36 |
Отношение сальдированногофинансового результатаорганизаций по отношению кВРП |
в процентах |
10,2 |
10,9 |
8,3 |
7,6 |
7,0 |
6,4 |
6,0 |
5,7 |
-2,6п.п. |
3,9 |
-1,8п.п. |
-4,4п.п. |
|
Управление государственнойсобственностью РеспубликиКоми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Количество государственныхунитарных и казенныхпредприятий Республики Коми |
единиц |
18 |
16 |
13 |
13 |
7 |
5 |
4 |
4 |
30,8 |
3 |
75,0 |
23,1 |
38 |
Темпы роста/сниженияколичества государственныхунитарных и казенныхпредприятий Республики Коми |
в процентах |
94,4 |
94,1 |
81,3 |
100,0 |
53,8 |
71,4 |
80,0 |
100,0 |
30,8 |
75,0 |
75,0 |
23,1 |
39 |
Удельный вес прибыльныхгосударственных унитарных иказенных предприятийРеспублики Коми в общемчисле государственныхунитарных и казенныхпредприятий Республики Коми |
в процентах |
88,2 |
75,0 |
100,0 |
92,3 |
85,7 |
80,0 |
75,0 |
75,0 |
-25,0п.п. |
66,7 |
-8,3п.п. |
-33,3п.п. |
40 |
Количество приватизированных государственных унитарных иказенных предприятийРеспублики Коми |
единиц |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
0 |
x |
x |
41 |
Средний уровеньрентабельности государственных унитарных иказенных предприятийРеспублики Коми |
в процентах |
7,37 |
6,58 |
6,62 |
6,72 |
6,76 |
6,80 |
6,85 |
6,87 |
+0,25п.п. |
7,0 |
+0,13п.п. |
+0,38п.п. |
42 |
Средства, полученные отпродажи имущества,находящегося вгосударственной собственности РеспубликиКоми |
млн. руб. |
1,50 |
0,70 |
3,80 |
0,90 |
3,00 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
2,6 |
0,10 |
100,0 |
2,6 |
43 |
Средства, полученные отиспользования имущества,находящегося вгосударственной собственности РеспубликиКоми |
млн. руб. |
78,2 |
74,8 |
52,9 |
52,1 |
52,1 |
52,3 |
53,6 |
53,7 |
101,5 |
60,8 |
113,2 |
114,9 |
|
Развитие инновационнойсистемы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Число предприятий иорганизаций промышленногопроизводства, осуществляющих технологические инновации |
единиц |
20 |
12 |
12 |
12 |
13 |
16 |
17 |
19 |
158,3 |
32,0 |
168,4 |
266,7 |
в том числе, по видамэкономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
единиц |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
150,0 |
8,0 |
133,3 |
200,0 | |
обрабатывающие производства |
единиц |
10 |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
160,0 |
13,0 |
162,5 |
260,0 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа и воды |
единиц |
7 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
166,7 |
11 |
220,0 |
366,7 | |
45 |
Затраты организацийпромышленного производствана технологическиеинновации |
млн. руб. |
751,9 |
623,2 |
653,5 |
685,5 |
754,1 |
829,5 |
912,4 |
1003,6 |
153,6 |
1619,4 |
161,4 |
247,8 |
в том числе, по видамэкономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
млн. руб. |
449,7 |
342,4 |
360,0 |
376,6 |
414,3 |
455,7 |
501,3 |
551,4 |
153,2 |
888,1 |
161,1 |
246,7 | |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
160,8 |
137,1 |
143,0 |
150,8 |
165,9 |
182,5 |
200,7 |
220,8 |
154,4 |
358,6 |
162,4 |
250,8 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
141,4 |
143,7 |
150,5 |
158,1 |
173,9 |
191,3 |
210,4 |
231,4 |
153,8 |
372,7 |
161,1 |
247,6 | |
46 |
Объем отгруженнойинновационной продукции |
млн. руб. |
10830,0 |
1408,4 |
1493,0 |
1578,2 |
1767,6 |
1979,7 |
2217,3 |
2483,4 |
166,3 |
4562,3 |
183,7 |
305,6 |
в том числе, по видамэкономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,3 |
x |
2,3 |
176,9 |
x | |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
10602,5 |
1127,2 |
1195,0 |
1262,5 |
1414,0 |
1583,6 |
1773,7 |
1986,5 |
166,2 |
3660,0 |
184,2 |
306,3 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
227,5 |
281,2 |
298,0 |
314,9 |
352,7 |
395,1 |
442,5 |
495,6 |
166,3 |
900,0 |
181,6 |
302,0 | |
47 |
Объем финансированиянаучных исследований(внутренние затраты наисследования и разработки)(без субъектов малогопредпринимательства) |
млн. руб. |
1489,8 |
1824,0 |
1850,0 |
1880,0 |
1930,0 |
2200,0 |
2300,0 |
2520,0 |
136,2 |
3970,0 |
157,5 |
214,6 |
48 |
Внутренние затраты наисследования и разработки кВРП |
в процентах |
0,5 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
-0,1п.п. |
0,4 |
0,0п.п. |
-0,1п.п. |
49 |
Удельный вес затрат натехнологические инновации вобщем объеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организациями промышленногопроизводства |
в процентах |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
+0,1п.п. |
0,4 |
+0,1п.п. |
+0,2п.п. |
50 |
Удельный вес инновационныхтоваров (работ, услуг) вобщем объеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организаций добывающих,обрабатывающих производств,по производству ираспределению электроэнергии, газа и воды(по видам деятельности) |
в процентах |
4,9 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
+0,2п.п. |
2,5 |
+1,8п.п. |
+2,0п.п. |
в том числе, по видамэкономической деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
в процентах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
+0,2п.п. |
0,3 |
+0,1п.п. |
+0,3п.п. | |
обрабатывающие производства |
в процентах |
13,2 |
1,5 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
+0,5п.п. |
3,5 |
+1,9п.п. |
+2,4п.п. | |
производство ираспределение электроэнергии, газа и воды |
в процентах |
0,7 |
1,2 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
+0,1п.п. |
2,3 |
+1,4п.п. |
+1,5п.п. | |
|
Инвестиционная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Объем инвестиций в основнойкапитал за счет всехисточников финансирования |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
83656 |
108360 |
119580 |
195420 |
127750 |
177290 |
194087 |
212490 |
177,7 |
367030 |
172,7 |
306,9 |
52 |
Индекс физического объемаинвестиций в основнойкапитал |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
113,9 |
123,5 |
102,6 |
152,0 |
61,0 |
129,7 |
102,6 |
102,8 |
126,8 |
105,3 |
129,1 |
163,7 |
53 |
Объем инвестиций в основнойкапитал (за исключениембюджетных средств) |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
78839 |
103602 |
115735 |
191193 |
123950 |
173310 |
190087 |
208240 |
179,9 |
361330 |
173,5 |
312,2 |
54 |
Индекс физического объемаинвестиций в основнойкапитал (за исключениембюджетных средств) всопоставимых ценах |
% от предыдущего года |
114,6 |
125,3 |
103,8 |
153,7 |
60,5 |
130,7 |
102,8 |
102,9 |
128,6 |
105,4 |
129,7 |
166,7 |
55 |
Объем инвестиций в основнойкапитал (за исключениембюджетных средств) врасчете на душу населения |
руб. |
81858 |
108501 |
122161 |
203440 |
132979 |
187484 |
207337 |
229037 |
187,5 |
414322 |
180,9 |
339,2 |
56 |
Объем иностранныхинвестиции |
млн. долл. США |
932 |
904 |
480 |
450 |
450 |
450 |
500 |
560 |
116,7 |
760 |
135,7 |
158,3 |
57 |
Ввод в действие новыхосновных фондов |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
50444 |
66994 |
77043 |
87059 |
229590 |
96255 |
105881 |
116469 |
151,2 |
187574 |
161,1 |
243,5 |
58 |
Темпы роста/снижениястоимости основных фондов вэкономике (по полнойучетной стоимости на конецгода) |
в процентах |
118,0 |
109,1 |
106,6 |
107,0 |
118,0 |
106,1 |
106,5 |
106,7 |
152,2 |
107,8 |
143 |
217,7 |
59 |
Объем выполненных работ повиду деятельности"строительство" |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
41551 |
44425 |
49954 |
55080 |
61695 |
70125 |
78035 |
87506 |
175,2 |
139491 |
159,4 |
279,2 |
60 |
Индекс физического объемаработ, выполненных по видудеятельности "строительство" |
в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах |
99,8 |
104,7 |
104,6 |
102,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
104,8 |
116,8 |
105,0 |
113,7 |
132,7 |
|
Развитие финансового рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие рынка ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Темпы роста/сниженияобъемов эмиссии ценныхбумаг |
в процентах к предыдущему году |
87,2 |
43,4 |
126 |
100 |
102 |
103 |
104 |
105 |
114,7 |
105,0 |
118,2 |
135,6 |
62 |
Доля привлеченныхинвестиций за счетдополнительных выпусковакций в общем объемеэмиссии ценных бумаг |
в процентах |
96,4 |
46,3 |
92,7 |
65 |
68 |
72 |
77 |
79 |
-13,7п.п. |
82,0 |
+3,0п.п. |
-10,7п.п. |
|
Развитие банковскогосектора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Темпы роста/сниженияресурсной базы банковскогосектора |
в процентах к предыдущему году |
124,1 |
104,3 |
118,4 |
115 |
112 |
112 |
110 |
110 |
174,5 |
110 |
161,1 |
281,2 |
64 |
Ресурсная база банковскогосектора по отношению к ВРП |
в процентах |
22,2 |
21,5 |
23,3 |
23,9 |
23,8 |
23,7 |
23,5 |
23,2 |
-0,1п.п. |
21,6 |
-1,6п.п. |
-1,7п.п. |
65 |
Темпы роста/сниженияссудной задолженностиэкономики |
в процентах к предыдущему году |
118,5 |
79,3 |
101,5 |
110 |
111 |
110 |
110 |
109 |
161,0 |
109 |
153,9 |
247,8 |
66 |
Ссудная задолженностьэкономики по отношению кВРП |
в процентах |
9,1 |
6,7 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
-0,5п.п. |
5,1 |
-0,6п.п. |
-1,1п.п. |
67 |
Доля вкладов населения вресурсной базе кредитныхорганизаций |
в процентах |
52,5 |
61,3 |
65,1 |
67,9 |
70,9 |
72,8 |
75,5 |
77,5 |
+12,4п.п. |
72,7 |
-4,8п.п. |
+7,6п.п. |
68 |
Доля собственных средствкредитных организаций вресурсной базе кредитныхорганизаций |
в процентах |
9,2 |
13,4 |
13,8 |
13,8 |
14,3 |
14,7 |
15,2 |
15,6 |
+1,8п.п. |
14,6 |
-1,0п.п. |
+0,8п.п. |
69 |
Собственные средствакредитных организаций поотношению к ВРП |
в процентах |
2,1 |
2,9 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
+0,4п.п. |
3,2 |
-0,4п.п. |
0,0п.п. |
70 |
Соотношение суммы сделок,осуществленных сиспользованием банковскихкарт в торгово-сервисныхточках, к обороту розничнойторговли |
в процентах |
1,51 |
2,2 |
3,6 |
4,1 |
4,7 |
5,2 |
5,7 |
6,1 |
+2,5п.п. |
7,8 |
+1,7п.п. |
+4,2п.п. |
|
Природопользование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Объем геологоразведочныхработ |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
6317,0 |
4992,4 |
5120,8 |
5413,5 |
5413,5 |
5413,5 |
5449,3 |
5449,3 |
106,4 |
5542,0 |
101,7 |
108,2 |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
119,7 |
79,0 |
102,6 |
105,7 |
100,0 |
100,0 |
100,7 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средств федеральногобюджета |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
239,7 |
122 |
41 |
40 |
40 |
40 |
80 |
80 |
195,1 |
200 |
250,0 |
487,8 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
134,4 |
50,9 |
33,2 |
97,6 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
средств республиканскогобюджета Республики Коми |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
94,9 |
4,8 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
40,0 |
40,0 |
547,9 |
105,0 |
262,5 |
1438,4 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
2965,6 |
5,1 |
152,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
547,9 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
72 |
Из общего объемагеологоразведочных работ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем геологоразведочныхработ по нефти и газу |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
5970 |
4654 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
5015 |
100,3 |
100,3 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
127,1 |
82,6 |
107,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
объем геологоразведочныхработ по твердым полезнымископаемым и подземнымводам |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
241 |
239 |
41 |
40 |
40 |
40 |
80 |
80 |
197,5 |
357 |
446,3 |
881,5 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
68,5 |
99,0 |
17,0 |
98,8 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
объем геологоразведочныхработ пообщераспространенным полезным ископаемым |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
106,4 |
99,7 |
80,3 |
80 |
80 |
80 |
120 |
120 |
149,4 |
170 |
141,7 |
211,7 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
429 |
93,7 |
80,5 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
73 |
Инвестиции в основнойкапитал, направленные наохрану окружающей среды ирациональное использованиеприродных ресурсов за счетвсех источниковфинансирования |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
1511,2 |
4852,0 |
1888,8 |
1666,0 |
1866,0 |
1926,0 |
1976,0 |
2026,0 |
107,3 |
2341,5 |
115,6 |
124,0 |
74 |
Соотношение приростазапасов и объемов ежегоднойдобычи: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефти без учета конденсата |
в процентах |
437 |
86 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,0п.п. |
100 |
0,0п.п. |
0,0п.п. | |
газа свободного |
в процентах |
40 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
0,0п.п. |
10 |
0,0п.п. |
0,0п.п. | |
75 |
Использование расчетнойлесосеки |
в процентах |
22 |
22 |
22 |
23 |
25 |
26 |
28 |
29 |
+7,0п.п. |
33 |
+4,0п.п. |
+11,0п.п. |
76 |
Доля лесов, выполняющихзащитные функции, поотношению к общей площадилесов |
в процентах |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
44,2 |
+0,3п.п. |
44,2 |
0,0п.п. |
+0,3п.п. |
77 |
Отношение площадилесовосстановления кплощади сплошной рубки |
в процентах |
82,00 |
79,00 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
0,0п.п. |
82 |
0,0п.п. |
0,0п.п. |
78 |
Объем вредных веществ,выбрасываемых в атмосферныйвоздух стационарнымиисточниками загрязнения |
тыс. тонн |
618,2 |
598,3 |
598 |
598 |
598 |
628 |
628 |
630 |
105,4 |
630 |
100,0 |
105,4 |
79 |
Плотность выбросов вредныхвеществ от стационарныхисточников в атмосферу наединицу территории |
т/кв.км год |
1,48 |
1,40 |
1,43 |
1,43 |
1,43 |
1,51 |
1,51 |
1,51 |
105,6 |
1,51 |
100,0 |
105,6 |
80 |
Объем сброса сточных вод -всего |
млн. куб.м |
527,7 |
495,2 |
495 |
495 |
495 |
495 |
496 |
496 |
100,2 |
500 |
100,8 |
101,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
нормативно очищенных |
млн. куб.м |
73,8 |
68,5 |
68 |
68 |
68 |
68 |
69 |
69 |
101,5 |
73 |
105,8 |
107,4 | |
загрязненных |
млн. куб.м |
117,8 |
108,9 |
108 |
108 |
108 |
108 |
109 |
109 |
100,9 |
112 |
102,8 |
103,7 | |
81 |
Объем водопотребления -всего |
млн. куб.м |
582,9 |
563,3 |
563 |
563 |
563 |
563 |
564 |
564 |
100,2 |
568 |
100,7 |
100,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
хозпитьевого |
млн. куб.м |
70,7 |
59,2 |
59,2 |
59,3 |
59,4 |
59,5 |
59,8 |
60 |
101,4 |
64 |
106,7 |
108,1 | |
производственного |
млн. куб.м |
434,00 |
422,20 |
422,2 |
423,1 |
422,4 |
422,5 |
422,8 |
423 |
100,2 |
427 |
100,9 |
101,1 | |
82 |
Доля загрязненных ("безочистки" и "недостаточноочищенных") сточных вод вобщем объеме водоотведения |
в процентах |
22,3 |
21,9 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
22,0 |
22,0 |
+0,2п.п. |
22,4 |
+0,4п.п. |
+0,6п.п. |
83 |
Доля уловленных иобезвреженных выбросовзагрязняющих веществ поотношению к общемуколичеству загрязняющихвеществ, отходящих от всехстационарных источников |
в процентах |
31,3 |
31,0 |
31 |
30,7 |
30,7 |
31 |
31 |
31,3 |
+0,3п.п. |
32,5 |
+1,2п.п. |
+1,5п.п. |
84 |
Коэффициент переработкиотходов: отношениеперерабатываемых отходов(тыс. тонн) объема к объемуобразующихся отходовпроизводства и потребления(тыс. тонн) |
в процентах |
19 |
22 |
20 |
18 |
18 |
18 |
20 |
25 |
+5,0п.п. |
30 |
|
+10,0п.п. |
|
Развитие производственнойинфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Установленная мощностьэлектростанций, на конецгода |
млн. кВт |
2,48 |
2,50 |
2,50 |
2,55 |
2,55 |
2,60 |
2,62 |
2,65 |
106,0 |
2,66 |
100,4 |
106,4 |
86 |
Суммарная мощностьисточников теплоснабжения(на конец года) |
тыс. Гкал/ч |
9,2 |
9,1 |
9,2 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
9,3 |
9,2 |
100,0 |
9,3 |
101,1 |
101,1 |
87 |
Протяженность магистральныхЛЭП |
км |
1610 |
1610 |
1610 |
1610 |
1610 |
1610 |
1610 |
1610 |
100,0 |
1620 |
100,6 |
100,6 |
88 |
Протяженность распределительных ЛЭП |
км |
20780 |
20840 |
20891 |
20891 |
20893 |
20896 |
20900 |
20904 |
100,1 |
20920 |
100,1 |
100,1 |
89 |
Протяженность транспортнойсети (на конец года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Железнодорожные пути общегопользования |
тыс. км |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
1,7 |
100,0 |
100,0 |
91 |
Автомобильные дороги общегопользования, находящиеся вгосударственной собственности РеспубликиКоми (на конец периода) |
тыс. км |
6,08 |
6,04 |
5,95 |
4,93 |
4,93 |
4,95 |
4,95 |
4,99 |
83,9 |
5,13 |
102,9 |
86,3 |
в том числе с твердымпокрытием |
тыс. км |
5,28 |
5,33 |
5,24 |
4,34 |
4,34 |
4,36 |
4,36 |
4,40 |
84,1 |
4,55 |
103,3 |
86,9 | |
92 |
Обеспеченность автомобильными дорогамиобщего пользования ствердым покрытием,находящимися вгосударственной собственности РеспубликиКоми (на конец периода) |
км на 1000 кв.м площади |
12,67 |
12,79 |
12,56 |
10,42 |
10,42 |
10,47 |
10,47 |
10,56 |
84,1 |
10,91 |
103,3 |
86,9 |
93 |
Удельный вес автомобильныхдорог общего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности РеспубликиКоми, в общей протяженностиавтомобильных дорог общегопользования, находящихся вгосударственной собственности РеспубликиКоми |
в процентах |
86,9 |
88,2 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,2 |
88,2 |
88,3 |
+0,2п.п. |
88,6 |
+0,3п.п. |
+0,5п.п. |
94 |
Доля протяженности дорогрегионального имежмуниципального значения,не отвечающих нормативнымтребованиям, в общейпротяженности дорогрегионального имежмуниципального значения |
в процентах |
57,30 |
57,56 |
56,77 |
53,92 |
53,07 |
52,92 |
52,77 |
52,62 |
-4,15п.п. |
51,60 |
-1,02п.п. |
-5,17п.п. |
95 |
Удельный вес населенныхпунктов, не имеющих связи ссетью автомобильных дорогобщего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности РеспубликиКоми, в общем численаселенных пунктов вРеспублике Коми |
в процентах |
37,50 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,44 |
-0,38п.п. |
35,24 |
-0,20п.п. |
-0,58п.п. |
96 |
Магистральные трубопроводы |
тыс. км |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
5,1 |
5,9 |
6,2 |
6,4 |
6,8 |
147,8 |
7,4 |
108,8 |
160,9 |
в том числе:нефтепроводы |
тыс. км |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
0,8 |
100,0 |
100,0 | |
газопроводы |
тыс. км |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4,3 |
5,1 |
5,4 |
5,6 |
6,0 |
157,9 |
6,6 |
110,0 |
173,7 | |
97 |
Внутренние водныесудоходные пути |
тыс. км |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
4,1 |
100,0 |
100,0 |
98 |
Перевозки грузов всемивидами транспорта |
млн. тонн |
192,6 |
180,3 |
184,2 |
188,6 |
197,2 |
210,4 |
227,1 |
240,3 |
130,5 |
254,1 |
105,7 |
137,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
железнодорожным |
млн. тонн |
18,7 |
17,5 |
20,7 |
20,7 |
20,8 |
21,4 |
22,5 |
23,1 |
111,6 |
24,6 |
106,5 |
118,8 | |
автомобильным |
млн. тонн |
45,6 |
42,4 |
43,0 |
44,1 |
45,2 |
47,3 |
47,6 |
47,8 |
111,2 |
48,5 |
101,5 |
112,8 | |
воздушным |
тыс. тонн |
2,30 |
1,70 |
1,80 |
1,80 |
1,85 |
2,00 |
2,10 |
2,30 |
127,8 |
2,40 |
104,3 |
133,3 | |
внутренним водным |
млн. тонн |
0,80 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,94 |
0,96 |
0,98 |
1,00 |
111,1 |
1,01 |
101,0 |
112,2 | |
трубопроводным |
млн. тонн |
127,5 |
119,5 |
119,6 |
122,9 |
130,3 |
140,7 |
156,0 |
168,4 |
140,8 |
180,0 |
106,9 |
150,5 | |
99 |
Перевозки пассажировтранспортом общегопользования |
млн. человек |
111,6 |
101,7 |
108,4 |
108,8 |
109,9 |
112,9 |
115,9 |
119,0 |
109,8 |
127,6 |
107,2 |
117,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
железнодорожным |
млн. человек |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
120,0 |
3,8 |
105,6 |
126,7 | |
автомобильным (автобусами) |
млн. человек |
108,1 |
98,5 |
105,0 |
105,2 |
106,2 |
109,1 |
112,0 |
115,0 |
109,5 |
123,4 |
107,3 |
117,5 | |
воздушным |
тыс. человек |
269,0 |
203,4 |
263,3 |
265,0 |
267,0 |
272,0 |
276,0 |
281,0 |
106,7 |
289,0 |
102,8 |
109,8 | |
внутренним водным |
тыс. человек |
118,5 |
76,6 |
89,7 |
90,0 |
90,5 |
91,0 |
92,0 |
94,0 |
104,8 |
96,2 |
102,3 |
107,2 | |
100 |
Объем услуг связи |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
7394,1 |
7983,3 |
8121,5 |
8193,4 |
8412,0 |
8671,3 |
9359,8 |
10171,8 |
125,2 |
15522,9 |
152,6 |
191,1 |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
111,7 |
108,2 |
100,2 |
100,3 |
101,2 |
101,7 |
102,8 |
103,5 |
109,8 |
104,2 |
119,6 |
131,3 | ||
101 |
Основные телефонныеаппараты городской исельской телефонной сети(стационарные точки) |
тыс. штук |
344,4 |
347,5 |
350,0 |
352,0 |
353,9 |
354,7 |
356,0 |
357,0 |
102,0 |
363,0 |
101,7 |
103,7 |
в том числе квартирные |
тыс. штук |
271,3 |
271,1 |
271,2 |
271,3 |
271,3 |
271,3 |
271,3 |
271,4 |
100,1 |
272,4 |
100,4 |
100,4 | |
102 |
Обеспеченность городскогонаселения квартирнымителефонными аппаратами(стационарные точки) сетиобщего пользования илиимеющими на нее выход |
количество телефонных стационарных точек на 1000 человек |
308,2 |
309,4 |
309,4 |
309,4 |
309,4 |
309,4 |
309,5 |
309,5 |
100,0 |
312,0 |
100,8 |
100,8 |
103 |
Обеспеченность сельскогонаселения квартирнымителефонными аппаратами сетиобщего пользования илиимеющими на нее выход |
количество телефонных стационарных точек на 1000 человек |
207,9 |
211,8 |
212,0 |
212,1 |
212,4 |
212,8 |
213,2 |
213,7 |
100,8 |
216,0 |
101,1 |
101,9 |
104 |
Обеспеченность населениятелевизионным вещанием:удельный вес населения,имеющего возможностьпринимать телевизионныепрограммы |
в процентах |
98,3 |
98,3 |
98,4 |
98,7 |
99,1 |
99,9 |
100,0 |
100,0 |
+1,6п.п. |
100,0 |
0,0п.п. |
+1,6п.п. |
105 |
Обеспеченность населенияпроводным вещанием:удельный вес населения,имеющего возможностьпринимать программыпроводного вещания |
в процентах |
91 |
92 |
92 |
92,0 |
93,0 |
93,0 |
94,0 |
94,0 |
+2,0п.п. |
99,0 |
+5,0п.п. |
+7,0п.п. |
|
Структурная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Индекс промышленногопроизводства |
в процентах к предыдущему году |
103,7 |
98,3 |
101,3 |
101,6 |
102,0 |
102,1 |
101,7 |
102,2 |
110,0 |
103,0 |
112,1 |
123,3 |
в том числе по видамэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезных ископаемых |
в процентах к предыдущему году |
107,3 |
98,2 |
101,6 |
101,8 |
101,9 |
102,0 |
100,9 |
101,0 |
107,8 |
100,0 |
104,1 |
112,2 | |
обрабатывающие производства |
в процентах к предыдущему году |
98,0 |
97,9 |
101,2 |
101,4 |
102,1 |
102,4 |
103,2 |
104,0 |
113,8 |
106,0 |
121,9 |
138,7 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа и воды |
в процентах к предыдущему году |
103,2 |
99,3 |
100,0 |
100,3 |
100,5 |
100,5 |
101,0 |
102,0 |
104,4 |
102,8 |
111,4 |
116,2 | |
107 |
Доля добычи полезныхископаемых в объемеотгруженной продукции(работ и услуг) |
в процентах |
52,8 |
52,0 |
51,8 |
51,2 |
51,1 |
50,7 |
49,3 |
47,6 |
-4,2п.п. |
38,6 |
-9,0п.п. |
-13,2п.п. |
108 |
Доля обрабатывающихпроизводств в объемеотгруженной продукции(работ и услуг) |
в процентах |
37,0 |
35,7 |
35,3 |
35,2 |
34,6 |
34,4 |
35,3 |
36,1 |
+0,8п.п. |
41,6 |
+5,5п.п. |
+6,3п.п. |
109 |
Доля производства ираспределения электроэнергии, газа и водыв объеме отгруженнойпродукции (работ и услуг) |
в процентах |
10,2 |
12,3 |
12,9 |
13,6 |
14,2 |
14,9 |
15,5 |
16,3 |
+3,4п.п. |
19,7 |
+3,4п.п. |
+6,8п.п. |
|
Производство основных видовпродукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Электроэнергия |
млн. кВт.ч |
9504 |
9415 |
9400 |
9500 |
9610 |
9650 |
9675 |
9746 |
103,7 |
9781 |
100,4 |
104,1 |
в том числе, потреблениеэлектроэнергии |
млн. кВт.ч |
7867,4 |
7796 |
7814 |
8000 |
8100 |
8200 |
8250 |
8310 |
106,3 |
8350 |
100,5 |
106,9 | |
111 |
Теплоэнергия |
млн. Гкал |
19,5 |
19,5 |
19,6 |
19,7 |
19,8 |
19,9 |
20,1 |
20,1 |
102,6 |
21,8 |
108,5 |
111,2 |
в том числе, потреблениетеплоэнергии |
млн. Гкал |
18,4 |
18,3 |
18,4 |
18,5 |
18,6 |
18,7 |
18,9 |
18,9 |
102,7 |
20,5 |
108,5 |
111,4 | |
112 |
Нефть, включая газовыйконденсат |
тыс. тонн |
13438,1 |
13413,1 |
13200 |
13300 |
13400 |
13400 |
13540 |
13550 |
102,7 |
13780 |
101,7 |
104,4 |
113 |
Бензин автомобильный |
тыс. тонн |
323,3 |
411,1 |
415 |
417 |
419 |
421 |
440 |
465 |
112,0 |
470,0 |
101,1 |
113,3 |
114 |
Топливо дизельное |
тыс. тонн |
1046,6 |
1159,6 |
1000 |
1190 |
1230 |
1300 |
1320 |
1425 |
142,5 |
1330,0 |
93,3 |
133,0 |
115 |
Естественный газ, в томчисле |
млн. куб.м |
3425,1 |
3224,3 |
3200 |
3140 |
3120 |
3070 |
3030 |
3000 |
93,8 |
2740,0 |
91,3 |
85,6 |
свободный газ |
млн. куб.м |
2640,5 |
2541,8 |
2453 |
2413,4 |
2415,8 |
2299,4 |
2280,1 |
2250 |
91,7 |
2000,2 |
88,9 |
81,5 | |
116 |
Уголь |
тыс. тонн |
12891 |
11767 |
13200 |
13275 |
13691 |
14769 |
14916 |
15063 |
114,1 |
15800,0 |
104,9 |
119,7 |
117 |
Древесина необработанная |
тыс. плот. куб.м |
5104,6 |
5153,7 |
5500 |
5600 |
5700 |
5800 |
5900 |
6000 |
109,1 |
6500,0 |
108,3 |
118,2 |
118 |
Лесоматериалы, продольнораспиленные или расколотые,разделанные на слои илилущенные, толщиной более 6мм; шпалы железнодорожныеили трамвайные,непропитанные |
тыс. куб.м |
783,3 |
755,1 |
700 |
710 |
720 |
730 |
740 |
750 |
107,1 |
800,0 |
106,7 |
114,3 |
119 |
Фанера |
тыс. куб.м |
282,1 |
230,4 |
290 |
290 |
295 |
300 |
300 |
300 |
103,4 |
310,0 |
103,3 |
106,9 |
120 |
Древесно-волокнистые плиты, всего |
млн. усл. кв.м |
30,2 |
16,3 |
16,1 |
19,0 |
24,0 |
28,0 |
28,0 |
30,2 |
187,6 |
32,0 |
106,0 |
198,8 |
в том числе: древесно-волокнистые плитысредней плотности (МДФ) |
млн. усл. кв.м |
4,3 |
3,1 |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
103,6 |
5,9 |
101,7 |
105,4 | |
121 |
Древесно-стружечные плиты |
тыс. усл. куб.м |
390 |
279 |
310 |
315 |
320 |
325 |
330 |
330 |
106,5 |
340 |
103,0 |
109,7 |
122 |
Бумага |
тыс. тонн |
636 |
674 |
700 |
710 |
715 |
720 |
745 |
750 |
107,1 |
755 |
100,7 |
107,9 |
123 |
Стеновые материалы |
млн. усл. кирп. |
46 |
19 |
12 |
14 |
16 |
23 |
25 |
48 |
400,0 |
57 |
118,8 |
475,0 |
124 |
Хлеб и хлебобулочныеизделия |
тыс. тонн |
51,5 |
49,4 |
49,5 |
49,4 |
49,3 |
49,2 |
49,1 |
49,0 |
99,0 |
48,5 |
99,0 |
98,0 |
125 |
Пиво |
тыс. дкл. |
277 |
644 |
850 |
860 |
880 |
900 |
910 |
920 |
108,2 |
950 |
103,3 |
111,8 |
126 |
Мясо, включаясубпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
13,9 |
15,5 |
15,9 |
16,5 |
16,8 |
17,1 |
17,4 |
17,6 |
110,7 |
18,5 |
105,1 |
116,4 |
127 |
Цельномолочная продукция(в пересчете на молоко) |
тыс. тонн |
21,4 |
20,1 |
22 |
22,1 |
22,3 |
22,7 |
22,7 |
22,8 |
103,6 |
23,3 |
102,2 |
105,9 |
128 |
Индекс производствапродукции сельскогохозяйства |
в процентах к предыдущему году |
107,9 |
97,2 |
97,5 |
103,7 |
102,5 |
103,0 |
103,3 |
101,4 |
114,7 |
101,1 |
104,0 |
119,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
индекс производствапродукции растениеводства |
в процентах к предыдущему году |
111,3 |
89,5 |
92,0 |
106,9 |
101,0 |
101,2 |
101,0 |
100,6 |
111,0 |
100,6 |
102,7 |
114,0 | |
индекс производствапродукции животноводства |
в процентах к предыдущему году |
106,4 |
101,0 |
99,7 |
102,5 |
103,1 |
103,7 |
104,4 |
101,8 |
116,5 |
101,3 |
104,6 |
121,8 | |
129 |
Индекс производствапродукции всельскохозяйственных организациях |
в процентах к предыдущему году |
106,2 |
103,2 |
100,7 |
106,3 |
105,0 |
105,8 |
105,4 |
102,3 |
127,3 |
101,7 |
111,4 |
141,8 |
130 |
Доля выпуска продукциисельского хозяйствасельскохозяйственными организациями в общемобъеме выпускасельхозпродукции |
в процентах |
57,6 |
59,8 |
61,7 |
63,2 |
64,8 |
66,5 |
67,2 |
68,0 |
+6,3п.п. |
70,1 |
+2,1п.п. |
+8,4п.п. |
131 |
Удельный вес прибыльныхкрупных и среднихсельскохозяйственных организаций в их общемчисле |
в процентах |
85,2 |
70,8 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
0,0п.п. |
74,0 |
+1,0п.п. |
+1,0п.п. |
132 |
Средний уровеньрентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетомсубсидий и компенсацийзатрат изконсолидированного бюджетаРеспублики Коми) |
в процентах |
18,2 |
23,9 |
24,0 |
24,0 |
24,1 |
24,2 |
24,3 |
24,5 |
+0,5п.п. |
25,0 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. |
133 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми насельское хозяйство |
млн. руб. |
842,9 |
1010,2 |
772,8 |
736,4 |
796,5 |
817,3 |
859,8 |
901,9 |
116,7 |
1177,0 |
130,5 |
152,3 |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
39,8 |
6,0 |
1,5 |
4,1 |
4,3 |
4,3 |
4,7 |
4,8 |
320,0 |
6,3 |
131,3 |
420,0 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
803,1 |
1004,2 |
771,3 |
732,3 |
792,2 |
813,0 |
855,1 |
897,1 |
116,3 |
1170,7 |
130,5 |
151,8 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
72,1 |
96,9 |
88,0 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
95,5 |
108,5 |
109,8 |
115,0 |
124,8 | |
134 |
Доля расходов на сельскоехозяйство в структурерасходов консолидированногобюджета Республики Коми |
в процентах |
1,9 |
2,0 |
1,6 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
0,0п.п. |
1,6 |
0,0п.п. |
0,0п.п. |
|
Производство основных видовпродукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
Скот и птица на убой (вживом весе) |
тыс. тонн |
28,8 |
28,3 |
28,7 |
30,0 |
30,6 |
31,0 |
31,5 |
31,9 |
111,1 |
33,5 |
105,0 |
116,7 |
в том числе произведенныесельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
20,6 |
21,7 |
22,2 |
23,2 |
23,7 |
24,1 |
24,5 |
24,9 |
112,2 |
26,3 |
105,6 |
118,5 | |
136 |
Молоко |
тыс. тонн |
61,8 |
62,6 |
61,8 |
60,9 |
60,8 |
60,7 |
61,5 |
62,6 |
101,3 |
64,0 |
102,2 |
103,6 |
в том числе произведенноесельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
29,9 |
31,8 |
32,5 |
33,2 |
33,9 |
34,7 |
34,9 |
35,1 |
108,0 |
37,0 |
105,4 |
113,8 | |
137 |
Яйцо |
млн. шт. |
174,1 |
184,8 |
169,5 |
171,4 |
176,4 |
183,2 |
184,2 |
184,5 |
108,8 |
186,2 |
100,9 |
109,9 |
в том числе произведенноесельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
171,9 |
183,4 |
168,0 |
170,0 |
175,1 |
182,0 |
183,0 |
183,3 |
109,1 |
185,0 |
100,9 |
110,1 | |
138 |
Овощи |
тыс. тонн |
20,2 |
19,1 |
18,3 |
19,0 |
19,3 |
20,1 |
20,3 |
20,5 |
112,0 |
21,8 |
106,3 |
119,1 |
в том числе произведенныесельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
5,2 |
5,4 |
5,7 |
5,9 |
6,1 |
127,1 |
7,2 |
118,0 |
150,0 | |
139 |
Картофель |
тыс. тонн |
92,7 |
75,7 |
67,5 |
74,0 |
74,4 |
75,7 |
75,6 |
75,6 |
112,0 |
75,0 |
99,2 |
111,1 |
в том числе произведенныйсельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
4,9 |
4,5 |
3,8 |
4,8 |
5,5 |
6,4 |
6,6 |
6,8 |
178,9 |
7,5 |
110,3 |
197,4 | |
|
Развитие малого и среднегопредпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Количество малых и среднихпредприятий - всего посостоянию на конец года |
тыс. единиц |
8,4 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
11,0 |
11,1 |
11,2 |
11,3 |
104,6 |
11,5 |
101,8 |
106,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средних предприятий |
тыс. единиц |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
0,2 |
200,0 |
200,0 | |
малых предприятий |
тыс. единиц |
8,3 |
10,6 |
10,7 |
10,8 |
10,9 |
11,0 |
11,1 |
11,2 |
104,7 |
11,3 |
100,9 |
105,6 | |
в том числе: микропредприятий |
тыс. единиц |
6,3 |
9,2 |
9,3 |
9,3 |
9,4 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
103,2 |
9,8 |
102,1 |
105,4 | |
141 |
Количество малых и среднихпредприятий в расчете на 1тыс. человек населенияРеспублики Коми посостоянию на конец года |
единиц |
8,7 |
11,3 |
11,3 |
11,6 |
11,8 |
12,0 |
12,2 |
12,4 |
109,7 |
13,1 |
105,6 |
115,9 |
142 |
Среднесписочная численностьработников на малых исредних предприятиях -всего |
тыс. человек |
81,1 |
80,1 |
98,3 |
99,2 |
100,3 |
101,3 |
101,8 |
102,1 |
103,9 |
102,8 |
100,7 |
104,6 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средних предприятиях |
тыс. человек |
15,1 |
10,8 |
12,0 |
12,1 |
12,3 |
12,4 |
12,5 |
12,6 |
105,0 |
12,8 |
101,6 |
106,7 | |
малых предприятиях |
тыс. человек |
66,0 |
69,3 |
86,3 |
87,1 |
88,0 |
88,9 |
89,3 |
89,5 |
103,7 |
90,0 |
100,6 |
104,3 | |
в том числе: микропредприятиях |
тыс. человек |
21,5 |
31,2 |
31,5 |
31,7 |
32,0 |
32,4 |
32,7 |
32,7 |
103,8 |
34,5 |
105,5 |
109,5 | |
143 |
Доля среднесписочнойчисленности работниковмалых и средних предприятийв среднесписочнойчисленности работников всехпредприятий и организацийРеспублики Коми |
в процентах |
20,5 |
20,8 |
25,6 |
26,1 |
26,4 |
26,6 |
26,8 |
27,1 |
+1,5п.п. |
28,6 |
+1,5п.п. |
+3,0п.п. |
144 |
Количество индивидуальныхпредпринимателей |
тыс. человек |
23,0 |
23,7 |
24,4 |
24,6 |
25,0 |
25,6 |
26,0 |
26,8 |
109,8 |
30,0 |
111,9 |
123,0 |
145 |
Оборот малых и среднихпредприятий, всего |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
126639 |
116716 |
128990 |
140462 |
152775 |
168043 |
182318 |
200722 |
155,6 |
286569 |
142,8 |
222,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средних предприятий |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
20719 |
16527 |
19868 |
21596 |
23403 |
25665 |
28550 |
32992 |
166,1 |
50658 |
153,5 |
255,0 | |
малых предприятий |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
105949 |
100190 |
109122 |
118867 |
129372 |
142378 |
153768 |
167730 |
153,7 |
235911 |
140,6 |
216,2 | |
в том числе: микропредприятий |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
48878 |
54209 |
54561 |
54679 |
56924 |
59799 |
61507 |
62060 |
113,7 |
68414 |
110,2 |
125,4 | |
146 |
Доля продукции,произведенной малыми исредними предприятиями, вобщем объеме ВРП |
в процентах |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,1 |
15,1 |
15,3 |
15,4 |
+0,4п.п. |
15,6 |
+0,2п.п. |
+0,6п.п. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля продукции,произведенной среднимипредприятиями, в общемобъеме ВРП |
в процентах |
4,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
4,3 |
+0,3п.п. |
4,4 |
+0,1п.п. |
+0,4п.п. | |
доля продукции,произведенной малымипредприятиями, в общемобъеме ВРП |
в процентах |
10,7 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,1 |
11,1 |
+0,1п.п. |
11,2 |
+0,1п.п. |
+0,2п.п. | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля продукции,произведенной микропредприятиями, в общемобъеме ВРП |
в процентах |
4,9 |
5,0 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,8 |
4,7 |
4,7 |
-0,2п.п. |
4,4 |
-0,3п.п. |
-0,5п.п. | |
147 |
Удельный вес оборота малыхи средних предприятий вобщем обороте предприятий иорганизаций РеспубликиКоми, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видамдеятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
в процентах |
6,0 |
1,0 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0,0п.п. |
1,4 |
0,0п.п. |
0,0п.п. | |
обрабатывающие производства |
в процентах |
8,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,1 |
6,2 |
6,2 |
6,3 |
+0,3п.п. |
6,5 |
+0,2п.п. |
+0,5п.п. | |
производство ираспределение электроэнергии, газа и воды |
в процентах |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
4,9 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
-0,2п.п. |
4,8 |
0,0п.п. |
-0,2п.п. | |
сельское хозяйство,охота и лесное хозяйство |
в процентах |
34,0 |
32,0 |
30,0 |
30,0 |
29,0 |
29,0 |
28,0 |
28,0 |
-2,0п.п. |
27,0 |
-1,0п.п. |
-3,0п.п. | |
строительство |
в процентах |
52,0 |
40,0 |
39,0 |
38,5 |
37,7 |
37,5 |
37,0 |
37,0 |
-2,0п.п. |
36,0 |
-1,0п.п. |
-3,0п.п. | |
оптовая и розничнаяторговля; ремонтавтотранспортных средств,мотоциклов, бытовых изделийи предметов личногопользования |
в процентах |
71,0 |
73,0 |
73,0 |
73,1 |
73,1 |
73,5 |
73,5 |
74,0 |
+1,0п.п. |
75,0 |
+1,0п.п. |
+2,0п.п. | |
транспорт и связь |
в процентах |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
8,2 |
8,2 |
8,5 |
8,5 |
+0,5п.п. |
9,0 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. | |
операции с недвижимымимуществом, аренда ипредоставление услуг |
в процентах |
52,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
67,0 |
68,0 |
68,0 |
69,0 |
+2,0п.п. |
70,0 |
+1,0п.п. |
+3,0п.п. | |
148 |
Удельный вес инвестиций восновой капитал малых исредних предприятий в общемобъеме инвестиций восновной капитал |
в процентах |
9,3 |
2,8 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
3,5 |
+0,5п.п. |
5,0 |
+1,5п.п. |
+2,0п.п. |
149 |
Доля поступивших платежейпо специальным налоговымрежимам, за исключениемналогового режима посистеме налогообложения привыполнении соглашений оразделе продукции, в общейсумме поступивших доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми |
в процентах |
2,97 |
2,72 |
3,34 |
3,60 |
3,63 |
3,65 |
3,70 |
3,80 |
+0,46п.п. |
3,86 |
+0,06п.п. |
+0,52п.п. |
150 |
Доля расходовреспубликанского бюджетаРеспублики Коми,направленных на поддержкумалых и среднихпредприятий, в общем объемерасходов республиканскогобюджета Республики Коми |
в процентах |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,00п.п. |
0,08 |
0,00п.п. |
0,00п.п. |
|
Развитие туризма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Количество гостиниц ианалогичных средствразмещения |
единиц |
58 |
65 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
71 |
109,2 |
72 |
101,4 |
110,8 |
Единовременная вместимость |
мест |
3563 |
3603 |
3603 |
3653 |
3683 |
3743 |
3793 |
3958 |
109,9 |
4013 |
101,4 |
111,4 | |
152 |
Использование номерногофонда гостиниц ианалогичных средствразмещения |
в процентах |
37 |
30 |
30 |
30 |
32 |
34 |
36 |
37 |
+7,0п.п. |
40 |
+3,0п.п. |
+10,0п.п. |
153 |
Число специализированныхсредств размещения(санаторно-курортных организаций, организацийотдыха, туристских баз) |
единиц |
19 |
19 |
19 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
147,4 |
33 |
117,9 |
173,7 |
Единовременная вместимость |
мест |
1707 |
1733 |
1733 |
1983 |
2049 |
2121 |
2193 |
2275 |
131,3 |
2455 |
107,9 |
141,7 | |
154 |
Использование номерногофонда специализированныхсредств размещения(санаторно-курортных организаций, организацийотдыха, туристских баз) |
в процентах |
62 |
57 |
57 |
57 |
62 |
63 |
64 |
65 |
+8,0п.п. |
69 |
+4,0п.п. |
+12,0п.п. |
155 |
Численность отдыхавших вспециализированных средствах размещения(санаторно-курортных организациях, организацияхотдыха, туристских базах)на территории РеспубликиКоми |
тыс. человек |
22,1 |
19,9 |
20,0 |
21,0 |
23,7 |
25,3 |
25,6 |
26,5 |
132,5 |
31,1 |
117,4 |
155,5 |
156 |
Доля объема туристическихуслуг, оказанных натерритории Республики Коми(внутренний туризм впределах территорииРеспублики Коми), в общемобъеме туристических услуг |
в процентах |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
3 |
+2,6п.п. |
5,0 |
+2,0п.п. |
+4,6п.п. |
|
Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157 |
Объем оборота розничнойторговли |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
114568,1 |
111991,2 |
122725,4 |
135208,6 |
148605,1 |
162733,2 |
179772,5 |
198765,5 |
162,0 |
321905,6 |
162,0 |
262,3 |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,7 |
88,0 |
101,0 |
102,2 |
103,2 |
103,7 |
104,5 |
105,0 |
120,0 |
104,9 |
129,0 |
154,8 | ||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
непродовольственные товары |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
57129,4 |
54315,3 |
58517,8 |
64407,0 |
71184,6 |
79066,2 |
87830,8 |
97572,3 |
166,7 |
160904,2 |
164,9 |
275,0 | |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,1 |
87,2 |
100,4 |
102,5 |
104,0 |
104,5 |
104,6 |
105,2 |
122,6 |
105,3 |
130,3 |
159,7 | ||
пищевые продукты,включая напитки, и табачныеизделия |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
57438,7 |
57675,9 |
64207,6 |
70801,6 |
77420,5 |
83667,0 |
91941,7 |
101193,2 |
157,6 |
161001,4 |
159,1 |
250,8 | |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,2 |
88,7 |
101,6 |
101,9 |
102,5 |
103,0 |
104,4 |
104,8 |
117,7 |
104,5 |
124,7 |
146,8 | ||
158 |
Объем платных услугнаселению |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
28728 |
32129 |
35335 |
39720 |
44683 |
49993 |
55509 |
61343 |
173,6 |
96166 |
156,8 |
272,2 |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,1 |
99,4 |
100,6 |
102,2 |
103,1 |
103,2 |
103,0 |
102,8 |
115,1 |
102,4 |
113,3 |
130,5 | ||
|
Жилищное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Ввод в действие жилых домов |
тыс. кв.м |
184,3 |
120 |
80 |
86 |
92 |
121 |
129 |
140 |
175,0 |
184 |
131,4 |
230,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв.м |
68,5 |
50,6 |
40 |
41 |
42 |
47 |
42 |
46 |
115,0 |
68 |
147,8 |
170,0 | |
160 |
Темпы роста/снижения вводав действие жилых домов |
в процентах к предыдущему году |
93,7 |
65,2 |
66,6 |
107,5 |
107,0 |
131,5 |
106,6 |
108,5 |
175,0 |
105,4 |
131,4 |
230,0 |
161 |
Доля индивидуальногостроительства в общейплощади введенногожилищного фонда |
в процентах |
37,2 |
42,2 |
50,0 |
47,7 |
45,7 |
38,8 |
32,6 |
32,9 |
-17,1п.п. |
37,0 |
+4,1п.п. |
-13,0п.п. |
162 |
Общая площадь жилыхпомещений, приходящаяся всреднем на одного жителя |
кв.м |
23,40 |
23,30 |
23,40 |
23,40 |
23,45 |
23,50 |
23,55 |
23,55 |
100,6 |
23,70 |
100,6 |
101,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
введенная в действие за год |
кв.м |
0,191 |
0,126 |
0,08 |
0,09 |
0,10 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
187,5 |
0,21 |
140,0 |
262,5 | |
163 |
Отношение средней цены 1кв. метра общей площади напервичном рынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации |
в процентах |
227,5 |
195,9 |
181,0 |
167,2 |
153,6 |
140,1 |
126,7 |
113,5 |
-67,5п.п. |
80,1 |
-33,4п.п. |
-100,9п.п. |
164 |
Отношение средней цены 1кв. метра общей площади навторичном рынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации |
в процентах |
245,6 |
201,8 |
183,0 |
168,8 |
154,8 |
141,0 |
127,4 |
114,0 |
-69,0п.п. |
81,0 |
-33,0п.п. |
-102,0п.п. |
165 |
Индекс доступности жилья(соотношение среднейрыночной стоимостистандартной квартиры общейплощадью 54 кв.м и среднегогодового совокупногоденежного дохода семьи,состоящей из 3-х человек) |
лет |
3,68 |
3,03 |
3,00 |
3,00 |
2,90 |
2,80 |
2,70 |
2,60 |
-0,40лет |
2,00 |
-0,60лет |
-1,00лет |
166 |
Доля семей, имеющихвозможность приобрестижилье, соответствующеестандартам обеспеченияжилыми помещениями, спомощью собственных изаемных средств |
в процентах |
27,30 |
26,50 |
30,00 |
31,00 |
32,00 |
33,00 |
34,00 |
35,00 |
+5,0п.п. |
38,50 |
+3,5п.п. |
+8,5п.п. |
|
Реформа жилищно -коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство жилищногофонда, на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 |
Удельный вес площади,оборудованной: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводом |
в процентах |
74,0 |
74,0 |
74,1 |
74,2 |
74,3 |
74,4 |
74,4 |
74,6 |
+0,5п.п. |
75,1 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. | |
канализацией |
в процентах |
73,0 |
73,0 |
73,1 |
73,2 |
73,3 |
73,4 |
73,5 |
73,6 |
+0,5п.п. |
74,0 |
+0,4п.п. |
+0,9п.п. | |
центральным отоплением |
в процентах |
70,0 |
69,0 |
70,1 |
70,2 |
70,3 |
70,4 |
70,5 |
70,6 |
+0,5п.п. |
71,1 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. | |
ваннами (душем) |
в процентах |
66,0 |
66,0 |
66,1 |
66,2 |
66,3 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
+0,5п.п. |
67,1 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. | |
газом |
в процентах |
50,0 |
50,0 |
50,1 |
50,2 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
+0,5п.п. |
51,1 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. | |
горячим водоснабжением |
в процентах |
66,0 |
66,0 |
66,1 |
66,2 |
66,3 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
+0,5п.п. |
67,1 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. | |
|
напольными электрическимиплитами |
в процентах |
15,0 |
16,0 |
15,1 |
15,2 |
15,3 |
15,4 |
15,5 |
15,6 |
+0,5п.п. |
16,1 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. |
168 |
Доля газифицированногожилищного фонда в общейплощади жилищного фондаРеспублики Коми |
в процентах |
50,4 |
49,8 |
50,1 |
50,2 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
+0,5п.п. |
51,1 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля газифицированногосельского жилищного фонда вобщей площади сельскогожилищного фонда |
в процентах |
28,0 |
25,2 |
28,0 |
28,1 |
28,2 |
28,3 |
28,4 |
28,5 |
+0,5п.п. |
29,1 |
+0,6п.п. |
+1,1п.п. | |
169 |
Доля убыточных организацийжилищно-коммунального хозяйства |
в процентах |
51,0 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,7 |
41,5 |
41,5 |
41,5 |
-0,2п.п. |
40,0 |
-1,5п.п. |
-1,7п.п. |
170 |
Ветхий и аварийный жилищныйфонд, на конец года |
тыс. кв.м |
1956,5 |
1993,8 |
1930,9 |
1922,6 |
1914,3 |
1912,1 |
1909,9 |
1907,6 |
98,8 |
1894,2 |
99,3 |
98,1 |
171 |
Доля ветхого и аварийногожилищного фонда в общейплощади жилищного фонда, наконец года |
в процентах |
8,7 |
9,0 |
8,6 |
8,57 |
8,56 |
8,55 |
8,54 |
8,53 |
-0,07п.п. |
8,48 |
-0,05п.п. |
-0,12п.п. |
172 |
Удельный весмногоквартирных домов,нуждающихся в капитальномремонте, от общегоколичества многоквартирныхдомов |
в процентах |
10,2 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
9,1 |
-0,2п.п. |
9,0 |
-0,1п.п. |
-0,3п.п. |
173 |
Доля населения,проживающего вмногоквартирных домах,признанных в установленномпорядке аварийными |
в процентах |
0,90 |
1,50 |
1,00 |
1,00 |
0,98 |
0,97 |
0,96 |
0,94 |
-0,06п.п. |
0,93 |
-0,01п.п. |
-0,07п.п. |
174 |
Доля населения,обеспеченного питьевойводой, отвечающейтребованиям безопасности, вобщей численности населенияРеспублики Коми |
в процентах |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
0 п.п. |
80 |
0 п.п. |
0 п.п. |
175 |
Доля семей, получающихжилищные субсидии на оплатужилого помещения икоммунальных услуг, в общемколичестве семей вРеспублике Коми |
в процентах |
15,5 |
16,0 |
14,0 |
13,6 |
13,1 |
12,6 |
12,0 |
11,6 |
-2,4п.п. |
9,8 |
-1,8п.п. |
-4,2п.п. |
176 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми нафинансирование жилищно -коммунального хозяйства |
млн. руб. |
5053,1 |
3695,4 |
4512,3 |
3125,1 |
3086,2 |
3096,2 |
3260,3 |
3416,8 |
75,7 |
4476,0 |
131,0 |
99,2 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
1004,7 |
730,8 |
814,0 |
854,7 |
880,3 |
922,6 |
941,1 |
997,5 |
122,5 |
1301,8 |
130,5 |
159,9 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
4048,4 |
2964,6 |
3698,3 |
2270,4 |
2205,9 |
2173,6 |
2319,2 |
2419,3 |
65,4 |
3174,2 |
131,2 |
85,8 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
135,2 |
204,7 |
192,4 |
208,8 |
208,8 |
208,8 |
208,8 |
208,8 |
108,5 |
240,1 |
115,0 |
124,8 | |
177 |
Доля расходов на жилищно -коммунальное хозяйство вструктуре расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми |
в процентах |
11,4 |
8,0 |
9,2 |
6,2 |
6,1 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
-3,0п.п. |
6,2 |
0,0п.п. |
-3,0п.п. |
|
Развитие рынка труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178 |
Выпуск учрежденияминачального профессионального образования квалифицированных рабочих,обучающихся по программамначального профессионального образования |
человек |
4146 |
3412 |
2600 |
2300 |
1800 |
700 |
700 |
700 |
26,9 |
700 |
100,0 |
26,9 |
179 |
Доля выпускниковгосударственных образовательных учрежденийначального профессионального образования, трудоустроившихся пополученной профессии впервый год, в общейчисленности выпускниковгосударственных образовательных учрежденийначального профессионального образования |
в процентах |
45,2 |
45,8 |
51,8 |
50,0 |
51,0 |
52,0 |
52,0 |
55,0 |
+3,2п.п. |
60,0 |
+5,0п.п. |
+8,2п.п. |
180 |
Выпуск студентовучреждениями среднегопрофессионального образования |
человек |
4912 |
4617 |
4925 |
5000 |
5500 |
5000 |
4900 |
4700 |
95,4 |
4700 |
100,0 |
95,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования |
человек |
3605 |
3353 |
3650 |
3200 |
3100 |
2800 |
2700 |
2700 |
74,0 |
2650 |
98,1 |
72,6 | |
обучающихся попрограммам начальногопрофессионального образования |
человек |
1307 |
1264 |
1275 |
1800 |
2400 |
2200 |
2200 |
2000 |
156,9 |
2050 |
102,5 |
160,8 | |
181 |
Доля выпускниковгосударственных образовательных учрежденийсреднего профессиональногообразования, трудоустроившихся пополученной профессии испециальности в первый год,в общей численностивыпускников государственныхобразовательных учрежденийсреднего профессиональногообразования |
в процентах |
44,7 |
44,8 |
45,7 |
47,0 |
48,0 |
50,0 |
55,0 |
65,0 |
+19,3п.п. |
75,0 |
+10,0п.п. |
+29,3п.п. |
182 |
Выпуск студентов высшимиучебными заведениями |
человек |
6401 |
6359 |
6410 |
6060 |
5560 |
5360 |
5050 |
3960 |
61,8 |
3660 |
92,4 |
57,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
обучающихся попрограммам высшегопрофессионального образования |
человек |
6150 |
6100 |
6150 |
5800 |
5300 |
5100 |
4790 |
3700 |
60,2 |
3400 |
91,9 |
55,3 | |
обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования |
человек |
251 |
259 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
260 |
100,0 |
260 |
100,0 |
100,0 | |
183 |
Выпуск учреждениямипрофессионального образования всех уровнейквалифицированных рабочих,обучающихся по программампрофессиональной (курсовой)подготовки |
человек |
6887 |
7386 |
6900 |
6700 |
5960 |
6300 |
6300 |
6300 |
91,3 |
6300 |
100,0 |
91,3 |
184 |
Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификацию илипрошедших переподготовку набазе государственныхобразовательных учрежденийначального профессионального образования |
человек |
1484 |
1800 |
1300 |
1200 |
1000 |
600 |
600 |
600 |
46,2 |
600 |
100,0 |
46,2 |
185 |
Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификацию илипрошедших переподготовку набазе государственныхобразовательных учрежденийсреднего профессиональногообразования |
человек |
1388 |
1651 |
1600 |
1800 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
125,0 |
2000 |
100,0 |
125,0 |
|
Труд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186 |
Численность трудовыхресурсов |
тыс. человек |
649,9 |
641,8 |
636,2 |
630,5 |
625,0 |
620,3 |
615,0 |
611,0 |
96,0 |
587,0 |
96,1 |
92,3 |
187 |
Удельный вес численноститрудовых ресурсов в общейчисленности населения |
в процентах |
67,5 |
67,2 |
67,2 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
67,1 |
67,2 |
0,0п.п. |
67,3 |
+0,1п.п. |
+0,1п.п. |
188 |
Численность экономическиактивного населения(среднегодовая) |
тыс. человек |
569,8 |
541,5 |
536,0 |
531,5 |
527,0 |
522,0 |
518,5 |
515,0 |
96,1 |
494,0 |
95,9 |
92,2 |
189 |
Удельный вес численностиэкономически активногонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года (всреднем за год) |
в процентах |
73,1 |
70,2 |
70,5 |
71,0 |
71,0 |
72,0 |
72,0 |
73,0 |
+2,5п.п. |
74,5 |
+1,5п.п. |
+4,0п.п. |
190 |
Среднегодовая численностьзанятых в экономике |
тыс. человек |
475,4 |
467,7 |
464,5 |
460,5 |
457,0 |
454,2 |
451,0 |
448,0 |
96,4 |
430,0 |
96,0 |
92,6 |
191 |
Уровень занятости: удельныйвес численности занятогонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года (всреднем за год) |
в процентах |
67,8 |
61,9 |
62,2 |
63,0 |
63,5 |
64,0 |
65,0 |
65,5 |
+3,3п.п. |
69,0 |
+3,5п.п. |
+6,8п.п. |
192 |
Среднесписочная численностьзанятых в организацияхнезависимо от ихорганизационно-правовой формы |
тыс. человек |
394,1 |
386,4 |
383,8 |
380,2 |
380,6 |
380,5 |
379,7 |
377,1 |
98,3 |
359,3 |
95,3 |
93,6 |
193 |
Среднесписочная численностьработников бюджетной сферы |
тыс. человек |
133,5 |
133,9 |
131,5 |
129,0 |
127,5 |
124,0 |
123,0 |
121,0 |
92,0 |
113,0 |
93,4 |
85,9 |
194 |
Доля населениятрудоспособного возраста вмиграционной убыли |
в процентах |
72 |
73,6 |
74,0 |
74,0 |
73,7 |
73,5 |
72,0 |
70,0 |
-4,0п.п. |
55,0 |
-15,0п.п. |
-19,0п.п. |
195 |
Доля занятых в частномсекторе |
в процентах |
51,5 |
53,5 |
53,6 |
53,8 |
53,8 |
54,1 |
54,3 |
54,5 |
+0,9п.п. |
55,7 |
+1,2п.п. |
+2,1п.п. |
196 |
Численность безработных,рассчитанная по методологииМеждународной организациитруда |
тыс. человек |
41,6 |
63,9 |
55,0 |
50,0 |
42,0 |
39,0 |
37,0 |
33,0 |
60,0 |
20,0 |
60,6 |
36,4 |
197 |
Уровень безработицы (пометодологии Международнойорганизации труда), всреднем за год |
в процентах |
7,3 |
11,8 |
10,3 |
9,4 |
8,0 |
7,5 |
7,1 |
6,4 |
-3,9п.п. |
4,0 |
-2,4п.п. |
-6,3п.п. |
198 |
Численность безработных,зарегистрированных вслужбах занятости(среднегодовая) |
тыс. человек |
12,4 |
14,5 |
15,3 |
13,1 |
11,9 |
10,2 |
8,4 |
7,6 |
49,7 |
5,0 |
65,8 |
32,7 |
199 |
Уровень зарегистрированнойбезработицы, на конец года |
в процентах |
2,2 |
2,9 |
2,6 |
2,4 |
2,1 |
1,7 |
1,5 |
1,4 |
-1,2п.п. |
1,0 |
-0,4п.п. |
-1,6п.п. |
200 |
Коэффициент напряженностина рынке труда (численностьнезанятых граждан,зарегистрированных ворганах службы занятости, врасчете на 1 вакансию) |
человек |
2,7 |
4,6 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,6 |
80,0 |
1,1 |
68,8 |
55,0 |
201 |
Средняя продолжительностьбезработицы граждан,состоящих на учете вслужбах занятости |
месяцев |
3,4 |
4,1 |
4,7 |
4,5 |
4,0 |
3,5 |
3,0 |
2,0 |
42,6 |
1,0 |
50,0 |
21,3 |
202 |
Доля трудоустроенныхграждан в общей численностиграждан, обратившихся засодействием вгосударственные учреждениязанятости с целью поискаподходящей работы |
в процентах |
72,5 |
57,8 |
61,5 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
85,0 |
88,0 |
+26,5п.п. |
93,0 |
+5,0п.п. |
+31,5п.п. |
203 |
Доля трудоустроенныхграждан, относящихся ккатегории инвалидов, вобщей численности граждан,относящихся к категорииинвалидов, обратившихся засодействием вгосударственные учреждениязанятости с целью поискаподходящей работы |
в процентах |
48,3 |
35,5 |
41,5 |
42,0 |
45,0 |
47,0 |
50,0 |
52,0 |
+10,5п.п. |
65,0 |
+13,0п.п. |
+23,5п.п. |
204 |
Уровень трудоустройствабезработных граждан послепрофессионального обучения |
в процентах |
98,4 |
98,5 |
98,0 |
98,5 |
98,5 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
+1,0п.п. |
99,5 |
+0,5п.п. |
+1,5п.п. |
|
Создание безопасных условийтруда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
Численность работников,занятых в условиях, неотвечающих санитарно -гигиеническим нормативамусловий труда, на конецгода (по крупным и средниморганизациям) |
тыс. человек |
52,3 |
52,4 |
52,4 |
52,4 |
52,3 |
52,2 |
52,1 |
52,0 |
99,2 |
52,0 |
100,0 |
99,2 |
206 |
Удельный вес численностиработников, занятых вусловиях, не отвечающихсанитарно-гигиеническим нормативам условий труда,на конец года |
в процентах |
42,1 |
45,1 |
45,0 |
45,0 |
44,9 |
44,7 |
44,6 |
44,5 |
-0,5п.п. |
44,0 |
-0,5п.п. |
-1,0п.п. |
207 |
Численность работников,пользовавшихся правом нальготы и компенсации заработу во вредных и (или)опасных условиях труда |
тыс. человек |
66,1 |
62,3 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,5 |
63,5 |
100,8 |
65,0 |
102,4 |
103,2 |
208 |
Количество пострадавших напроизводстве |
человек |
816 |
668 |
665 |
665 |
660 |
655 |
650 |
645 |
97,0 |
625 |
96,9 |
94,0 |
209 |
Коэффициент частотыпроизводственного травматизма |
численность пострадавших на 1000 работающих |
3,9 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
87,5 |
2,5 |
89,3 |
78,1 |
210 |
Затраты на мероприятия поохране труда |
млн. руб. |
2072 |
2216 |
2220 |
2230 |
2240 |
2260 |
2280 |
2340 |
105,4 |
2700 |
115,4 |
121,6 |
211 |
Израсходовано средств намероприятия по охране трудав расчете на 1 работающего |
тыс. руб. |
9,9 |
10,9 |
11,0 |
11,2 |
11,4 |
11,6 |
11,7 |
11,9 |
108,2 |
12,5 |
105,0 |
113,6 |
|
Социальное развитие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
Численность постоянногонаселения на конец года -всего |
тыс. человек |
958,5 |
951,2 |
943,7 |
936,0 |
928,2 |
920,6 |
913,0 |
905,4 |
95,9 |
868,6 |
95,9 |
92,0 |
в том числе: городского |
тыс. человек |
727,1 |
723,2 |
716,0 |
710,4 |
705,0 |
699,6 |
694,3 |
689,0 |
96,2 |
663,2 |
96,3 |
92,6 | |
сельского |
тыс. человек |
231,5 |
227,9 |
227,7 |
225,6 |
223,2 |
221,0 |
218,7 |
216,4 |
95,0 |
205,4 |
94,9 |
90,2 | |
213 |
Доля городского населения вобщей среднегодовойчисленности населения |
в процентах |
75,8 |
75,9 |
75,9 |
75,9 |
75,9 |
76,0 |
76,0 |
76,1 |
+0,2п.п. |
76,3 |
+0,2п.п. |
+0,4п.п. |
214 |
Доля сельского населения вобщей среднегодовойчисленности населения |
в процентах |
24,2 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
24,0 |
24,0 |
23,9 |
-0,2п.п. |
23,7 |
-0,2п.п. |
-0,4п.п. |
215 |
Число родившихся |
тыс. человек |
11,70 |
11,90 |
11,87 |
11,75 |
11,76 |
11,65 |
11,65 |
11,63 |
98,0 |
11,60 |
99,7 |
97,7 |
в том числе: город |
тыс. человек |
8,30 |
8,50 |
8,45 |
8,46 |
8,46 |
8,46 |
8,46 |
8,46 |
100,1 |
8,50 |
100,5 |
100,6 | |
село |
тыс. человек |
3,40 |
3,40 |
3,42 |
3,29 |
3,30 |
3,19 |
3,19 |
3,17 |
92,7 |
3,10 |
97,8 |
90,6 | |
216 |
Число умерших |
тыс. человек |
12,30 |
12,20 |
12,06 |
11,84 |
11,75 |
11,56 |
11,45 |
11,31 |
93,8 |
10,80 |
95,5 |
89,6 |
в том числе: город |
тыс. человек |
8,20 |
8,30 |
8,20 |
8,00 |
7,86 |
7,74 |
7,60 |
7,45 |
90,9 |
6,80 |
91,3 |
82,9 | |
село |
тыс. человек |
4,00 |
3,90 |
3,86 |
3,84 |
3,89 |
3,82 |
3,85 |
3,86 |
100,0 |
4,00 |
103,6 |
103,6 | |
217 |
Естественный прирост |
тыс. человек |
-0,60 |
-0,30 |
-0,19 |
-0,09 |
0,01 |
0,09 |
0,20 |
0,32 |
x |
0,80 |
250,0 |
x |
в том числе: город |
тыс. человек |
0,10 |
0,20 |
0,25 |
0,46 |
0,60 |
0,72 |
0,86 |
1,01 |
404,00 |
1,70 |
168,3 |
680,0 | |
село |
тыс. человек |
-0,60 |
-0,50 |
-0,44 |
-0,55 |
-0,59 |
-0,63 |
-0,66 |
-0,69 |
156,8 |
-0,90 |
130,4 |
204,5 | |
218 |
Коэффициент естественногоприроста (+), убыли (-)населения |
человек на 1000 населения |
-0,5 |
-0,40 |
-0,20 |
-0,10 |
0,01 |
0,10 |
0,22 |
0,35 |
x |
0,92 |
262,90 |
x |
219 |
Миграция населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыло |
тыс. человек |
14,1 |
13,90 |
13,53 |
13,50 |
13,53 |
13,60 |
13,70 |
13,80 |
102,0 |
14,10 |
102,2 |
104,2 | |
выбыло |
тыс. человек |
23,2 |
20,90 |
20,84 |
21,05 |
21,33 |
21,35 |
21,50 |
21,70 |
104,1 |
22,00 |
101,4 |
105,6 | |
миграционный прирост(убыль) |
тыс. человек |
-9,1 |
-7,10 |
-7,31 |
-7,55 |
-7,80 |
-7,75 |
-7,80 |
-7,90 |
108,1 |
-7,90 |
100,0 |
108,1 | |
220 |
Коэффициент миграционногоприроста (+), убыли (-)населения |
человек на 1000 населения |
-9,5 |
-7,4 |
-7,7 |
-8,0 |
-8,4 |
-8,4 |
-8,5 |
-8,7 |
113,0 |
-9,1 |
104,6 |
118,2 |
221 |
Доля миграционного оттока вобщем объеме снижениячисленности населения |
в процентах |
94,3 |
95,8 |
97,5 |
98,8 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
+2,5п.п. |
100,00 |
0,0п.п. |
+2,5п.п. |
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
Средняя ожидаемаяпродолжительность жизни |
лет |
66,2 |
66,5 |
66,7 |
67,0 |
67,2 |
67,5 |
67,7 |
68,0 |
101,9 |
68,9 |
101,3 |
103,3 |
223 |
Коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
12,2 |
12,4 |
12,5 |
12,5 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
102,4 |
13,3 |
103,9 |
106,4 |
224 |
Коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
12,7 |
12,8 |
12,7 |
12,6 |
12,6 |
12,5 |
12,5 |
12,4 |
97,6 |
12,4 |
100,0 |
97,6 |
225 |
Коэффициент младенческойсмертности |
умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми |
6,6 |
5,1 |
5,1 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
105,9 |
4,9 |
90,7 |
96,1 |
226 |
Государственные (муниципальные) учрежденияздравоохранения |
единиц |
104 |
100 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
100,0 |
95 |
100,0 |
100,0 |
227 |
Больничные учреждения,включая государственные(муниципальные) |
единиц |
65 |
63 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
100,0 |
61 |
100,0 |
100,0 |
228 |
Государственные (муниципальные) больничныеучреждения |
единиц |
57 |
51 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
49 |
100,0 |
49 |
100,0 |
100,0 |
229 |
Амбулаторно-поликлиническиеучреждения (самостоятельныеи входящие в составбольничных учреждений),включая государственные(муниципальные) |
единиц |
164 |
146 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
100,0 |
144 |
100,0 |
100,0 |
230 |
Государственные (муниципальные) амбулаторно-поликлиническиеучреждения (самостоятельныеи входящие в составбольничных учреждений) |
единиц |
76 |
75 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
100,0 |
73 |
100,0 |
100,0 |
231 |
Фельдшерско-акушерские пункты, включаягосударственные (муниципальные) |
единиц |
354 |
346 |
345 |
343 |
341 |
341 |
341 |
341 |
98,8 |
341 |
100,0 |
98,8 |
232 |
Станции (отделения) скороймедицинской помощи |
единиц |
36 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
100,0 |
34 |
100,0 |
100,0 |
233 |
Численность врачей вучреждениях здравоохранения(независимо оторганизационно-правовой формы), на конец года |
человек на 10 тыс. человек населения |
45,7 |
46,5 |
46,8 |
47,1 |
47,4 |
47,6 |
47,9 |
48,2 |
103,0 |
49,2 |
102,1 |
105,1 |
234 |
Численность врачей вгосударственных имуниципальных учрежденияхздравоохранения, на конецгода |
человек на 10 тыс. человек населения |
38,5 |
38,8 |
38,9 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,3 |
40,6 |
104,4 |
43,0 |
105,911 |
110,5 |
235 |
Численность среднегомедицинского персонала вучреждениях здравоохранения(независимо оторганизационно-правовой формы), на конец года |
человек на 10 тыс. человек населения |
138,6 |
138,4 |
138,1 |
137,8 |
137,7 |
137,6 |
137,5 |
137,4 |
99,5 |
136,4 |
99,3 |
98,8 |
236 |
Численность среднегомедицинского персонала вгосударственных имуниципальных учрежденияхздравоохранения, на конецгода |
человек на 10 тыс. человек населения |
119,1 |
118,8 |
118,5 |
118,2 |
118,0 |
118,0 |
118,0 |
117,8 |
99,4 |
115,0 |
97,6 |
97,0 |
237 |
Больничные койки, включаякойки в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения |
единиц на 10 тыс. человек населения |
117,3 |
118,1 |
115,1 |
113,3 |
112,2 |
111,1 |
111,0 |
110,9 |
96,4 |
110,6 |
99,7 |
96,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
круглосуточного пребывания |
единиц на 10 тыс. человек населения |
111 |
111 |
108,2 |
106,5 |
105,5 |
104,5 |
104,5 |
104,5 |
96,6 |
104,5 |
100,0 |
96,6 | |
дневного стационара |
единиц на 10 тыс. человек населения |
6,35 |
7,11 |
6,9 |
6,8 |
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,4 |
92,8 |
6,1 |
95,3 |
88,4 | |
238 |
Койки в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения (без учетасверхсметных коек дляноворожденных) |
единиц на 10 тыс. человек населения |
97,9 |
96,6 |
96,0 |
96,0 |
95,5 |
95,0 |
94,5 |
93,5 |
97,4 |
91,5 |
97,9 |
95,3 |
239 |
Среднегодовая занятостькойки в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения |
дней |
335 |
338 |
335 |
338 |
338 |
338 |
338 |
338 |
100,9 |
338 |
100,0 |
100,9 |
240 |
Средняя продолжительностьпребывания пациента накойке в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения |
дней |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
100,0 |
13,3 |
100,0 |
100,0 |
241 |
Средняя продолжительностьвременной нетрудоспособности в связис заболеванием в расчете на1 работающего |
дней |
14,5 |
14,6 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,4 |
14,4 |
14,3 |
98,6 |
14,1 |
98,6 |
97,2 |
242 |
Объем оказанной медицинскойпомощи в расчете на одногожителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
стационарная медицинскаяпомощь |
койко-дней |
3,100 |
3,080 |
2,811 |
2,830 |
2,780 |
2,780 |
2,780 |
2,780 |
98,9 |
2,780 |
100,0 |
98,9 | |
амбулаторная медицинскаяпомощь |
количество посещений |
8,952 |
9,080 |
9,511 |
9,580 |
9,700 |
9,700 |
9,700 |
9,700 |
102,0 |
9,700 |
100,0 |
102,0 | |
дневные стационары всехтипов |
пациенто-дней |
0,665 |
0,697 |
0,596 |
0,606 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
99,0 |
0,590 |
100,0 |
99,0 | |
скорая медицинская помощь |
количество вызовов |
0,368 |
0,367 |
0,330 |
0,330 |
0,318 |
0,318 |
0,318 |
0,318 |
96,4 |
0,318 |
100,0 |
96,4 | |
243 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми нареализацию территориальнойпрограммы государственныхгарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданам РоссийскойФедерации в расчете на 1жителя |
рублей |
4547,9 |
4956,7 |
4449,4 |
4575,7 |
4921,5 |
5038 |
5092,8 |
5120,8 |
115,1 |
5271,1 |
102,9 |
118,5 |
244 |
Расходы средствобязательного медицинскогострахования в расчете на 1жителя |
рублей |
3837,4 |
5358,8 |
5612,4 |
6321,7 |
6975,5 |
7762,3 |
7762,3 |
7762,3 |
138,3 |
8062,3 |
103,9 |
143,7 |
245 |
Расходы территориальныхгосударственных внебюджетных фондов |
млн. рублей |
3715,2 |
5136,6 |
5379,7 |
6012,9 |
6588,2 |
7286,8 |
7247,5 |
7208,4 |
134,0 |
7006,4 |
97,2 |
130,2 |
246 |
Дефицит финансовогообеспечения территориальнойпрограммы государственныхгарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданам РоссийскойФедерации |
процентов |
0,7 |
29,9 |
34,4 |
29,5 |
24,0 |
11,4 |
11,0 |
10,8 |
-23,6п.п. |
9,8 |
-1,0п.п. |
-24,6п.п. |
247 |
Количество государственных(муниципальных) учрежденийздравоохранения, переведенных преимущественно наодноканальное финансирование (не менее 70процентов от общего объемафинансирования за счетсредств обязательногомедицинского страхования)через систему обязательногомедицинского страхования |
единиц |
0 |
1 |
57 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
128,1 |
73 |
100,0 |
128,1 |
248 |
Количество государственных(муниципальных) амбулаторно-поликлиническихучреждений, финансированиекоторых осуществляется порезультатам деятельности наосновании подушевогонорматива на прикрепленноенаселение |
единиц |
0 |
0 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
100,0 |
74 |
100,0 |
100,0 |
249 |
Количество государственных(муниципальных) больничныхучреждений, финансированиекоторых осуществляется порезультатам деятельности позаконченному случаю |
единиц |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
100,0 |
52 |
100,0 |
100,0 |
250 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми наздравоохранение |
млн. руб. |
4933,0 |
5761,8 |
4227,0 |
6095,9 |
6172,7 |
6284,9 |
6599,1 |
6915,9 |
163,6 |
9021,5 |
130,4 |
213,4 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
577,2 |
872,6 |
349,3 |
384,1 |
441,6 |
463,1 |
479,6 |
505,6 |
144,7 |
662,3 |
131,0 |
189,6 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
4355,8 |
4889,2 |
3877,7 |
5711,8 |
5731,1 |
5821,8 |
6119,5 |
6410,3 |
165,3 |
8359,2 |
130,4 |
215,6 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
2499,1 |
3038,7 |
2240,3 |
2430,7 |
2430,7 |
2430,7 |
2430,7 |
2430,7 |
108,5 |
2995,3 |
123,2 |
133,7 | |
251 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми наздравоохранение |
в процентах |
9,6 |
10,1 |
8,6 |
12,1 |
12,1 |
12,6 |
12,6 |
12,5 |
+3,9п.п. |
12,5 |
0,0п.п. |
+3,9п.п. |
|
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252 |
Число дошкольныхобразовательных учреждений(без учета дошкольныхучреждений в составе школ),на конец года |
единиц |
493 |
476 |
470 |
470 |
470 |
465 |
460 |
455 |
96,8 |
453 |
99,6 |
96,4 |
в них детей |
тыс. человек |
49,1 |
49,3 |
50,1 |
50,1 |
50,2 |
50,3 |
50,7 |
51,1 |
102,0 |
52,2 |
102,2 |
104,2 | |
253 |
Обеспеченность (охват)детей в возрасте 1 - 6 летдошкольным образованием |
в процентах |
78,8 |
78,1 |
78,1 |
78,7 |
78,9 |
79,1 |
79,3 |
79,5 |
+1,4п.п. |
80,1 |
+0,6п.п. |
+2,0п.п. |
254 |
Численность детей,приходящихся на 100 мест вобразовательных учреждениях, реализующихосновную общеобразовательную программу дошкольногообразования |
человек |
98,0 |
98,0 |
99 |
99,8 |
101,0 |
100,5 |
100,0 |
99,5 |
100,5 |
99,0 |
99,5 |
100,0 |
255 |
Число общеобразовательныхучреждений (включаявечерние, специальные(коррекционные), негосударственные общеобразовательные учреждения) (на 1 сентября) |
единиц |
476 |
445 |
437 |
434 |
430 |
419 |
414 |
408 |
93,4 |
380 |
93,1 |
87,0 |
в них учащихся |
тыс. человек |
104,4 |
101,6 |
99,0 |
96,2 |
93,6 |
91,2 |
89,4 |
88,0 |
88,9 |
80,0 |
90,9 |
80,8 | |
256 |
Численность обучающихся вобщеобразовательных учреждениях |
человек на 1000 населения |
108,9 |
107,0 |
104,9 |
102,8 |
100,8 |
99,1 |
97,9 |
97,2 |
92,7 |
92,1 |
94,8 |
87,8 |
в том числе в сельскойместности |
человек на 1000 сельского населения |
107,0 |
101,0 |
99,0 |
98,0 |
97,0 |
96,0 |
95,0 |
93,0 |
93,9 |
79,0 |
84,9 |
79,8 | |
257 |
Удельный вес обучающихся вовторую смену |
в процентах |
8,3 |
8,7 |
8,6 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
-0,8п.п. |
6,8 |
-1,0п.п. |
-1,8п.п. |
258 |
Удельный вес лиц, сдавшихединый государственныйэкзамен, от числавыпускников, участвовавшихв едином государственномэкзамене (далее - ЕГЭ) |
в процентах |
98,5 |
96,6 |
97,6 |
97,6 |
97,7 |
97,7 |
97,8 |
97,8 |
+0,2п.п. |
98,5 |
+0,7п.п. |
+0,9п.п. |
259 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми наобщее образование |
млн. руб. |
6382,8 |
7079,7 |
7096,1 |
7264,0 |
7554,1 |
7931,2 |
8351,3 |
8760,1 |
123,4 |
11460,0 |
130,8 |
161,5 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
257,1 |
171,8 |
293,7 |
299,6 |
311,6 |
327,4 |
344,8 |
355,1 |
120,9 |
465,2 |
131,0 |
158,4 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
6125,7 |
6907,9 |
6802,4 |
6964,4 |
7242,5 |
7603,8 |
8006,5 |
8405,0 |
123,6 |
10994,8 |
130,8 |
161,6 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
4714,0 |
5350,2 |
5070,0 |
5501,0 |
5501,0 |
5501,0 |
5501,0 |
5501,0 |
108,5 |
6326,1 |
115,0 |
124,8 | |
260 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми на общееобразование |
в процентах |
14,4 |
15,3 |
14,5 |
14,5 |
14,8 |
15,9 |
15,9 |
15,9 |
+1,4п.п. |
15,9 |
0,0п.п. |
+1,4п.п. |
261 |
Число образовательныхучреждений начальногопрофессионального образования (без учетаучреждений исполнениянаказания) на конец года |
единиц |
17 |
14 |
12 |
10 |
10 |
9 |
8 |
8 |
66,7 |
8 |
100,0 |
66,7 |
в них учащихся |
тыс. человек |
9,4 |
8,7 |
7,3 |
6,7 |
6,0 |
5,4 |
3,8 |
3,8 |
52,1 |
3,8 |
100,0 |
52,1 | |
262 |
Численность обучающихся вобразовательных учрежденияхначального профессионального образования |
человек на 1000 населения |
9,7 |
9,1 |
7,7 |
7,2 |
6,5 |
5,9 |
4,2 |
4,2 |
54,5 |
4,4 |
104,2 |
56,8 |
263 |
Численность лиц,обучающихся пообразовательным программамначального профессионального образования за счет средствбюджета Республики Коми |
человек |
12427 |
11462 |
9800 |
9600 |
9300 |
9200 |
9000 |
9000 |
91,8 |
9000 |
100,0 |
91,8 |
264 |
Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учрежденияхначального профессионального образования Республики Комиза счет внебюджетныхсредств |
человек |
7699 |
8155 |
7800 |
7000 |
6800 |
5000 |
3000 |
2000 |
25,6 |
2000 |
100,0 |
25,6 |
265 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми наначальное профессиональноеобразование |
млн. руб. |
510,6 |
642,8 |
914,8 |
1036,2 |
1054,8 |
1075,7 |
1130,5 |
1193,6 |
130,5 |
1562,5 |
130,9 |
170,8 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
7,8 |
35,8 |
0,0 |
15,6 |
24,0 |
28,3 |
30,1 |
36,4 |
x |
47,3 |
129,9 |
x | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
502,8 |
607,0 |
914,8 |
1020,6 |
1030,8 |
1047,4 |
1100,4 |
1157,2 |
126,5 |
1515,2 |
130,9 |
165,6 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
260,1 |
334,6 |
422,6 |
458,5 |
458,5 |
458,5 |
458,5 |
458,5 |
108,5 |
527,2 |
115,0 |
124,8 | |
266 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми наначальное профессиональноеобразование |
в процентах |
1,2 |
1,40 |
1,9 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
+0,3п.п. |
2,2 |
0,0п.п. |
+0,3п.п. |
267 |
Число образовательныхучреждений среднегопрофессионального образования (включаяфилиалы и негосударственныеобразовательные учреждения)(на 1 октября) |
единиц |
30 |
30 |
30 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
96,7 |
29 |
100,0 |
96,7 |
в них студентов |
тыс. человек |
17,5 |
17,1 |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
16,0 |
15 |
15,0 |
89,3 |
15,2 |
101,3 |
90,5 | |
268 |
Численность обучающихся вобразовательных учрежденияхсреднего профессиональногообразования, включаяфилиалы, по всем формамобучения |
человек на 1000 населения |
18,2 |
17,9 |
17,8 |
17,7 |
17,7 |
17,4 |
16,4 |
16,6 |
93,3 |
17,5 |
105,4 |
98,3 |
269 |
Численность лиц,обучающихся пообразовательным программамсреднего профессиональногообразования за счет средствреспубликанского бюджетаРеспублики Коми |
человек |
8315 |
8396 |
8400 |
8300 |
8200 |
8000 |
7500 |
7500 |
89,3 |
7500 |
100,0 |
89,3 |
270 |
Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учрежденияхсреднего профессиональногообразования Республики Комиза счет внебюджетныхсредств |
человек |
4133 |
3643 |
3600 |
3300 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
83,3 |
3000 |
100,0 |
83,3 |
271 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми насреднее профессиональноеобразование |
млн. руб. |
523,5 |
652,3 |
637,9 |
752,2 |
770,9 |
792,5 |
834,5 |
875,4 |
137,2 |
1138,0 |
130,0 |
178,4 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
8,8 |
0,6 |
0,5 |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
1,3 |
1,6 |
320,0 |
2,1 |
131,3 |
420,0 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
514,6 |
651,7 |
637,4 |
751,5 |
770,0 |
791,5 |
833,2 |
873,8 |
137,1 |
1135,9 |
130,0 |
178,2 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
344,0 |
455,3 |
234,8 |
254,8 |
254,8 |
254,8 |
254,8 |
254,8 |
108,5 |
293,0 |
115,0 |
124,8 | |
272 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми на среднеепрофессиональное образование |
в процентах |
1,2 |
1,40 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
+0,3п.п. |
1,6 |
0,0п.п. |
+0,3п.п. |
273 |
Число высших учебныхзаведений (включая филиалыи негосударственныеобразовательные учреждения)(на 1 октября) |
единиц |
24 |
22 |
21 |
18 |
15 |
8 |
8 |
8 |
38,1 |
8 |
100,0 |
38,1 |
в них студентов |
тыс. человек |
35,3 |
34,6 |
32,1 |
28,6 |
25,7 |
24,8 |
24,0 |
23,8 |
74,1 |
24,0 |
100,8 |
74,8 | |
274 |
Численность обучающихся вобразовательных учрежденияхвысшего профессиональногообразования, включаяфилиалы, по всем формамобучения |
человек на 1000 населения |
37 |
36 |
34,0 |
30,6 |
27,7 |
26,9 |
26,3 |
26,3 |
77,4 |
27,6 |
104,9 |
81,2 |
275 |
Численность лиц,обучающихся пообразовательным программамвысшего профессиональногообразования за счет средствреспубликанского бюджетаРеспублики Коми |
человек |
83 |
48 |
31 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
x |
0,0 |
x |
x |
276 |
Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учрежденияхвысшего профессиональногообразования Республики Комиза счет внебюджетныхсредств |
человек |
13519 |
13802 |
13600 |
11440 |
10280 |
9920 |
9600 |
9520 |
70,0 |
9600,0 |
100,8 |
70,6 |
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 |
Денежные доходы населения |
млрд. руб. |
215,4 |
229,1 |
250,2 |
271,5 |
294,0 |
317,5 |
346,1 |
377,2 |
150,8 |
596,6 |
158,2 |
238,4 |
278 |
Среднедушевые денежныедоходы населения |
руб. в среднем за месяц |
18636 |
19993 |
22010 |
24074 |
26289 |
28629 |
31459 |
34573 |
157,1 |
57008 |
164,9 |
259,0 |
279 |
Темпы роста/снижениясреднедушевых денежныхдоходов населения |
в процентах к предыдущему году |
114,9 |
107,3 |
110,1 |
109,4 |
109,2 |
108,9 |
109,9 |
109,9 |
157,1 |
110,4 |
164,9 |
259,0 |
280 |
Реальные денежные доходынаселения |
в процентах к предыдущему году |
99,5 |
94,9 |
101,0 |
101,0 |
101,6 |
102,8 |
103,7 |
104,0 |
113,8 |
104,3 |
126,8 |
144,2 |
281 |
Реальные располагаемыесреднедушевые денежныедоходы населения |
в процентах к предыдущему году |
99,1 |
96,4 |
101,2 |
101,0 |
101,5 |
103,0 |
103,5 |
103,8 |
113,4 |
104,0 |
125,9 |
142,9 |
282 |
Величина прожиточногоминимума, в среднем на душунаселения в месяц |
руб. |
6108 |
6810 |
7330,0 |
7915,0 |
8470,0 |
8980,0 |
9518,0 |
10089,0 |
137,6 |
13123,0 |
130,1 |
179,0 |
283 |
Доля населения с денежнымидоходами ниже региональнойвеличины прожиточногоминимума в общейчисленности населениясубъекта РоссийскойФедерации |
в процентах |
15,9 |
16,8 |
16,7 |
16,3 |
16,0 |
15,5 |
14,5 |
14,0 |
-2,7п.п. |
12,0 |
-2,0п.п. |
-4,7п.п. |
284 |
Коэффициент фондов(соотношение доходов 10процентов наиболее инаименее обеспеченногонаселения) |
раз |
17,5 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
16,7 |
16,5 |
16,2 |
16,0 |
-1,2раз |
15,0 |
-1,0раз |
-2,2раз |
285 |
Соотношение среднемесячнойзаработной платы ипрожиточного минимуматрудоспособного населения |
раз |
3,2 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
3,6 |
+0,4раз |
5,2 |
+1,6раз |
+2,0раз |
286 |
Соотношение среднедушевыхденежных доходов ипрожиточного минимума |
раз |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
+0,4раз |
4,3 |
+0,9раз |
+1,3раз |
287 |
Соотношение гарантированного денежногодохода и прожиточногоминимума |
в процентах |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
23,0 |
25,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
+19,0п.п. |
90,0 |
+50,0п.п. |
+69,0п.п. |
288 |
Соотношение среднемесячнойзаработной платы работниковбюджетной сферы исреднереспубликанского уровня заработной платы |
в процентах |
78,4 |
83,4 |
81,8 |
85,3 |
81,9 |
82,4 |
84,0 |
84,5 |
+2,7п.п. |
86,0 |
+1,5п.п. |
+4,2п.п. |
289 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников в целом поРеспублике Коми |
руб. |
20827 |
23686 |
24763 |
26872 |
28880 |
31581 |
35125 |
38910 |
157,1 |
72600,0 |
186,6 |
293,2 |
в процентах к предыдущему году |
122,0 |
113,7 |
104,5 |
108,5 |
107,5 |
109,4 |
111,2 |
110,8 |
157,1 |
113,1 |
186,6 |
293,2 | ||
290 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников, занятых всфере экономики региона |
руб. |
22847 |
24860 |
26076 |
28269 |
30324 |
33160 |
36882 |
41050 |
157,4 |
76466,0 |
186,3 |
293,2 |
в процентах к предыдущему году |
118,8 |
108,8 |
104,9 |
108,4 |
107,3 |
109,4 |
111,2 |
111,3 |
157,4 |
113,5 |
186,3 |
293,2 | ||
291 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников, занятых всфере сельского хозяйстварегиона |
руб. |
9454 |
11914 |
12530 |
13624 |
14671 |
16043 |
17844 |
19766 |
157,7 |
36299,0 |
183,6 |
289,7 |
в процентах к предыдущему году |
119,2 |
126,0 |
105,2 |
108,7 |
107,7 |
109,4 |
111,2 |
110,8 |
157,7 |
113,1 |
183,6 |
289,7 | ||
292 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников бюджетнойсферы |
руб. |
16320 |
19751 |
20260 |
22925 |
23659 |
26029 |
29505 |
32879 |
162,3 |
62435,0 |
189,9 |
308,2 |
в процентах к предыдущему году |
123,9 |
121,1 |
102,6 |
113,2 |
103,2 |
110,0 |
113,4 |
111,4 |
162,3 |
113,1 |
189,9 |
308,2 | ||
293 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийздравоохранения |
руб. |
13699 |
16988 |
17800 |
20292 |
21104 |
23320 |
26434 |
29500 |
165,7 |
55868,0 |
189,4 |
313,9 |
в процентах к предыдущему году |
118,4 |
124,0 |
104,8 |
114,0 |
104,0 |
110,5 |
113,4 |
111,6 |
165,7 |
114,0 |
189,4 |
313,9 | ||
294 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийобразования |
руб. |
10727 |
12730 |
13270 |
15061 |
15589 |
17150 |
19465 |
21704 |
163,6 |
41208,0 |
189,9 |
310,5 |
в процентах к предыдущему году |
122,4 |
118,7 |
104,2 |
113,5 |
103,5 |
110,0 |
113,5 |
111,5 |
163,6 |
113,2 |
189,9 |
310,5 | ||
295 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийсоциальной защиты населения |
руб. |
9920 |
13016 |
13550 |
15312 |
15802 |
17385 |
19645 |
21904 |
161,7 |
41662,0 |
190,2 |
307,5 |
в процентах к предыдущему году |
121,5 |
131,2 |
104,1 |
113,0 |
103,2 |
110,0 |
113,0 |
111,5 |
161,7 |
113,9 |
190,2 |
307,5 | ||
296 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийфизической культуры испорта |
руб. |
10261 |
12367 |
13100 |
14738 |
15180 |
16700 |
18871 |
20947 |
159,9 |
40025,0 |
191,1 |
305,5 |
в процентах к предыдущему году |
114,1 |
120,5 |
105,9 |
112,5 |
103,0 |
110,0 |
113,0 |
111,0 |
159,9 |
113,0 |
191,1 |
305,5 | ||
297 |
Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийкультуры и искусства |
руб. |
8022 |
10289 |
10300 |
11588 |
11970 |
13169 |
14881 |
16518 |
160,4 |
31423,0 |
190,2 |
305,1 |
в процентах к предыдущему году |
113,5 |
128,3 |
100,1 |
112,5 |
103,3 |
110,0 |
113,0 |
111,0 |
160,4 |
113,0 |
190,2 |
305,1 | ||
298 |
Реальная среднемесячнаяначисленная заработнаяплата работников всравнении с предыдущимгодом |
в процентах |
106,5 |
101,5 |
100,2 |
100,5 |
100,6 |
103,2 |
104,9 |
104,5 |
114,4 |
107,5 |
143,1 |
163,7 |
299 |
Фонд заработной платыработников организаций |
млн. руб. |
98484,5 |
109827 |
114050 |
122600 |
131900 |
144200 |
160062 |
176070 |
154,4 |
313038 |
177,8 |
274,5 |
300 |
Темпы роста фондазаработной платы |
в процентах к предыдущему году |
120,6 |
111,5 |
103,8 |
107,5 |
107,6 |
109,3 |
111,0 |
110,0 |
154,4 |
112,0 |
177,8 |
274,5 |
301 |
Просроченная задолженностьпо заработной платеработников к месячномуфонду заработной платы |
в процентах |
86,2 |
84,2 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-80,0п.п. |
0,0 |
0,0п.п. |
-80,0п.п. |
302 |
Средний размер назначенныхмесячных пенсий, на началопериода, следующего заотчетным |
руб. |
5856,4 |
7942,4 |
11430 |
12500 |
13400 |
14400 |
15480 |
16440 |
143,8 |
23230,0 |
141,3 |
203,2 |
в процентах к предыдущему году |
124,8 |
135,6 |
143,9 |
109,4 |
107,2 |
107,5 |
107,5 |
106,2 |
143,8 |
107,0 |
141,3 |
203,2 | ||
303 |
Соотношение назначенноймесячной пенсии ипрожиточного минимумапенсионера, на конец года |
в процентах |
118,4 |
146,9 |
192,6 |
195,0 |
195,4 |
198,1 |
200,9 |
203,7 |
+11,1п.п. |
218,6 |
+14,9п.п. |
+26,0п.п. |
|
Социальное обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 |
Количество государственных(муниципальных) учрежденийсоциального обслуживания |
единиц |
77 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
100,0 |
78,0 |
100,0 |
100,0 |
305 |
Центры социальногообслуживания, на конец года |
единиц |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
100,0 |
34,0 |
100,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
обслуживающие детей |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
100,0 |
13,0 |
100,0 |
100,0 | |
обслуживающие взрослых |
единиц |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
100,0 |
21,0 |
100,0 |
100,0 | |
306 |
Отделения социальногообслуживания на дому исоциально-медицинского обслуживания на дому |
единиц |
86 |
82 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
100,0 |
81,0 |
100,0 |
100,0 |
307 |
Специализированные учреждения длянесовершеннолетних, нуждающихся в социальнойреабилитации |
единиц |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
308 |
Стационарные учреждениясоциального обслуживаниядетей-инвалидов |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
100,0 |
3,0 |
100,0 |
100,0 |
Число мест |
единиц |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
100,0 |
546,0 |
100,0 |
100,0 | |
309 |
Стационарные учреждениясоциального обслуживаниядля престарелых иинвалидов-взрослых |
единиц |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
100,0 |
13,0 |
100,0 |
100,0 |
Число мест |
единиц |
2173 |
2173 |
2331 |
2491 |
2491 |
2491 |
2491 |
2491 |
106,9 |
2491,0 |
100,0 |
106,9 | |
310 |
Обеспеченность населениястационарными учреждениямисоциального обслуживаниядля престарелых и инвалидов |
мест на 10 тыс. населения |
28,4 |
28,6 |
30,5 |
32,4 |
32,7 |
33,0 |
33,3 |
33,5 |
109,8 |
35,0 |
104,5 |
114,8 |
311 |
Доля детей, оставшихся безпопечения родителей |
в процентах |
3 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
-0,3п.п. |
3,0 |
-0,1п.п. |
-0,4п.п. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
переданных на воспитаниев семьи граждан РоссийскойФедерации, постояннопроживающих на территорииРоссийской Федерации (наусыновление (удочерение) ипод опеку(попечительство)), в томчисле по договору оприемной семье либо вслучаях, предусмотренныхзаконодательством Республики Коми по договоруо патронатной семье(патронате, патронатномвоспитании) |
в процентах |
59,9 |
64,3 |
67,3 |
71,1 |
74,9 |
77,8 |
78,7 |
79,1 |
+11,8п.п. |
79,6 |
+0,5п.п. |
+12,3п.п. | |
находящихся вгосударственных (муниципальных) учрежденияхвсех типов |
в процентах |
38,3 |
29,0 |
26,6 |
22,4 |
18,0 |
14,7 |
14,3 |
13,9 |
-12,7п.п. |
13,4 |
-0,5п.п. |
-13,2п.п. | |
312 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми насоциальную политику |
млн. руб. |
6710,7 |
7563,7 |
8323,4 |
6562,7 |
6943,8 |
7309,9 |
7682,1 |
8066,3 |
96,9 |
10505,0 |
130,2 |
126,2 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
47,5 |
50,2 |
200,6 |
215,8 |
226,6 |
233,9 |
247,8 |
252,9 |
126,1 |
333,8 |
132,0 |
166,4 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
6663,2 |
7513,5 |
8122,8 |
6346,9 |
6717,2 |
7076,0 |
7434,3 |
7813,4 |
96,2 |
10171,2 |
130,2 |
125,2 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
999,0 |
1359,1 |
1238,1 |
1343,3 |
1343,3 |
1343,3 |
1343,3 |
1343,3 |
108,5 |
1544,8 |
115,0 |
124,8 | |
313 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми насоциальную политику |
в процентах |
15,1 |
16,3 |
17,0 |
13,1 |
13,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
-2,4п.п. |
14,6 |
0,0п.п. |
-2,4п.п. |
|
Культура и искусство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 |
Общедоступные библиотеки |
единиц |
383 |
380 |
380 |
379 |
378 |
377 |
376 |
375 |
98,7 |
361,0 |
96,3 |
95,0 |
315 |
Обеспеченность населениябиблиотеками |
единиц на 1000 населения |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
0,4 |
100,0 |
100,0 |
316 |
Численность зарегистрированных пользователей в среднем на1 библиотеку |
тыс. человек |
1,2 |
1,1 |
1,12 |
1,10 |
1,11 |
1,12 |
1,13 |
1,14 |
101,8 |
1,19 |
104,4 |
106,3 |
317 |
Количество экземпляровбиблиотечного фондаобщедоступных библиотек на1000 человек |
единиц |
258 |
292 |
292,3 |
290 |
291 |
292 |
293 |
294 |
100,6 |
295,0 |
100,3 |
100,9 |
318 |
Учреждения культурно -досугового типа |
единиц |
417 |
403 |
403 |
401 |
399 |
396 |
393 |
390 |
96,8 |
380,0 |
97,4 |
94,3 |
319 |
Обеспеченность населенияучреждениями культурно -досугового типа |
единиц на 1000 населения |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
0,4 |
100,0 |
100,0 |
320 |
Удельный вес населения,участвующего в культурно -досуговых мероприятиях,проводимых государственными(муниципальными) организациями культуры, и вработе любительскихобъединений |
в процентах |
256,8 |
231,2 |
232,1 |
228,6 |
229,5 |
230,3 |
231,1 |
232,2 |
+0,1п.п. |
234,9 |
+2,7п.п. |
+2,8п.п. |
321 |
Музеи |
единиц |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
20 |
20 |
19 |
90,5 |
18,0 |
94,7 |
85,7 |
322 |
Число экскурсионных ииндивидуальных посещенийэкспозиций и выставок вмузеях |
тыс. человек |
361,2 |
319,9 |
322 |
321 |
322 |
323 |
324 |
325 |
100,9 |
327,0 |
100,6 |
101,6 |
323 |
Театры |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
100,0 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
324 |
Количество новых постановокв театрах |
единиц |
17 |
19 |
19 |
17 |
17 |
17 |
18 |
19 |
100,0 |
19,0 |
100,0 |
100,0 |
325 |
Число зрителей, посетившихтеатрально-зрелищные иконцертные организации |
тыс. человек |
174,9 |
169,7 |
170 |
165 |
165 |
165 |
170 |
172 |
101,2 |
175,0 |
101,7 |
102,9 |
326 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми накультуру, искусство икинематографию |
млн. руб. |
1474,2 |
1689,5 |
1336,3 |
1502,7 |
1545,4 |
1580,5 |
1662,3 |
1743,1 |
130,4 |
2274,2 |
130,5 |
170,2 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
303,0 |
337,6 |
45,9 |
48,1 |
50,5 |
52,5 |
54,1 |
55,2 |
120,3 |
73,4 |
133,0 |
159,9 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
1171,2 |
1351,8 |
1290,4 |
1454,6 |
1494,9 |
1528,0 |
1608,2 |
1687,9 |
130,8 |
2200,8 |
130,4 |
170,6 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
697,0 |
881,7 |
821,1 |
890,9 |
890,9 |
890,9 |
890,9 |
890,9 |
108,5 |
1024,5 |
115,0 |
124,8 | |
327 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми накультуру, искусство икинематографию |
в процентах |
3,30 |
3,60 |
2,7 |
3,0 |
3,0 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
+0,5п.п. |
3,2 |
0,0п.п. |
+0,5п.п. |
|
Развитие национальныхотношений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328 |
Число учреждений всехвидов, участвующих вреализации государственнойнациональной политики |
единиц |
75 |
80 |
102 |
110 |
112 |
114 |
115 |
117 |
114,7 |
126,0 |
107,7 |
123,5 |
329 |
Количество проведенныхмероприятий в областиреализации государственнойнациональной политики |
единиц |
243 |
857 |
870 |
900 |
892 |
900 |
902 |
905 |
104,0 |
920,0 |
101,7 |
105,7 |
330 |
Удельный вес населения,участвующего в мероприятияхв области реализациигосударственной национальной политики |
в процентах |
20 |
21,2 |
21,9 |
24 |
23,5 |
24 |
23,9 |
24,1 |
+2,2п.п. |
25,0 |
+0,9п.п. |
+3,1п.п. |
|
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
331 |
Спортивные сооружения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спортивные залы |
тыс. кв.м |
149,4 |
151,6 |
151,6 |
158,7 |
159,8 |
160,4 |
160,4 |
161,0 |
106,2 |
162,2 |
100,7 |
107,0 | |
плавательные бассейны |
кв.м зеркала воды |
10761 |
10821 |
10821 |
10821 |
12757,4 |
12757,4 |
12757,4 |
12757,4 |
117,9 |
12969,9 |
101,7 |
119,9 | |
плоскостные сооружения |
тыс. кв.м |
919,7 |
967,3 |
974,3 |
987,8 |
990,0 |
992,0 |
994,0 |
996,0 |
102,2 |
1001,0 |
100,5 |
102,7 | |
332 |
Обеспеченность спортивнымисооружениями в РеспубликеКоми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спортивными залами |
тыс. кв.м на 10тыс. населения |
1,56 |
1,59 |
1,61 |
1,70 |
1,72 |
1,74 |
1,76 |
1,78 |
110,6 |
1,87 |
105,1 |
116,1 | |
плавательными бассейнами |
кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения |
112,27 |
113,76 |
114,67 |
115,61 |
137,44 |
138,58 |
139,73 |
140,90 |
122,9 |
149,32 |
106,0 |
130,2 | |
плоскостными спортивнымисооружениями |
тыс. кв.м на 10тыс. населения |
9,60 |
10,17 |
10,32 |
10,55 |
10,67 |
10,78 |
10,89 |
11,00 |
106,6 |
11,52 |
104,7 |
111,6 | |
333 |
Единовременная пропускнаяспособность спортивныхсооружений |
тыс. человек на 10 000 человек населения |
0,55 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,63 |
0,65 |
0,70 |
0,73 |
130,4 |
0,77 |
105,5 |
137,5 |
334 |
Число организаций всехвидов, проводящихфизкультурно-спортивную работу |
единиц |
1350 |
1342 |
1359 |
1360 |
1361 |
1361 |
1361 |
1361 |
100,1 |
1365,0 |
100,3 |
100,4 |
335 |
Число детско-юношескихспортивных школ, школолимпийского резерва (ДЮСШ,СДЮШОР) |
единиц |
39 |
40 |
40 |
40 |
41 |
41 |
41 |
42 |
105,0 |
43,0 |
102,4 |
107,5 |
336 |
Численность занимающихся всекциях по видам спорта и вфизкультурно -оздоровительных группах,всего |
тыс. человек |
191,0 |
191,0 |
197,0 |
203,0 |
206,0 |
210,0 |
214,0 |
218,0 |
110,7 |
260,0 |
119,3 |
132,0 |
в том числе в детско -юношеских спортивныхшколах, школах олимпийскогорезерва |
тыс. человек |
21,9 |
21,8 |
22,0 |
22,0 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
22,8 |
103,6 |
23,5 |
103,1 |
106,8 | |
337 |
Подготовлено за годспортсменов I разряда икандидатов в мастера спорта |
человек |
708 |
795 |
800 |
810 |
820 |
830 |
840 |
850 |
106,3 |
900,0 |
105,9 |
112,5 |
338 |
Количество проведенныхспортивных мероприятий |
единиц |
120 |
125 |
115 |
105 |
105 |
110 |
115 |
120 |
104,3 |
135,0 |
112,5 |
117,4 |
в том числе детскихспортивных мероприятий |
единиц |
60 |
65 |
60 |
55 |
65 |
70 |
75 |
80 |
133,3 |
90,0 |
112,5 |
150,0 | |
339 |
Удельный вес населения,систематически занимающегося физическойкультурой и спортом |
в процентах |
19,9 |
20,1 |
20,8 |
21,6 |
22,1 |
22,7 |
23,3 |
24,0 |
+3,2п.п. |
29,8 |
+5,8п.п. |
+9,0п.п. |
340 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми нафизическую культуру и спорт |
млн. руб. |
626,3 |
560,6 |
1131,1 |
862,3 |
764,6 |
410,6 |
505,8 |
595,1 |
52,6 |
787,0 |
132,2 |
69,6 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
395,5 |
281,1 |
844,3 |
417,6 |
401,6 |
270,2 |
283,3 |
291,6 |
34,5 |
388,2 |
133,1 |
46,0 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
230,8 |
279,5 |
286,8 |
444,7 |
363,0 |
140,4 |
222,5 |
303,5 |
105,8 |
398,8 |
131,4 |
139,1 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
65,2 |
103,8 |
101,5 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
108,5 |
126,6 |
115,0 |
124,7 | |
341 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми нафизическую культуру и спорт |
в процентах |
1,41 |
1,21 |
2,3 |
1,7 |
1,5 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
-1,2п.п. |
1,1 |
0,0п.п. |
-1,2п.п. |
|
Обеспечение общественнойбезопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 |
Количество зарегистрированных преступлений |
единиц |
24585 |
23629 |
21900 |
21500 |
20500 |
20000 |
19500 |
19000 |
86,8 |
17000 |
89,5 |
77,6 |
343 |
Количество зарегистрированных преступлений |
единиц на 100 тыс. человек населения |
2552 |
2475 |
2312 |
2288 |
2199 |
2164 |
2127 |
2090 |
90,4 |
1949 |
93,3 |
84,3 |
344 |
Количество выявленных лиц,не имеющих постоянногоисточника доходов,совершивших преступления |
единиц на 100 тыс. человек населения |
643 |
728 |
749 |
745 |
730 |
714 |
698 |
682 |
91,1 |
596 |
87,4 |
79,6 |
345 |
Доля лиц, ранееосуждавшихся за совершениепреступлений, в общейчисленности лиц, осужденныхна основании обвинительныхприговоров, вступивших взаконную силу |
в процентах |
33,0 |
36,0 |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
-5,0п.п. |
30,0 |
-4,0п.п. |
-9,0п.п. |
346 |
Количество преступлений,совершенных несовершеннолетними или приих соучастии |
единиц |
1445 |
1255 |
1100 |
1070 |
1010 |
960 |
920 |
870 |
79,1 |
750 |
86,2 |
68,2 |
347 |
Расходы консолидированногобюджета Республики Коми направоохранительную деятельность |
млн. руб. |
1352,5 |
1558,1 |
1593,5 |
1658,0 |
1691,2 |
1694,5 |
1784,1 |
1871,2 |
117,4 |
2451,1 |
131,0 |
153,8 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основных средств |
млн. руб. |
65,6 |
54,7 |
15,5 |
16,9 |
17,4 |
18,3 |
19,0 |
19,9 |
128,4 |
25,8 |
129,6 |
166,5 | |
в части текущих расходов |
млн. руб. |
1287,0 |
1503,4 |
1578,0 |
1641,1 |
1673,8 |
1676,2 |
1765,1 |
1851,3 |
117,3 |
2425,3 |
131,0 |
153,7 | |
в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда |
млн. руб. |
1115,3 |
1308,1 |
1422,2 |
1543,1 |
1543,1 |
1543,1 |
1543,1 |
1543,1 |
108,5 |
1774,6 |
115,0 |
124,8 | |
348 |
Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми направоохранительную деятельность |
в процентах |
3,0 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
+0,1п.п. |
3,4 |
0,0п.п. |
+0,1п.п. |
|
Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
349 |
Экспорт - всего |
млн. долл. США |
1297,8 |
1159,1 |
1266,9 |
1324 |
1407 |
1476 |
1517 |
1570 |
123,9 |
1872 |
119,2 |
147,7 |
350 |
Темпы роста/сниженияэкспорта |
в процентах к предыдущему году |
111,6 |
89,3 |
109,3 |
104,5 |
106,3 |
104,9 |
102,8 |
103,5 |
123,9 |
102,6 |
119,2 |
147,7 |
351 |
Экспорт по отношению к ВРП |
в процентах |
|
11,5 |
11,9 |
11,2 |
10,4 |
9,9 |
9,5 |
9,0 |
-2,9п.п. |
7,1 |
-1,9п.п. |
-4,8п.п. |
352 |
Импорт - всего |
млн. долл. США |
391,1 |
359,4 |
369,7 |
410,6 |
419 |
431 |
443 |
455 |
123,2 |
537 |
117,9 |
145,2 |
353 |
Темпы роста/сниженияимпорта |
в процентах к предыдущему году |
164,7 |
91,9 |
102,9 |
111,1 |
102,0 |
102,9 |
102,9 |
102,7 |
123,2 |
103,4 |
117,9 |
145,2 |
354 |
Импорт по отношению к ВРП |
в процентах |
3,4 |
3,6 |
3,5 |
3,5 |
3,1 |
2,9 |
2,8 |
2,6 |
-0,9п.п. |
2,0 |
-0,6п.п. |
-1,5п.п. |
--------------------------------
<*> используемые сокращения:
п.п. - процентные пункты.
Таблица 2
Основные показатели
прогноза экономического и социального развития
Республики Коми на период до 2020 года
(в ред. Постановления Правительства РК от 22.12.2010 N 460)
2 вариант
|
Показатели |
Единица измерения |
2008 отчет |
2009 отчет |
2010 оценка |
Прогноз | ||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2015 к 2010 |
2020 |
2020 к 2015 |
2020 к 2010 | ||||||
|
Макроэкономические показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Численность постоянногонаселения (среднегодовая) |
тыс. человек |
963,4 |
954,8 |
947,4 |
939,8 |
932,1 |
924,4 |
916,8 |
909,2 |
96,0 |
872,1 |
95,9 |
92,1 |
2 |
Темпы роста/снижениясреднегодовой численности населения |
в процентах к предыдущему году |
99,2 |
99,1 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
99,2 |
96,0 |
99,2 |
95,9 |
92,1 |
3 |
Объем валовогорегионального продукта(далее - ВРП) |
млн. руб. в основных ценах соответствующихлет |
295614 |
318578 |
349069 |
395201 |
446466 |
506511 |
569607 |
640562 |
183,5 |
1169753 |
182,6 |
335,1 |
4 |
Темпы роста/сниженияВРП |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых основных ценах |
103,3 |
99,0 |
101,0 |
103,3 |
104,1 |
105,1 |
105,1 |
105,1 |
124,8 |
105,6 |
130,2 |
162,5 |
5 |
Объем ВРП на душунаселения |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
306,9 |
333,7 |
368,4 |
420,5 |
479,0 |
547,9 |
621,3 |
704,5 |
191,2 |
1341,3 |
190,4 |
364,1 |
6 |
Темпы роста/сниженияВРП на душу населения |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
103,3 |
99,9 |
101,8 |
104,1 |
105,0 |
106,0 |
106,0 |
106,0 |
130,2 |
106,5 |
135,8 |
176,8 |
7 |
Индекс потребительскихцен на товары и услуги,декабрь текущего года кдекабрю предыдущегогода |
в процентах |
113,8 |
108,6 |
108,5 |
108,0 |
107,0 |
106,0 |
106,0 |
105,5 |
-3,0п.п. |
105,0 |
-0,5п.п. |
-3,5п.п. |
8 |
Инвестиции в основнойкапитал по отношению кВРП |
в процентах |
28,3 |
34,0 |
34,3 |
62,6 |
36,2 |
47,3 |
46,7 |
45,9 |
+11,6п.п. |
46,0 |
+0,1п.п. |
+11,7п.п. |
9 |
Основные фонды(среднегодовые) вэкономике по отношениюк ВРП |
раз |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
0 раз |
3,3 |
0 раз |
0 раз |
10 |
Доля фонда заработнойплаты работниковорганизаций в ВРП |
в процентах |
42,9 |
34,5 |
32,7 |
31,3 |
30,2 |
29,4 |
29,3 |
28,9 |
-3,8п.п. |
30,3 |
+1,4п.п. |
-2,4п.п. |
11 |
Денежные доходынаселения по отношениюк ВРП |
в процентах |
72,9 |
71,9 |
71,7 |
69,1 |
66,7 |
64,1 |
62,7 |
61,3 |
-10,4п.п. |
57,1 |
-4,2п.п. |
-14,6п.п. |
12 |
Доля ввозимыхпродовольственных товаров в общем объемереализованных продовольственных товаров на территорииРеспублики Коми (порогпродовольственной безопасности) |
в процентах |
87,2 |
87,7 |
87,5 |
86,9 |
86,5 |
86,2 |
85,9 |
85,5 |
-2,0п.п. |
84,0 |
-1,5п.п. |
-3,5п.п. |
13 |
Производительность труда |
в процентах |
103,6 |
100,6 |
101,7 |
103,9 |
104,8 |
106,0 |
105,8 |
105,8 |
+2,2п.п. |
104,8 |
-1,0п.п. |
+1,2п.п. |
|
Развитие системыгосударственного управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление бюджетнымиресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем доходовконсолидированного бюджета Республики Коми |
млн. руб. |
43924,6 |
45363,7 |
43456,6 |
45927,3 |
48452,8 |
48898,0 |
51822,0 |
55078,6 |
126,7 |
76553,7 |
139,0 |
176,2 |
15 |
Налоговые доходыконсолидированного бюджета Республики Коми |
млн. руб. |
35783,3 |
33088,5 |
33873,1 |
39551,4 |
41785,4 |
45079,9 |
47819,2 |
50845,3 |
150,1 |
71085,8 |
139,8 |
209,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
поступления по налогуна прибыль организаций |
млн. руб. |
12739,2 |
9525,6 |
9806,9 |
11815,7 |
12126,0 |
12857,5 |
13825,5 |
14689,2 |
149,8 |
19578,4 |
133,3 |
199,6 |
поступления по налогуна доходы физическихлиц |
млн. руб. |
13471,6 |
13989,5 |
14871,8 |
16450,0 |
17593,5 |
19172,2 |
20163,5 |
21124,6 |
142,0 |
28312,2 |
134,0 |
190,4 | |
16 |
Объем расходовконсолидированного бюджета Республики Коми |
млн. руб. |
44346,5 |
46415,1 |
48931,1 |
51585,9 |
52451,9 |
52455,5 |
55320,4 |
58325,7 |
119,2 |
79675,8 |
136,6 |
162,8 |
17 |
Темпы роста/снижения доходов консолидированного бюджета Республики Коми |
в процентах (в действующих ценах) |
128,4 |
103,3 |
95,8 |
105,7 |
105,5 |
100,9 |
106,0 |
106,3 |
126,8 |
106,3 |
133,1 |
168,7 |
18 |
Темпы роста/снижениярасходов консолидированного бюджета Республики Коми |
в процентах (в действующих ценах) |
131,2 |
104,7 |
105,4 |
105,4 |
101,7 |
100,0 |
105,5 |
105,4 |
119,2 |
106,1 |
131,4 |
156,6 |
19 |
Доходы консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП |
в процентах |
14,9 |
14,2 |
12,4 |
11,6 |
10,9 |
9,7 |
9,1 |
8,6 |
-3,8п.п. |
6,5 |
-2,1п.п. |
-5,9п.п. |
20 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП |
в процентах |
15,0 |
14,6 |
14,0 |
13,1 |
11,7 |
10,4 |
9,7 |
9,1 |
-4,9п.п. |
6,8 |
-2,3п.п. |
-7,2п.п. |
21 |
Доходы консолидированного бюджета Республики Комина душу населения |
тыс. руб. |
45,6 |
47,5 |
45,9 |
48,9 |
52,0 |
52,9 |
56,5 |
60,6 |
132,0 |
87,8 |
144,9 |
191,3 |
22 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина душу населения |
тыс. руб. |
46,0 |
48,6 |
51,6 |
54,9 |
56,3 |
56,7 |
60,3 |
64,2 |
124,4 |
91,4 |
142,4 |
177,1 |
23 |
Доля налоговых доходовв общей сумме доходовконсолидированного бюджета Республики Коми |
в процентах |
81,5 |
72,9 |
77,9 |
86,1 |
86,2 |
92,2 |
92,3 |
92,3 |
+14,4п.п. |
92,9 |
+0,6п.п. |
+15,0п.п. |
24 |
Бюджетная обеспеченность Республики Коми (долясобственных доходовконсолидированного бюджета Республики Комик расходамконсолидированного бюджета РеспубликиКоми) |
в процентах |
86,6 |
75,8 |
72,6 |
86,6 |
89,5 |
90,9 |
91,6 |
92,4 |
+19,8п.п. |
94,4 |
+2,0п.п. |
+21,8п.п. |
25 |
Дефицит/профицит консолидированного бюджета Республики Коми |
млн. руб. |
-421,9 |
-1051,4 |
-5474,5 |
-5658,6 |
-3999,1 |
-3557,5 |
-3498,4 |
-3247,1 |
59,3 |
-3122,1 |
96,2 |
57,0 |
26 |
Дефицит/профицит консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП |
в процентах |
-0,14 |
-0,33 |
-1,57 |
-1,43 |
-0,90 |
-0,70 |
-0,61 |
-0,51 |
+1,06п.п. |
-0,27 |
+0,24п.п. |
+1,30п.п. |
27 |
Дефицит/профицит консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к доходамконсолидированного бюджета Республики Коми |
в процентах |
-0,96 |
-2,32 |
-12,60 |
-12,32 |
-8,25 |
-7,28 |
-6,75 |
-5,90 |
+6,70п.п. |
-4,08 |
+1,82п.п. |
+8,52п.п. |
28 |
Объем государственногодолга Республики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджете Республики Коми |
млн. руб. |
4516,4 |
7093,9 |
8043,4 |
10288,7 |
14058,7 |
17191,1 |
16848,9 |
16252,2 |
202,1 |
14600,0 |
89,8 |
181,5 |
29 |
Темпы роста/снижениясуммарной величиныгосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджете Республики Коми |
в процентах |
94,7 |
157,1 |
113,4 |
127,9 |
136,6 |
122,3 |
98,0 |
96,5 |
-16,9п.п. |
97,7 |
+1,2п.п. |
-15,7п.п. |
30 |
Суммарная величинагосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долгаконсолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП |
в процентах |
1,5 |
2,2 |
2,3 |
2,6 |
3,1 |
3,4 |
3,0 |
2,5 |
+0,2п.п. |
1,2 |
-1,3п.п. |
-1,1п.п. |
31 |
Прибыль прибыльныхорганизаций за период сначала года |
млн. руб. |
32102,2 |
47516,0 |
35970,2 |
37696,7 |
39330,0 |
40985,8 |
42707,2 |
44671,7 |
124,2 |
55495,1 |
124,2 |
154,3 |
32 |
Темпы роста прибылиприбыльных организаций |
в процентах к предыдущему году |
82,4 |
148,1 |
75,7 |
104,8 |
104,3 |
104,2 |
104,2 |
104,6 |
124,2 |
106,2 |
124,2 |
154,3 |
33 |
Финансовые результатыдеятельности крупных исредних организаций(сальдо прибылей иубытков) |
млн. руб. |
19176,1 |
37917,6 |
29070,2 |
30669,0 |
31650,4 |
33232,9 |
34828,1 |
36639,1 |
126,0 |
45625,7 |
124,5 |
157,0 |
34 |
Доля прибыльныхорганизаций |
процентов от общего числа |
64,7 |
65,0 |
62,7 |
63,2 |
63,8 |
64,4 |
64,8 |
65,3 |
+2,6п.п. |
67,0 |
+1,7п.п. |
+4,3п.п. |
35 |
Доля убыточныхорганизаций |
процентов от общего числа |
23,6 |
28,3 |
37,3 |
36,8 |
36,2 |
35,6 |
35,2 |
34,7 |
-2,6п.п. |
33,0 |
-1,7п.п. |
-4,3п.п. |
36 |
Отношение сальдированного финансового результатаорганизаций поотношению к ВРП |
в процентах |
10,2 |
10,9 |
8,3 |
7,8 |
7,1 |
6,6 |
6,1 |
5,7 |
-2,6п.п. |
3,9 |
-1,8п.п. |
-4,4п.п. |
|
Управление государственной собственностью Республики Коми |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Количество государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми |
единиц |
18 |
16 |
13 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
30,8 |
3 |
75,0 |
23,1 |
38 |
Темпы роста/сниженияколичества государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми |
в процентах |
94,4 |
94,1 |
81,3 |
53,8 |
71,4 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
30,8 |
75,0 |
75,0 |
23,1 |
39 |
Удельный вес прибыльныхгосударственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми в общем числегосударственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми |
в процентах |
88,2 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0п.п. |
100,0 |
0,0п.п. |
0,0п.п. |
40 |
Количество приватизированных государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми |
единиц |
2 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
50,0 |
1 |
100,0 |
50,0 |
41 |
Средний уровеньрентабельности государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми |
в процентах |
7,37 |
6,58 |
6,62 |
6,85 |
6,85 |
6,91 |
6,91 |
6,91 |
+0,29п.п. |
7,15 |
+0,24п.п. |
+0,53п.п. |
42 |
Средства, полученные отпродажи имущества,находящегося вгосударственной собственности Республики Коми |
млн. руб. |
1,50 |
0,70 |
3,80 |
1,50 |
3,20 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
13,2 |
0,50 |
100,0 |
13,2 |
43 |
Средства, полученные отиспользования имущества, находящегосяв государственнойсобственности Республики Коми |
млн. руб. |
78,2 |
74,8 |
52,9 |
53,7 |
54,3 |
54,5 |
54,8 |
55,0 |
104,0 |
62,5 |
113,6 |
118,1 |
|
Развитие инновационнойсистемы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Число предприятий иорганизаций промышленного производства, осуществляющих технологические инновации |
единиц |
20 |
12 |
12 |
13 |
16 |
17 |
21 |
25 |
208,3 |
46,0 |
184,0 |
383,3 |
в том числе, повидам экономическойдеятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
единиц |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
175,0 |
12,0 |
171,4 |
300,0 | |
обрабатывающие производства |
единиц |
10 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
240,0 |
20,0 |
166,7 |
400,0 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа иводы |
единиц |
7 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
200,0 |
14 |
233,3 |
466,7 | |
45 |
Затраты организацийпромышленного производства натехнологические инновации |
млн. руб. |
751,9 |
623,2 |
653,5 |
716,8 |
824,1 |
947,7 |
1090,0 |
1253,5 |
191,8 |
2523,1 |
201,3 |
386,1 |
в том числе, повидам экономическойдеятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
млн. руб. |
449,7 |
342,4 |
360,0 |
393,8 |
452,8 |
520,7 |
598,9 |
688,7 |
191,3 |
1385,2 |
201,1 |
384,8 | |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
160,8 |
137,1 |
143,0 |
157,7 |
181,3 |
208,5 |
239,8 |
275,8 |
192,9 |
556,6 |
201,8 |
389,2 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа иводы |
млн. руб. |
141,4 |
143,7 |
150,5 |
165,3 |
190,0 |
218,5 |
251,3 |
289,0 |
192,0 |
581,3 |
201,1 |
386,2 | |
46 |
Объем отгруженнойинновационной продукции |
млн. руб. |
10830,0 |
1408,4 |
1493,0 |
1807,0 |
2114,2 |
2473,7 |
2894,1 |
3415,1 |
228,7 |
7790,4 |
228,1 |
521,8 |
в том числе, повидам экономическойдеятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
1,5 |
1,8 |
x |
4,0 |
222,2 |
x | |
обрабатывающие производства |
млн. руб. |
10602,5 |
1127,2 |
1195,0 |
1477,1 |
1728,2 |
2022,0 |
2365,7 |
2791,5 |
233,6 |
6386,4 |
228,8 |
534,4 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа иводы |
млн. руб. |
227,5 |
281,2 |
298,0 |
329,0 |
384,9 |
450,4 |
526,9 |
621,8 |
208,7 |
1400,0 |
225,2 |
469,8 | |
47 |
Объем финансированиянаучных исследований(внутренние затраты наисследования иразработки) (безсубъектов малогопредпринимательства) |
млн. руб. |
1489,8 |
1824,0 |
1850,0 |
1900,0 |
2000,0 |
2300,0 |
2400,0 |
2650,0 |
143,2 |
4490,0 |
169,4 |
242,7 |
48 |
Внутренние затраты наисследования иразработки к ВРП |
в процентах |
0,5 |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
-0,1п.п. |
0,4 |
0,0п.п. |
-0,1п.п. |
49 |
Удельный вес затрат натехнологические инновации в общемобъеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организациями промышленного производства |
в процентах |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
+0,1п.п. |
0,6 |
+0,3п.п. |
+0,4п.п. |
50 |
Удельный весинновационных товаров(работ, услуг) в общемобъеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организаций добывающих,обрабатывающих производств, попроизводству ираспределению электроэнергии, газа иводы (по видамдеятельности) |
в процентах |
4,9 |
0,6 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
1,5 |
+1,0п.п. |
4,0 |
+2,5п.п. |
+3,5п.п. |
в том числе, повидам экономическойдеятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
в процентах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,3 |
+0,3п.п. |
0,7 |
+0,4п.п. |
+0,7п.п. | |
обрабатывающие производства |
в процентах |
13,2 |
1,5 |
1,1 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
2,6 |
3,7 |
+2,6п.п. |
8,0 |
+4,3п.п. |
+6,9п.п. | |
производство ираспределение электроэнергии, газа иводы |
в процентах |
0,7 |
1,2 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,1 |
1,5 |
+0,7п.п. |
3,0 |
+1,5п.п. |
+2,2п.п. | |
|
Инвестиционная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Объем инвестиций восновной капитал засчет всех источниковфинансирования |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
83656 |
108360 |
119580 |
247350 |
161580 |
239810 |
265863 |
294193 |
246,0 |
538331 |
183,0 |
450,2 |
52 |
Индекс физическогообъема инвестиций восновной капитал |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
113,9 |
123,5 |
102,6 |
192,8 |
61,1 |
139,0 |
104,0 |
104,0 |
177,1 |
107,0 |
137,4 |
243,3 |
53 |
Объем инвестиций восновной капитал (заисключением бюджетныхсредств) |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
78839 |
103602 |
115735 |
242800 |
157360 |
235350 |
261063 |
289193 |
249,9 |
530331 |
183,4 |
458,2 |
54 |
Индекс физическогообъема инвестиций восновной капитал (заисключением бюджетныхсредств) в сопоставимыхценах |
% от предыдущего года |
114,6 |
125,3 |
103,8 |
195,5 |
60,6 |
140 |
104,1 |
104,1 |
179,7 |
107,1 |
137,7 |
247,5 |
55 |
Объем инвестиций восновной капитал (заисключением бюджетныхсредств) в расчете надушу населения |
руб. |
81858 |
108501 |
122161 |
258353 |
168823 |
254598 |
284755 |
318074 |
260,4 |
608108 |
191,2 |
497,8 |
56 |
Объем иностранныхинвестиции |
млн. долл. США |
932 |
904 |
480 |
480 |
520 |
565 |
700 |
750 |
156,3 |
1050 |
140,0 |
218,8 |
57 |
Ввод в действие новыхосновных фондов |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
50444 |
66994 |
77043 |
88600 |
305895 |
101455 |
115659 |
131851 |
171,1 |
253868 |
192,5 |
329,5 |
58 |
Темпы роста/снижениястоимости основныхфондов в экономике (пополной учетнойстоимости на конецгода) |
в процентах |
118,0 |
109,1 |
106,6 |
107,4 |
124,1 |
106,3 |
106,8 |
107,3 |
162,4 |
109,6 |
151,8 |
246,5 |
59 |
Объем выполненных работпо виду деятельности"строительство" |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
41551 |
44425 |
49954 |
56005 |
63333 |
71832 |
81856 |
93802 |
187,8 |
162374 |
173,1 |
325,0 |
60 |
Индекс физическогообъема работ,выполненных по видудеятельности "строительство" |
в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах |
99,8 |
104,7 |
104,6 |
104,0 |
105,0 |
106,0 |
107,0 |
107,6 |
133,3 |
108,0 |
126,3 |
168,4 |
|
Развитие финансовогорынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Развитие рынка ценныхбумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Темпы роста/сниженияобъемов эмиссии ценныхбумаг |
в процентах к предыдущему году |
87,2 |
43,4 |
126 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
127,6 |
106,0 |
124,0 |
158,2 |
62 |
Доля привлеченныхинвестиций за счетдополнительных выпусковакций в общем объемеэмиссии ценных бумаг |
в процентах |
96,4 |
46,3 |
92,7 |
65 |
68 |
72 |
77 |
79 |
-13,7п.п. |
82,0 |
+3,0п.п. |
-10,7п.п. |
|
Развитие банковскогосектора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Темпы роста/сниженияресурсной базыбанковского сектора |
в процентах к предыдущему году |
124,1 |
104,3 |
118,4 |
119 |
120 |
118 |
115 |
115 |
222,8 |
115 |
201,1 |
448,1 |
64 |
Ресурсная базабанковского сектора поотношению к ВРП |
в процентах |
22,2 |
21,5 |
23,3 |
24,5 |
26,0 |
27,0 |
27,6 |
28,2 |
+4,9п.п. |
31,1 |
+2,9п.п. |
+7,8п.п. |
65 |
Темпы роста/сниженияссудной задолженностиэкономики |
в процентах к предыдущему году |
118,5 |
79,3 |
101,5 |
118 |
119 |
120 |
118 |
117 |
232,6 |
116 |
210,0 |
488,5 |
66 |
Ссудная задолженностьэкономики по отношениюк ВРП |
в процентах |
9,1 |
6,7 |
6,2 |
6,5 |
6,8 |
7,2 |
7,6 |
7,9 |
+1,7п.п. |
9,1 |
+1,2п.п. |
+2,9п.п. |
67 |
Доля вкладов населенияв ресурсной базекредитных организаций |
в процентах |
52,5 |
61,3 |
65,1 |
64,5 |
62,9 |
61,3 |
59,7 |
58,7 |
-6,4п.п. |
47,0 |
-11,7п.п. |
-18,1п.п. |
68 |
Доля собственныхсредств кредитныхорганизаций в ресурснойбазе кредитныхорганизаций |
в процентах |
9,2 |
13,4 |
13,8 |
13,7 |
13,3 |
13,2 |
13,5 |
13,5 |
-0,3п.п. |
11,8 |
-1,7п.п. |
-2,0п.п. |
69 |
Собственные средствакредитных организацийпо отношению к ВРП |
в процентах |
2,1 |
2,9 |
3,2 |
3,3 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
+0,6п.п. |
3,7 |
-0,1п.п. |
+0,5п.п. |
70 |
Соотношение суммысделок, осуществленныхс использованиембанковских карт вторгово-сервисных точках, к оборотурозничной торговли |
в процентах |
1,51 |
2,2 |
3,6 |
4,7 |
6,1 |
7,8 |
9,7 |
12,0 |
+8,4п.п. |
30,1 |
+18,1п.п. |
+26,5п.п. |
|
Природопользование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Объем геологоразведочных работ |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
6317,0 |
4992,4 |
5120,8 |
5413,5 |
5413,5 |
5413,5 |
5449,3 |
5449,3 |
106,4 |
5542,0 |
101,7 |
108,2 |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
119,7 |
79,0 |
102,6 |
105,7 |
100,0 |
100,0 |
100,7 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средств федеральногобюджета |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
239,7 |
122 |
41 |
40 |
40 |
40 |
80 |
80 |
195,1 |
200 |
250,0 |
487,8 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
134,4 |
50,9 |
33,2 |
97,6 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
средств республиканского бюджета Республики Коми |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
94,9 |
4,8 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
40,0 |
40,0 |
547,9 |
105,0 |
262,5 |
1438,4 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
2965,6 |
5,1 |
152,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
547,9 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
72 |
Из общего объемагеологоразведочных работ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем геологоразведочных работ по нефти и газу |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
5970 |
4654 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
5015 |
100,3 |
100,3 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
127,1 |
82,6 |
107,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
объем геологоразведочных работ по твердымполезным ископаемым иподземным водам |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
241 |
239 |
41 |
40 |
40 |
40 |
80 |
80 |
197,5 |
357 |
446,3 |
881,5 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
68,5 |
99,0 |
17,0 |
98,8 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
объем геологоразведочных работ пообщераспространенным полезным ископаемым |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
106,4 |
99,7 |
80,3 |
80 |
80 |
80 |
120 |
120 |
149,4 |
170 |
141,7 |
211,7 | |
|
в процентах к предыдущему году в действующих ценах |
429 |
93,7 |
80,5 |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
150,0 |
100,0 |
x |
100,0 |
x |
x | |
73 |
Инвестиции в основнойкапитал, направленныена охрану окружающейсреды и рациональноеиспользование природныхресурсов за счет всехисточников финансирования |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
1511,2 |
4852,0 |
1888,8 |
2025,2 |
2436,5 |
2541,5 |
2641,5 |
2641,5 |
139,9 |
3115,4 |
117,9 |
164,9 |
74 |
Соотношение приростазапасов и объемовежегодной добычи: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефти без учетаконденсата |
в процентах |
437 |
86 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,0п.п. |
100 |
0,0п.п. |
0,0п.п. |
|
газа свободного |
в процентах |
40 |
0 |
10 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
+10,0п.п. |
20 |
0,0п.п. |
+10,0п.п. |
75 |
Использование расчетнойлесосеки |
в процентах |
22 |
22 |
22 |
32 |
34 |
36 |
37 |
37 |
+15,0п.п. |
40 |
+3,0п.п. |
+18,0п.п. |
76 |
Доля лесов, выполняющихзащитные функции, поотношению к общейплощади лесов |
в процентах |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
44,2 |
+0,3п.п. |
44,2 |
0,0п.п. |
+0,3п.п. |
77 |
Отношение площадилесовосстановления кплощади сплошной рубки |
в процентах |
82,00 |
79,00 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
0,0п.п. |
82 |
0,0п.п. |
0,0п.п. |
78 |
Объем вредных веществ,выбрасываемых ватмосферный воздухстационарными источниками загрязнения |
тыс. тонн |
618,2 |
598,3 |
598 |
575 |
575 |
605 |
605 |
610 |
102,0 |
610 |
100,0 |
102,0 |
79 |
Плотность выбросоввредных веществ отстационарных источниковв атмосферу на единицутерритории |
т/кв.км год |
1,48 |
1,40 |
1,43 |
1,38 |
1,38 |
1,45 |
1,45 |
1,46 |
102,1 |
1,46 |
100,0 |
102,1 |
80 |
Объем сброса сточныхвод - всего |
млн. куб.м |
527,7 |
495,2 |
495 |
493 |
493 |
493 |
494 |
494 |
99,8 |
498 |
100,8 |
100,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
нормативно очищенных |
млн. куб.м |
73,8 |
68,5 |
68 |
70 |
70 |
70 |
71 |
71 |
104,4 |
75 |
105,6 |
110,3 | |
загрязненных |
млн. куб.м |
117,8 |
108,9 |
108 |
106 |
106 |
106 |
107 |
107 |
99,1 |
109 |
101,9 |
100,9 | |
81 |
Объем водопотребления -всего |
млн. куб.м |
582,9 |
563,3 |
563 |
565 |
565 |
565 |
566 |
566 |
100,5 |
600 |
106,0 |
106,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
хозпитьевого |
млн. куб.м |
70,7 |
59,2 |
59,2 |
60,5 |
60,8 |
61 |
61,5 |
62 |
104,7 |
66 |
106,5 |
111,5 | |
производственного |
млн. куб.м |
434,00 |
422,20 |
422,2 |
423,5 |
423,8 |
424 |
424,5 |
425 |
100,7 |
429 |
100,9 |
101,6 | |
82 |
Доля загрязненных ("безочистки" и"недостаточно очищенных") сточных водв общем объемеводоотведения |
в процентах |
22,3 |
21,9 |
21,8 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,7 |
21,7 |
-0,1п.п. |
21,9 |
+0,2п.п. |
+0,1п.п. |
83 |
Доля уловленных иобезвреженных выбросовзагрязняющих веществ поотношению к общемуколичеству загрязняющихвеществ, отходящих отвсех стационарныхисточников |
в процентах |
31,3 |
31,0 |
31 |
31,5 |
31,5 |
31,7 |
31,9 |
32 |
+1,0п.п. |
35,0 |
+3,0п.п. |
+4,0п.п. |
84 |
Коэффициент переработкиотходов: отношениеперерабатываемых отходов (тыс. тонн)объема к объемуобразующихся отходовпроизводства ипотребления (тыс. тонн) |
в процентах |
19 |
22 |
20 |
25 |
25 |
25 |
30 |
30 |
+10,0п.п. |
40 |
+10,0п.п. |
+20,0п.п. |
|
Развитие производственной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Установленная мощностьэлектростанций, наконец года |
млн. кВт |
2,48 |
2,50 |
2,50 |
2,71 |
2,85 |
2,90 |
2,95 |
3,16 |
126,4 |
3,18 |
100,6 |
127,2 |
86 |
Суммарная мощностьисточников теплоснабжения (наконец года) |
тыс. Гкал/ч |
9,2 |
9,1 |
9,2 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
101,1 |
9,4 |
101,1 |
102,2 |
87 |
Протяженность магистральных ЛЭП |
км |
1610 |
1610 |
1610 |
1860 |
1860 |
2258 |
2258 |
2258 |
140,2 |
2275 |
100,8 |
141,3 |
88 |
Протяженность распределительных ЛЭП |
км |
20780 |
20840 |
20891 |
20910 |
20930 |
20950 |
20960 |
20980 |
100,4 |
21005 |
100,1 |
100,5 |
89 |
Протяженность транспортной сети (наконец года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Железнодорожные путиобщего пользования |
тыс. км |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
100,0 |
1,8 |
105,9 |
105,9 |
91 |
Автомобильные дорогиобщего пользования,находящиеся вгосударственной собственности Республики Коми (наконец периода) |
тыс. км |
6,08 |
6,04 |
5,95 |
4,93 |
4,93 |
4,95 |
4,95 |
4,99 |
83,9 |
5,13 |
102,9 |
86,3 |
в том числе ствердым покрытием |
тыс. км |
5,28 |
5,33 |
5,24 |
4,34 |
4,34 |
4,36 |
4,36 |
4,40 |
84,1 |
4,55 |
103,3 |
86,9 | |
92 |
Обеспеченность автомобильными дорогамиобщего пользования ствердым покрытием,находящимися вгосударственной собственности Республики Коми (наконец периода) |
км на 1000 кв.м площади |
12,67 |
12,79 |
12,56 |
10,42 |
10,42 |
10,47 |
10,47 |
10,56 |
84,1 |
10,91 |
103,3 |
86,9 |
93 |
Удельный весавтомобильных дорогобщего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности Республики Коми, вобщей протяженностиавтомобильных дорогобщего пользования,находящихся вгосударственной собственности Республики Коми |
в процентах |
86,9 |
88,2 |
88,1 |
88,1 |
88,1 |
88,2 |
88,2 |
88,3 |
+0,2п.п. |
88,6 |
+0,3п.п. |
+0,5п.п. |
94 |
Доля протяженностидорог регионального имежмуниципального значения, не отвечающихнормативным требованиям, в общейпротяженности дорогрегионального имежмуниципального значения |
в процентах |
57,30 |
57,56 |
56,77 |
53,90 |
53,05 |
52,90 |
52,75 |
52,60 |
-4,17п.п. |
51,58 |
-1,02п.п. |
-5,19п.п. |
95 |
Удельный вес населенныхпунктов, не имеющихсвязи с сетьюавтомобильных дорогобщего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности Республики Коми, вобщем числе населенныхпунктов в РеспубликеКоми |
в процентах |
37,50 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,82 |
35,44 |
-0,38п.п. |
35,24 |
-0,20п.п. |
-0,58п.п. |
96 |
Магистральные трубопроводы |
тыс. км |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
5,3 |
6,0 |
6,3 |
6,5 |
6,9 |
150,0 |
7,7 |
111,6 |
167,4 |
в том числе:нефтепроводы |
тыс. км |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
100,0 |
0,8 |
100,0 |
100,0 | |
газопроводы |
тыс. км |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4,5 |
5,2 |
5,5 |
5,7 |
6,1 |
160,5 |
6,9 |
113,1 |
181,6 | |
97 |
Внутренние водныесудоходные пути |
тыс. км |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
100,0 |
4,1 |
100,0 |
100,0 |
98 |
Перевозки грузов всемивидами транспорта |
млн. тонн |
192,6 |
180,3 |
184,2 |
193,6 |
206,1 |
224,0 |
245,0 |
257,6 |
139,8 |
284,6 |
110,5 |
154,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
железнодорожным |
млн. тонн |
18,7 |
17,5 |
20,7 |
21,2 |
22,0 |
22,9 |
24,3 |
24,9 |
120,3 |
27,7 |
111,2 |
133,8 | |
автомобильным |
млн. тонн |
45,6 |
42,4 |
43,0 |
46,4 |
47,6 |
49,1 |
51,2 |
51,6 |
120,0 |
54,8 |
106,2 |
127,4 | |
воздушным |
тыс. тонн |
2,30 |
1,70 |
1,80 |
1,86 |
1,93 |
2,10 |
2,25 |
2,50 |
138,9 |
2,70 |
108,0 |
150,0 | |
внутренним водным |
млн. тонн |
0,80 |
0,90 |
0,90 |
0,95 |
0,99 |
1,01 |
1,03 |
1,05 |
116,7 |
1,10 |
104,8 |
122,2 | |
трубопроводным |
млн. тонн |
127,5 |
119,5 |
119,6 |
125,0 |
135,5 |
151,0 |
168,5 |
180,0 |
150,5 |
201,0 |
111,7 |
168,1 | |
99 |
Перевозки пассажировтранспортом общегопользования |
млн. человек |
111,6 |
101,7 |
108,4 |
114,1 |
117,3 |
120,2 |
123,3 |
126,4 |
116,6 |
139,8 |
110,6 |
129,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
железнодорожным |
млн. человек |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,5 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
133,3 |
4,4 |
110,0 |
146,7 | |
автомобильным (автобусами) |
млн. человек |
108,1 |
98,5 |
105,0 |
110,2 |
113,2 |
116,0 |
119,0 |
122,0 |
116,2 |
135,0 |
110,7 |
128,6 | |
воздушным |
тыс. человек |
269,0 |
203,4 |
263,3 |
267,0 |
271,0 |
277,0 |
282,0 |
288,0 |
109,4 |
306,0 |
106,3 |
116,2 | |
внутренним водным |
тыс. человек |
118,5 |
76,6 |
89,7 |
91,8 |
93,0 |
95,0 |
96,5 |
98,0 |
109,3 |
102,0 |
104,1 |
113,7 | |
100 |
Объем услуг связи |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
7394,1 |
7983,3 |
8121,5 |
8409,4 |
8643,8 |
9049,5 |
9787,9 |
10688,4 |
131,6 |
16660,1 |
155,9 |
205,1 |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
111,7 |
108,2 |
100,2 |
102,0 |
101,4 |
103,3 |
104,0 |
105,0 |
116,7 |
105,4 |
128,1 |
149,5 | ||
101 |
Основные телефонныеаппараты городской исельской телефоннойсети (стационарныеточки) |
тыс. штук |
344,4 |
347,5 |
350,0 |
355,0 |
357,0 |
359,0 |
363,0 |
365,0 |
104,3 |
375,0 |
102,7 |
107,1 |
в том числе квартирные |
тыс. штук |
271,3 |
271,1 |
271,2 |
274,0 |
274,0 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
101,4 |
279,0 |
101,5 |
102,9 | |
102 |
Обеспеченность городского населенияквартирными телефоннымиаппаратами (стационарные точки)сети общего пользованияили имеющими на неевыход |
количество телефонных стационарных точек на 1000 человек |
308,2 |
309,4 |
309,4 |
309,8 |
310,0 |
311,2 |
312,2 |
313,1 |
101,2 |
316,2 |
101,0 |
102,2 |
103 |
Обеспеченность сельского населенияквартирными телефоннымиаппаратами сети общегопользования илиимеющими на нее выход |
количество телефонных стационарных точек на 1000 человек |
207,9 |
211,8 |
212,0 |
212,5 |
212,9 |
213,4 |
214,0 |
214,6 |
101,2 |
218,0 |
101,6 |
102,8 |
104 |
Обеспеченность населения телевизионнымвещанием: удельный веснаселения, имеющеговозможность приниматьтелевизионные программы |
в процентах |
98,3 |
98,3 |
98,4 |
99,0 |
99,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
+1,6п.п. |
100,0 |
0,0п.п. |
+1,6п.п. |
105 |
Обеспеченность населения проводнымвещанием: удельный веснаселения, имеющеговозможность приниматьпрограммы проводноговещания |
в процентах |
91 |
92 |
92 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
94,0 |
95,0 |
+3,0п.п. |
100,0 |
+5,0п.п. |
+8,0п.п. |
|
Структурная политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Индекс промышленногопроизводства |
в процентах к предыдущему году |
103,7 |
98,3 |
101,3 |
102,8 |
103,1 |
103,4 |
103,1 |
103,4 |
116,8 |
104,4 |
119,6 |
139,7 |
в том числе по видамэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
в процентах к предыдущему году |
107,3 |
98,2 |
101,6 |
102,3 |
102,5 |
102,8 |
102,0 |
103,3 |
113,6 |
100,5 |
108,8 |
123,6 | |
обрабатывающие производства |
в процентах к предыдущему году |
98,0 |
97,9 |
101,2 |
103,7 |
104,3 |
104,7 |
104,8 |
105,0 |
124,6 |
108,0 |
131,4 |
163,7 | |
производство ираспределение электроэнергии, газа иводы |
в процентах к предыдущему году |
103,2 |
99,3 |
100,0 |
102,0 |
102,1 |
102,5 |
102,7 |
103,0 |
112,9 |
104,0 |
119,3 |
134,8 | |
107 |
Доля добычи полезныхископаемых в объемеотгруженной продукции(работ и услуг) |
в процентах |
52,8 |
52,0 |
51,8 |
50,8 |
50,3 |
49,6 |
48,0 |
46,7 |
-5,1п.п. |
37,1 |
-9,6п.п. |
-14,7п.п. |
108 |
Доля обрабатывающихпроизводств в объемеотгруженной продукции(работ и услуг) |
в процентах |
37,0 |
35,7 |
35,3 |
35,6 |
35,4 |
35,4 |
36,3 |
36,9 |
+1,6п.п. |
43,0 |
+6,1п.п. |
+7,7п.п. |
109 |
Доля производства ираспределения электроэнергии, газа иводы в объемеотгруженной продукции(работ и услуг) |
в процентах |
10,2 |
12,3 |
12,9 |
13,6 |
14,3 |
15,0 |
15,7 |
16,4 |
+3,5п.п. |
20,0 |
+3,6п.п. |
+7,1п.п. |
|
Производство основныхвидов продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Электроэнергия |
млн. кВт.ч |
9504 |
9415 |
9400 |
9550 |
9830 |
9930 |
10813 |
13231 |
140,8 |
13346 |
100,9 |
142,0 |
в том числе,потребление электроэнергии |
млн. кВт.ч |
7867,4 |
7796 |
7814 |
8050 |
8300 |
8510 |
9262 |
11371 |
145,5 |
11460 |
100,8 |
146,7 | |
111 |
Теплоэнергия |
млн. Гкал |
19,5 |
19,5 |
19,6 |
19,8 |
19,9 |
20,0 |
20,2 |
20,2 |
103,1 |
22,1 |
109,4 |
112,8 |
в том числе,потребление теплоэнергии |
млн. Гкал |
18,4 |
18,3 |
18,4 |
18,6 |
18,7 |
18,8 |
19,0 |
19,0 |
103,3 |
21,0 |
110,5 |
114,1 | |
112 |
Нефть, включаягазовый конденсат |
тыс. тонн |
13438,1 |
13413,1 |
13200 |
13400 |
13500 |
13500 |
14000 |
14200 |
107,6 |
15000 |
105,6 |
113,6 |
113 |
Бензин автомобильный |
тыс. тонн |
323,3 |
411,1 |
415 |
430 |
435 |
440 |
460 |
480 |
115,7 |
510,0 |
106,3 |
122,9 |
114 |
Топливо дизельное |
тыс. тонн |
1046,6 |
1159,6 |
1000 |
1200 |
1315 |
1425 |
1525 |
1600 |
160,0 |
1650,0 |
103,1 |
165,0 |
115 |
Естественный газ, втом числе |
млн. куб.м |
3425,1 |
3224,3 |
3200 |
3180 |
3170 |
3160 |
3250 |
3400 |
106,3 |
3250,0 |
95,6 |
101,6 |
свободный газ |
млн. куб.м |
2640,5 |
2541,8 |
2453 |
2474,9 |
2477,8 |
2434 |
2483,3 |
2550 |
104,0 |
2372,5 |
93,0 |
96,7 | |
116 |
Уголь |
тыс. тонн |
12891 |
11767 |
13200 |
13400 |
13800 |
14869 |
15100 |
15335 |
116,2 |
16500,0 |
107,6 |
125,0 |
117 |
Древесина необработанная |
тыс. плот. куб.м |
5104,6 |
5153,7 |
5500 |
5700 |
5800 |
5900 |
6000 |
6100 |
110,9 |
7000,0 |
114,8 |
127,3 |
118 |
Лесоматериалы, продольно распиленные илирасколотые, разделанныена слои или лущенные,толщиной более 6 мм;шпалы железнодорожныеили трамвайные,непропитанные |
тыс. куб.м |
783,3 |
755,1 |
700 |
750 |
780 |
800 |
900 |
1000 |
142,9 |
1200,0 |
120,0 |
171,4 |
119 |
Фанера |
тыс. куб.м |
282,1 |
230,4 |
290 |
310 |
315 |
320 |
320 |
320 |
110,3 |
335,0 |
104,7 |
115,5 |
120 |
Древесно-волокнистыеплиты, всего |
млн. усл. кв.м |
30,2 |
16,3 |
16,1 |
24,8 |
28,4 |
29,8 |
31,3 |
32,8 |
203,7 |
35,2 |
107,3 |
218,6 |
в том числе:древесно-волокнистые плиты средней плотности(МДФ) |
млн. усл. кв.м |
4,3 |
3,1 |
5,6 |
6,0 |
6,2 |
6,5 |
6,8 |
7,2 |
128,6 |
7,5 |
104,2 |
133,9 | |
121 |
Древесно-стружечные плиты |
тыс. усл. куб.м |
390 |
279 |
310 |
330 |
350 |
370 |
400 |
430 |
138,7 |
465 |
108,1 |
150,0 |
122 |
Бумага |
тыс. тонн |
636 |
674 |
700 |
730 |
740 |
745 |
755 |
765 |
109,3 |
780 |
102,0 |
111,4 |
123 |
Стеновые материалы |
млн. усл. кирп. |
46 |
19 |
12 |
15 |
17 |
25 |
27 |
52 |
433,3 |
60 |
115,4 |
500,0 |
124 |
Хлеб и хлебобулочныеизделия |
тыс. тонн |
51,5 |
49,4 |
49,5 |
49,5 |
49,5 |
49,4 |
49,4 |
49,4 |
99,8 |
49,0 |
99,2 |
99,0 |
125 |
Пиво |
тыс. дкл. |
277 |
644 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
1030 |
1050 |
123,5 |
1100 |
104,8 |
129,4 |
126 |
Мясо, включаясубпродукты 1 категории |
тыс. тонн |
13,9 |
15,5 |
15,9 |
17,4 |
18,2 |
18,6 |
19,1 |
19,6 |
123,3 |
21,6 |
110,2 |
135,8 |
127 |
Цельномолочная продукция (в пересчетена молоко) |
тыс. тонн |
21,4 |
20,1 |
22 |
22,3 |
23,3 |
24,0 |
24,3 |
24,6 |
111,8 |
26,0 |
105,7 |
118,2 |
128 |
Индекс производствапродукции сельскогохозяйства |
в процентах к предыдущему году |
107,9 |
97,2 |
97,5 |
106,7 |
104,4 |
104,7 |
105,2 |
102,5 |
125,8 |
101,9 |
110,2 |
138,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
индекс производствапродукции растениеводства |
в процентах к предыдущему году |
111,3 |
89,5 |
92,0 |
110,6 |
102,4 |
102,0 |
101,8 |
101,1 |
118,9 |
101,8 |
107,3 |
127,6 | |
индекс производствапродукции животноводства |
в процентах к предыдущему году |
106,4 |
101,0 |
99,7 |
105,1 |
105,3 |
105,8 |
106,8 |
103,0 |
128,8 |
102,1 |
111,7 |
143,9 | |
129 |
Индекс производствапродукции всельскохозяйственных организациях |
в процентах к предыдущему году |
106,2 |
103,2 |
100,7 |
110,2 |
107,1 |
107,9 |
107,6 |
103,6 |
142,0 |
102,6 |
118,2 |
167,8 |
130 |
Доля выпуска продукциисельского хозяйствасельскохозяйственными организациями в общемобъеме выпускасельхозпродукции |
в процентах |
57,6 |
59,8 |
61,7 |
63,8 |
65,4 |
67,4 |
69,4 |
71,5 |
+9,8п.п. |
73,7 |
+2,2п.п. |
+12,0п.п. |
131 |
Удельный вес прибыльныхкрупных и среднихсельскохозяйственных организаций в их общемчисле |
в процентах |
85,2 |
70,8 |
73,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
+2,0п.п. |
76,0 |
+1,0п.п. |
+3,0п.п. |
132 |
Средний уровеньрентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетомсубсидий и компенсацийзатрат изконсолидированного бюджета РеспубликиКоми) |
в процентах |
18,2 |
23,9 |
24,0 |
24,2 |
24,4 |
24,6 |
24,8 |
25,0 |
+1,0п.п. |
26,0 |
+1,0п.п. |
+2,0п.п. |
133 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина сельское хозяйство |
млн. руб. |
842,9 |
1010,2 |
772,8 |
766,5 |
806,9 |
838,6 |
880,9 |
910,3 |
117,8 |
1235,7 |
135,7 |
159,9 |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
39,8 |
6,0 |
1,5 |
4,2 |
4,3 |
4,5 |
4,8 |
4,9 |
326,7 |
6,5 |
132,7 |
433,3 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
803,1 |
1004,2 |
771,3 |
762,3 |
802,6 |
834,1 |
876,1 |
905,4 |
117,4 |
1229,2 |
135,8 |
159,4 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
72,1 |
96,9 |
88,0 |
98,9 |
98,8 |
100,6 |
105,7 |
107,4 |
122,0 |
125,7 |
117,0 |
142,8 | |
134 |
Доля расходов насельское хозяйство вструктуре расходовконсолидированного бюджета Республики Коми |
в процентах |
1,9 |
2,0 |
1,6 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
0,0п.п. |
1,6 |
0,0п.п. |
0,0п.п. |
|
Производство основныхвидов продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
Скот и птица на убой(в живом весе) |
тыс. тонн |
28,8 |
28,3 |
28,7 |
31,5 |
32,9 |
33,8 |
34,7 |
35,6 |
124,0 |
39,2 |
110,1 |
136,6 |
в том числепроизведенные сельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
20,6 |
21,7 |
22,2 |
24,4 |
25,5 |
26,3 |
27 |
27,8 |
125,2 |
31,0 |
111,5 |
139,6 | |
136 |
Молоко |
тыс. тонн |
61,8 |
62,6 |
61,8 |
62,3 |
62,8 |
63,7 |
65,8 |
67,5 |
109,2 |
71,5 |
105,9 |
115,7 |
в том числепроизведенное сельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
29,9 |
31,8 |
32,5 |
34,0 |
35,7 |
37,6 |
38,0 |
38,5 |
118,5 |
42,0 |
109,1 |
129,2 | |
137 |
Яйцо |
млн. шт. |
174,1 |
184,8 |
169,5 |
176,9 |
184,0 |
190,6 |
193,8 |
194,6 |
114,8 |
198,6 |
102,1 |
117,2 |
в том числепроизведенное сельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
171,9 |
183,4 |
168,0 |
175,4 |
182,7 |
189,3 |
192,5 |
193,2 |
115,0 |
197,5 |
102,2 |
117,6 | |
138 |
Овощи |
тыс. тонн |
20,2 |
19,1 |
18,3 |
19,5 |
20,5 |
21,0 |
21,8 |
22,3 |
121,9 |
25,0 |
112,1 |
136,6 |
в том числепроизведенные сельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
5,4 |
5,9 |
6,4 |
6,7 |
7,1 |
147,9 |
9,2 |
129,6 |
191,7 | |
139 |
Картофель |
тыс. тонн |
92,7 |
75,7 |
67,5 |
76,5 |
78,8 |
80,5 |
80,9 |
81,2 |
120,3 |
83,0 |
102,2 |
123,0 |
в том числепроизведенный сельскохозяйственными организациями |
тыс. тонн |
4,9 |
4,5 |
3,8 |
5,2 |
6,4 |
7,9 |
8,2 |
8,5 |
223,7 |
10,0 |
117,6 |
263,2 | |
|
Развитие малого исреднего предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Количество малых исредних предприятий -всего по состоянию наконец года |
тыс. единиц |
8,4 |
10,7 |
10,8 |
11,0 |
11,2 |
11,4 |
11,5 |
11,5 |
106,5 |
11,9 |
103,5 |
110,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средних предприятий |
тыс. единиц |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
0,2 |
200,0 |
200,0 | |
малых предприятий |
тыс. единиц |
8,3 |
10,6 |
10,7 |
10,9 |
11,1 |
11,3 |
11,4 |
11,4 |
106,5 |
11,7 |
102,6 |
109,3 | |
в том числе:микропредприятий |
тыс. единиц |
6,3 |
9,2 |
9,3 |
9,5 |
9,6 |
9,8 |
9,9 |
9,9 |
106,5 |
10,1 |
102,0 |
108,6 | |
141 |
Количество малых исредних предприятий врасчете на 1 тыс.человек населенияРеспублики Коми посостоянию на конец года |
единиц |
8,7 |
11,3 |
11,3 |
11,7 |
12,0 |
12,3 |
12,5 |
12,7 |
112,4 |
13,6 |
107,1 |
120,4 |
142 |
Среднесписочная численность работниковна малых и среднихпредприятиях - всего |
тыс. человек |
81,1 |
80,1 |
98,3 |
100,2 |
102,3 |
104,4 |
104,9 |
105,1 |
106,9 |
109,0 |
103,7 |
110,9 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средних предприятиях |
тыс. человек |
15,1 |
10,8 |
12,0 |
12,2 |
12,5 |
12,8 |
13,3 |
13,5 |
112,5 |
14,0 |
103,7 |
116,7 | |
малых предприятиях |
тыс. человек |
66,0 |
69,3 |
86,3 |
88,0 |
89,8 |
91,6 |
91,6 |
91,6 |
106,1 |
95,0 |
103,7 |
110,1 | |
в том числе:микропредприятиях |
тыс. человек |
21,5 |
31,2 |
31,5 |
32,0 |
32,7 |
33,3 |
33,9 |
34,2 |
108,6 |
36,8 |
107,6 |
116,8 | |
143 |
Доля среднесписочнойчисленности работниковмалых и среднихпредприятий всреднесписочной численности работниковвсех предприятий иорганизаций РеспубликиКоми |
в процентах |
20,5 |
20,8 |
25,6 |
26,2 |
26,8 |
27,3 |
27,5 |
27,6 |
+2,0п.п. |
29,3 |
+1,7п.п. |
+3,7п.п. |
144 |
Количество индивидуальных предпринимателей |
тыс. человек |
23,0 |
23,7 |
24,4 |
25,0 |
25,6 |
26,0 |
26,8 |
27,1 |
111,1 |
35,0 |
129,2 |
143,4 |
145 |
Оборот малых и среднихпредприятий, всего |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
126639 |
116716 |
128990 |
142821 |
157731 |
175172 |
191324 |
210806 |
163,4 |
306620 |
145,5 |
237,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
средних предприятий |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
20719 |
16527 |
19868 |
22114 |
24343 |
26903 |
31090 |
35927 |
180,8 |
60194 |
167,5 |
303,0 | |
малых предприятий |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
105949 |
100190 |
109122 |
120707 |
133388 |
148269 |
160234 |
174879 |
160,3 |
246426 |
140,9 |
225,8 | |
в том числе:микропредприятий |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
48878 |
54209 |
54561 |
55525 |
58691 |
62273 |
64094 |
64705 |
118,6 |
73928 |
114,3 |
135,5 | |
146 |
Доля продукции,произведенной малыми исредними предприятиями,в общем объеме ВРП |
в процентах |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,1 |
15,2 |
15,3 |
15,4 |
15,5 |
+0,5п.п. |
16,0 |
+0,5п.п. |
+1,0п.п. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля продукции,произведенной среднимипредприятиями, в общемобъеме ВРП |
в процентах |
4,3 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
+0,3п.п. |
4,6 |
+0,3п.п. |
+0,6п.п. | |
доля продукции,произведенной малымипредприятиями, в общемобъеме ВРП |
в процентах |
10,7 |
11,0 |
11,0 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
11,2 |
11,2 |
+0,2п.п. |
11,4 |
+0,2п.п. |
+0,4п.п. | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля продукции,произведенной микропредприятиями, вобщем объеме ВРП |
в процентах |
4,9 |
5,0 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,8 |
4,7 |
4,7 |
-0,2п.п. |
4,6 |
-0,1п.п. |
-0,3п.п. | |
147 |
Удельный вес оборотамалых и среднихпредприятий в общемобороте предприятий иорганизаций РеспубликиКоми, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видамдеятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
добыча полезныхископаемых |
в процентах |
6,0 |
1,0 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
0,0п.п. |
1,4 |
0,0п.п. |
0,0п.п. | |
обрабатывающие производства |
в процентах |
8,0 |
6,0 |
6,0 |
6,1 |
6,2 |
6,3 |
6,3 |
6,4 |
+0,4п.п. |
6,7 |
+0,3п.п. |
+0,7п.п. | |
производство ираспределение электроэнергии, газа иводы |
в процентах |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
0,0п.п. |
5,0 |
0,0п.п. |
0,0п.п. | |
сельское хозяйство,охота и лесноехозяйство |
в процентах |
34,0 |
32,0 |
30,0 |
31,0 |
30,0 |
30,0 |
29,0 |
29,0 |
-1,0п.п. |
28,5 |
-0,5п.п. |
-1,5п.п. | |
строительство |
в процентах |
52,0 |
40,0 |
39,0 |
38,5 |
37,7 |
37,5 |
37,0 |
37,0 |
-2,0п.п. |
36,0 |
-1,0п.п. |
-3,0п.п. | |
оптовая и розничнаяторговля; ремонтавтотранспортных средств, мотоциклов,бытовых изделий ипредметов личногопользования |
в процентах |
71,0 |
73,0 |
73,0 |
73,5 |
73,5 |
73,5 |
74,0 |
74,5 |
+1,5п.п. |
75,5 |
+1,0п.п. |
+2,5п.п. | |
транспорт и связь |
в процентах |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
8,5 |
8,6 |
8,6 |
9,0 |
9,0 |
+1,0п.п. |
9,5 |
+0,5п.п. |
+1,5п.п. | |
операции снедвижимым имуществом,аренда и предоставлениеуслуг |
в процентах |
52,0 |
67,0 |
67,0 |
68,0 |
68,0 |
69,0 |
69,0 |
70,0 |
+3,0п.п. |
71,0 |
+1,0п.п. |
+4,0п.п. | |
148 |
Удельный вес инвестицийв основой капитал малыхи средних предприятий вобщем объеме инвестицийв основной капитал |
в процентах |
9,3 |
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
4,0 |
4,0 |
+1,0п.п. |
6,0 |
+2,0п.п. |
+3,0п.п. |
149 |
Доля поступившихплатежей по специальнымналоговым режимам, заисключением налоговогорежима по системеналогообложения привыполнении соглашений оразделе продукции, вобщей сумме поступившихдоходов консолидированного бюджета Республики Коми |
в процентах |
2,97 |
2,72 |
3,34 |
3,64 |
3,80 |
3,93 |
3,93 |
3,94 |
+0,60п.п. |
4,00 |
+0,06п.п. |
+0,66п.п. |
150 |
Доля расходовреспубликанского бюджета РеспубликиКоми, направленных наподдержку малых исредних предприятий, вобщем объеме расходовреспубликанского бюджета Республики Коми |
в процентах |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,00п.п. |
0,08 |
0,00п.п. |
0,00п.п. |
|
Развитие туризма |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Количество гостиниц ианалогичных средствразмещения |
единиц |
58 |
65 |
65 |
67 |
68 |
69 |
71 |
72 |
110,8 |
76 |
105,6 |
116,9 |
Единовременная вместимость |
мест |
3563 |
3603 |
3603 |
3678 |
3708 |
3793 |
3903 |
4013 |
111,4 |
4233 |
105,5 |
117,5 | |
152 |
Использование номерногофонда гостиниц ианалогичных средствразмещения |
в процентах |
37 |
30 |
30 |
35 |
35 |
39 |
40 |
40 |
+10,0п.п. |
45 |
+5,0п.п. |
+15,0п.п. |
153 |
Число специализированных средств размещения(санаторно-курортных организаций, организаций отдыха,туристских баз) |
единиц |
19 |
19 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
152,6 |
34 |
117,2 |
178,9 |
Единовременная вместимость |
мест |
1707 |
1733 |
1733 |
2093 |
2163 |
2223 |
2295 |
2367 |
136,6 |
2547 |
107,6 |
147,0 | |
154 |
Использование номерногофонда специализированных средств размещения(санаторно-курортных организаций, организаций отдыха,туристских баз) |
в процентах |
62 |
57 |
57 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
+9,0п.п. |
71 |
+5,0п.п. |
+14,0п.п. |
155 |
Численность отдыхавшихв специализированныхсредствах размещения(санаторно-курортных организациях, организациях отдыха,туристских базах) натерритории РеспубликиКоми |
тыс. человек |
22,1 |
19,9 |
20,0 |
23,7 |
25,5 |
25,6 |
26,3 |
27,2 |
136,0 |
32,6 |
119,9 |
163,0 |
156 |
Доля объематуристических услуг,оказанных на территорииРеспублики Коми(внутренний туризм впределах территорииРеспублики Коми), вобщем объеметуристических услуг |
в процентах |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
5 |
+4,6п.п. |
10,0 |
+5,0п.п. |
+9,6п.п. |
|
Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157 |
Объем оборота розничнойторговли |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
114568,1 |
111991,2 |
122725,4 |
135605,5 |
149474,5 |
164316,8 |
181783,1 |
200797,6 |
163,6 |
326104,0 |
162,4 |
265,7 |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
102,7 |
88,0 |
101,0 |
102,5 |
103,5 |
104,1 |
104,7 |
105,2 |
121,6 |
105,2 |
130,4 |
158,6 | ||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
непродовольственные товары |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
57129,4 |
54315,3 |
58517,8 |
64854,2 |
71889,9 |
79781,3 |
88627,5 |
98364,3 |
168,1 |
162506,8 |
165,2 |
277,7 | |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,1 |
87,2 |
100,4 |
102,8 |
104,3 |
104,7 |
104,8 |
105,3 |
123,9 |
105,5 |
130,6 |
161,8 | ||
пищевые продукты,включая напитки, итабачные изделия |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
57438,7 |
57675,9 |
64207,6 |
70751,3 |
77584,6 |
84535,5 |
93155,6 |
102433,3 |
159,5 |
163597,2 |
159,7 |
254,8 | |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,2 |
88,7 |
101,6 |
102,2 |
102,8 |
103,5 |
104,6 |
105,1 |
119,5 |
104,9 |
125,2 |
149,7 | ||
158 |
Объем платных услугнаселению |
млн. руб. в ценах соответствующихлет |
28728 |
32129 |
35335 |
39930 |
45097 |
50702 |
56624 |
63002 |
178,3 |
103578 |
164,4 |
293,1 |
в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах |
105,1 |
99,4 |
100,6 |
102,8 |
103,5 |
103,8 |
103,6 |
103,5 |
118,4 |
103,5 |
118,8 |
140,7 | ||
|
Жилищное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Ввод в действие жилыхдомов |
тыс. кв.м |
184,3 |
120 |
80 |
98 |
105 |
139 |
149 |
162 |
202,5 |
213 |
131,5 |
266,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
индивидуальными застройщиками |
тыс. кв.м |
68,5 |
50,6 |
40 |
46 |
47 |
55 |
50 |
55 |
137,5 |
82 |
149,1 |
205,0 | |
160 |
Темпы роста/сниженияввода в действие жилыхдомов |
в процентах к предыдущему году |
93,7 |
65,2 |
66,6 |
122,5 |
107,1 |
132,4 |
107,2 |
108,7 |
202,5 |
105,7 |
131,5 |
266,3 |
161 |
Доля индивидуальногостроительства в общейплощади введенногожилищного фонда |
в процентах |
37,2 |
42,2 |
50,0 |
46,9 |
44,8 |
39,6 |
33,6 |
34,0 |
-16,0п.п. |
38,5 |
+4,5п.п. |
-11,5п.п. |
162 |
Общая площадь жилыхпомещений, приходящаясяв среднем на одногожителя |
кв.м |
23,40 |
23,30 |
23,40 |
23,50 |
23,50 |
23,60 |
23,60 |
23,60 |
100,9 |
23,80 |
100,8 |
101,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
введенная в действие загод |
кв.м |
0,191 |
0,126 |
0,08 |
0,10 |
0,11 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
212,5 |
0,24 |
141,2 |
300,0 | |
163 |
Отношение средней цены1 кв. метра общейплощади на первичномрынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации |
в процентах |
227,5 |
195,9 |
181,0 |
165,0 |
151,1 |
137,4 |
123,8 |
110,4 |
-70,6п.п. |
76,6 |
-33,8п.п. |
-104,4п.п. |
164 |
Отношение средней цены1 кв. метра общейплощади на вторичномрынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации |
в процентах |
245,6 |
201,8 |
183,0 |
167,7 |
152,9 |
138,6 |
124,6 |
111,0 |
-72,0п.п. |
77,1 |
-33,9п.п. |
-105,9п.п. |
165 |
Индекс доступностижилья (соотношениесредней рыночнойстоимости стандартнойквартиры общей площадью54 кв.м и среднегогодового совокупногоденежного дохода семьи,состоящей из 3-хчеловек) |
лет |
3,68 |
3,03 |
3,00 |
2,90 |
2,70 |
2,50 |
2,30 |
2,20 |
-0,80лет |
1,72 |
-0,48лет |
-1,28лет |
166 |
Доля семей, имеющихвозможность приобрестижилье, соответствующеестандартам обеспеченияжилыми помещениями, спомощью собственных изаемных средств |
в процентах |
27,30 |
26,50 |
30,00 |
31,40 |
32,70 |
33,90 |
35,00 |
36,00 |
+6,0п.п. |
40,00 |
+4,0п.п. |
+10,0п.п. |
|
Реформа жилищно -коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство жилищного фонда, наконец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167 |
Удельный вес площади,оборудованной: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водопроводом |
в процентах |
74,0 |
74,0 |
74,1 |
74,3 |
74,4 |
74,5 |
74,5 |
74,7 |
+0,6п.п. |
75,2 |
+0,5п.п. |
+1,1п.п. | |
канализацией |
в процентах |
73,0 |
73,0 |
73,1 |
73,3 |
73,4 |
73,5 |
73,6 |
73,7 |
+0,6п.п. |
74,1 |
+0,4п.п. |
+1,0п.п. | |
центральным отоплением |
в процентах |
70,0 |
69,0 |
70,1 |
70,3 |
70,4 |
70,5 |
70,6 |
70,7 |
+0,6п.п. |
71,2 |
+0,5п.п. |
+1,1п.п. | |
ваннами (душем) |
в процентах |
66,0 |
66,0 |
66,1 |
66,3 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
66,7 |
+0,6п.п. |
67,2 |
+0,5п.п. |
+1,1п.п. | |
газом |
в процентах |
50,0 |
50,0 |
50,1 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
50,7 |
+0,6п.п. |
51,2 |
+0,5п.п. |
+1,1п.п. | |
горячим водоснабжением |
в процентах |
66,0 |
66,0 |
66,1 |
66,3 |
66,4 |
66,5 |
66,6 |
66,7 |
+0,6п.п. |
67,2 |
+0,5п.п. |
+1,1п.п. | |
напольными электрическими плитами |
в процентах |
15,0 |
16,0 |
15,1 |
15,3 |
15,4 |
15,5 |
15,6 |
15,7 |
+0,6п.п. |
16,2 |
+0,5п.п. |
+1,1п.п. | |
168 |
Доля газифицированногожилищного фонда в общейплощади жилищного фондаРеспублики Коми |
в процентах |
50,4 |
49,8 |
50,1 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
50,7 |
+0,6п.п. |
51,2 |
+0,5п.п. |
+1,1п.п. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
доля газифицированного сельского жилищногофонда в общей площадисельского жилищногофонда |
в процентах |
28,0 |
25,2 |
28,0 |
28,2 |
28,3 |
28,4 |
28,5 |
28,6 |
+0,6п.п. |
29,2 |
+0,6п.п. |
+1,2п.п. | |
169 |
Доля убыточныхорганизаций жилищно -коммунального хозяйства |
в процентах |
51,0 |
41,7 |
41,7 |
41,5 |
41,5 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
-0,7п.п. |
39,0 |
-2,0п.п. |
-2,7п.п. |
170 |
Ветхий и аварийныйжилищный фонд, на конецгода |
тыс. кв.м |
1956,5 |
1993,8 |
1930,9 |
1922,6 |
1914,3 |
1912,1 |
1909,9 |
1907,6 |
98,8 |
1894,2 |
99,3 |
98,1 |
171 |
Доля ветхого иаварийного жилищногофонда в общей площадижилищного фонда, наконец года |
в процентах |
8,7 |
9,0 |
8,6 |
8,57 |
8,56 |
8,55 |
8,54 |
8,53 |
-0,07п.п. |
8,48 |
-0,05п.п. |
-0,12п.п. |
172 |
Удельный весмногоквартирных домов,нуждающихся вкапитальном ремонте, отобщего количествамногоквартирных домов |
в процентах |
10,2 |
9,3 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
9,1 |
9,1 |
9,0 |
-0,3п.п. |
8,8 |
-0,2п.п. |
-0,5п.п. |
173 |
Доля населения,проживающего вмногоквартирных домах,признанных вустановленном порядкеаварийными |
в процентах |
0,90 |
1,50 |
1,00 |
1,00 |
0,98 |
0,97 |
0,96 |
0,94 |
-0,06п.п. |
0,93 |
-0,01п.п. |
-0,07п.п. |
174 |
Доля населения,обеспеченного питьевойводой, отвечающейтребованиям безопасности, в общейчисленности населенияРеспублики Коми |
в процентах |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
0 п.п. |
80 |
0 п.п. |
0 п.п. |
175 |
Доля семей, получающихжилищные субсидии наоплату жилого помещенияи коммунальных услуг, вобщем количестве семейв Республике Коми |
в процентах |
15,5 |
16,0 |
14,0 |
13,6 |
13,1 |
12,6 |
12,0 |
11,6 |
-2,4п.п. |
9,8 |
-1,8п.п. |
-4,2п.п. |
176 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина финансированиежилищно-коммунального хозяйства |
млн. руб. |
5053,1 |
3695,4 |
4512,3 |
3212,8 |
3245,7 |
3290,9 |
3458,9 |
3673,2 |
81,4 |
4997,4 |
136,1 |
110,8 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
1004,7 |
730,8 |
814,0 |
867,5 |
901,5 |
931,9 |
969,3 |
998,7 |
122,7 |
1321,4 |
132,3 |
162,3 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
4048,4 |
2964,6 |
3698,3 |
2345,3 |
2344,2 |
2359,0 |
2489,6 |
2674,5 |
72,3 |
3676,0 |
137,4 |
99,4 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
135,2 |
204,7 |
192,4 |
220,4 |
225,4 |
227,6 |
231,5 |
228,7 |
118,9 |
263,7 |
115,3 |
137,1 | |
177 |
Доля расходов нажилищно-коммунальное хозяйство в структурерасходов консолидированного бюджета Республики Коми |
в процентах |
11,4 |
8,0 |
9,2 |
6,2 |
6,2 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
-2,9п.п. |
6,3 |
0,0п.п. |
-2,9п.п. |
|
Развитие рынка труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178 |
Выпуск учрежденияминачального профессионального образования квалифицированных рабочих, обучающихся попрограммам начальногопрофессионального образования |
человек |
4146 |
3412 |
2600 |
2600 |
2000 |
720 |
720 |
720 |
27,7 |
720 |
100,0 |
27,7 |
179 |
Доля выпускниковгосударственных образовательных учреждений начальногопрофессионального образования, трудоустроившихся пополученной профессии впервый год, в общейчисленности выпускниковгосударственных образовательных учреждений начальногопрофессионального образования |
в процентах |
45,2 |
45,8 |
51,8 |
52,0 |
53,0 |
54,0 |
58,0 |
60,0 |
+8,2п.п. |
70,0 |
+10,0п.п. |
+18,2п.п. |
180 |
Выпуск студентовучреждениями среднегопрофессионального образования |
человек |
4912 |
4617 |
4925 |
5600 |
5800 |
5300 |
5200 |
5200 |
105,6 |
5300 |
101,9 |
107,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования |
человек |
3605 |
3353 |
3650 |
3500 |
3200 |
3000 |
2900 |
2900 |
79,5 |
2900 |
100,0 |
79,5 | |
обучающихся попрограммам начальногопрофессионального образования |
человек |
1307 |
1264 |
1275 |
2100 |
2600 |
2300 |
2300 |
2300 |
180,4 |
2400 |
104,3 |
188,2 | |
181 |
Доля выпускниковгосударственных образовательных учреждений среднегопрофессионального образования, трудоустроившихся пополученной профессии испециальности в первыйгод, в общейчисленности выпускниковгосударственных образовательных учреждений среднегопрофессионального образования |
в процентах |
44,7 |
44,8 |
45,7 |
48,0 |
49,0 |
55,0 |
60,0 |
70,0 |
+24,3п.п. |
80,0 |
+10,0п.п. |
+34,3п.п. |
182 |
Выпуск студентоввысшими учебнымизаведениями |
человек |
6401 |
6359 |
6410 |
6280 |
6080 |
5880 |
5480 |
4380 |
68,3 |
4050 |
92,5 |
63,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
обучающихся попрограммам высшегопрофессионального образования |
человек |
6150 |
6100 |
6150 |
6000 |
5800 |
5600 |
5200 |
4100 |
66,7 |
3770 |
92,0 |
61,3 | |
обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования |
человек |
251 |
259 |
260 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
107,7 |
280 |
100,0 |
107,7 | |
183 |
Выпуск учреждениямипрофессионального образования всехуровней квалифицированных рабочих, обучающихся попрограммам профессиональной (курсовой) подготовки |
человек |
6887 |
7386 |
6900 |
6800 |
6300 |
6700 |
6700 |
6700 |
97,1 |
6700 |
100,0 |
97,1 |
184 |
Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификациюили прошедшихпереподготовку на базегосударственных образовательных учреждений начальногопрофессионального образования |
человек |
1484 |
1800 |
1300 |
1300 |
1200 |
800 |
800 |
800 |
61,5 |
800 |
100,0 |
61,5 |
185 |
Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификациюили прошедшихпереподготовку на базегосударственных образовательных учреждений среднегопрофессионального образования |
человек |
1388 |
1651 |
1600 |
2000 |
2200 |
2300 |
2300 |
2300 |
143,8 |
2300 |
100,0 |
143,8 |
|
Труд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186 |
Численность трудовыхресурсов |
тыс. человек |
649,9 |
641,8 |
636,2 |
632,0 |
627,0 |
621,0 |
616,0 |
612,0 |
96,2 |
588,0 |
96,1 |
92,4 |
187 |
Удельный весчисленности трудовыхресурсов в общейчисленности населения |
в процентах |
67,5 |
67,2 |
67,2 |
67,2 |
67,3 |
67,2 |
67,2 |
67,3 |
+0,1п.п. |
67,4 |
+0,1п.п. |
+0,2п.п. |
188 |
Численность экономически активногонаселения (среднегодовая) |
тыс. человек |
569,8 |
541,5 |
536,0 |
533,0 |
528,5 |
524,5 |
520,5 |
516,0 |
96,3 |
496,0 |
96,1 |
92,5 |
189 |
Удельный весчисленности экономически активногонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года(в среднем за год) |
в процентах |
73,1 |
70,2 |
70,5 |
72,0 |
72,0 |
73,0 |
73,0 |
74,0 |
+3,5п.п. |
76,0 |
+2,0п.п. |
+5,5п.п. |
190 |
Среднегодовая численность занятых вэкономике |
тыс. человек |
475,4 |
467,7 |
464,5 |
462,0 |
459,0 |
455,0 |
452,0 |
449 |
96,7 |
431,5 |
96,1 |
92,9 |
191 |
Уровень занятости:удельный весчисленности занятогонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года(в среднем за год) |
в процентах |
67,8 |
61,9 |
62,2 |
64,0 |
64,5 |
65,0 |
66,0 |
66,5 |
+4,3п.п. |
70,5 |
+4,0п.п. |
+8,3п.п. |
192 |
Среднесписочная численность занятых ворганизациях независимоот их организационно -правовой формы |
тыс. человек |
394,1 |
386,4 |
383,8 |
381,8 |
382 |
382 |
382,0 |
381,2 |
99,3 |
372,2 |
97,6 |
97,0 |
193 |
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы |
тыс. человек |
133,5 |
133,9 |
131,5 |
128,7 |
127,0 |
123,5 |
122,5 |
119,5 |
90,9 |
110,5 |
92,5 |
84,0 |
194 |
Доля населениятрудоспособного возраста в миграционнойубыли |
в процентах |
72 |
73,6 |
74,0 |
73,0 |
73,0 |
72,0 |
70,0 |
65,0 |
-7,0п.п. |
50 |
-15,0п.п. |
-24,0п.п. |
195 |
Доля занятых в частномсекторе |
в процентах |
51,5 |
53,5 |
53,6 |
54,1 |
54,2 |
54,3 |
54,5 |
54,8 |
+1,2п.п. |
56,5 |
+1,7п.п. |
+2,9п.п. |
196 |
Численность безработных, рассчитанная пометодологии Международной организации труда |
тыс. человек |
41,6 |
63,9 |
55,0 |
48,0 |
40,0 |
37,0 |
33,5 |
31,0 |
56,4 |
18,0 |
58,1 |
32,7 |
197 |
Уровень безработицы (пометодологии Международной организации труда), всреднем за год |
в процентах |
7,3 |
11,8 |
10,3 |
9,0 |
7,6 |
7,1 |
6,4 |
6,0 |
-4,3п.п. |
3,6 |
-2,4п.п. |
-6,7п.п. |
198 |
Численность безработных, зарегистрированных вслужбах занятости(среднегодовая) |
тыс. человек |
12,4 |
14,5 |
15,3 |
12,9 |
11,0 |
9,0 |
7,0 |
5,7 |
37,3 |
3,6 |
63,2 |
23,5 |
199 |
Уровень зарегистрированной безработицы, на конецгода |
в процентах |
2,2 |
2,9 |
2,6 |
2,3 |
1,9 |
1,5 |
1,1 |
1,1 |
-1,5п.п. |
0,7 |
-0,4п.п. |
-1,9п.п. |
200 |
Коэффициент напряженности на рынкетруда (численностьнезанятых граждан,зарегистрированных ворганах службызанятости, в расчете на1 вакансию) |
человек |
2,7 |
4,6 |
2,0 |
1,8 |
1,7 |
1,6 |
1,5 |
1,4 |
70,0 |
0,7 |
50,0 |
35,0 |
201 |
Средняя продолжительность безработицы граждан,состоящих на учете вслужбах занятости |
месяцев |
3,4 |
4,1 |
4,7 |
4,3 |
3,5 |
3,0 |
2,0 |
1,5 |
31,9 |
0,5 |
33,3 |
10,6 |
202 |
Доля трудоустроенныхграждан в общейчисленности граждан,обратившихся засодействием вгосударственные учреждения занятости сцелью поиска подходящейработы |
в процентах |
72,5 |
57,8 |
61,5 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
90,0 |
91,0 |
+29,5п.п. |
96,0 |
+5,0п.п. |
+34,5п.п. |
203 |
Доля трудоустроенныхграждан, относящихся ккатегории инвалидов, вобщей численностиграждан, относящихся ккатегории инвалидов,обратившихся засодействием вгосударственные учреждения занятости сцелью поиска подходящейработы |
в процентах |
48,3 |
35,5 |
41,5 |
45,0 |
47,0 |
50,0 |
52,0 |
55,0 |
+13,5п.п. |
70,0 |
+15,0п.п. |
+28,5п.п. |
204 |
Уровень трудоустройствабезработных гражданпосле профессиональногообучения |
в процентах |
98,4 |
98,5 |
98,0 |
99,0 |
99,0 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
+1,5п.п. |
100,0 |
+0,5п.п. |
+2,0п.п. |
|
Создание безопасныхусловий труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
Численность работников,занятых в условиях, неотвечающих санитарно -гигиеническим нормативам условийтруда, на конец года(по крупным и средниморганизациям) |
тыс. человек |
52,3 |
52,4 |
52,4 |
52,3 |
52,2 |
52,1 |
52,0 |
52,0 |
99,2 |
52,0 |
100,0 |
99,2 |
206 |
Удельный весчисленности работников,занятых в условиях, неотвечающих санитарно -гигиеническим нормативам условийтруда, на конец года |
в процентах |
42,1 |
45,1 |
45,0 |
44,9 |
44,8 |
44,6 |
44,5 |
44,4 |
-0,6п.п. |
43,9 |
-0,5п.п. |
-1,1п.п. |
207 |
Численность работников,пользовавшихся правомна льготы и компенсацииза работу во вредных и(или) опасных условияхтруда |
тыс. человек |
66,1 |
62,3 |
63,0 |
63,1 |
63,1 |
63,1 |
64,0 |
64,0 |
101,6 |
66,0 |
103,1 |
104,8 |
208 |
Количество пострадавшихна производстве |
человек |
816 |
668 |
665 |
660 |
655 |
650 |
645 |
640 |
96,2 |
610 |
95,3 |
91,7 |
209 |
Коэффициент частотыпроизводственного травматизма |
численность пострадавших на 1000 работающих |
3,9 |
3,3 |
3,2 |
3,1 |
3,0 |
2,9 |
2,8 |
2,7 |
84,4 |
2,2 |
81,5 |
68,8 |
210 |
Затраты на мероприятияпо охране труда |
млн. руб. |
2072 |
2216 |
2220 |
2250 |
2280 |
2310 |
2350 |
2560 |
115,3 |
3280 |
128,1 |
147,7 |
211 |
Израсходовано средствна мероприятия поохране труда в расчетена 1 работающего |
тыс. руб. |
9,9 |
10,9 |
11,0 |
11,5 |
11,9 |
12,4 |
12,9 |
13,5 |
122,7 |
15,0 |
111,1 |
136,4 |
|
Социальное развитие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
Численность постоянногонаселения на конецгода - всего |
тыс. человек |
958,5 |
951,2 |
943,7 |
936,0 |
928,2 |
920,6 |
913 |
905,4 |
95,9 |
868,6 |
95,9 |
92,0 |
в том числе: городского |
тыс. человек |
727,1 |
723,2 |
716,0 |
710,4 |
705,0 |
699,6 |
694,3 |
689,0 |
96,2 |
663,2 |
96,3 |
92,6 | |
сельского |
тыс. человек |
231,5 |
227,9 |
227,7 |
225,6 |
223,2 |
221,0 |
218,7 |
216,4 |
95,0 |
205,4 |
94,9 |
90,2 | |
213 |
Доля городскогонаселения в общейсреднегодовой численности населения |
в процентах |
75,8 |
75,9 |
75,9 |
75,9 |
75,9 |
76,0 |
76,0 |
76,1 |
+0,2п.п. |
76,3 |
+0,2п.п. |
+0,4п.п. |
214 |
Доля сельскогонаселения в общейсреднегодовой численности населения |
в процентах |
24,2 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
24,1 |
24,0 |
24,0 |
23,9 |
-0,2п.п. |
23,7 |
-0,2п.п. |
-0,4п.п. |
215 |
Число родившихся |
тыс. человек |
11,70 |
11,90 |
11,87 |
11,75 |
11,76 |
11,65 |
11,65 |
11,63 |
98,0 |
11,60 |
99,7 |
97,7 |
в том числе: город |
тыс. человек |
8,30 |
8,50 |
8,45 |
8,46 |
8,46 |
8,46 |
8,46 |
8,46 |
100,1 |
8,50 |
100,5 |
100,6 | |
село |
тыс. человек |
3,40 |
3,40 |
3,42 |
3,29 |
3,30 |
3,19 |
3,19 |
3,17 |
92,7 |
3,10 |
97,8 |
90,6 | |
216 |
Число умерших |
тыс. человек |
12,30 |
12,20 |
12,06 |
11,84 |
11,75 |
11,56 |
11,45 |
11,31 |
93,8 |
10,80 |
95,5 |
89,6 |
в том числе: город |
тыс. человек |
8,20 |
8,30 |
8,20 |
8,00 |
7,86 |
7,74 |
7,60 |
7,45 |
90,9 |
6,80 |
91,3 |
82,9 | |
село |
тыс. человек |
4,00 |
3,90 |
3,86 |
3,84 |
3,89 |
3,82 |
3,85 |
3,86 |
100,0 |
4,00 |
103,6 |
103,6 | |
217 |
Естественный прирост |
тыс. человек |
-0,60 |
-0,30 |
-0,19 |
-0,09 |
0,01 |
0,09 |
0,20 |
0,32 |
x |
0,80 |
250,0 |
x |
в том числе: город |
тыс. человек |
0,10 |
0,20 |
0,25 |
0,46 |
0,60 |
0,72 |
0,86 |
1,01 |
404,0 |
1,70 |
168,3 |
680,0 | |
село |
тыс. человек |
-0,60 |
-0,50 |
-0,44 |
-0,55 |
-0,59 |
-0,63 |
-0,66 |
-0,69 |
156,8 |
-0,90 |
130,4 |
204,5 | |
218 |
Коэффициент естественного прироста(+), убыли (-)населения |
человек на 1000 населения |
-0,5 |
-0,40 |
-0,20 |
-0,10 |
0,01 |
0,10 |
0,22 |
0,35 |
x |
0,92 |
262,90 |
x |
219 |
Миграция населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыло |
тыс. человек |
14,1 |
13,90 |
13,53 |
13,50 |
13,53 |
13,60 |
13,70 |
13,80 |
102,0 |
14,10 |
102,2 |
104,2 | |
выбыло |
тыс. человек |
23,2 |
20,90 |
20,84 |
21,05 |
21,33 |
21,35 |
21,50 |
21,70 |
104,1 |
22,00 |
101,4 |
105,6 | |
миграционный прирост(убыль) |
тыс. человек |
-9,1 |
-7,10 |
-7,31 |
-7,55 |
-7,80 |
-7,75 |
-7,80 |
-7,90 |
108,1 |
-7,90 |
100,0 |
108,1 | |
220 |
Коэффициент миграционного прироста(+), убыли (-)населения |
человек на 1000 населения |
-9,5 |
-7,4 |
-7,7 |
-8,0 |
-8,4 |
-8,4 |
-8,5 |
-8,7 |
113,0 |
-9,1 |
104,6 |
118,2 |
221 |
Доля миграционногооттока в общем объемеснижения численностинаселения |
в процентах |
94,3 |
95,8 |
97,5 |
98,8 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
+2,5п.п. |
100,00 |
0,0п.п. |
+2,5п.п. |
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
Средняя ожидаемаяпродолжительность жизни |
лет |
66,2 |
66,5 |
66,7 |
67,0 |
67,2 |
67,5 |
67,7 |
68,0 |
101,9 |
68,9 |
101,3 |
103,3 |
223 |
Коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
12,2 |
12,4 |
12,5 |
12,5 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
12,8 |
102,4 |
13,3 |
103,9 |
106,4 |
224 |
Коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
12,7 |
12,8 |
12,7 |
12,6 |
12,6 |
12,5 |
12,5 |
12,4 |
97,6 |
12,4 |
100,0 |
97,6 |
225 |
Коэффициент младенческой смертности |
умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми |
6,6 |
5,1 |
5,1 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
103,9 |
4,8 |
90,6 |
94,1 |
226 |
Государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
единиц |
104 |
100 |
95 |
95 |
95 |
94 |
93 |
92 |
96,8 |
92 |
100,0 |
96,8 |
227 |
Больничные учреждения,включая государственные(муниципальные) |
единиц |
65 |
63 |
61 |
61 |
61 |
60 |
59 |
58 |
95,1 |
58 |
100,0 |
95,1 |
228 |
Государственные (муниципальные) больничные учреждения |
единиц |
57 |
51 |
49 |
49 |
49 |
48 |
47 |
46 |
93,9 |
46 |
100,0 |
93,9 |
229 |
Амбулаторно -поликлинические учреждения (самостоятельные ивходящие в составбольничных учреждений),включая государственные(муниципальные) |
единиц |
164 |
146 |
144 |
144 |
144 |
143 |
142 |
141 |
97,9 |
141 |
100,0 |
97,9 |
230 |
Государственные (муниципальные) амбулаторно - поликлинические учреждения (самостоятельные и входящие в составбольничных учреждений) |
единиц |
76 |
75 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
70 |
95,9 |
70 |
100,0 |
95,9 |
231 |
Фельдшерско-акушерские пункты, включаягосударственные (муниципальные) |
единиц |
354 |
346 |
345 |
343 |
341 |
341 |
341 |
341 |
98,8 |
341 |
100,0 |
98,8 |
232 |
Станции (отделения)скорой медицинскойпомощи |
единиц |
36 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
100,0 |
34 |
100,0 |
100,0 |
233 |
Численность врачей вучреждениях здравоохранения (независимо оторганизационно-правовойформы), на конец года |
человек на 10 тыс. человек населения |
45,7 |
46,5 |
46,8 |
47,8 |
48,1 |
48,4 |
48,7 |
49,0 |
104,7 |
50,1 |
102,2 |
107,1 |
234 |
Численность врачей вгосударственных имуниципальных учреждениях здравоохранения, наконец года |
человек на 10 тыс. человек населения |
38,5 |
38,8 |
38,9 |
40,2 |
40,3 |
40,6 |
40,8 |
41,0 |
105,4 |
43,8 |
106,8 |
112,6 |
235 |
Численность среднегомедицинского персоналав учрежденияхздравоохранения (независимо оторганизационно-правовойформы), на конец года |
человек на 10 тыс. человек населения |
138,6 |
138,4 |
138,1 |
137,6 |
137,5 |
137,4 |
137,3 |
137,2 |
99,3 |
136,2 |
99,3 |
98,6 |
236 |
Численность среднегомедицинского персоналав государственных имуниципальных учреждениях здравоохранения, наконец года |
человек на 10 тыс. человек населения |
119,1 |
118,8 |
118,5 |
118,0 |
117,9 |
117,8 |
117,5 |
117,3 |
99,0 |
105,0 |
89,5 |
88,6 |
237 |
Больничные койки,включая койки вгосударственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
единиц на 10 тыс. человек населения |
117,3 |
118,1 |
115,1 |
112,8 |
111,6 |
110,4 |
110,0 |
109,7 |
95,3 |
109,2 |
99,5 |
94,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
круглосуточного пребывания |
единиц на 10 тыс. человек населения |
111 |
111 |
108,2 |
106,0 |
104,9 |
103,8 |
103,5 |
103,3 |
95,5 |
103,1 |
99,8 |
95,3 | |
дневного стационара |
единиц на 10 тыс. человек населения |
6,35 |
7,11 |
6,9 |
6,8 |
6,7 |
6,6 |
6,5 |
6,4 |
92,8 |
6,1 |
95,3 |
88,4 | |
238 |
Койки в государственных(муниципальных) учреждениях здравоохранения (безучета сверхсметных коекдля новорожденных) |
единиц на 10 тыс. человек населения |
97,9 |
96,6 |
96,0 |
95,5 |
95,0 |
94,5 |
94,0 |
93,0 |
96,9 |
91,0 |
97,8 |
94,8 |
239 |
Среднегодовая занятостькойки в государственных(муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
335 |
338 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
100,0 |
335 |
100,0 |
100,0 |
240 |
Средняя продолжительность пребывания пациента накойке в государственных(муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
13,3 |
100,0 |
13,3 |
100,0 |
100,0 |
241 |
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности всвязи с заболеванием врасчете на 1работающего |
дней |
14,5 |
14,6 |
14,5 |
14,4 |
14,3 |
14,2 |
14,1 |
14,0 |
96,6 |
13,5 |
96,4 |
93,1 |
242 |
Объем оказанноймедицинской помощи врасчете на одногожителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
стационарная медицинская помощь |
койко-дней |
3,100 |
3,080 |
2,811 |
2,830 |
2,780 |
2,780 |
2,780 |
2,780 |
98,9 |
2,780 |
100,0 |
98,9 | |
амбулаторная медицинская помощь |
количество посещений |
8,952 |
9,080 |
9,511 |
9,580 |
9,700 |
9,700 |
9,700 |
9,700 |
102,0 |
9,700 |
100,0 |
102,0 | |
дневные стационары всехтипов |
пациенто-дней |
0,665 |
0,697 |
0,596 |
0,606 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
0,590 |
99,0 |
0,590 |
100,0 |
99,0 | |
скорая медицинскаяпомощь |
количество вызовов |
0,368 |
0,367 |
0,330 |
0,330 |
0,318 |
0,318 |
0,318 |
0,318 |
96,4 |
0,318 |
100,0 |
96,4 | |
243 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина реализациютерриториальной программы государственных гарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданамРоссийской Федерации врасчете на 1 жителя |
рублей |
4547,9 |
4956,7 |
4449,4 |
4575,7 |
4921,5 |
5038 |
5092,8 |
5120,8 |
115,1 |
5271,1 |
102,9 |
118,5 |
244 |
Расходы средствобязательного медицинского страхования в расчетена 1 жителя |
рублей |
3837,4 |
5358,8 |
5612,4 |
6878,5 |
7575,4 |
7802,7 |
8075,8 |
8358,4 |
148,9 |
8982,8 |
107,5 |
160,1 |
245 |
Расходы территориальныхгосударственных внебюджетных фондов |
млн. рублей |
3715,2 |
5136,6 |
5379,7 |
6363,6 |
6937,5 |
7672,9 |
7634,5 |
7593,4 |
141,1 |
7388,4 |
97,3 |
137,3 |
246 |
Дефицит финансовогообеспечения территориальной программы государственных гарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданамРоссийской Федерации |
процентов |
0,7 |
29,9 |
34,4 |
29,1 |
21,8 |
11,1 |
10,8 |
10,6 |
-23,8п.п. |
9,6 |
-1,0п.п. |
-24,8п.п. |
247 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно наодноканальное финансирование (неменее 70 процентов отобщего объемафинансирования за счетсредств обязательногомедицинского страхования) черезсистему обязательногомедицинского страхования |
единиц |
0 |
1 |
57 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
128,1 |
73 |
100,0 |
128,1 |
248 |
Количество государственных (муниципальных) амбулаторно -поликлинических учреждений, финансирование которыхосуществляется порезультатам деятельности наосновании подушевогонорматива наприкрепленное население |
единиц |
0 |
0 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
74 |
100,0 |
74 |
100,0 |
100,0 |
249 |
Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений,финансирование которыхосуществляется порезультатам деятельности позаконченному случаю |
единиц |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
100,0 |
52 |
100,0 |
100,0 |
250 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина здравоохранение |
млн. руб. |
4933,0 |
5761,8 |
4227,0 |
6235,5 |
6379,0 |
6678,5 |
6995,3 |
7305,2 |
172,8 |
9985,4 |
136,7 |
236,2 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
577,2 |
872,6 |
349,3 |
412,9 |
452,4 |
471,4 |
492,6 |
512,1 |
146,6 |
675,8 |
132,0 |
193,5 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
4355,8 |
4889,2 |
3877,7 |
5822,6 |
5926,6 |
6207,1 |
6502,7 |
6793,1 |
175,2 |
9309,6 |
137,0 |
240,1 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
2499,1 |
3038,7 |
2240,3 |
2490,8 |
2523,7 |
2602,4 |
2615,7 |
2632,5 |
117,5 |
3352,4 |
127,3 |
149,6 | |
251 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина здравоохранение |
в процентах |
9,6 |
10,1 |
8,6 |
12,1 |
12,2 |
12,7 |
12,6 |
12,5 |
+3,9п.п. |
12,5 |
0,0п.п. |
+3,9п.п. |
|
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
252 |
Число дошкольныхобразовательных учреждений (без учетадошкольных учреждений всоставе школ), на конецгода |
единиц |
493 |
476 |
470 |
470 |
470 |
465 |
460 |
455 |
96,8 |
453 |
99,6 |
96,4 |
в них детей |
тыс. человек |
49,1 |
49,3 |
50,1 |
50,2 |
50,3 |
50,7 |
51,1 |
51,5 |
102,8 |
52,9 |
102,7 |
105,6 | |
253 |
Обеспеченность (охват)детей в возрасте 1 - 6лет дошкольнымобразованием |
в процентах |
78,8 |
78,1 |
78,1 |
78,9 |
79,1 |
79,3 |
79,5 |
79,7 |
+1,6п.п. |
80,6 |
+0,9п.п. |
+2,5п.п. |
254 |
Численность детей,приходящихся на 100мест в образовательныхучреждениях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольногообразования |
человек |
98,0 |
98,0 |
99 |
99,3 |
100,5 |
100,0 |
99,5 |
99,0 |
100,0 |
98,5 |
99,5 |
99,5 |
255 |
Число общеобразовательных учреждений (включаявечерние, специальные(коррекционные), негосударственные общеобразовательные учреждения) (на 1сентября) |
единиц |
476 |
445 |
437 |
437 |
436 |
430 |
423 |
416 |
95,2 |
388 |
93,3 |
88,8 |
в них учащихся |
тыс. человек |
104,4 |
101,6 |
99,0 |
96,6 |
94,2 |
91,8 |
90,1 |
88,8 |
89,7 |
82,0 |
92,3 |
82,8 | |
256 |
Численность обучающихсяв общеобразовательныхучреждениях |
человек на 1000 населения |
108,9 |
107,0 |
104,9 |
103,2 |
101,5 |
99,7 |
98,7 |
98,1 |
93,5 |
94,4 |
96,2 |
90,0 |
в том числе в сельскойместности |
человек на 1000 сельского населения |
107,0 |
101,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
99,0 |
97,0 |
96,0 |
97,0 |
83,0 |
86,5 |
83,8 | |
257 |
Удельный весобучающихся во вторуюсмену |
в процентах |
8,3 |
8,7 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
7,6 |
-1,0п.п. |
6,0 |
-1,0п.п. |
-2,0п.п. |
258 |
Удельный вес лиц,сдавших единыйгосударственный экзамен, от числавыпускников, участвовавших в единомгосударственном экзамене (далее - ЕГЭ) |
в процентах |
98,5 |
96,6 |
97,6 |
97,6 |
97,7 |
97,7 |
97,8 |
97,8 |
+0,2п.п. |
98,5 |
+0,7п.п. |
+0,9п.п. |
259 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина общее образование |
млн. руб. |
6382,8 |
7079,7 |
7096,1 |
7509,1 |
7842,7 |
8341,3 |
8805,8 |
9319,4 |
131,3 |
12835,2 |
137,7 |
180,9 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
257,1 |
171,8 |
293,7 |
305,6 |
319,5 |
336,1 |
350,0 |
385,5 |
131,3 |
511,4 |
132,7 |
174,1 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
6125,7 |
6907,9 |
6802,4 |
7203,5 |
7523,2 |
8005,2 |
8455,8 |
8933,9 |
131,3 |
12323,8 |
137,9 |
181,2 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
4714,0 |
5350,2 |
5070,0 |
5695,7 |
5722,4 |
5785,6 |
5806,3 |
5834,6 |
115,1 |
6858,7 |
117,6 |
135,3 | |
260 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина общее образование |
в процентах |
14,4 |
15,3 |
14,5 |
14,6 |
15,0 |
15,9 |
15,9 |
16,0 |
+1,5п.п. |
16,1 |
+0,1п.п. |
+1,6п.п. |
261 |
Число образовательныхучреждений начальногопрофессионального образования (без учетаучреждений исполнениянаказания) на конецгода |
единиц |
17 |
14 |
12 |
12 |
11 |
10 |
9 |
9 |
75,0 |
9 |
100,0 |
75,0 |
в них учащихся |
тыс. человек |
9,4 |
8,7 |
7,3 |
6,9 |
6,2 |
5,6 |
4,0 |
4,0 |
54,8 |
4,0 |
100,0 |
54,8 | |
262 |
Численность обучающихсяв образовательныхучреждениях начальногопрофессионального образования |
человек на 1000 населения |
9,7 |
9,1 |
7,7 |
7,4 |
6,7 |
6,1 |
4,4 |
4,4 |
57,4 |
4,6 |
104,2 |
59,8 |
263 |
Численность лиц,обучающихся пообразовательным программам начальногопрофессионального образования за счетсредств бюджетаРеспублики Коми |
человек |
12427 |
11462 |
9800 |
9800 |
9600 |
9400 |
9300 |
9300 |
94,9 |
9300 |
100,0 |
94,9 |
264 |
Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учреждениях начальногопрофессионального образования РеспубликиКоми за счетвнебюджетных средств |
человек |
7699 |
8155 |
7800 |
7500 |
7200 |
5200 |
3200 |
2100 |
26,9 |
2100 |
100,0 |
26,9 |
265 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина начальноепрофессиональное образование |
млн. руб. |
510,6 |
642,8 |
914,8 |
1095,8 |
1125,7 |
1179,5 |
1201,5 |
1293,7 |
141,4 |
1795,6 |
138,8 |
196,3 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
7,8 |
35,8 |
0,0 |
19,8 |
26,2 |
29,2 |
33,3 |
36,6 |
x |
47,8 |
130,6 |
x | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
502,8 |
607,0 |
914,8 |
1076,0 |
1099,5 |
1150,3 |
1168,2 |
1257,1 |
137,4 |
1747,8 |
139,0 |
191,1 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
260,1 |
334,6 |
422,6 |
463,1 |
467,7 |
477,1 |
486,6 |
496,3 |
117,4 |
585,2 |
117,9 |
138,5 | |
266 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина начальноепрофессиональное образование |
в процентах |
1,2 |
1,40 |
1,9 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
+0,3п.п. |
2,3 |
+0,1п.п. |
+0,4п.п. |
267 |
Число образовательныхучреждений среднегопрофессионального образования (включаяфилиалы инегосударственные образовательные учреждения) (на 1октября) |
единиц |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
100,0 |
30 |
100,0 |
100,0 |
в них студентов |
тыс. человек |
17,5 |
17,1 |
16,8 |
17,0 |
16,8 |
16,5 |
15,2 |
15,2 |
90,5 |
15,4 |
101,3 |
91,7 | |
268 |
Численность обучающихсяв образовательныхучреждениях среднегопрофессионального образования, включаяфилиалы, по всем формамобучения |
человек на 1000 населения |
18,2 |
17,9 |
17,8 |
18,2 |
18,1 |
17,9 |
16,6 |
16,8 |
94,4 |
17,7 |
105,4 |
99,4 |
269 |
Численность лиц,обучающихся пообразовательным программам среднегопрофессионального образования за счетсредств республиканского бюджета Республики Коми |
человек |
8315 |
8396 |
8400 |
8500 |
8400 |
8250 |
7600 |
7600 |
90,5 |
7600 |
100,0 |
90,5 |
270 |
Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учреждениях среднегопрофессионального образования РеспубликиКоми за счетвнебюджетных средств |
человек |
4133 |
3643 |
3600 |
3400 |
3200 |
3200 |
3200 |
3200 |
88,9 |
3200 |
100,0 |
88,9 |
271 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина среднеепрофессиональное образование |
млн. руб. |
523,5 |
652,3 |
637,9 |
761,6 |
781,8 |
813,6 |
885,0 |
915,3 |
143,5 |
1275,8 |
139,4 |
200,0 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
8,8 |
0,6 |
0,5 |
0,8 |
1,0 |
1,2 |
1,5 |
1,6 |
320,0 |
2,1 |
131,3 |
420,0 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
514,6 |
651,7 |
637,4 |
760,8 |
780,8 |
812,4 |
883,5 |
913,7 |
143,3 |
1273,7 |
139,4 |
199,8 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
344,0 |
455,3 |
234,8 |
259,8 |
260,4 |
261,7 |
272,8 |
267,4 |
113,9 |
315,8 |
118,1 |
134,5 | |
272 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина среднеепрофессиональное образование |
в процентах |
1,2 |
1,40 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
+0,3п.п. |
1,6 |
0,0п.п. |
+0,3п.п. |
273 |
Число высших учебныхзаведений (включаяфилиалы инегосударственные образовательные учреждения) (на 1октября) |
единиц |
24 |
22 |
21 |
20 |
18 |
8 |
8 |
8 |
38,1 |
8 |
100,0 |
38,1 |
в них студентов |
тыс. человек |
35,3 |
34,6 |
32,1 |
29,0 |
26,0 |
25,0 |
24,1 |
23,9 |
74,5 |
24,1 |
100,8 |
75,1 | |
274 |
Численность обучающихсяв образовательныхучреждениях высшегопрофессионального образования, включаяфилиалы, по всем формамобучения |
человек на 1000 населения |
37 |
36 |
34,0 |
31,0 |
28,0 |
27,2 |
26,4 |
26,4 |
77,6 |
27,7 |
104,9 |
81,5 |
275 |
Численность лиц,обучающихся пообразовательным программам высшегопрофессионального образования за счетсредств республиканского бюджета Республики Коми |
человек |
83 |
48 |
31 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
x |
0,0 |
x |
x |
276 |
Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учреждениях высшегопрофессионального образования РеспубликиКоми за счетвнебюджетных средств |
человек |
13519 |
13802 |
13600 |
11600 |
10400 |
10000 |
9640 |
9560 |
70,3 |
9640,0 |
100,8 |
70,9 |
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277 |
Денежные доходынаселения |
млрд. руб. |
215,4 |
229,1 |
250,2 |
273,2 |
297,8 |
324,6 |
357,1 |
392,8 |
157,0 |
667,8 |
170,0 |
266,9 |
278 |
Среднедушевые денежныедоходы населения |
руб. в среднем за месяц |
18636 |
19993 |
22010 |
24230 |
26630 |
29269 |
32459 |
36002 |
163,6 |
63811 |
177,2 |
289,9 |
279 |
Темпы роста/снижениясреднедушевых денежныхдоходов населения |
в процентах к предыдущему году |
114,9 |
107,3 |
110,1 |
110,1 |
109,9 |
109,9 |
110,9 |
110,9 |
163,6 |
111,9 |
177,2 |
289,9 |
280 |
Реальные денежныедоходы населения |
в процентах к предыдущему году |
99,5 |
94,9 |
101,0 |
101,6 |
102,5 |
104,3 |
104,5 |
104,8 |
119,0 |
105,7 |
133,5 |
158,8 |
281 |
Реальные располагаемыесреднедушевые денежныедоходы населения |
в процентах к предыдущему году |
99,1 |
96,4 |
101,2 |
101,6 |
102,7 |
104,5 |
104,3 |
104,5 |
118,8 |
105,5 |
131,4 |
156,2 |
282 |
Величина прожиточногоминимума, в среднем надушу населения в месяц |
руб. |
6108 |
6810 |
7330,0 |
7915,0 |
8470,0 |
8980,0 |
9518,0 |
10089,0 |
137,6 |
13123,0 |
130,1 |
179,0 |
283 |
Доля населения сденежными доходами нижерегиональной величиныпрожиточного минимума вобщей численностинаселения субъектаРоссийской Федерации |
в процентах |
15,9 |
16,8 |
16,7 |
16,0 |
15,7 |
15,0 |
13,5 |
13,0 |
-3,7п.п. |
10,5 |
-2,5п.п. |
-6,2п.п. |
284 |
Коэффициент фондов(соотношение доходов 10процентов наиболее инаименее обеспеченногонаселения) |
раз |
17,5 |
17,2 |
17,2 |
17,0 |
16,5 |
16,2 |
15,9 |
15,5 |
-1,7раз |
14,5 |
-1,0раз |
-2,7раз |
285 |
Соотношение среднемесячной заработной платы ипрожиточного минимуматрудоспособного населения |
раз |
3,2 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,6 |
3,8 |
+0,6раз |
5,7 |
+1,9раз |
+2,5раз |
286 |
Соотношение среднедушевых денежныхдоходов и прожиточногоминимума |
раз |
3,1 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,3 |
3,4 |
3,6 |
+0,6раз |
4,9 |
+1,3раз |
+1,9раз |
287 |
Соотношение гарантированного денежного дохода ипрожиточного минимума |
в процентах |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
25,0 |
27,0 |
33,0 |
40,0 |
50,0 |
+29,0п.п. |
100,0 |
+50,0п.п. |
+79,0п.п. |
288 |
Соотношение среднемесячной заработной платыработников бюджетнойсферы исреднереспубликанского уровня заработной платы |
в процентах |
78,4 |
83,4 |
81,8 |
85,4 |
82,3 |
82,8 |
85,0 |
85,5 |
+3,7п.п. |
87,0 |
+1,5п.п. |
+5,2п.п. |
289 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников в целом поРеспублике Коми |
руб. |
20827 |
23686 |
24763 |
27021 |
29428 |
32483 |
36380 |
40463 |
163,4 |
79440,0 |
196,3 |
320,8 |
в процентах к предыдущему году |
122,0 |
113,7 |
104,5 |
109,1 |
108,9 |
110,4 |
112,0 |
111,2 |
163,4 |
113,6 |
196,3 |
320,8 | ||
290 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников, занятых всфере экономики региона |
руб. |
22847 |
24860 |
26076 |
28669 |
31194 |
34431 |
38563 |
43093 |
165,3 |
84048,0 |
195,0 |
322,3 |
в процентах к предыдущему году |
118,8 |
108,8 |
104,9 |
109,9 |
108,8 |
110,4 |
112,0 |
111,7 |
165,3 |
113,9 |
195,0 |
322,3 | ||
291 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников, занятых всфере сельскогохозяйства региона |
руб. |
9454 |
11914 |
12530 |
13781 |
15009 |
16566 |
18554 |
20636 |
164,7 |
39720,0 |
192,5 |
317,0 |
в процентах к предыдущему году |
119,2 |
126,0 |
105,2 |
110,0 |
108,9 |
110,4 |
112,0 |
111,2 |
164,7 |
113,6 |
192,5 |
317,0 | ||
292 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников бюджетнойсферы |
руб. |
16320 |
19751 |
20260 |
23082 |
24210 |
26887 |
30923 |
34596 |
170,8 |
69113,0 |
199,8 |
341,1 |
в процентах к предыдущему году |
123,9 |
121,1 |
102,6 |
113,9 |
104,9 |
111,1 |
115,0 |
111,9 |
170,8 |
113,6 |
199,8 |
341,1 | ||
293 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
руб. |
13699 |
16988 |
17800 |
20559 |
21628 |
24115 |
27733 |
31199 |
175,3 |
62564,0 |
200,5 |
351,5 |
в процентах к предыдущему году |
118,4 |
124,0 |
104,8 |
115,5 |
105,2 |
111,5 |
115,0 |
112,5 |
175,3 |
115,0 |
200,5 |
351,5 | ||
294 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений образования |
руб. |
10727 |
12730 |
13270 |
15261 |
16024 |
17795 |
20465 |
22982 |
173,2 |
46086,0 |
200,5 |
347,3 |
в процентах к предыдущему году |
122,4 |
118,7 |
104,2 |
115,0 |
105,0 |
111,1 |
115,0 |
112,3 |
173,2 |
114,0 |
200,5 |
347,3 | ||
295 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений социальнойзащиты населения |
руб. |
9920 |
13016 |
13550 |
15437 |
16192 |
17982 |
20500 |
22934 |
169,3 |
45090,0 |
196,6 |
332,8 |
в процентах к предыдущему году |
121,5 |
131,2 |
104,1 |
113,9 |
104,9 |
111,1 |
114,0 |
111,9 |
169,3 |
114,5 |
196,6 |
332,8 | ||
296 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений физическойкультуры и спорта |
руб. |
10261 |
12367 |
13100 |
14869 |
15582 |
17305 |
19728 |
21997 |
167,9 |
43854,0 |
199,4 |
334,8 |
в процентах к предыдущему году |
114,1 |
120,5 |
105,9 |
113,5 |
104,8 |
111,1 |
114,0 |
111,5 |
167,9 |
113,5 |
199,4 |
334,8 | ||
297 |
Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений культуры иискусства |
руб. |
8022 |
10289 |
10300 |
11691 |
12275 |
13632 |
15541 |
17328 |
168,2 |
33947,0 |
195,9 |
329,6 |
в процентах к предыдущему году |
113,5 |
128,3 |
100,1 |
113,5 |
105,0 |
111,1 |
114,0 |
111,5 |
168,2 |
113,5 |
195,9 |
329,6 | ||
298 |
Реальная среднемесячнаяначисленная заработнаяплата работников всравнении с предыдущимгодом |
в процентах |
106,5 |
101,5 |
100,2 |
101,0 |
101,8 |
104,1 |
105,7 |
104,9 |
118,7 |
108,7 |
151,6 |
179,9 |
299 |
Фонд заработной платыработников организаций |
млн. руб. |
98484,5 |
109827 |
114050 |
123800 |
134900 |
148900 |
166770 |
185110 |
162,3 |
354787 |
191,7 |
311,1 |
300 |
Темпы роста фондазаработной платы |
в процентах к предыдущему году |
120,6 |
111,5 |
103,8 |
108,5 |
109,0 |
110,4 |
112,0 |
111,0 |
162,3 |
113,0 |
191,7 |
311,1 |
301 |
Просроченная задолженность позаработной платеработников к месячномуфонду заработной платы |
в процентах |
86,2 |
84,2 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-80,0п.п. |
0,0 |
0,0п.п. |
-80,0п.п. |
302 |
Средний размерназначенных месячныхпенсий, на началопериода, следующего заотчетным |
руб. |
5856,4 |
7942,4 |
11430 |
12500 |
13400 |
14400 |
15480 |
16440 |
143,8 |
23230,0 |
141,3 |
203,2 |
в процентах к предыдущему году |
124,8 |
135,6 |
143,9 |
109,4 |
107,2 |
107,5 |
107,5 |
106,2 |
143,8 |
107,0 |
141,3 |
203,2 | ||
303 |
Соотношение назначенноймесячной пенсии ипрожиточного минимумапенсионера, на конецгода |
в процентах |
118,4 |
146,9 |
192,6 |
195,0 |
195,4 |
198,1 |
200,9 |
203,7 |
+11,1п.п. |
218,6 |
+14,9п.п. |
+26,0п.п. |
|
Социальное обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений социальногообслуживания |
единиц |
77 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
100,0 |
78,0 |
100,0 |
100,0 |
305 |
Центры социальногообслуживания, на конецгода |
единиц |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
100,0 |
34,0 |
100,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
обслуживающие детей |
единиц |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
100,0 |
13,0 |
100,0 |
100,0 | |
обслуживающие взрослых |
единиц |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
100,0 |
21,0 |
100,0 |
100,0 | |
306 |
Отделения социальногообслуживания на дому исоциально-медицинского обслуживания на дому |
единиц |
86 |
82 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
100,0 |
81,0 |
100,0 |
100,0 |
307 |
Специализированные учреждения длянесовершеннолетних, нуждающихся всоциальной реабилитации |
единиц |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
100,0 |
20,0 |
100,0 |
100,0 |
308 |
Стационарные учреждениясоциального обслуживания детей-инвалидов |
единиц |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
100,0 |
3,0 |
100,0 |
100,0 |
Число мест |
единиц |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
546 |
100,0 |
546,0 |
100,0 |
100,0 | |
309 |
Стационарные учреждениясоциального обслуживания дляпрестарелых иинвалидов-взрослых |
единиц |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
100,0 |
13,0 |
100,0 |
100,0 |
Число мест |
единиц |
2173 |
2173 |
2331 |
2491 |
2491 |
2491 |
2491 |
2491 |
106,9 |
2491,0 |
100,0 |
106,9 | |
310 |
Обеспеченность населения стационарнымиучреждениями социального обслуживания дляпрестарелых и инвалидов |
мест на 10 тыс. населения |
28,4 |
28,6 |
30,5 |
32,4 |
32,7 |
33,0 |
33,3 |
33,5 |
109,8 |
35,0 |
104,5 |
114,8 |
311 |
Доля детей, оставшихсябез попечения родителей |
в процентах |
3 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
-0,3п.п. |
3,0 |
-0,1п.п. |
-0,4п.п. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
переданных навоспитание в семьиграждан РоссийскойФедерации, постояннопроживающих натерритории РоссийскойФедерации (наусыновление (удочерение) и подопеку (попечительство)), втом числе по договору оприемной семье либо вслучаях, предусмотренных законодательством Республики Коми, подоговору о патронатнойсемье (патронате,патронатном воспитании) |
в процентах |
59,9 |
64,3 |
67,3 |
71,1 |
74,9 |
77,8 |
78,7 |
79,1 |
+11,8п.п. |
79,6 |
+0,5п.п. |
+12,3п.п. | |
находящихся вгосударственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
в процентах |
38,3 |
29,0 |
26,6 |
22,4 |
18,0 |
14,7 |
14,3 |
13,9 |
-12,7п.п. |
13,4 |
-0,5п.п. |
-13,2п.п. | |
312 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина социальную политику |
млн. руб. |
6710,7 |
7563,7 |
8323,4 |
6753,3 |
7126,9 |
7636,0 |
8074,3 |
8523,4 |
102,4 |
11686,4 |
137,1 |
140,4 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
47,5 |
50,2 |
200,6 |
221,2 |
230,3 |
240,9 |
250,4 |
253,5 |
126,4 |
375,2 |
148,0 |
187,0 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
6663,2 |
7513,5 |
8122,8 |
6532,1 |
6896,6 |
7395,1 |
7823,9 |
8269,9 |
101,8 |
11311,2 |
136,8 |
139,3 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
999,0 |
1359,1 |
1238,1 |
1405,8 |
1463,7 |
1498,7 |
1535,8 |
1545,9 |
124,9 |
1898,7 |
122,8 |
153,4 | |
313 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина социальную политику |
в процентах |
15,1 |
16,3 |
17,0 |
13,1 |
13,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
-2,4п.п. |
14,7 |
+0,1п.п. |
-2,3п.п. |
|
Культура и искусство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 |
Общедоступные библиотеки |
единиц |
383 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
379 |
379 |
99,7 |
366,0 |
96,6 |
96,3 |
315 |
Обеспеченность населения библиотеками |
единиц на 1000 населения |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
0,4 |
100,0 |
100,0 |
316 |
Численность зарегистрированных пользователей в среднемна 1 библиотеку |
тыс. человек |
1,2 |
1,1 |
1,12 |
1,12 |
1,13 |
1,14 |
1,15 |
1,15 |
102,7 |
1,21 |
105,2 |
108,0 |
317 |
Количество экземпляровбиблиотечного фондаобщедоступных библиотекна 1000 человек |
единиц |
258 |
292 |
292,3 |
293 |
294 |
295 |
296 |
297 |
101,6 |
300,0 |
101,0 |
102,6 |
318 |
Учреждения культурно-досугового типа |
единиц |
417 |
403 |
403 |
402 |
401 |
400 |
399 |
398 |
98,8 |
393,0 |
98,7 |
97,5 |
319 |
Обеспеченность населения учреждениямикультурно-досугового типа |
единиц на 1000 населения |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
100,0 |
0,4 |
100,0 |
100,0 |
320 |
Удельный вес населения,участвующего вкультурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры,и в работе любительскихобъединений |
в процентах |
256,8 |
231,2 |
232,1 |
232,9 |
233,8 |
234,6 |
235,5 |
236,4 |
+4,3п.п. |
240,6 |
+4,2п.п. |
+8,5п.п. |
321 |
Музеи |
единиц |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
100,0 |
21,0 |
100,0 |
100,0 |
322 |
Число экскурсионных ииндивидуальных посещений экспозиций ивыставок в музеях |
тыс. человек |
361,2 |
319,9 |
322 |
324 |
326 |
328 |
330 |
332 |
103,1 |
337,0 |
101,5 |
104,7 |
323 |
Театры |
единиц |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
100,0 |
5,0 |
100,0 |
100,0 |
324 |
Количество новыхпостановок в театрах |
единиц |
17 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
22 |
23 |
121,1 |
25,0 |
108,7 |
131,6 |
325 |
Число зрителей,посетивших театрально -зрелищные и концертныеорганизации |
тыс. человек |
174,9 |
169,7 |
170 |
175 |
180 |
180 |
185 |
185 |
108,8 |
195,0 |
105,4 |
114,7 |
326 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина культуру, искусствои кинематографию |
млн. руб. |
1474,2 |
1689,5 |
1336,3 |
1524,0 |
1563,0 |
1681,4 |
1742,8 |
1875,7 |
140,4 |
2598,6 |
138,5 |
194,5 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
303,0 |
337,6 |
45,9 |
49,3 |
51,5 |
53,3 |
54,7 |
55,4 |
120,7 |
73,9 |
133,4 |
161,0 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
1171,2 |
1351,8 |
1290,4 |
1474,7 |
1511,5 |
1628,1 |
1688,1 |
1820,3 |
141,1 |
2524,7 |
138,7 |
195,7 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
697,0 |
881,7 |
821,1 |
902,3 |
920,4 |
948,6 |
955,4 |
993,4 |
121,0 |
1225,6 |
123,4 |
149,3 | |
327 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина культуру, искусствои кинематографию |
в процентах |
3,30 |
3,60 |
2,7 |
3,0 |
3,0 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
+0,5п.п. |
3,2 |
0,0п.п. |
+0,5п.п. |
|
Развитие национальныхотношений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328 |
Число учреждений всехвидов, участвующих вреализации государственной национальной политики |
единиц |
75 |
80 |
102 |
110 |
112 |
114 |
115 |
117 |
114,7 |
126,0 |
107,7 |
123,5 |
329 |
Количество проведенныхмероприятий в областиреализации государственной национальной политики |
единиц |
243 |
857 |
870 |
900 |
892 |
900 |
902 |
905 |
104,0 |
920,0 |
101,7 |
105,7 |
330 |
Удельный вес населения,участвующего вмероприятиях в областиреализации государственной национальной политики |
в процентах |
20 |
21,2 |
21,9 |
24,5 |
24 |
24,5 |
24,4 |
24,5 |
+2,6п.п. |
25,5 |
+1,0п.п. |
+3,6п.п. |
|
Физическая культура испорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
331 |
Спортивные сооружения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спортивные залы |
тыс. кв.м |
149,4 |
151,6 |
151,6 |
158,7 |
159,8 |
160,4 |
160,4 |
161,0 |
106,2 |
162,2 |
100,7 |
107,0 | |
плавательные бассейны |
кв.м зеркала воды |
10761 |
10821 |
10821 |
10821 |
12757,4 |
12757,4 |
12757,4 |
12757,4 |
117,9 |
12969,9 |
101,7 |
119,9 | |
плоскостные сооружения |
тыс. кв.м |
919,7 |
967,3 |
974,3 |
987,8 |
990,0 |
992,0 |
994,0 |
996,0 |
102,2 |
1001,0 |
100,5 |
102,7 | |
332 |
Обеспеченность спортивными сооружениями вРеспублике Коми: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спортивными залами |
тыс. кв.м на 10тыс. населения |
1,56 |
1,59 |
1,61 |
1,70 |
1,72 |
1,74 |
1,76 |
1,78 |
110,6 |
1,87 |
105,1 |
116,1 | |
плавательными бассейнами |
кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения |
112,27 |
113,76 |
114,67 |
115,61 |
137,44 |
138,58 |
139,73 |
140,90 |
122,9 |
149,32 |
106,0 |
130,2 | |
плоскостными спортивными сооружениями |
тыс. кв.м на 10тыс. населения |
9,60 |
10,17 |
10,32 |
10,55 |
10,67 |
10,78 |
10,89 |
11,00 |
106,6 |
11,52 |
104,7 |
111,6 | |
333 |
Единовременная пропускная способностьспортивных сооружений |
тыс. человек на 10 000 человек населения |
0,55 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,63 |
0,65 |
0,70 |
0,73 |
130,4 |
0,77 |
105,5 |
137,5 |
334 |
Число организаций всехвидов, проводящихфизкультурно-спортивнуюработу |
единиц |
1350 |
1342 |
1359 |
1360 |
1361 |
1361 |
1361 |
1362 |
100,2 |
1365,0 |
100,2 |
100,4 |
335 |
Число детско-юношескихспортивных школ, школолимпийского резерва(ДЮСШ, СДЮШОР) |
единиц |
39 |
40 |
40 |
40 |
41 |
41 |
42 |
42 |
105,0 |
44,0 |
104,8 |
110,0 |
336 |
Численность занимающихся в секцияхпо видам спорта и вфизкультурно -оздоровительных группах, всего |
тыс. человек |
191,0 |
191,0 |
197,0 |
212,0 |
227,0 |
242,0 |
257,0 |
273,0 |
138,6 |
352,0 |
128,9 |
178,7 |
в том числе вдетско-юношеских спортивных школах,школах олимпийскогорезерва |
тыс. человек |
21,9 |
21,8 |
22,0 |
22,0 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
23,0 |
104,5 |
24,0 |
104,3 |
109,1 | |
337 |
Подготовлено за годспортсменов I разряда икандидатов в мастераспорта |
человек |
708 |
795 |
800 |
815 |
825 |
835 |
845 |
855 |
106,9 |
910,0 |
106,4 |
113,8 |
338 |
Количество проведенныхспортивных мероприятий |
единиц |
120 |
125 |
115 |
115 |
115 |
115 |
120 |
125 |
108,7 |
145,0 |
116,0 |
126,1 |
в том числе детскихспортивных мероприятий |
единиц |
60 |
65 |
60 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
141,7 |
100,0 |
117,6 |
166,7 | |
339 |
Удельный вес населения,систематически занимающегося физической культурой испортом |
в процентах |
19,9 |
20,1 |
20,8 |
22,6 |
24,4 |
26,2 |
28,0 |
30,0 |
+9,2п.п. |
40,4 |
+10,4п.п. |
+19,6п.п. |
340 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина физическую культуруи спорт |
млн. руб. |
626,3 |
560,6 |
1131,1 |
878,7 |
763,7 |
526,0 |
597,6 |
655,4 |
57,9 |
873,2 |
133,2 |
77,2 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
395,5 |
281,1 |
844,3 |
409,6 |
335,9 |
276,8 |
287,5 |
298,9 |
35,4 |
398,7 |
133,4 |
47,2 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
230,8 |
279,5 |
286,8 |
469,1 |
427,8 |
249,2 |
310,1 |
356,5 |
124,3 |
474,5 |
133,1 |
165,4 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
65,2 |
103,8 |
101,5 |
117,3 |
115,6 |
113,4 |
115,8 |
119,5 |
117,7 |
142,8 |
119,5 |
140,7 | |
341 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина физическую культуруи спорт |
в процентах |
1,41 |
1,21 |
2,3 |
1,7 |
1,5 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
-1,2п.п. |
1,1 |
0,0п.п. |
-1,2п.п. |
|
Обеспечение общественной безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 |
Количество зарегистрированных преступлений |
единиц |
24585 |
23629 |
21900 |
20500 |
20000 |
19500 |
19000 |
18500 |
84,5 |
16500 |
89,2 |
75,3 |
343 |
Количество зарегистрированных преступлений |
единиц на 100 тыс. человек населения |
2552 |
2475 |
2312 |
2181 |
2146 |
2109 |
2072 |
2035 |
88,0 |
1892 |
93,0 |
81,8 |
344 |
Количество выявленныхлиц, не имеющихпостоянного источникадоходов, совершившихпреступления |
единиц на 100 тыс. человек населения |
643 |
728 |
749 |
724 |
708 |
692 |
676 |
660 |
88,1 |
573 |
86,8 |
76,5 |
345 |
Доля лиц, ранееосуждавшихся засовершение преступлений, в общейчисленности лиц,осужденных на основанииобвинительных приговоров, вступившихв законную силу |
в процентах |
33,0 |
36,0 |
39,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
33,0 |
-6,0п.п. |
29,0 |
-4,0п.п. |
-10,0п.п. |
346 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними илипри их соучастии |
единиц |
1445 |
1255 |
1100 |
1010 |
960 |
920 |
870 |
830 |
75,5 |
710 |
85,5 |
64,5 |
347 |
Расходы консолидированного бюджета Республики Комина правоохранительнуюдеятельность |
млн. руб. |
1352,5 |
1558,1 |
1593,5 |
1691,2 |
1712,5 |
1764,9 |
1887,0 |
1975,6 |
124,0 |
2675,8 |
135,4 |
167,9 |
в том числе на: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
в части увеличениястоимости основныхсредств |
млн. руб. |
65,6 |
54,7 |
15,5 |
17,2 |
17,9 |
18,7 |
19,5 |
20,4 |
131,6 |
30,5 |
149,5 |
196,8 | |
в части текущихрасходов |
млн. руб. |
1287,0 |
1503,4 |
1578,0 |
1674,0 |
1694,6 |
1746,2 |
1867,5 |
1955,2 |
123,9 |
2645,3 |
135,3 |
167,6 | |
в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда |
млн. руб. |
1115,3 |
1308,1 |
1422,2 |
1548,7 |
1550,4 |
1555,6 |
1563,8 |
1583,5 |
111,3 |
1827,5 |
115,4 |
128,5 | |
348 |
Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина правоохранительнуюдеятельность |
в процентах |
3,0 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
+0,1п.п. |
3,4 |
0,0п.п. |
+0,1п.п. |
|
Внешнеэкономическая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
349 |
Экспорт - всего |
млн. долл. США |
1297,8 |
1159,1 |
1266,9 |
1351 |
1441 |
1530 |
1614 |
1708 |
134,8 |
2238 |
131,1 |
176,7 |
350 |
Темпы роста/сниженияэкспорта |
в процентах к предыдущему году |
111,6 |
89,3 |
109,3 |
106,6 |
106,7 |
106,2 |
105,5 |
105,8 |
134,8 |
105,8 |
131,1 |
176,7 |
351 |
Экспорт по отношению к ВРП |
в процентах |
|
11,5 |
11,9 |
11,2 |
10,5 |
10,1 |
9,8 |
9,4 |
-2,5п.п. |
7,1 |
-2,3п.п. |
-4,8п.п. |
352 |
Импорт - всего |
млн. долл. США |
391,1 |
359,4 |
369,7 |
431 |
442 |
464 |
480 |
496 |
134,2 |
641 |
129,2 |
173,4 |
353 |
Темпы роста/сниженияимпорта |
в процентах к предыдущему году |
164,7 |
91,9 |
102,9 |
116,6 |
102,6 |
104,9 |
103,6 |
103,3 |
134,2 |
105,5 |
129,2 |
173,4 |
354 |
Импорт по отношению кВРП |
в процентах |
3,4 |
3,6 |
3,5 |
3,6 |
3,2 |
3,1 |
2,9 |
2,7 |
-0,8п.п. |
2,0 |
-0,7п.п. |
-1,5п.п. |
--------------------------------
<*> используемые сокращения:
п.п. - процентные пункты.
Таблица 3
Индикативный план
экономического и социального развития
Республики Коми на период до 2020 года
Исключен. - Постановление Правительства РК от 22.12.2009 N 390.