Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ГМФ АКАДЕМИЯ1 / БОР / Постановление Правительства РК от 27_03_2006 N 45 (ред_ от 2.rtf
Скачиваний:
298
Добавлен:
09.02.2016
Размер:
8.15 Mб
Скачать

V. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

Реализация основных задач Стратегии позволит обеспечить активизацию всех факторов, создающих условия для повышения уровня и качества жизни населения Республики Коми на основе устойчивого развития экономики республики.

Среднегодовые темпы прироста валового регионального продукта в 2009 - 2020 годы ожидаются на уровне более 5 процентов в год, что позволит увеличить объем валового регионального продукта на душу населения за 12 лет почти в 2 раза.

Основной вклад в формирование валового регионального продукта и обеспечение его роста будут вносить промышленность, строительство, транспорт, связь и торговля.

Развитие промышленного производства в республике в 2020 году к уровню 2008 года увеличится более чем в 1,8 раза. Среднегодовой прирост промышленного производства составит в среднем около 5 процентов в год. Увеличение объемов производства обеспечат большинство видов деятельности промышленности.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, на территории Республики Коми к 2020 году достигнет 15,0 млн. тонн, или 115,4 процента к уровню 2008 года. Прирост добычи нефти ожидается за счет интенсификации эксплуатируемых и вовлечения в разработку новых месторождений, внедрения новых технологий добычи нефти, сокращения простаивающего фонда скважин.

В нефтеперерабатывающей промышленности за счет внедрения новых прогрессивных технологий и увеличения глубины переработки углеводородного сырья в течение всего периода сохранится положительная динамика производства нефтепродуктов. В 2020 году объем производства автомобильного бензина составит 450 тыс. тонн, дизельного топлива - 1900 тыс. тонн, топочного мазута - 1750 тыс. тонн.

Стабилизация развития угольной промышленности Республики Коми, освоение новых месторождений и строительство новых шахт, проведение работ по подготовке нижних горизонтов добычи угля, внедрение высокопроизводительного оборудования и проведение мероприятий по снижению простоев производства позволят обеспечить добычу угля к 2020 году в объеме 17,5 млн. тонн.

Дальнейшее интенсивное развитие получит горнорудная промышленность Республики Коми. Предполагаются создание многоотраслевого горнорудного комплекса, увеличение объемов добычи и переработки горнорудного сырья, создание новых перерабатывающих производств.

В лесопромышленном комплексе реализация основных задач и направлений развития позволит обеспечить качественное улучшение структуры товарной продукции, увеличится доля перерабатывающих отраслей до 90 процентов в общем объеме производства продукции лесопромышленного комплекса. За счет перевооружения производства, внедрения новой техники, углубления переработки древесины увеличится производство лесобумажной продукции.

Объем лесозаготовок при вводе в эксплуатацию новых лесопромышленных комплексов в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах возрастет к 2020 году до 17 млн. куб.м.

Производство пиломатериалов к 2020 году возрастет в 2,9 раза к уровню 2008 года, фанеры - в 1,2 раза, бумаги - в 1,9 раза, картона - в 1,2 раза, древесно-волокнистых плит, включая древесно-волокнистые плиты средней плотности (МДФ) - в 1,2 раза.

Одним из условий роста конкурентоспособности продукции, производимой в Республике Коми, станет активизация инновационной деятельности организаций. К 2020 году ожидается увеличение числа организаций, использующих инновации, не менее чем в 2,3 раза к уровню 2008 года. Доля инновационной продукции в объеме промышленного производства возрастет с 5,9 процента в 2008 году до 20 процентов в 2020 году, или в 3,4 раза.

В агропромышленном комплексе республики решение поставленных задач позволит обеспечить рентабельную работу более 80 процентов сельскохозяйственных организаций.

При благоприятных внешних и внутренних условиях прирост производства продукции сельского хозяйства в 2020 году к уровню 2008 года составит 38,9 процента. Производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году возрастет к уровню 2008 года на 45,6 процента, молока - на 27,1 процента, яиц - на 24,2 процента.

Продолжится рост инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал увеличится к 2020 году относительно уровня 2008 года почти в 4 раза. Прирост инвестиций будет обусловлен увеличением инвестиционной активности организаций трубопроводного транспорта, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, угольных организаций, предприятий горнорудного и лесопромышленного комплексов, ростом инвестиций в развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и социальной инфраструктуры.

Прирост иностранных инвестиций в 2020 году к уровню 2008 года составит 1,9 раза. Главными факторами увеличения притока иностранного капитала станут улучшение макроэкономического климата, создание благоприятных правовых и экономических условий для привлечения инвестиций, рост кредитных рейтингов, улучшение имиджа и повышение инвестиционной привлекательности Республики Коми.

Сохранится опережающий рост иностранных инвестиций в лесозаготовительные и деревообрабатывающие организации, агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, сферу услуг, что позволит снизить отраслевые и территориальные диспропорции в распределении иностранного капитала.

Будут сделаны значительные шаги в продвижении и реализации крупных инвестиционных проектов, тем самым будет заложена основа для существенного ускорения темпов роста промышленного производства в последующие годы, изменения структуры экономики республики, повышения доли обрабатывающего сектора в производстве валового регионального продукта, будут снижены, а в ряде случаев устранены транспортные ограничения для развития отраслей и территорий.

Ускорится развитие производственной инфраструктуры. Мощность электростанций к 2020 году увеличится в 1,3 раза к уровню 2008 года, протяженность магистральных линий электропередачи возрастет в 1,4 раза.

Продолжится строительство автомобильных дорог, в том числе с твердым покрытием. Обеспеченность автомобильными дорогами пользования с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения увеличится на 11,7 процента к 2020 году против уровня 2008 года.

Протяженность магистральных трубопроводов к 2020 году возрастет в 1,6 раза к уровню 2008 года, в том числе за счет строительства газопроводов.

Существенно возрастет объем перевозки грузов всеми видами транспорта. Прирост к 2020 году против уровня 2008 года составит 40,9 процента, в том числе трубопроводным транспортом - 57 процентов.

Значительный рост будет наблюдаться по объему услуг связи - к 2020 году в 1,9 раза. Возрастет обеспеченность квартирными телефонными аппаратами как городского, так и сельского населения. Доля населения, пользующегося мобильной связью, увеличится в 2020 году до 62,5 процента.

Обеспеченность населения телевизионным вещанием достигнет к 2020 году 99,9 процента, проводным вещанием - 98 процентов.

Увеличится вклад малого и среднего предпринимательства в экономику Республики Коми: в объеме промышленного производства - с 12 процентов в 2008 году до 15,8 процента в 2020 году, строительных работ - с 34,4 процента до 37 процентов, платных услуг населению - с 27,8 процента до 30 процентов, розничного товарооборота - с 75 процентов до 82 процентов.

Повышение платежеспособного спроса населения, расширение сети магазинов, учитывающих потребности покупателей различных доходных групп, динамичное развитие общедоступной сети организаций общественного питания будут способствовать росту объемов оборота розничной торговли (в 2 раза к 2020 году в сравнении с уровнем 2008 года), общественного питания (в 1,4 раза), платных услуг населению (в 1,6 раза).

Активизируется жилищное строительство. Ввод в действие жилых домов в 2020 году составит 255 тыс. кв. метров, что в 1,3 раза превысит уровень 2008 года. Обеспеченность общей площадью жилых помещений, приходящихся на одного жителя, увеличится к 2020 году до 24,5 кв. метров.

Вместе с подъемом промышленного производства положительные изменения будут происходить в финансовой сфере. Ожидается увеличение всех доходных источников - средств организаций, налоговых и неналоговых доходов бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов.

Позитивные изменения в экономике и финансовой сфере окажут положительное влияние на ситуацию в социальной сфере.

Демографическая ситуация в республике будет развиваться под влиянием динамики рождаемости, смертности и миграции населения. В долгосрочном периоде сохранится тенденция сокращения численности населения республики за счет миграционного оттока.

Влияние фактора естественной убыли будет ослабевать в связи с положительной динамикой рождаемости (преимущественно в городах) и снижением показателей смертности, а миграционный отток за пределы республики в связи с прогнозируемым увеличением численности граждан, выезжающих из республики в рамках реализации федеральных и целевых республиканских программ переселения северян, станет определяющим фактором снижения численности населения.

В целом за 12 лет численность населения снизится почти на 8 процентов и составит к концу 2020 года 885,4 тыс. человек.

На фоне сокращения общей численности населения сохранится тенденция сокращения численности трудовых ресурсов. При этом удельный вес трудовых ресурсов в численности населения республики будет возрастать за счет сокращения доли населения трудоспособного возраста в миграционном потоке.

В условиях экономического роста численность официально зарегистрированных безработных граждан будет неуклонно снижаться. Среднегодовой показатель уровня безработицы к экономически активному населению в 2020 году сложится на уровне 0,8 процента.

Будет увеличиваться размер средней заработной платы работников отраслей экономики. При этом опережающий рост будет наблюдаться в бюджетной сфере.

В целом среднемесячная заработная плата работников отраслей экономики региона за 2009 - 2020 годы возрастет в 3,8 раза, работников бюджетной сферы - в 4 раза.

В реальном выражении среднемесячная заработная плата работников в экономике региона возрастет за 12 лет в 1,75 раза, в бюджетной сфере - в 1,81 раза.

Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума трудоспособного населения возрастет с 3 раз в 2008 году до 4,4 раза - в 2020 году.

Стабильно будут увеличиваться доходы пенсионеров. Соотношение назначенной месячной пенсии и прожиточного минимума пенсионера возрастет с 117,9 процента в 2008 году до 167,8 процента в 2020 году.

Прогнозируется дальнейшее повышение денежных доходов населения. Будут расти как номинальные среднедушевые денежные доходы населения, так и реальные денежные доходы населения.

Рост реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов населения за 12 лет составит 1,7 раза.

Рост реальных денежных доходов населения в долгосрочной перспективе приведет к сокращению уровня бедности населения. Доля лиц с денежными доходами ниже прожиточного минимума с 14,6 процента в 2008 году сократится к 2020 году до 10 процентов.

Основные показатели прогноза экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года (1 вариант) - приведены в таблице 1.

(в ред. Постановлений Правительства РК от 22.12.2009 N 390, от 22.12.2010 N 460)

Основные показатели прогноза экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года (2 вариант) - приведены в таблице 2.

(в ред. Постановлений Правительства РК от 22.12.2009 N 390, от 22.12.2010 N 460)

Таблица 1

Основные показатели

прогноза экономического и социального развития

Республики Коми на период до 2020 года

(в ред. Постановления Правительства РК от 22.12.2010 N 460)

1 вариант

Показатели

Единица измерения

2008 отчет

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2011

2012

2013

2014

2015

2015 к 2010

2020

2020 к 2015

2020 к 2010

Макроэкономические показатели

1

Численность постоянногонаселения (среднегодовая)

тыс. человек

963,4

954,8

947,4

939,8

932,1

924,4

916,8

909,2

96,0

872,1

95,9

92,1

2

Темпы роста/снижениясреднегодовой численностинаселения

в процентах к предыдущему году

99,2

99,1

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

96,0

99,2

95,9

92,1

3

Объем валовогорегионального продукта(далее - ВРП)

млн. руб. в основных ценах соответствующихлет

295614

318578

349069

391379

439423

494709

549245

610981

175,0

1055956

172,8

302,5

4

Темпы роста/снижения ВРП

в процентах к предыдущему году в сопоставимых основных ценах

103,3

99,0

101,0

102,1

102,5

102,6

102,8

103,0

113,7

103,5

117,6

133,7

5

Объем ВРП на душу населения

тыс. руб. в ценах соответствующихлет

306,9

333,7

368,4

416,4

471,4

535,2

599,1

672,0

182,4

1210,8

180,2

328,7

6

Темпы роста/снижения ВРП надушу населения

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

103,3

99,9

101,8

102,9

103,4

103,5

103,6

103,9

118,5

104,3

122,6

145,3

7

Индекс потребительских ценна товары и услуги, декабрьтекущего года к декабрюпредыдущего года

в процентах

113,8

108,6

108,5

108,0

107,0

106,0

106,0

105,5

-3,0п.п.

105,0

-0,5п.п.

-3,5п.п.

8

Инвестиции в основнойкапитал по отношению к ВРП

в процентах

28,3

34,0

34,3

49,9

29,1

35,8

35,3

34,8

+0,5п.п.

34,8

0 п.п.

+0,5п.п.

9

Основные фонды(среднегодовые) в экономикепо отношению к ВРП

раз

3,2

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

-0,1раз

3,2

0 раз

-0,1раз

10

Доля фонда заработной платыработников организаций вВРП

в процентах

42,9

34,5

32,7

31,3

30,0

29,1

29,1

28,8

-3,9п.п.

29,6

+0,8п.п.

-3,1п.п.

11

Денежные доходы населенияпо отношению к ВРП

в процентах

72,9

71,9

71,7

69,4

66,9

64,2

63,0

61,7

-10,0п.п.

56,5

-5,2п.п.

-15,2п.п.

12

Доля ввозимыхпродовольственных товаров вобщем объеме реализованныхпродовольственных товаровна территории РеспубликиКоми (порогпродовольственной безопасности)

в процентах

87,2

87,7

87,5

87,0

86,7

86,5

86,0

85,6

-1,9п.п.

84,2

-1,4п.п.

-3,3п.п.

13

Производительность труда

в процентах

103,6

100,6

101,7

103,0

103,3

103,2

103,5

103,7

+0,1п.п.

102,7

-1,0п.п.

-0,9п.п.

Развитие системыгосударственного управления

Управление бюджетнымиресурсами

14

Объем доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми

млн. руб.

43924,6

45363,7

43456,6

44203,2

46624,2

46332,6

49064,3

51899,7

119,4

68783,3

132,5

158,3

15

Налоговые доходыконсолидированного бюджетаРеспублики Коми

млн. руб.

35783,3

33088,5

33873,1

38031,3

40159,4

42656,6

45176,2

47844,7

141,2

63746,3

133,2

188,2

в том числе:

поступления по налогу наприбыль организаций

млн. руб.

12739,2

9525,6

9806,9

11628,0

11976,8

12276,2

13429,0

14222,2

145,0

18949,1

133,2

193,2

поступления по налогу надоходы физических лиц

млн. руб.

13471,6

13989,5

14871,8

16120,6

17348,2

18970,0

19585,0

20741,9

139,5

27635,6

133,2

185,8

16

Объем расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми

млн. руб.

44346,5

46415,1

48931,1

50176,5

50995,4

49908,8

52580,9

55160,8

112,7

72010,6

130,5

147,2

17

Темпы роста/снижениядоходов консолидированногобюджета Республики Коми

в процентах (в действующих ценах)

128,4

103,3

95,8

101,7

105,5

99,4

105,9

105,8

119,5

106,0

132,5

158,3

18

Темпы роста/снижениярасходов консолидированногобюджета Республики Коми

в процентах (в действующих ценах)

131,2

104,7

105,4

102,5

101,6

97,9

105,4

104,9

112,7

105,8

130,5

147,1

19

Доходы консолидированногобюджета Республики Коми поотношению к ВРП

в процентах

14,9

14,2

12,4

11,3

10,6

9,4

8,9

8,5

-3,9п.п.

6,5

-2,0п.п.

-5,9п.п.

20

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми поотношению к ВРП

в процентах

15,0

14,6

14,0

12,8

11,6

10,1

9,6

9,0

-5,0п.п.

6,8

-2,2п.п.

-7,2п.п.

21

Доходы консолидированногобюджета Республики Коми надушу населения

тыс. руб.

45,6

47,5

45,9

47,0

50,0

50,1

53,5

57,1

124,4

78,9

138,2

171,9

22

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми надушу населения

тыс. руб.

46,0

48,6

51,6

53,4

54,7

54,0

57,4

60,7

117,6

82,6

136,1

160,1

23

Доля налоговых доходов вобщей сумме доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми

в процентах

81,5

72,9

77,9

86,0

86,1

92,1

92,1

92,2

+14,3п.п.

92,7

+0,5п.п.

+14,8п.п.

24

Бюджетная обеспеченностьРеспублики Коми (долясобственных доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми к расходамконсолидированного бюджетаРеспублики Коми)

в процентах

86,6

75,8

72,6

84,6

88,6

90,7

91,2

92,1

+19,5п.п.

94,0

+1,9п.п.

+21,4п.п.

25

Дефицит/профицит консолидированного бюджетаРеспублики Коми

млн. руб.

-421,9

-1051,4

-5474,5

-5973,3

-4371,2

-3576,2

-3516,6

-3261,1

59,6

-3227,3

99,0

59,0

26

Дефицит/профицит консолидированного бюджетаРеспублики Коми поотношению к ВРП

в процентах

-0,14

-0,33

-1,57

-1,53

-0,99

-0,72

-0,64

-0,53

+1,04п.п.

-0,31

+0,22п.п.

+1,26п.п.

27

Дефицит/профицит консолидированного бюджетаРеспублики Коми поотношению к доходамконсолидированного бюджетаРеспублики Коми

в процентах

-0,96

-2,32

-12,60

-13,51

-9,38

-7,72

-7,17

-6,28

+6,32п.п.

-4,69

+1,59п.п.

+7,91п.п.

28

Объем государственногодолга Республики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджетеРеспублики Коми

млн. руб.

4516,4

7093,9

8043,4

10288,7

14058,7

17191,1

16848,9

16252,2

202,1

14600,0

89,8

181,5

29

Темпы роста/снижениясуммарной величиныгосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджетеРеспублики Коми

в процентах

94,7

157,1

113,4

127,9

136,6

122,3

98,0

96,5

-16,9п.п.

97,7

+1,2п.п.

-15,7п.п.

30

Суммарная величинагосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долгаконсолидированного бюджетаРеспублики Коми поотношению к ВРП

в процентах

1,5

2,2

2,3

2,6

3,2

3,5

3,1

2,7

+0,4п.п.

1,4

-1,3п.п.

-0,9п.п.

31

Прибыль прибыльныхорганизаций за период сначала года

млн. руб.

32102,2

47516,0

35970,2

36689,6

38157,1

39454,5

41032,7

42879,2

119,2

52714,9

122,9

146,6

32

Темпы роста прибылиприбыльных организаций

в процентах к предыдущему году

82,4

148,1

75,7

102,0

104,0

103,4

104,0

104,5

119,2

106,1

122,9

146,6

33

Финансовые результатыдеятельности крупных исредних организаций (сальдоприбылей и убытков)

млн. руб.

19176,1

37917,6

29070,2

29884,1

30780,6

31704,1

33130,8

34954,2

120,2

41162,3

117,8

141,6

34

Доля прибыльных организаций

процентов от общего числа

64,7

65,0

62,7

62,9

63,4

64,1

64,5

64,9

+2,2п.п.

66,5

+1,6п.п.

+3,8п.п.

35

Доля убыточных организаций

процентов от общего числа

23,6

28,3

37,3

37,1

36,6

35,9

35,5

35,1

-2,2п.п.

33,5

-1,6п.п.

-3,8п.п.

36

Отношение сальдированногофинансового результатаорганизаций по отношению кВРП

в процентах

10,2

10,9

8,3

7,6

7,0

6,4

6,0

5,7

-2,6п.п.

3,9

-1,8п.п.

-4,4п.п.

Управление государственнойсобственностью РеспубликиКоми

37

Количество государственныхунитарных и казенныхпредприятий Республики Коми

единиц

18

16

13

13

7

5

4

4

30,8

3

75,0

23,1

38

Темпы роста/сниженияколичества государственныхунитарных и казенныхпредприятий Республики Коми

в процентах

94,4

94,1

81,3

100,0

53,8

71,4

80,0

100,0

30,8

75,0

75,0

23,1

39

Удельный вес прибыльныхгосударственных унитарных иказенных предприятийРеспублики Коми в общемчисле государственныхунитарных и казенныхпредприятий Республики Коми

в процентах

88,2

75,0

100,0

92,3

85,7

80,0

75,0

75,0

-25,0п.п.

66,7

-8,3п.п.

-33,3п.п.

40

Количество приватизированных государственных унитарных иказенных предприятийРеспублики Коми

единиц

2

0

2

0

0

0

0

0

x

0

x

x

41

Средний уровеньрентабельности государственных унитарных иказенных предприятийРеспублики Коми

в процентах

7,37

6,58

6,62

6,72

6,76

6,80

6,85

6,87

+0,25п.п.

7,0

+0,13п.п.

+0,38п.п.

42

Средства, полученные отпродажи имущества,находящегося вгосударственной собственности РеспубликиКоми

млн. руб.

1,50

0,70

3,80

0,90

3,00

0,10

0,10

0,10

2,6

0,10

100,0

2,6

43

Средства, полученные отиспользования имущества,находящегося вгосударственной собственности РеспубликиКоми

млн. руб.

78,2

74,8

52,9

52,1

52,1

52,3

53,6

53,7

101,5

60,8

113,2

114,9

Развитие инновационнойсистемы

44

Число предприятий иорганизаций промышленногопроизводства, осуществляющих технологические инновации

единиц

20

12

12

12

13

16

17

19

158,3

32,0

168,4

266,7

в том числе, по видамэкономической деятельности:

добыча полезныхископаемых

единиц

3

4

4

4

4

5

5

6

150,0

8,0

133,3

200,0

обрабатывающие производства

единиц

10

5

5

5

6

7

8

8

160,0

13,0

162,5

260,0

производство ираспределение электроэнергии, газа и воды

единиц

7

3

3

3

3

4

4

5

166,7

11

220,0

366,7

45

Затраты организацийпромышленного производствана технологическиеинновации

млн. руб.

751,9

623,2

653,5

685,5

754,1

829,5

912,4

1003,6

153,6

1619,4

161,4

247,8

в том числе, по видамэкономической деятельности:

добыча полезныхископаемых

млн. руб.

449,7

342,4

360,0

376,6

414,3

455,7

501,3

551,4

153,2

888,1

161,1

246,7

обрабатывающие производства

млн. руб.

160,8

137,1

143,0

150,8

165,9

182,5

200,7

220,8

154,4

358,6

162,4

250,8

производство ираспределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

141,4

143,7

150,5

158,1

173,9

191,3

210,4

231,4

153,8

372,7

161,1

247,6

46

Объем отгруженнойинновационной продукции

млн. руб.

10830,0

1408,4

1493,0

1578,2

1767,6

1979,7

2217,3

2483,4

166,3

4562,3

183,7

305,6

в том числе, по видамэкономической деятельности:

добыча полезныхископаемых

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,8

0,9

1,0

1,1

1,3

x

2,3

176,9

x

обрабатывающие производства

млн. руб.

10602,5

1127,2

1195,0

1262,5

1414,0

1583,6

1773,7

1986,5

166,2

3660,0

184,2

306,3

производство ираспределение электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

227,5

281,2

298,0

314,9

352,7

395,1

442,5

495,6

166,3

900,0

181,6

302,0

47

Объем финансированиянаучных исследований(внутренние затраты наисследования и разработки)(без субъектов малогопредпринимательства)

млн. руб.

1489,8

1824,0

1850,0

1880,0

1930,0

2200,0

2300,0

2520,0

136,2

3970,0

157,5

214,6

48

Внутренние затраты наисследования и разработки кВРП

в процентах

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

-0,1п.п.

0,4

0,0п.п.

-0,1п.п.

49

Удельный вес затрат натехнологические инновации вобщем объеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организациями промышленногопроизводства

в процентах

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

+0,1п.п.

0,4

+0,1п.п.

+0,2п.п.

50

Удельный вес инновационныхтоваров (работ, услуг) вобщем объеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организаций добывающих,обрабатывающих производств,по производству ираспределению электроэнергии, газа и воды(по видам деятельности)

в процентах

4,9

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,7

+0,2п.п.

2,5

+1,8п.п.

+2,0п.п.

в том числе, по видамэкономической деятельности:

добыча полезныхископаемых

в процентах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,2

+0,2п.п.

0,3

+0,1п.п.

+0,3п.п.

обрабатывающие производства

в процентах

13,2

1,5

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

+0,5п.п.

3,5

+1,9п.п.

+2,4п.п.

производство ираспределение электроэнергии, газа и воды

в процентах

0,7

1,2

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

+0,1п.п.

2,3

+1,4п.п.

+1,5п.п.

Инвестиционная политика

51

Объем инвестиций в основнойкапитал за счет всехисточников финансирования

млн. руб. в ценах соответствующихлет

83656

108360

119580

195420

127750

177290

194087

212490

177,7

367030

172,7

306,9

52

Индекс физического объемаинвестиций в основнойкапитал

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

113,9

123,5

102,6

152,0

61,0

129,7

102,6

102,8

126,8

105,3

129,1

163,7

53

Объем инвестиций в основнойкапитал (за исключениембюджетных средств)

млн. руб. в ценах соответствующихлет

78839

103602

115735

191193

123950

173310

190087

208240

179,9

361330

173,5

312,2

54

Индекс физического объемаинвестиций в основнойкапитал (за исключениембюджетных средств) всопоставимых ценах

% от предыдущего года

114,6

125,3

103,8

153,7

60,5

130,7

102,8

102,9

128,6

105,4

129,7

166,7

55

Объем инвестиций в основнойкапитал (за исключениембюджетных средств) врасчете на душу населения

руб.

81858

108501

122161

203440

132979

187484

207337

229037

187,5

414322

180,9

339,2

56

Объем иностранныхинвестиции

млн. долл. США

932

904

480

450

450

450

500

560

116,7

760

135,7

158,3

57

Ввод в действие новыхосновных фондов

млн. руб. в ценах соответствующихлет

50444

66994

77043

87059

229590

96255

105881

116469

151,2

187574

161,1

243,5

58

Темпы роста/снижениястоимости основных фондов вэкономике (по полнойучетной стоимости на конецгода)

в процентах

118,0

109,1

106,6

107,0

118,0

106,1

106,5

106,7

152,2

107,8

143

217,7

59

Объем выполненных работ повиду деятельности"строительство"

млн. руб. в ценах соответствующихлет

41551

44425

49954

55080

61695

70125

78035

87506

175,2

139491

159,4

279,2

60

Индекс физического объемаработ, выполненных по видудеятельности "строительство"

в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах

99,8

104,7

104,6

102,0

102,0

103,0

104,0

104,8

116,8

105,0

113,7

132,7

Развитие финансового рынка

Развитие рынка ценных бумаг

61

Темпы роста/сниженияобъемов эмиссии ценныхбумаг

в процентах к предыдущему году

87,2

43,4

126

100

102

103

104

105

114,7

105,0

118,2

135,6

62

Доля привлеченныхинвестиций за счетдополнительных выпусковакций в общем объемеэмиссии ценных бумаг

в процентах

96,4

46,3

92,7

65

68

72

77

79

-13,7п.п.

82,0

+3,0п.п.

-10,7п.п.

Развитие банковскогосектора

63

Темпы роста/сниженияресурсной базы банковскогосектора

в процентах к предыдущему году

124,1

104,3

118,4

115

112

112

110

110

174,5

110

161,1

281,2

64

Ресурсная база банковскогосектора по отношению к ВРП

в процентах

22,2

21,5

23,3

23,9

23,8

23,7

23,5

23,2

-0,1п.п.

21,6

-1,6п.п.

-1,7п.п.

65

Темпы роста/сниженияссудной задолженностиэкономики

в процентах к предыдущему году

118,5

79,3

101,5

110

111

110

110

109

161,0

109

153,9

247,8

66

Ссудная задолженностьэкономики по отношению кВРП

в процентах

9,1

6,7

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

5,7

-0,5п.п.

5,1

-0,6п.п.

-1,1п.п.

67

Доля вкладов населения вресурсной базе кредитныхорганизаций

в процентах

52,5

61,3

65,1

67,9

70,9

72,8

75,5

77,5

+12,4п.п.

72,7

-4,8п.п.

+7,6п.п.

68

Доля собственных средствкредитных организаций вресурсной базе кредитныхорганизаций

в процентах

9,2

13,4

13,8

13,8

14,3

14,7

15,2

15,6

+1,8п.п.

14,6

-1,0п.п.

+0,8п.п.

69

Собственные средствакредитных организаций поотношению к ВРП

в процентах

2,1

2,9

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,6

+0,4п.п.

3,2

-0,4п.п.

0,0п.п.

70

Соотношение суммы сделок,осуществленных сиспользованием банковскихкарт в торгово-сервисныхточках, к обороту розничнойторговли

в процентах

1,51

2,2

3,6

4,1

4,7

5,2

5,7

6,1

+2,5п.п.

7,8

+1,7п.п.

+4,2п.п.

Природопользование

71

Объем геологоразведочныхработ

млн. руб. в ценах соответствующихлет

6317,0

4992,4

5120,8

5413,5

5413,5

5413,5

5449,3

5449,3

106,4

5542,0

101,7

108,2

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

119,7

79,0

102,6

105,7

100,0

100,0

100,7

100,0

x

100,0

x

x

в том числе за счет:

средств федеральногобюджета

млн. руб. в ценах соответствующихлет

239,7

122

41

40

40

40

80

80

195,1

200

250,0

487,8

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

134,4

50,9

33,2

97,6

100,0

100,0

200,0

100,0

x

100,0

x

x

средств республиканскогобюджета Республики Коми

млн. руб. в ценах соответствующихлет

94,9

4,8

7,3

7,3

7,3

7,3

40,0

40,0

547,9

105,0

262,5

1438,4

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

2965,6

5,1

152,1

100,0

100,0

100,0

547,9

100,0

x

100,0

x

x

72

Из общего объемагеологоразведочных работ:

объем геологоразведочныхработ по нефти и газу

млн. руб. в ценах соответствующихлет

5970

4654

5000

5000

5000

5000

5000

5000

100,0

5015

100,3

100,3

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

127,1

82,6

107,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

x

100,0

x

x

объем геологоразведочныхработ по твердым полезнымископаемым и подземнымводам

млн. руб. в ценах соответствующихлет

241

239

41

40

40

40

80

80

197,5

357

446,3

881,5

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

68,5

99,0

17,0

98,8

100,0

100,0

200,0

100,0

x

100,0

x

x

объем геологоразведочныхработ пообщераспространенным полезным ископаемым

млн. руб. в ценах соответствующихлет

106,4

99,7

80,3

80

80

80

120

120

149,4

170

141,7

211,7

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

429

93,7

80,5

99,6

100,0

100,0

150,0

100,0

x

100,0

x

x

73

Инвестиции в основнойкапитал, направленные наохрану окружающей среды ирациональное использованиеприродных ресурсов за счетвсех источниковфинансирования

млн. руб. в ценах соответствующихлет

1511,2

4852,0

1888,8

1666,0

1866,0

1926,0

1976,0

2026,0

107,3

2341,5

115,6

124,0

74

Соотношение приростазапасов и объемов ежегоднойдобычи:

нефти без учета конденсата

в процентах

437

86

100

100

100

100

100

100

0,0п.п.

100

0,0п.п.

0,0п.п.

газа свободного

в процентах

40

0

10

10

10

10

10

10

0,0п.п.

10

0,0п.п.

0,0п.п.

75

Использование расчетнойлесосеки

в процентах

22

22

22

23

25

26

28

29

+7,0п.п.

33

+4,0п.п.

+11,0п.п.

76

Доля лесов, выполняющихзащитные функции, поотношению к общей площадилесов

в процентах

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

44,2

+0,3п.п.

44,2

0,0п.п.

+0,3п.п.

77

Отношение площадилесовосстановления кплощади сплошной рубки

в процентах

82,00

79,00

82

82

82

82

82

82

0,0п.п.

82

0,0п.п.

0,0п.п.

78

Объем вредных веществ,выбрасываемых в атмосферныйвоздух стационарнымиисточниками загрязнения

тыс. тонн

618,2

598,3

598

598

598

628

628

630

105,4

630

100,0

105,4

79

Плотность выбросов вредныхвеществ от стационарныхисточников в атмосферу наединицу территории

т/кв.км год

1,48

1,40

1,43

1,43

1,43

1,51

1,51

1,51

105,6

1,51

100,0

105,6

80

Объем сброса сточных вод -всего

млн. куб.м

527,7

495,2

495

495

495

495

496

496

100,2

500

100,8

101,0

в том числе:

нормативно очищенных

млн. куб.м

73,8

68,5

68

68

68

68

69

69

101,5

73

105,8

107,4

загрязненных

млн. куб.м

117,8

108,9

108

108

108

108

109

109

100,9

112

102,8

103,7

81

Объем водопотребления -всего

млн. куб.м

582,9

563,3

563

563

563

563

564

564

100,2

568

100,7

100,9

в том числе:

хозпитьевого

млн. куб.м

70,7

59,2

59,2

59,3

59,4

59,5

59,8

60

101,4

64

106,7

108,1

производственного

млн. куб.м

434,00

422,20

422,2

423,1

422,4

422,5

422,8

423

100,2

427

100,9

101,1

82

Доля загрязненных ("безочистки" и "недостаточноочищенных") сточных вод вобщем объеме водоотведения

в процентах

22,3

21,9

21,8

21,8

21,8

21,8

22,0

22,0

+0,2п.п.

22,4

+0,4п.п.

+0,6п.п.

83

Доля уловленных иобезвреженных выбросовзагрязняющих веществ поотношению к общемуколичеству загрязняющихвеществ, отходящих от всехстационарных источников

в процентах

31,3

31,0

31

30,7

30,7

31

31

31,3

+0,3п.п.

32,5

+1,2п.п.

+1,5п.п.

84

Коэффициент переработкиотходов: отношениеперерабатываемых отходов(тыс. тонн) объема к объемуобразующихся отходовпроизводства и потребления(тыс. тонн)

в процентах

19

22

20

18

18

18

20

25

+5,0п.п.

30

+10,0п.п.

Развитие производственнойинфраструктуры

85

Установленная мощностьэлектростанций, на конецгода

млн. кВт

2,48

2,50

2,50

2,55

2,55

2,60

2,62

2,65

106,0

2,66

100,4

106,4

86

Суммарная мощностьисточников теплоснабжения(на конец года)

тыс. Гкал/ч

9,2

9,1

9,2

9,4

9,4

9,3

9,3

9,2

100,0

9,3

101,1

101,1

87

Протяженность магистральныхЛЭП

км

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

1610

100,0

1620

100,6

100,6

88

Протяженность распределительных ЛЭП

км

20780

20840

20891

20891

20893

20896

20900

20904

100,1

20920

100,1

100,1

89

Протяженность транспортнойсети (на конец года)

90

Железнодорожные пути общегопользования

тыс. км

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

100,0

1,7

100,0

100,0

91

Автомобильные дороги общегопользования, находящиеся вгосударственной собственности РеспубликиКоми (на конец периода)

тыс. км

6,08

6,04

5,95

4,93

4,93

4,95

4,95

4,99

83,9

5,13

102,9

86,3

в том числе с твердымпокрытием

тыс. км

5,28

5,33

5,24

4,34

4,34

4,36

4,36

4,40

84,1

4,55

103,3

86,9

92

Обеспеченность автомобильными дорогамиобщего пользования ствердым покрытием,находящимися вгосударственной собственности РеспубликиКоми (на конец периода)

км на 1000 кв.м площади

12,67

12,79

12,56

10,42

10,42

10,47

10,47

10,56

84,1

10,91

103,3

86,9

93

Удельный вес автомобильныхдорог общего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности РеспубликиКоми, в общей протяженностиавтомобильных дорог общегопользования, находящихся вгосударственной собственности РеспубликиКоми

в процентах

86,9

88,2

88,1

88,1

88,1

88,2

88,2

88,3

+0,2п.п.

88,6

+0,3п.п.

+0,5п.п.

94

Доля протяженности дорогрегионального имежмуниципального значения,не отвечающих нормативнымтребованиям, в общейпротяженности дорогрегионального имежмуниципального значения

в процентах

57,30

57,56

56,77

53,92

53,07

52,92

52,77

52,62

-4,15п.п.

51,60

-1,02п.п.

-5,17п.п.

95

Удельный вес населенныхпунктов, не имеющих связи ссетью автомобильных дорогобщего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности РеспубликиКоми, в общем численаселенных пунктов вРеспублике Коми

в процентах

37,50

35,82

35,82

35,82

35,82

35,82

35,82

35,44

-0,38п.п.

35,24

-0,20п.п.

-0,58п.п.

96

Магистральные трубопроводы

тыс. км

4,6

4,6

4,6

5,1

5,9

6,2

6,4

6,8

147,8

7,4

108,8

160,9

в том числе:нефтепроводы

тыс. км

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

100,0

0,8

100,0

100,0

газопроводы

тыс. км

3,8

3,8

3,8

4,3

5,1

5,4

5,6

6,0

157,9

6,6

110,0

173,7

97

Внутренние водныесудоходные пути

тыс. км

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

100,0

4,1

100,0

100,0

98

Перевозки грузов всемивидами транспорта

млн. тонн

192,6

180,3

184,2

188,6

197,2

210,4

227,1

240,3

130,5

254,1

105,7

137,9

в том числе:

железнодорожным

млн. тонн

18,7

17,5

20,7

20,7

20,8

21,4

22,5

23,1

111,6

24,6

106,5

118,8

автомобильным

млн. тонн

45,6

42,4

43,0

44,1

45,2

47,3

47,6

47,8

111,2

48,5

101,5

112,8

воздушным

тыс. тонн

2,30

1,70

1,80

1,80

1,85

2,00

2,10

2,30

127,8

2,40

104,3

133,3

внутренним водным

млн. тонн

0,80

0,90

0,90

0,90

0,94

0,96

0,98

1,00

111,1

1,01

101,0

112,2

трубопроводным

млн. тонн

127,5

119,5

119,6

122,9

130,3

140,7

156,0

168,4

140,8

180,0

106,9

150,5

99

Перевозки пассажировтранспортом общегопользования

млн. человек

111,6

101,7

108,4

108,8

109,9

112,9

115,9

119,0

109,8

127,6

107,2

117,7

в том числе:

железнодорожным

млн. человек

3,1

2,9

3,0

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

120,0

3,8

105,6

126,7

автомобильным (автобусами)

млн. человек

108,1

98,5

105,0

105,2

106,2

109,1

112,0

115,0

109,5

123,4

107,3

117,5

воздушным

тыс. человек

269,0

203,4

263,3

265,0

267,0

272,0

276,0

281,0

106,7

289,0

102,8

109,8

внутренним водным

тыс. человек

118,5

76,6

89,7

90,0

90,5

91,0

92,0

94,0

104,8

96,2

102,3

107,2

100

Объем услуг связи

млн. руб. в ценах соответствующихлет

7394,1

7983,3

8121,5

8193,4

8412,0

8671,3

9359,8

10171,8

125,2

15522,9

152,6

191,1

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

111,7

108,2

100,2

100,3

101,2

101,7

102,8

103,5

109,8

104,2

119,6

131,3

101

Основные телефонныеаппараты городской исельской телефонной сети(стационарные точки)

тыс. штук

344,4

347,5

350,0

352,0

353,9

354,7

356,0

357,0

102,0

363,0

101,7

103,7

в том числе квартирные

тыс. штук

271,3

271,1

271,2

271,3

271,3

271,3

271,3

271,4

100,1

272,4

100,4

100,4

102

Обеспеченность городскогонаселения квартирнымителефонными аппаратами(стационарные точки) сетиобщего пользования илиимеющими на нее выход

количество телефонных стационарных точек на 1000 человек

308,2

309,4

309,4

309,4

309,4

309,4

309,5

309,5

100,0

312,0

100,8

100,8

103

Обеспеченность сельскогонаселения квартирнымителефонными аппаратами сетиобщего пользования илиимеющими на нее выход

количество телефонных стационарных точек на 1000 человек

207,9

211,8

212,0

212,1

212,4

212,8

213,2

213,7

100,8

216,0

101,1

101,9

104

Обеспеченность населениятелевизионным вещанием:удельный вес населения,имеющего возможностьпринимать телевизионныепрограммы

в процентах

98,3

98,3

98,4

98,7

99,1

99,9

100,0

100,0

+1,6п.п.

100,0

0,0п.п.

+1,6п.п.

105

Обеспеченность населенияпроводным вещанием:удельный вес населения,имеющего возможностьпринимать программыпроводного вещания

в процентах

91

92

92

92,0

93,0

93,0

94,0

94,0

+2,0п.п.

99,0

+5,0п.п.

+7,0п.п.

Структурная политика

106

Индекс промышленногопроизводства

в процентах к предыдущему году

103,7

98,3

101,3

101,6

102,0

102,1

101,7

102,2

110,0

103,0

112,1

123,3

в том числе по видамэкономической деятельности

добыча полезных ископаемых

в процентах к предыдущему году

107,3

98,2

101,6

101,8

101,9

102,0

100,9

101,0

107,8

100,0

104,1

112,2

обрабатывающие производства

в процентах к предыдущему году

98,0

97,9

101,2

101,4

102,1

102,4

103,2

104,0

113,8

106,0

121,9

138,7

производство ираспределение электроэнергии, газа и воды

в процентах к предыдущему году

103,2

99,3

100,0

100,3

100,5

100,5

101,0

102,0

104,4

102,8

111,4

116,2

107

Доля добычи полезныхископаемых в объемеотгруженной продукции(работ и услуг)

в процентах

52,8

52,0

51,8

51,2

51,1

50,7

49,3

47,6

-4,2п.п.

38,6

-9,0п.п.

-13,2п.п.

108

Доля обрабатывающихпроизводств в объемеотгруженной продукции(работ и услуг)

в процентах

37,0

35,7

35,3

35,2

34,6

34,4

35,3

36,1

+0,8п.п.

41,6

+5,5п.п.

+6,3п.п.

109

Доля производства ираспределения электроэнергии, газа и водыв объеме отгруженнойпродукции (работ и услуг)

в процентах

10,2

12,3

12,9

13,6

14,2

14,9

15,5

16,3

+3,4п.п.

19,7

+3,4п.п.

+6,8п.п.

Производство основных видовпродукции

110

Электроэнергия

млн. кВт.ч

9504

9415

9400

9500

9610

9650

9675

9746

103,7

9781

100,4

104,1

в том числе, потреблениеэлектроэнергии

млн. кВт.ч

7867,4

7796

7814

8000

8100

8200

8250

8310

106,3

8350

100,5

106,9

111

Теплоэнергия

млн. Гкал

19,5

19,5

19,6

19,7

19,8

19,9

20,1

20,1

102,6

21,8

108,5

111,2

в том числе, потреблениетеплоэнергии

млн. Гкал

18,4

18,3

18,4

18,5

18,6

18,7

18,9

18,9

102,7

20,5

108,5

111,4

112

Нефть, включая газовыйконденсат

тыс. тонн

13438,1

13413,1

13200

13300

13400

13400

13540

13550

102,7

13780

101,7

104,4

113

Бензин автомобильный

тыс. тонн

323,3

411,1

415

417

419

421

440

465

112,0

470,0

101,1

113,3

114

Топливо дизельное

тыс. тонн

1046,6

1159,6

1000

1190

1230

1300

1320

1425

142,5

1330,0

93,3

133,0

115

Естественный газ, в томчисле

млн. куб.м

3425,1

3224,3

3200

3140

3120

3070

3030

3000

93,8

2740,0

91,3

85,6

свободный газ

млн. куб.м

2640,5

2541,8

2453

2413,4

2415,8

2299,4

2280,1

2250

91,7

2000,2

88,9

81,5

116

Уголь

тыс. тонн

12891

11767

13200

13275

13691

14769

14916

15063

114,1

15800,0

104,9

119,7

117

Древесина необработанная

тыс. плот. куб.м

5104,6

5153,7

5500

5600

5700

5800

5900

6000

109,1

6500,0

108,3

118,2

118

Лесоматериалы, продольнораспиленные или расколотые,разделанные на слои илилущенные, толщиной более 6мм; шпалы железнодорожныеили трамвайные,непропитанные

тыс. куб.м

783,3

755,1

700

710

720

730

740

750

107,1

800,0

106,7

114,3

119

Фанера

тыс. куб.м

282,1

230,4

290

290

295

300

300

300

103,4

310,0

103,3

106,9

120

Древесно-волокнистые плиты, всего

млн. усл. кв.м

30,2

16,3

16,1

19,0

24,0

28,0

28,0

30,2

187,6

32,0

106,0

198,8

в том числе: древесно-волокнистые плитысредней плотности (МДФ)

млн. усл. кв.м

4,3

3,1

5,6

5,6

5,7

5,7

5,7

5,8

103,6

5,9

101,7

105,4

121

Древесно-стружечные плиты

тыс. усл. куб.м

390

279

310

315

320

325

330

330

106,5

340

103,0

109,7

122

Бумага

тыс. тонн

636

674

700

710

715

720

745

750

107,1

755

100,7

107,9

123

Стеновые материалы

млн. усл. кирп.

46

19

12

14

16

23

25

48

400,0

57

118,8

475,0

124

Хлеб и хлебобулочныеизделия

тыс. тонн

51,5

49,4

49,5

49,4

49,3

49,2

49,1

49,0

99,0

48,5

99,0

98,0

125

Пиво

тыс. дкл.

277

644

850

860

880

900

910

920

108,2

950

103,3

111,8

126

Мясо, включаясубпродукты 1 категории

тыс. тонн

13,9

15,5

15,9

16,5

16,8

17,1

17,4

17,6

110,7

18,5

105,1

116,4

127

Цельномолочная продукция(в пересчете на молоко)

тыс. тонн

21,4

20,1

22

22,1

22,3

22,7

22,7

22,8

103,6

23,3

102,2

105,9

128

Индекс производствапродукции сельскогохозяйства

в процентах к предыдущему году

107,9

97,2

97,5

103,7

102,5

103,0

103,3

101,4

114,7

101,1

104,0

119,3

в том числе:

индекс производствапродукции растениеводства

в процентах к предыдущему году

111,3

89,5

92,0

106,9

101,0

101,2

101,0

100,6

111,0

100,6

102,7

114,0

индекс производствапродукции животноводства

в процентах к предыдущему году

106,4

101,0

99,7

102,5

103,1

103,7

104,4

101,8

116,5

101,3

104,6

121,8

129

Индекс производствапродукции всельскохозяйственных организациях

в процентах к предыдущему году

106,2

103,2

100,7

106,3

105,0

105,8

105,4

102,3

127,3

101,7

111,4

141,8

130

Доля выпуска продукциисельского хозяйствасельскохозяйственными организациями в общемобъеме выпускасельхозпродукции

в процентах

57,6

59,8

61,7

63,2

64,8

66,5

67,2

68,0

+6,3п.п.

70,1

+2,1п.п.

+8,4п.п.

131

Удельный вес прибыльныхкрупных и среднихсельскохозяйственных организаций в их общемчисле

в процентах

85,2

70,8

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

73,0

0,0п.п.

74,0

+1,0п.п.

+1,0п.п.

132

Средний уровеньрентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетомсубсидий и компенсацийзатрат изконсолидированного бюджетаРеспублики Коми)

в процентах

18,2

23,9

24,0

24,0

24,1

24,2

24,3

24,5

+0,5п.п.

25,0

+0,5п.п.

+1,0п.п.

133

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми насельское хозяйство

млн. руб.

842,9

1010,2

772,8

736,4

796,5

817,3

859,8

901,9

116,7

1177,0

130,5

152,3

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

39,8

6,0

1,5

4,1

4,3

4,3

4,7

4,8

320,0

6,3

131,3

420,0

в части текущих расходов

млн. руб.

803,1

1004,2

771,3

732,3

792,2

813,0

855,1

897,1

116,3

1170,7

130,5

151,8

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

72,1

96,9

88,0

95,5

95,5

95,5

95,5

95,5

108,5

109,8

115,0

124,8

134

Доля расходов на сельскоехозяйство в структурерасходов консолидированногобюджета Республики Коми

в процентах

1,9

2,0

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

0,0п.п.

1,6

0,0п.п.

0,0п.п.

Производство основных видовпродукции

135

Скот и птица на убой (вживом весе)

тыс. тонн

28,8

28,3

28,7

30,0

30,6

31,0

31,5

31,9

111,1

33,5

105,0

116,7

в том числе произведенныесельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

20,6

21,7

22,2

23,2

23,7

24,1

24,5

24,9

112,2

26,3

105,6

118,5

136

Молоко

тыс. тонн

61,8

62,6

61,8

60,9

60,8

60,7

61,5

62,6

101,3

64,0

102,2

103,6

в том числе произведенноесельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

29,9

31,8

32,5

33,2

33,9

34,7

34,9

35,1

108,0

37,0

105,4

113,8

137

Яйцо

млн. шт.

174,1

184,8

169,5

171,4

176,4

183,2

184,2

184,5

108,8

186,2

100,9

109,9

в том числе произведенноесельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

171,9

183,4

168,0

170,0

175,1

182,0

183,0

183,3

109,1

185,0

100,9

110,1

138

Овощи

тыс. тонн

20,2

19,1

18,3

19,0

19,3

20,1

20,3

20,5

112,0

21,8

106,3

119,1

в том числе произведенныесельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

4,7

4,7

4,8

5,2

5,4

5,7

5,9

6,1

127,1

7,2

118,0

150,0

139

Картофель

тыс. тонн

92,7

75,7

67,5

74,0

74,4

75,7

75,6

75,6

112,0

75,0

99,2

111,1

в том числе произведенныйсельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

4,9

4,5

3,8

4,8

5,5

6,4

6,6

6,8

178,9

7,5

110,3

197,4

Развитие малого и среднегопредпринимательства

140

Количество малых и среднихпредприятий - всего посостоянию на конец года

тыс. единиц

8,4

10,7

10,8

10,9

11,0

11,1

11,2

11,3

104,6

11,5

101,8

106,5

в том числе:

средних предприятий

тыс. единиц

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

100,0

0,2

200,0

200,0

малых предприятий

тыс. единиц

8,3

10,6

10,7

10,8

10,9

11,0

11,1

11,2

104,7

11,3

100,9

105,6

в том числе: микропредприятий

тыс. единиц

6,3

9,2

9,3

9,3

9,4

9,5

9,6

9,6

103,2

9,8

102,1

105,4

141

Количество малых и среднихпредприятий в расчете на 1тыс. человек населенияРеспублики Коми посостоянию на конец года

единиц

8,7

11,3

11,3

11,6

11,8

12,0

12,2

12,4

109,7

13,1

105,6

115,9

142

Среднесписочная численностьработников на малых исредних предприятиях -всего

тыс. человек

81,1

80,1

98,3

99,2

100,3

101,3

101,8

102,1

103,9

102,8

100,7

104,6

в том числе на:

средних предприятиях

тыс. человек

15,1

10,8

12,0

12,1

12,3

12,4

12,5

12,6

105,0

12,8

101,6

106,7

малых предприятиях

тыс. человек

66,0

69,3

86,3

87,1

88,0

88,9

89,3

89,5

103,7

90,0

100,6

104,3

в том числе: микропредприятиях

тыс. человек

21,5

31,2

31,5

31,7

32,0

32,4

32,7

32,7

103,8

34,5

105,5

109,5

143

Доля среднесписочнойчисленности работниковмалых и средних предприятийв среднесписочнойчисленности работников всехпредприятий и организацийРеспублики Коми

в процентах

20,5

20,8

25,6

26,1

26,4

26,6

26,8

27,1

+1,5п.п.

28,6

+1,5п.п.

+3,0п.п.

144

Количество индивидуальныхпредпринимателей

тыс. человек

23,0

23,7

24,4

24,6

25,0

25,6

26,0

26,8

109,8

30,0

111,9

123,0

145

Оборот малых и среднихпредприятий, всего

млн. руб. в ценах соответствующихлет

126639

116716

128990

140462

152775

168043

182318

200722

155,6

286569

142,8

222,2

в том числе:

средних предприятий

млн. руб. в ценах соответствующихлет

20719

16527

19868

21596

23403

25665

28550

32992

166,1

50658

153,5

255,0

малых предприятий

млн. руб. в ценах соответствующихлет

105949

100190

109122

118867

129372

142378

153768

167730

153,7

235911

140,6

216,2

в том числе: микропредприятий

млн. руб. в ценах соответствующихлет

48878

54209

54561

54679

56924

59799

61507

62060

113,7

68414

110,2

125,4

146

Доля продукции,произведенной малыми исредними предприятиями, вобщем объеме ВРП

в процентах

15,0

15,0

15,0

15,0

15,1

15,1

15,3

15,4

+0,4п.п.

15,6

+0,2п.п.

+0,6п.п.

в том числе:

доля продукции,произведенной среднимипредприятиями, в общемобъеме ВРП

в процентах

4,3

4,0

4,0

4,0

4,1

4,1

4,2

4,3

+0,3п.п.

4,4

+0,1п.п.

+0,4п.п.

доля продукции,произведенной малымипредприятиями, в общемобъеме ВРП

в процентах

10,7

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,1

11,1

+0,1п.п.

11,2

+0,1п.п.

+0,2п.п.

в том числе:

доля продукции,произведенной микропредприятиями, в общемобъеме ВРП

в процентах

4,9

5,0

4,9

4,9

4,9

4,8

4,7

4,7

-0,2п.п.

4,4

-0,3п.п.

-0,5п.п.

147

Удельный вес оборота малыхи средних предприятий вобщем обороте предприятий иорганизаций РеспубликиКоми, всего

в том числе по видамдеятельности:

добыча полезныхископаемых

в процентах

6,0

1,0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0,0п.п.

1,4

0,0п.п.

0,0п.п.

обрабатывающие производства

в процентах

8,0

6,0

6,0

6,0

6,1

6,2

6,2

6,3

+0,3п.п.

6,5

+0,2п.п.

+0,5п.п.

производство ираспределение электроэнергии, газа и воды

в процентах

10,0

5,0

5,0

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

-0,2п.п.

4,8

0,0п.п.

-0,2п.п.

сельское хозяйство,охота и лесное хозяйство

в процентах

34,0

32,0

30,0

30,0

29,0

29,0

28,0

28,0

-2,0п.п.

27,0

-1,0п.п.

-3,0п.п.

строительство

в процентах

52,0

40,0

39,0

38,5

37,7

37,5

37,0

37,0

-2,0п.п.

36,0

-1,0п.п.

-3,0п.п.

оптовая и розничнаяторговля; ремонтавтотранспортных средств,мотоциклов, бытовых изделийи предметов личногопользования

в процентах

71,0

73,0

73,0

73,1

73,1

73,5

73,5

74,0

+1,0п.п.

75,0

+1,0п.п.

+2,0п.п.

транспорт и связь

в процентах

8,0

7,0

8,0

8,0

8,2

8,2

8,5

8,5

+0,5п.п.

9,0

+0,5п.п.

+1,0п.п.

операции с недвижимымимуществом, аренда ипредоставление услуг

в процентах

52,0

67,0

67,0

67,0

67,0

68,0

68,0

69,0

+2,0п.п.

70,0

+1,0п.п.

+3,0п.п.

148

Удельный вес инвестиций восновой капитал малых исредних предприятий в общемобъеме инвестиций восновной капитал

в процентах

9,3

2,8

3,0

3,1

3,2

3,3

3,5

3,5

+0,5п.п.

5,0

+1,5п.п.

+2,0п.п.

149

Доля поступивших платежейпо специальным налоговымрежимам, за исключениемналогового режима посистеме налогообложения привыполнении соглашений оразделе продукции, в общейсумме поступивших доходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми

в процентах

2,97

2,72

3,34

3,60

3,63

3,65

3,70

3,80

+0,46п.п.

3,86

+0,06п.п.

+0,52п.п.

150

Доля расходовреспубликанского бюджетаРеспублики Коми,направленных на поддержкумалых и среднихпредприятий, в общем объемерасходов республиканскогобюджета Республики Коми

в процентах

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,00п.п.

0,08

0,00п.п.

0,00п.п.

Развитие туризма

151

Количество гостиниц ианалогичных средствразмещения

единиц

58

65

65

66

67

68

69

71

109,2

72

101,4

110,8

Единовременная вместимость

мест

3563

3603

3603

3653

3683

3743

3793

3958

109,9

4013

101,4

111,4

152

Использование номерногофонда гостиниц ианалогичных средствразмещения

в процентах

37

30

30

30

32

34

36

37

+7,0п.п.

40

+3,0п.п.

+10,0п.п.

153

Число специализированныхсредств размещения(санаторно-курортных организаций, организацийотдыха, туристских баз)

единиц

19

19

19

20

22

24

26

28

147,4

33

117,9

173,7

Единовременная вместимость

мест

1707

1733

1733

1983

2049

2121

2193

2275

131,3

2455

107,9

141,7

154

Использование номерногофонда специализированныхсредств размещения(санаторно-курортных организаций, организацийотдыха, туристских баз)

в процентах

62

57

57

57

62

63

64

65

+8,0п.п.

69

+4,0п.п.

+12,0п.п.

155

Численность отдыхавших вспециализированных средствах размещения(санаторно-курортных организациях, организацияхотдыха, туристских базах)на территории РеспубликиКоми

тыс. человек

22,1

19,9

20,0

21,0

23,7

25,3

25,6

26,5

132,5

31,1

117,4

155,5

156

Доля объема туристическихуслуг, оказанных натерритории Республики Коми(внутренний туризм впределах территорииРеспублики Коми), в общемобъеме туристических услуг

в процентах

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

3

+2,6п.п.

5,0

+2,0п.п.

+4,6п.п.

Рынок товаров и услуг

157

Объем оборота розничнойторговли

млн. руб. в ценах соответствующихлет

114568,1

111991,2

122725,4

135208,6

148605,1

162733,2

179772,5

198765,5

162,0

321905,6

162,0

262,3

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

102,7

88,0

101,0

102,2

103,2

103,7

104,5

105,0

120,0

104,9

129,0

154,8

в том числе

непродовольственные товары

млн. руб. в ценах соответствующихлет

57129,4

54315,3

58517,8

64407,0

71184,6

79066,2

87830,8

97572,3

166,7

160904,2

164,9

275,0

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

105,1

87,2

100,4

102,5

104,0

104,5

104,6

105,2

122,6

105,3

130,3

159,7

пищевые продукты,включая напитки, и табачныеизделия

млн. руб. в ценах соответствующихлет

57438,7

57675,9

64207,6

70801,6

77420,5

83667,0

91941,7

101193,2

157,6

161001,4

159,1

250,8

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,2

88,7

101,6

101,9

102,5

103,0

104,4

104,8

117,7

104,5

124,7

146,8

158

Объем платных услугнаселению

млн. руб. в ценах соответствующихлет

28728

32129

35335

39720

44683

49993

55509

61343

173,6

96166

156,8

272,2

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

105,1

99,4

100,6

102,2

103,1

103,2

103,0

102,8

115,1

102,4

113,3

130,5

Жилищное строительство

159

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв.м

184,3

120

80

86

92

121

129

140

175,0

184

131,4

230,0

в том числе:

индивидуальными застройщиками

тыс. кв.м

68,5

50,6

40

41

42

47

42

46

115,0

68

147,8

170,0

160

Темпы роста/снижения вводав действие жилых домов

в процентах к предыдущему году

93,7

65,2

66,6

107,5

107,0

131,5

106,6

108,5

175,0

105,4

131,4

230,0

161

Доля индивидуальногостроительства в общейплощади введенногожилищного фонда

в процентах

37,2

42,2

50,0

47,7

45,7

38,8

32,6

32,9

-17,1п.п.

37,0

+4,1п.п.

-13,0п.п.

162

Общая площадь жилыхпомещений, приходящаяся всреднем на одного жителя

кв.м

23,40

23,30

23,40

23,40

23,45

23,50

23,55

23,55

100,6

23,70

100,6

101,3

в том числе:

введенная в действие за год

кв.м

0,191

0,126

0,08

0,09

0,10

0,13

0,14

0,15

187,5

0,21

140,0

262,5

163

Отношение средней цены 1кв. метра общей площади напервичном рынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации

в процентах

227,5

195,9

181,0

167,2

153,6

140,1

126,7

113,5

-67,5п.п.

80,1

-33,4п.п.

-100,9п.п.

164

Отношение средней цены 1кв. метра общей площади навторичном рынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации

в процентах

245,6

201,8

183,0

168,8

154,8

141,0

127,4

114,0

-69,0п.п.

81,0

-33,0п.п.

-102,0п.п.

165

Индекс доступности жилья(соотношение среднейрыночной стоимостистандартной квартиры общейплощадью 54 кв.м и среднегогодового совокупногоденежного дохода семьи,состоящей из 3-х человек)

лет

3,68

3,03

3,00

3,00

2,90

2,80

2,70

2,60

-0,40лет

2,00

-0,60лет

-1,00лет

166

Доля семей, имеющихвозможность приобрестижилье, соответствующеестандартам обеспеченияжилыми помещениями, спомощью собственных изаемных средств

в процентах

27,30

26,50

30,00

31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

+5,0п.п.

38,50

+3,5п.п.

+8,5п.п.

Реформа жилищно -коммунального хозяйства

Благоустройство жилищногофонда, на конец года

167

Удельный вес площади,оборудованной:

водопроводом

в процентах

74,0

74,0

74,1

74,2

74,3

74,4

74,4

74,6

+0,5п.п.

75,1

+0,5п.п.

+1,0п.п.

канализацией

в процентах

73,0

73,0

73,1

73,2

73,3

73,4

73,5

73,6

+0,5п.п.

74,0

+0,4п.п.

+0,9п.п.

центральным отоплением

в процентах

70,0

69,0

70,1

70,2

70,3

70,4

70,5

70,6

+0,5п.п.

71,1

+0,5п.п.

+1,0п.п.

ваннами (душем)

в процентах

66,0

66,0

66,1

66,2

66,3

66,4

66,5

66,6

+0,5п.п.

67,1

+0,5п.п.

+1,0п.п.

газом

в процентах

50,0

50,0

50,1

50,2

50,3

50,4

50,5

50,6

+0,5п.п.

51,1

+0,5п.п.

+1,0п.п.

горячим водоснабжением

в процентах

66,0

66,0

66,1

66,2

66,3

66,4

66,5

66,6

+0,5п.п.

67,1

+0,5п.п.

+1,0п.п.

напольными электрическимиплитами

в процентах

15,0

16,0

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

+0,5п.п.

16,1

+0,5п.п.

+1,0п.п.

168

Доля газифицированногожилищного фонда в общейплощади жилищного фондаРеспублики Коми

в процентах

50,4

49,8

50,1

50,2

50,3

50,4

50,5

50,6

+0,5п.п.

51,1

+0,5п.п.

+1,0п.п.

в том числе:

доля газифицированногосельского жилищного фонда вобщей площади сельскогожилищного фонда

в процентах

28,0

25,2

28,0

28,1

28,2

28,3

28,4

28,5

+0,5п.п.

29,1

+0,6п.п.

+1,1п.п.

169

Доля убыточных организацийжилищно-коммунального хозяйства

в процентах

51,0

41,7

41,7

41,7

41,7

41,5

41,5

41,5

-0,2п.п.

40,0

-1,5п.п.

-1,7п.п.

170

Ветхий и аварийный жилищныйфонд, на конец года

тыс. кв.м

1956,5

1993,8

1930,9

1922,6

1914,3

1912,1

1909,9

1907,6

98,8

1894,2

99,3

98,1

171

Доля ветхого и аварийногожилищного фонда в общейплощади жилищного фонда, наконец года

в процентах

8,7

9,0

8,6

8,57

8,56

8,55

8,54

8,53

-0,07п.п.

8,48

-0,05п.п.

-0,12п.п.

172

Удельный весмногоквартирных домов,нуждающихся в капитальномремонте, от общегоколичества многоквартирныхдомов

в процентах

10,2

9,3

9,3

9,3

9,3

9,2

9,2

9,1

-0,2п.п.

9,0

-0,1п.п.

-0,3п.п.

173

Доля населения,проживающего вмногоквартирных домах,признанных в установленномпорядке аварийными

в процентах

0,90

1,50

1,00

1,00

0,98

0,97

0,96

0,94

-0,06п.п.

0,93

-0,01п.п.

-0,07п.п.

174

Доля населения,обеспеченного питьевойводой, отвечающейтребованиям безопасности, вобщей численности населенияРеспублики Коми

в процентах

80

80

80

80

80

80

80

80

0 п.п.

80

0 п.п.

0 п.п.

175

Доля семей, получающихжилищные субсидии на оплатужилого помещения икоммунальных услуг, в общемколичестве семей вРеспублике Коми

в процентах

15,5

16,0

14,0

13,6

13,1

12,6

12,0

11,6

-2,4п.п.

9,8

-1,8п.п.

-4,2п.п.

176

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми нафинансирование жилищно -коммунального хозяйства

млн. руб.

5053,1

3695,4

4512,3

3125,1

3086,2

3096,2

3260,3

3416,8

75,7

4476,0

131,0

99,2

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

1004,7

730,8

814,0

854,7

880,3

922,6

941,1

997,5

122,5

1301,8

130,5

159,9

в части текущих расходов

млн. руб.

4048,4

2964,6

3698,3

2270,4

2205,9

2173,6

2319,2

2419,3

65,4

3174,2

131,2

85,8

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

135,2

204,7

192,4

208,8

208,8

208,8

208,8

208,8

108,5

240,1

115,0

124,8

177

Доля расходов на жилищно -коммунальное хозяйство вструктуре расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми

в процентах

11,4

8,0

9,2

6,2

6,1

6,2

6,2

6,2

-3,0п.п.

6,2

0,0п.п.

-3,0п.п.

Развитие рынка труда

178

Выпуск учрежденияминачального профессионального образования квалифицированных рабочих,обучающихся по программамначального профессионального образования

человек

4146

3412

2600

2300

1800

700

700

700

26,9

700

100,0

26,9

179

Доля выпускниковгосударственных образовательных учрежденийначального профессионального образования, трудоустроившихся пополученной профессии впервый год, в общейчисленности выпускниковгосударственных образовательных учрежденийначального профессионального образования

в процентах

45,2

45,8

51,8

50,0

51,0

52,0

52,0

55,0

+3,2п.п.

60,0

+5,0п.п.

+8,2п.п.

180

Выпуск студентовучреждениями среднегопрофессионального образования

человек

4912

4617

4925

5000

5500

5000

4900

4700

95,4

4700

100,0

95,4

в том числе:

обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования

человек

3605

3353

3650

3200

3100

2800

2700

2700

74,0

2650

98,1

72,6

обучающихся попрограммам начальногопрофессионального образования

человек

1307

1264

1275

1800

2400

2200

2200

2000

156,9

2050

102,5

160,8

181

Доля выпускниковгосударственных образовательных учрежденийсреднего профессиональногообразования, трудоустроившихся пополученной профессии испециальности в первый год,в общей численностивыпускников государственныхобразовательных учрежденийсреднего профессиональногообразования

в процентах

44,7

44,8

45,7

47,0

48,0

50,0

55,0

65,0

+19,3п.п.

75,0

+10,0п.п.

+29,3п.п.

182

Выпуск студентов высшимиучебными заведениями

человек

6401

6359

6410

6060

5560

5360

5050

3960

61,8

3660

92,4

57,1

в том числе:

обучающихся попрограммам высшегопрофессионального образования

человек

6150

6100

6150

5800

5300

5100

4790

3700

60,2

3400

91,9

55,3

обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования

человек

251

259

260

260

260

260

260

260

100,0

260

100,0

100,0

183

Выпуск учреждениямипрофессионального образования всех уровнейквалифицированных рабочих,обучающихся по программампрофессиональной (курсовой)подготовки

человек

6887

7386

6900

6700

5960

6300

6300

6300

91,3

6300

100,0

91,3

184

Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификацию илипрошедших переподготовку набазе государственныхобразовательных учрежденийначального профессионального образования

человек

1484

1800

1300

1200

1000

600

600

600

46,2

600

100,0

46,2

185

Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификацию илипрошедших переподготовку набазе государственныхобразовательных учрежденийсреднего профессиональногообразования

человек

1388

1651

1600

1800

2000

2000

2000

2000

125,0

2000

100,0

125,0

Труд

186

Численность трудовыхресурсов

тыс. человек

649,9

641,8

636,2

630,5

625,0

620,3

615,0

611,0

96,0

587,0

96,1

92,3

187

Удельный вес численноститрудовых ресурсов в общейчисленности населения

в процентах

67,5

67,2

67,2

67,1

67,1

67,1

67,1

67,2

0,0п.п.

67,3

+0,1п.п.

+0,1п.п.

188

Численность экономическиактивного населения(среднегодовая)

тыс. человек

569,8

541,5

536,0

531,5

527,0

522,0

518,5

515,0

96,1

494,0

95,9

92,2

189

Удельный вес численностиэкономически активногонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года (всреднем за год)

в процентах

73,1

70,2

70,5

71,0

71,0

72,0

72,0

73,0

+2,5п.п.

74,5

+1,5п.п.

+4,0п.п.

190

Среднегодовая численностьзанятых в экономике

тыс. человек

475,4

467,7

464,5

460,5

457,0

454,2

451,0

448,0

96,4

430,0

96,0

92,6

191

Уровень занятости: удельныйвес численности занятогонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года (всреднем за год)

в процентах

67,8

61,9

62,2

63,0

63,5

64,0

65,0

65,5

+3,3п.п.

69,0

+3,5п.п.

+6,8п.п.

192

Среднесписочная численностьзанятых в организацияхнезависимо от ихорганизационно-правовой формы

тыс. человек

394,1

386,4

383,8

380,2

380,6

380,5

379,7

377,1

98,3

359,3

95,3

93,6

193

Среднесписочная численностьработников бюджетной сферы

тыс. человек

133,5

133,9

131,5

129,0

127,5

124,0

123,0

121,0

92,0

113,0

93,4

85,9

194

Доля населениятрудоспособного возраста вмиграционной убыли

в процентах

72

73,6

74,0

74,0

73,7

73,5

72,0

70,0

-4,0п.п.

55,0

-15,0п.п.

-19,0п.п.

195

Доля занятых в частномсекторе

в процентах

51,5

53,5

53,6

53,8

53,8

54,1

54,3

54,5

+0,9п.п.

55,7

+1,2п.п.

+2,1п.п.

196

Численность безработных,рассчитанная по методологииМеждународной организациитруда

тыс. человек

41,6

63,9

55,0

50,0

42,0

39,0

37,0

33,0

60,0

20,0

60,6

36,4

197

Уровень безработицы (пометодологии Международнойорганизации труда), всреднем за год

в процентах

7,3

11,8

10,3

9,4

8,0

7,5

7,1

6,4

-3,9п.п.

4,0

-2,4п.п.

-6,3п.п.

198

Численность безработных,зарегистрированных вслужбах занятости(среднегодовая)

тыс. человек

12,4

14,5

15,3

13,1

11,9

10,2

8,4

7,6

49,7

5,0

65,8

32,7

199

Уровень зарегистрированнойбезработицы, на конец года

в процентах

2,2

2,9

2,6

2,4

2,1

1,7

1,5

1,4

-1,2п.п.

1,0

-0,4п.п.

-1,6п.п.

200

Коэффициент напряженностина рынке труда (численностьнезанятых граждан,зарегистрированных ворганах службы занятости, врасчете на 1 вакансию)

человек

2,7

4,6

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,6

80,0

1,1

68,8

55,0

201

Средняя продолжительностьбезработицы граждан,состоящих на учете вслужбах занятости

месяцев

3,4

4,1

4,7

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

42,6

1,0

50,0

21,3

202

Доля трудоустроенныхграждан в общей численностиграждан, обратившихся засодействием вгосударственные учреждениязанятости с целью поискаподходящей работы

в процентах

72,5

57,8

61,5

65,0

70,0

75,0

85,0

88,0

+26,5п.п.

93,0

+5,0п.п.

+31,5п.п.

203

Доля трудоустроенныхграждан, относящихся ккатегории инвалидов, вобщей численности граждан,относящихся к категорииинвалидов, обратившихся засодействием вгосударственные учреждениязанятости с целью поискаподходящей работы

в процентах

48,3

35,5

41,5

42,0

45,0

47,0

50,0

52,0

+10,5п.п.

65,0

+13,0п.п.

+23,5п.п.

204

Уровень трудоустройствабезработных граждан послепрофессионального обучения

в процентах

98,4

98,5

98,0

98,5

98,5

99,0

99,0

99,0

+1,0п.п.

99,5

+0,5п.п.

+1,5п.п.

Создание безопасных условийтруда

205

Численность работников,занятых в условиях, неотвечающих санитарно -гигиеническим нормативамусловий труда, на конецгода (по крупным и средниморганизациям)

тыс. человек

52,3

52,4

52,4

52,4

52,3

52,2

52,1

52,0

99,2

52,0

100,0

99,2

206

Удельный вес численностиработников, занятых вусловиях, не отвечающихсанитарно-гигиеническим нормативам условий труда,на конец года

в процентах

42,1

45,1

45,0

45,0

44,9

44,7

44,6

44,5

-0,5п.п.

44,0

-0,5п.п.

-1,0п.п.

207

Численность работников,пользовавшихся правом нальготы и компенсации заработу во вредных и (или)опасных условиях труда

тыс. человек

66,1

62,3

63,0

63,0

63,0

63,0

63,5

63,5

100,8

65,0

102,4

103,2

208

Количество пострадавших напроизводстве

человек

816

668

665

665

660

655

650

645

97,0

625

96,9

94,0

209

Коэффициент частотыпроизводственного травматизма

численность пострадавших на 1000 работающих

3,9

3,3

3,2

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

87,5

2,5

89,3

78,1

210

Затраты на мероприятия поохране труда

млн. руб.

2072

2216

2220

2230

2240

2260

2280

2340

105,4

2700

115,4

121,6

211

Израсходовано средств намероприятия по охране трудав расчете на 1 работающего

тыс. руб.

9,9

10,9

11,0

11,2

11,4

11,6

11,7

11,9

108,2

12,5

105,0

113,6

Социальное развитие

Население

212

Численность постоянногонаселения на конец года -всего

тыс. человек

958,5

951,2

943,7

936,0

928,2

920,6

913,0

905,4

95,9

868,6

95,9

92,0

в том числе: городского

тыс. человек

727,1

723,2

716,0

710,4

705,0

699,6

694,3

689,0

96,2

663,2

96,3

92,6

сельского

тыс. человек

231,5

227,9

227,7

225,6

223,2

221,0

218,7

216,4

95,0

205,4

94,9

90,2

213

Доля городского населения вобщей среднегодовойчисленности населения

в процентах

75,8

75,9

75,9

75,9

75,9

76,0

76,0

76,1

+0,2п.п.

76,3

+0,2п.п.

+0,4п.п.

214

Доля сельского населения вобщей среднегодовойчисленности населения

в процентах

24,2

24,1

24,1

24,1

24,1

24,0

24,0

23,9

-0,2п.п.

23,7

-0,2п.п.

-0,4п.п.

215

Число родившихся

тыс. человек

11,70

11,90

11,87

11,75

11,76

11,65

11,65

11,63

98,0

11,60

99,7

97,7

в том числе: город

тыс. человек

8,30

8,50

8,45

8,46

8,46

8,46

8,46

8,46

100,1

8,50

100,5

100,6

село

тыс. человек

3,40

3,40

3,42

3,29

3,30

3,19

3,19

3,17

92,7

3,10

97,8

90,6

216

Число умерших

тыс. человек

12,30

12,20

12,06

11,84

11,75

11,56

11,45

11,31

93,8

10,80

95,5

89,6

в том числе: город

тыс. человек

8,20

8,30

8,20

8,00

7,86

7,74

7,60

7,45

90,9

6,80

91,3

82,9

село

тыс. человек

4,00

3,90

3,86

3,84

3,89

3,82

3,85

3,86

100,0

4,00

103,6

103,6

217

Естественный прирост

тыс. человек

-0,60

-0,30

-0,19

-0,09

0,01

0,09

0,20

0,32

x

0,80

250,0

x

в том числе: город

тыс. человек

0,10

0,20

0,25

0,46

0,60

0,72

0,86

1,01

404,00

1,70

168,3

680,0

село

тыс. человек

-0,60

-0,50

-0,44

-0,55

-0,59

-0,63

-0,66

-0,69

156,8

-0,90

130,4

204,5

218

Коэффициент естественногоприроста (+), убыли (-)населения

человек на 1000 населения

-0,5

-0,40

-0,20

-0,10

0,01

0,10

0,22

0,35

x

0,92

262,90

x

219

Миграция населения

прибыло

тыс. человек

14,1

13,90

13,53

13,50

13,53

13,60

13,70

13,80

102,0

14,10

102,2

104,2

выбыло

тыс. человек

23,2

20,90

20,84

21,05

21,33

21,35

21,50

21,70

104,1

22,00

101,4

105,6

миграционный прирост(убыль)

тыс. человек

-9,1

-7,10

-7,31

-7,55

-7,80

-7,75

-7,80

-7,90

108,1

-7,90

100,0

108,1

220

Коэффициент миграционногоприроста (+), убыли (-)населения

человек на 1000 населения

-9,5

-7,4

-7,7

-8,0

-8,4

-8,4

-8,5

-8,7

113,0

-9,1

104,6

118,2

221

Доля миграционного оттока вобщем объеме снижениячисленности населения

в процентах

94,3

95,8

97,5

98,8

100,00

100,00

100,00

100,00

+2,5п.п.

100,00

0,0п.п.

+2,5п.п.

Здравоохранение

222

Средняя ожидаемаяпродолжительность жизни

лет

66,2

66,5

66,7

67,0

67,2

67,5

67,7

68,0

101,9

68,9

101,3

103,3

223

Коэффициент рождаемости

человек на 1000 населения

12,2

12,4

12,5

12,5

12,6

12,6

12,7

12,8

102,4

13,3

103,9

106,4

224

Коэффициент смертности

человек на 1000 населения

12,7

12,8

12,7

12,6

12,6

12,5

12,5

12,4

97,6

12,4

100,0

97,6

225

Коэффициент младенческойсмертности

умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми

6,6

5,1

5,1

5,8

5,7

5,6

5,5

5,4

105,9

4,9

90,7

96,1

226

Государственные (муниципальные) учрежденияздравоохранения

единиц

104

100

95

95

95

95

95

95

100,0

95

100,0

100,0

227

Больничные учреждения,включая государственные(муниципальные)

единиц

65

63

61

61

61

61

61

61

100,0

61

100,0

100,0

228

Государственные (муниципальные) больничныеучреждения

единиц

57

51

49

49

49

49

49

49

100,0

49

100,0

100,0

229

Амбулаторно-поликлиническиеучреждения (самостоятельныеи входящие в составбольничных учреждений),включая государственные(муниципальные)

единиц

164

146

144

144

144

144

144

144

100,0

144

100,0

100,0

230

Государственные (муниципальные) амбулаторно-поликлиническиеучреждения (самостоятельныеи входящие в составбольничных учреждений)

единиц

76

75

73

73

73

73

73

73

100,0

73

100,0

100,0

231

Фельдшерско-акушерские пункты, включаягосударственные (муниципальные)

единиц

354

346

345

343

341

341

341

341

98,8

341

100,0

98,8

232

Станции (отделения) скороймедицинской помощи

единиц

36

34

34

34

34

34

34

34

100,0

34

100,0

100,0

233

Численность врачей вучреждениях здравоохранения(независимо оторганизационно-правовой формы), на конец года

человек на 10 тыс. человек населения

45,7

46,5

46,8

47,1

47,4

47,6

47,9

48,2

103,0

49,2

102,1

105,1

234

Численность врачей вгосударственных имуниципальных учрежденияхздравоохранения, на конецгода

человек на 10 тыс. человек населения

38,5

38,8

38,9

40,0

40,0

40,0

40,3

40,6

104,4

43,0

105,911

110,5

235

Численность среднегомедицинского персонала вучреждениях здравоохранения(независимо оторганизационно-правовой формы), на конец года

человек на 10 тыс. человек населения

138,6

138,4

138,1

137,8

137,7

137,6

137,5

137,4

99,5

136,4

99,3

98,8

236

Численность среднегомедицинского персонала вгосударственных имуниципальных учрежденияхздравоохранения, на конецгода

человек на 10 тыс. человек населения

119,1

118,8

118,5

118,2

118,0

118,0

118,0

117,8

99,4

115,0

97,6

97,0

237

Больничные койки, включаякойки в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения

единиц на 10 тыс. человек населения

117,3

118,1

115,1

113,3

112,2

111,1

111,0

110,9

96,4

110,6

99,7

96,1

в том числе:

круглосуточного пребывания

единиц на 10 тыс. человек населения

111

111

108,2

106,5

105,5

104,5

104,5

104,5

96,6

104,5

100,0

96,6

дневного стационара

единиц на 10 тыс. человек населения

6,35

7,11

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

92,8

6,1

95,3

88,4

238

Койки в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения (без учетасверхсметных коек дляноворожденных)

единиц на 10 тыс. человек населения

97,9

96,6

96,0

96,0

95,5

95,0

94,5

93,5

97,4

91,5

97,9

95,3

239

Среднегодовая занятостькойки в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения

дней

335

338

335

338

338

338

338

338

100,9

338

100,0

100,9

240

Средняя продолжительностьпребывания пациента накойке в государственных(муниципальных) учрежденияхздравоохранения

дней

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

100,0

13,3

100,0

100,0

241

Средняя продолжительностьвременной нетрудоспособности в связис заболеванием в расчете на1 работающего

дней

14,5

14,6

14,5

14,5

14,5

14,4

14,4

14,3

98,6

14,1

98,6

97,2

242

Объем оказанной медицинскойпомощи в расчете на одногожителя

в том числе:

стационарная медицинскаяпомощь

койко-дней

3,100

3,080

2,811

2,830

2,780

2,780

2,780

2,780

98,9

2,780

100,0

98,9

амбулаторная медицинскаяпомощь

количество посещений

8,952

9,080

9,511

9,580

9,700

9,700

9,700

9,700

102,0

9,700

100,0

102,0

дневные стационары всехтипов

пациенто-дней

0,665

0,697

0,596

0,606

0,590

0,590

0,590

0,590

99,0

0,590

100,0

99,0

скорая медицинская помощь

количество вызовов

0,368

0,367

0,330

0,330

0,318

0,318

0,318

0,318

96,4

0,318

100,0

96,4

243

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми нареализацию территориальнойпрограммы государственныхгарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданам РоссийскойФедерации в расчете на 1жителя

рублей

4547,9

4956,7

4449,4

4575,7

4921,5

5038

5092,8

5120,8

115,1

5271,1

102,9

118,5

244

Расходы средствобязательного медицинскогострахования в расчете на 1жителя

рублей

3837,4

5358,8

5612,4

6321,7

6975,5

7762,3

7762,3

7762,3

138,3

8062,3

103,9

143,7

245

Расходы территориальныхгосударственных внебюджетных фондов

млн. рублей

3715,2

5136,6

5379,7

6012,9

6588,2

7286,8

7247,5

7208,4

134,0

7006,4

97,2

130,2

246

Дефицит финансовогообеспечения территориальнойпрограммы государственныхгарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданам РоссийскойФедерации

процентов

0,7

29,9

34,4

29,5

24,0

11,4

11,0

10,8

-23,6п.п.

9,8

-1,0п.п.

-24,6п.п.

247

Количество государственных(муниципальных) учрежденийздравоохранения, переведенных преимущественно наодноканальное финансирование (не менее 70процентов от общего объемафинансирования за счетсредств обязательногомедицинского страхования)через систему обязательногомедицинского страхования

единиц

0

1

57

73

73

73

73

73

128,1

73

100,0

128,1

248

Количество государственных(муниципальных) амбулаторно-поликлиническихучреждений, финансированиекоторых осуществляется порезультатам деятельности наосновании подушевогонорматива на прикрепленноенаселение

единиц

0

0

74

74

74

74

74

74

100,0

74

100,0

100,0

249

Количество государственных(муниципальных) больничныхучреждений, финансированиекоторых осуществляется порезультатам деятельности позаконченному случаю

единиц

52

52

52

52

52

52

52

52

100,0

52

100,0

100,0

250

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми наздравоохранение

млн. руб.

4933,0

5761,8

4227,0

6095,9

6172,7

6284,9

6599,1

6915,9

163,6

9021,5

130,4

213,4

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

577,2

872,6

349,3

384,1

441,6

463,1

479,6

505,6

144,7

662,3

131,0

189,6

в части текущих расходов

млн. руб.

4355,8

4889,2

3877,7

5711,8

5731,1

5821,8

6119,5

6410,3

165,3

8359,2

130,4

215,6

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

2499,1

3038,7

2240,3

2430,7

2430,7

2430,7

2430,7

2430,7

108,5

2995,3

123,2

133,7

251

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми наздравоохранение

в процентах

9,6

10,1

8,6

12,1

12,1

12,6

12,6

12,5

+3,9п.п.

12,5

0,0п.п.

+3,9п.п.

Образование

252

Число дошкольныхобразовательных учреждений(без учета дошкольныхучреждений в составе школ),на конец года

единиц

493

476

470

470

470

465

460

455

96,8

453

99,6

96,4

в них детей

тыс. человек

49,1

49,3

50,1

50,1

50,2

50,3

50,7

51,1

102,0

52,2

102,2

104,2

253

Обеспеченность (охват)детей в возрасте 1 - 6 летдошкольным образованием

в процентах

78,8

78,1

78,1

78,7

78,9

79,1

79,3

79,5

+1,4п.п.

80,1

+0,6п.п.

+2,0п.п.

254

Численность детей,приходящихся на 100 мест вобразовательных учреждениях, реализующихосновную общеобразовательную программу дошкольногообразования

человек

98,0

98,0

99

99,8

101,0

100,5

100,0

99,5

100,5

99,0

99,5

100,0

255

Число общеобразовательныхучреждений (включаявечерние, специальные(коррекционные), негосударственные общеобразовательные учреждения) (на 1 сентября)

единиц

476

445

437

434

430

419

414

408

93,4

380

93,1

87,0

в них учащихся

тыс. человек

104,4

101,6

99,0

96,2

93,6

91,2

89,4

88,0

88,9

80,0

90,9

80,8

256

Численность обучающихся вобщеобразовательных учреждениях

человек на 1000 населения

108,9

107,0

104,9

102,8

100,8

99,1

97,9

97,2

92,7

92,1

94,8

87,8

в том числе в сельскойместности

человек на 1000 сельского населения

107,0

101,0

99,0

98,0

97,0

96,0

95,0

93,0

93,9

79,0

84,9

79,8

257

Удельный вес обучающихся вовторую смену

в процентах

8,3

8,7

8,6

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

-0,8п.п.

6,8

-1,0п.п.

-1,8п.п.

258

Удельный вес лиц, сдавшихединый государственныйэкзамен, от числавыпускников, участвовавшихв едином государственномэкзамене (далее - ЕГЭ)

в процентах

98,5

96,6

97,6

97,6

97,7

97,7

97,8

97,8

+0,2п.п.

98,5

+0,7п.п.

+0,9п.п.

259

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми наобщее образование

млн. руб.

6382,8

7079,7

7096,1

7264,0

7554,1

7931,2

8351,3

8760,1

123,4

11460,0

130,8

161,5

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

257,1

171,8

293,7

299,6

311,6

327,4

344,8

355,1

120,9

465,2

131,0

158,4

в части текущих расходов

млн. руб.

6125,7

6907,9

6802,4

6964,4

7242,5

7603,8

8006,5

8405,0

123,6

10994,8

130,8

161,6

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

4714,0

5350,2

5070,0

5501,0

5501,0

5501,0

5501,0

5501,0

108,5

6326,1

115,0

124,8

260

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми на общееобразование

в процентах

14,4

15,3

14,5

14,5

14,8

15,9

15,9

15,9

+1,4п.п.

15,9

0,0п.п.

+1,4п.п.

261

Число образовательныхучреждений начальногопрофессионального образования (без учетаучреждений исполнениянаказания) на конец года

единиц

17

14

12

10

10

9

8

8

66,7

8

100,0

66,7

в них учащихся

тыс. человек

9,4

8,7

7,3

6,7

6,0

5,4

3,8

3,8

52,1

3,8

100,0

52,1

262

Численность обучающихся вобразовательных учрежденияхначального профессионального образования

человек на 1000 населения

9,7

9,1

7,7

7,2

6,5

5,9

4,2

4,2

54,5

4,4

104,2

56,8

263

Численность лиц,обучающихся пообразовательным программамначального профессионального образования за счет средствбюджета Республики Коми

человек

12427

11462

9800

9600

9300

9200

9000

9000

91,8

9000

100,0

91,8

264

Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учрежденияхначального профессионального образования Республики Комиза счет внебюджетныхсредств

человек

7699

8155

7800

7000

6800

5000

3000

2000

25,6

2000

100,0

25,6

265

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми наначальное профессиональноеобразование

млн. руб.

510,6

642,8

914,8

1036,2

1054,8

1075,7

1130,5

1193,6

130,5

1562,5

130,9

170,8

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

7,8

35,8

0,0

15,6

24,0

28,3

30,1

36,4

x

47,3

129,9

x

в части текущих расходов

млн. руб.

502,8

607,0

914,8

1020,6

1030,8

1047,4

1100,4

1157,2

126,5

1515,2

130,9

165,6

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

260,1

334,6

422,6

458,5

458,5

458,5

458,5

458,5

108,5

527,2

115,0

124,8

266

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми наначальное профессиональноеобразование

в процентах

1,2

1,40

1,9

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

+0,3п.п.

2,2

0,0п.п.

+0,3п.п.

267

Число образовательныхучреждений среднегопрофессионального образования (включаяфилиалы и негосударственныеобразовательные учреждения)(на 1 октября)

единиц

30

30

30

29

29

29

29

29

96,7

29

100,0

96,7

в них студентов

тыс. человек

17,5

17,1

16,8

16,6

16,4

16,0

15

15,0

89,3

15,2

101,3

90,5

268

Численность обучающихся вобразовательных учрежденияхсреднего профессиональногообразования, включаяфилиалы, по всем формамобучения

человек на 1000 населения

18,2

17,9

17,8

17,7

17,7

17,4

16,4

16,6

93,3

17,5

105,4

98,3

269

Численность лиц,обучающихся пообразовательным программамсреднего профессиональногообразования за счет средствреспубликанского бюджетаРеспублики Коми

человек

8315

8396

8400

8300

8200

8000

7500

7500

89,3

7500

100,0

89,3

270

Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учрежденияхсреднего профессиональногообразования Республики Комиза счет внебюджетныхсредств

человек

4133

3643

3600

3300

3000

3000

3000

3000

83,3

3000

100,0

83,3

271

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми насреднее профессиональноеобразование

млн. руб.

523,5

652,3

637,9

752,2

770,9

792,5

834,5

875,4

137,2

1138,0

130,0

178,4

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

8,8

0,6

0,5

0,7

0,9

1,0

1,3

1,6

320,0

2,1

131,3

420,0

в части текущих расходов

млн. руб.

514,6

651,7

637,4

751,5

770,0

791,5

833,2

873,8

137,1

1135,9

130,0

178,2

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

344,0

455,3

234,8

254,8

254,8

254,8

254,8

254,8

108,5

293,0

115,0

124,8

272

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми на среднеепрофессиональное образование

в процентах

1,2

1,40

1,3

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

+0,3п.п.

1,6

0,0п.п.

+0,3п.п.

273

Число высших учебныхзаведений (включая филиалыи негосударственныеобразовательные учреждения)(на 1 октября)

единиц

24

22

21

18

15

8

8

8

38,1

8

100,0

38,1

в них студентов

тыс. человек

35,3

34,6

32,1

28,6

25,7

24,8

24,0

23,8

74,1

24,0

100,8

74,8

274

Численность обучающихся вобразовательных учрежденияхвысшего профессиональногообразования, включаяфилиалы, по всем формамобучения

человек на 1000 населения

37

36

34,0

30,6

27,7

26,9

26,3

26,3

77,4

27,6

104,9

81,2

275

Численность лиц,обучающихся пообразовательным программамвысшего профессиональногообразования за счет средствреспубликанского бюджетаРеспублики Коми

человек

83

48

31

20

20

0

0

0

x

0,0

x

x

276

Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учрежденияхвысшего профессиональногообразования Республики Комиза счет внебюджетныхсредств

человек

13519

13802

13600

11440

10280

9920

9600

9520

70,0

9600,0

100,8

70,6

Доходы

277

Денежные доходы населения

млрд. руб.

215,4

229,1

250,2

271,5

294,0

317,5

346,1

377,2

150,8

596,6

158,2

238,4

278

Среднедушевые денежныедоходы населения

руб. в среднем за месяц

18636

19993

22010

24074

26289

28629

31459

34573

157,1

57008

164,9

259,0

279

Темпы роста/снижениясреднедушевых денежныхдоходов населения

в процентах к предыдущему году

114,9

107,3

110,1

109,4

109,2

108,9

109,9

109,9

157,1

110,4

164,9

259,0

280

Реальные денежные доходынаселения

в процентах к предыдущему году

99,5

94,9

101,0

101,0

101,6

102,8

103,7

104,0

113,8

104,3

126,8

144,2

281

Реальные располагаемыесреднедушевые денежныедоходы населения

в процентах к предыдущему году

99,1

96,4

101,2

101,0

101,5

103,0

103,5

103,8

113,4

104,0

125,9

142,9

282

Величина прожиточногоминимума, в среднем на душунаселения в месяц

руб.

6108

6810

7330,0

7915,0

8470,0

8980,0

9518,0

10089,0

137,6

13123,0

130,1

179,0

283

Доля населения с денежнымидоходами ниже региональнойвеличины прожиточногоминимума в общейчисленности населениясубъекта РоссийскойФедерации

в процентах

15,9

16,8

16,7

16,3

16,0

15,5

14,5

14,0

-2,7п.п.

12,0

-2,0п.п.

-4,7п.п.

284

Коэффициент фондов(соотношение доходов 10процентов наиболее инаименее обеспеченногонаселения)

раз

17,5

17,2

17,2

17,2

16,7

16,5

16,2

16,0

-1,2раз

15,0

-1,0раз

-2,2раз

285

Соотношение среднемесячнойзаработной платы ипрожиточного минимуматрудоспособного населения

раз

3,2

3,3

3,2

3,2

3,2

3,3

3,5

3,6

+0,4раз

5,2

+1,6раз

+2,0раз

286

Соотношение среднедушевыхденежных доходов ипрожиточного минимума

раз

3,1

2,9

3,0

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

+0,4раз

4,3

+0,9раз

+1,3раз

287

Соотношение гарантированного денежногодохода и прожиточногоминимума

в процентах

21,0

21,0

21,0

23,0

25,0

30,0

35,0

40,0

+19,0п.п.

90,0

+50,0п.п.

+69,0п.п.

288

Соотношение среднемесячнойзаработной платы работниковбюджетной сферы исреднереспубликанского уровня заработной платы

в процентах

78,4

83,4

81,8

85,3

81,9

82,4

84,0

84,5

+2,7п.п.

86,0

+1,5п.п.

+4,2п.п.

289

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников в целом поРеспублике Коми

руб.

20827

23686

24763

26872

28880

31581

35125

38910

157,1

72600,0

186,6

293,2

в процентах к предыдущему году

122,0

113,7

104,5

108,5

107,5

109,4

111,2

110,8

157,1

113,1

186,6

293,2

290

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников, занятых всфере экономики региона

руб.

22847

24860

26076

28269

30324

33160

36882

41050

157,4

76466,0

186,3

293,2

в процентах к предыдущему году

118,8

108,8

104,9

108,4

107,3

109,4

111,2

111,3

157,4

113,5

186,3

293,2

291

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников, занятых всфере сельского хозяйстварегиона

руб.

9454

11914

12530

13624

14671

16043

17844

19766

157,7

36299,0

183,6

289,7

в процентах к предыдущему году

119,2

126,0

105,2

108,7

107,7

109,4

111,2

110,8

157,7

113,1

183,6

289,7

292

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работников бюджетнойсферы

руб.

16320

19751

20260

22925

23659

26029

29505

32879

162,3

62435,0

189,9

308,2

в процентах к предыдущему году

123,9

121,1

102,6

113,2

103,2

110,0

113,4

111,4

162,3

113,1

189,9

308,2

293

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийздравоохранения

руб.

13699

16988

17800

20292

21104

23320

26434

29500

165,7

55868,0

189,4

313,9

в процентах к предыдущему году

118,4

124,0

104,8

114,0

104,0

110,5

113,4

111,6

165,7

114,0

189,4

313,9

294

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийобразования

руб.

10727

12730

13270

15061

15589

17150

19465

21704

163,6

41208,0

189,9

310,5

в процентах к предыдущему году

122,4

118,7

104,2

113,5

103,5

110,0

113,5

111,5

163,6

113,2

189,9

310,5

295

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийсоциальной защиты населения

руб.

9920

13016

13550

15312

15802

17385

19645

21904

161,7

41662,0

190,2

307,5

в процентах к предыдущему году

121,5

131,2

104,1

113,0

103,2

110,0

113,0

111,5

161,7

113,9

190,2

307,5

296

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийфизической культуры испорта

руб.

10261

12367

13100

14738

15180

16700

18871

20947

159,9

40025,0

191,1

305,5

в процентах к предыдущему году

114,1

120,5

105,9

112,5

103,0

110,0

113,0

111,0

159,9

113,0

191,1

305,5

297

Среднемесячная номинальнаяначисленная заработнаяплата работниковгосударственных (муниципальных) учрежденийкультуры и искусства

руб.

8022

10289

10300

11588

11970

13169

14881

16518

160,4

31423,0

190,2

305,1

в процентах к предыдущему году

113,5

128,3

100,1

112,5

103,3

110,0

113,0

111,0

160,4

113,0

190,2

305,1

298

Реальная среднемесячнаяначисленная заработнаяплата работников всравнении с предыдущимгодом

в процентах

106,5

101,5

100,2

100,5

100,6

103,2

104,9

104,5

114,4

107,5

143,1

163,7

299

Фонд заработной платыработников организаций

млн. руб.

98484,5

109827

114050

122600

131900

144200

160062

176070

154,4

313038

177,8

274,5

300

Темпы роста фондазаработной платы

в процентах к предыдущему году

120,6

111,5

103,8

107,5

107,6

109,3

111,0

110,0

154,4

112,0

177,8

274,5

301

Просроченная задолженностьпо заработной платеработников к месячномуфонду заработной платы

в процентах

86,2

84,2

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-80,0п.п.

0,0

0,0п.п.

-80,0п.п.

302

Средний размер назначенныхмесячных пенсий, на началопериода, следующего заотчетным

руб.

5856,4

7942,4

11430

12500

13400

14400

15480

16440

143,8

23230,0

141,3

203,2

в процентах к предыдущему году

124,8

135,6

143,9

109,4

107,2

107,5

107,5

106,2

143,8

107,0

141,3

203,2

303

Соотношение назначенноймесячной пенсии ипрожиточного минимумапенсионера, на конец года

в процентах

118,4

146,9

192,6

195,0

195,4

198,1

200,9

203,7

+11,1п.п.

218,6

+14,9п.п.

+26,0п.п.

Социальное обслуживание

304

Количество государственных(муниципальных) учрежденийсоциального обслуживания

единиц

77

78

78

78

78

78

78

78

100,0

78,0

100,0

100,0

305

Центры социальногообслуживания, на конец года

единиц

34

34

34

34

34

34

34

34

100,0

34,0

100,0

100,0

в том числе:

обслуживающие детей

единиц

13

13

13

13

13

13

13

13

100,0

13,0

100,0

100,0

обслуживающие взрослых

единиц

21

21

21

21

21

21

21

21

100,0

21,0

100,0

100,0

306

Отделения социальногообслуживания на дому исоциально-медицинского обслуживания на дому

единиц

86

82

81

81

81

81

81

81

100,0

81,0

100,0

100,0

307

Специализированные учреждения длянесовершеннолетних, нуждающихся в социальнойреабилитации

единиц

20

20

20

20

20

20

20

20

100,0

20,0

100,0

100,0

308

Стационарные учреждениясоциального обслуживаниядетей-инвалидов

единиц

3

3

3

3

3

3

3

3

100,0

3,0

100,0

100,0

Число мест

единиц

546

546

546

546

546

546

546

546

100,0

546,0

100,0

100,0

309

Стационарные учреждениясоциального обслуживаниядля престарелых иинвалидов-взрослых

единиц

12

13

13

13

13

13

13

13

100,0

13,0

100,0

100,0

Число мест

единиц

2173

2173

2331

2491

2491

2491

2491

2491

106,9

2491,0

100,0

106,9

310

Обеспеченность населениястационарными учреждениямисоциального обслуживаниядля престарелых и инвалидов

мест на 10 тыс. населения

28,4

28,6

30,5

32,4

32,7

33,0

33,3

33,5

109,8

35,0

104,5

114,8

311

Доля детей, оставшихся безпопечения родителей

в процентах

3

3,4

3,4

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

-0,3п.п.

3,0

-0,1п.п.

-0,4п.п.

в том числе:

переданных на воспитаниев семьи граждан РоссийскойФедерации, постояннопроживающих на территорииРоссийской Федерации (наусыновление (удочерение) ипод опеку(попечительство)), в томчисле по договору оприемной семье либо вслучаях, предусмотренныхзаконодательством Республики Коми по договоруо патронатной семье(патронате, патронатномвоспитании)

в процентах

59,9

64,3

67,3

71,1

74,9

77,8

78,7

79,1

+11,8п.п.

79,6

+0,5п.п.

+12,3п.п.

находящихся вгосударственных (муниципальных) учрежденияхвсех типов

в процентах

38,3

29,0

26,6

22,4

18,0

14,7

14,3

13,9

-12,7п.п.

13,4

-0,5п.п.

-13,2п.п.

312

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми насоциальную политику

млн. руб.

6710,7

7563,7

8323,4

6562,7

6943,8

7309,9

7682,1

8066,3

96,9

10505,0

130,2

126,2

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

47,5

50,2

200,6

215,8

226,6

233,9

247,8

252,9

126,1

333,8

132,0

166,4

в части текущих расходов

млн. руб.

6663,2

7513,5

8122,8

6346,9

6717,2

7076,0

7434,3

7813,4

96,2

10171,2

130,2

125,2

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

999,0

1359,1

1238,1

1343,3

1343,3

1343,3

1343,3

1343,3

108,5

1544,8

115,0

124,8

313

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми насоциальную политику

в процентах

15,1

16,3

17,0

13,1

13,6

14,6

14,6

14,6

-2,4п.п.

14,6

0,0п.п.

-2,4п.п.

Культура и искусство

314

Общедоступные библиотеки

единиц

383

380

380

379

378

377

376

375

98,7

361,0

96,3

95,0

315

Обеспеченность населениябиблиотеками

единиц на 1000 населения

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

100,0

0,4

100,0

100,0

316

Численность зарегистрированных пользователей в среднем на1 библиотеку

тыс. человек

1,2

1,1

1,12

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

101,8

1,19

104,4

106,3

317

Количество экземпляровбиблиотечного фондаобщедоступных библиотек на1000 человек

единиц

258

292

292,3

290

291

292

293

294

100,6

295,0

100,3

100,9

318

Учреждения культурно -досугового типа

единиц

417

403

403

401

399

396

393

390

96,8

380,0

97,4

94,3

319

Обеспеченность населенияучреждениями культурно -досугового типа

единиц на 1000 населения

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

100,0

0,4

100,0

100,0

320

Удельный вес населения,участвующего в культурно -досуговых мероприятиях,проводимых государственными(муниципальными) организациями культуры, и вработе любительскихобъединений

в процентах

256,8

231,2

232,1

228,6

229,5

230,3

231,1

232,2

+0,1п.п.

234,9

+2,7п.п.

+2,8п.п.

321

Музеи

единиц

21

21

21

21

21

20

20

19

90,5

18,0

94,7

85,7

322

Число экскурсионных ииндивидуальных посещенийэкспозиций и выставок вмузеях

тыс. человек

361,2

319,9

322

321

322

323

324

325

100,9

327,0

100,6

101,6

323

Театры

единиц

5

5

5

5

5

5

5

5

100,0

5,0

100,0

100,0

324

Количество новых постановокв театрах

единиц

17

19

19

17

17

17

18

19

100,0

19,0

100,0

100,0

325

Число зрителей, посетившихтеатрально-зрелищные иконцертные организации

тыс. человек

174,9

169,7

170

165

165

165

170

172

101,2

175,0

101,7

102,9

326

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми накультуру, искусство икинематографию

млн. руб.

1474,2

1689,5

1336,3

1502,7

1545,4

1580,5

1662,3

1743,1

130,4

2274,2

130,5

170,2

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

303,0

337,6

45,9

48,1

50,5

52,5

54,1

55,2

120,3

73,4

133,0

159,9

в части текущих расходов

млн. руб.

1171,2

1351,8

1290,4

1454,6

1494,9

1528,0

1608,2

1687,9

130,8

2200,8

130,4

170,6

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

697,0

881,7

821,1

890,9

890,9

890,9

890,9

890,9

108,5

1024,5

115,0

124,8

327

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми накультуру, искусство икинематографию

в процентах

3,30

3,60

2,7

3,0

3,0

3,2

3,2

3,2

+0,5п.п.

3,2

0,0п.п.

+0,5п.п.

Развитие национальныхотношений

328

Число учреждений всехвидов, участвующих вреализации государственнойнациональной политики

единиц

75

80

102

110

112

114

115

117

114,7

126,0

107,7

123,5

329

Количество проведенныхмероприятий в областиреализации государственнойнациональной политики

единиц

243

857

870

900

892

900

902

905

104,0

920,0

101,7

105,7

330

Удельный вес населения,участвующего в мероприятияхв области реализациигосударственной национальной политики

в процентах

20

21,2

21,9

24

23,5

24

23,9

24,1

+2,2п.п.

25,0

+0,9п.п.

+3,1п.п.

Физическая культура и спорт

331

Спортивные сооружения:

спортивные залы

тыс. кв.м

149,4

151,6

151,6

158,7

159,8

160,4

160,4

161,0

106,2

162,2

100,7

107,0

плавательные бассейны

кв.м зеркала воды

10761

10821

10821

10821

12757,4

12757,4

12757,4

12757,4

117,9

12969,9

101,7

119,9

плоскостные сооружения

тыс. кв.м

919,7

967,3

974,3

987,8

990,0

992,0

994,0

996,0

102,2

1001,0

100,5

102,7

332

Обеспеченность спортивнымисооружениями в РеспубликеКоми:

спортивными залами

тыс. кв.м на 10тыс. населения

1,56

1,59

1,61

1,70

1,72

1,74

1,76

1,78

110,6

1,87

105,1

116,1

плавательными бассейнами

кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения

112,27

113,76

114,67

115,61

137,44

138,58

139,73

140,90

122,9

149,32

106,0

130,2

плоскостными спортивнымисооружениями

тыс. кв.м на 10тыс. населения

9,60

10,17

10,32

10,55

10,67

10,78

10,89

11,00

106,6

11,52

104,7

111,6

333

Единовременная пропускнаяспособность спортивныхсооружений

тыс. человек на 10 000 человек населения

0,55

0,55

0,56

0,58

0,63

0,65

0,70

0,73

130,4

0,77

105,5

137,5

334

Число организаций всехвидов, проводящихфизкультурно-спортивную работу

единиц

1350

1342

1359

1360

1361

1361

1361

1361

100,1

1365,0

100,3

100,4

335

Число детско-юношескихспортивных школ, школолимпийского резерва (ДЮСШ,СДЮШОР)

единиц

39

40

40

40

41

41

41

42

105,0

43,0

102,4

107,5

336

Численность занимающихся всекциях по видам спорта и вфизкультурно -оздоровительных группах,всего

тыс. человек

191,0

191,0

197,0

203,0

206,0

210,0

214,0

218,0

110,7

260,0

119,3

132,0

в том числе в детско -юношеских спортивныхшколах, школах олимпийскогорезерва

тыс. человек

21,9

21,8

22,0

22,0

22,5

22,5

22,5

22,8

103,6

23,5

103,1

106,8

337

Подготовлено за годспортсменов I разряда икандидатов в мастера спорта

человек

708

795

800

810

820

830

840

850

106,3

900,0

105,9

112,5

338

Количество проведенныхспортивных мероприятий

единиц

120

125

115

105

105

110

115

120

104,3

135,0

112,5

117,4

в том числе детскихспортивных мероприятий

единиц

60

65

60

55

65

70

75

80

133,3

90,0

112,5

150,0

339

Удельный вес населения,систематически занимающегося физическойкультурой и спортом

в процентах

19,9

20,1

20,8

21,6

22,1

22,7

23,3

24,0

+3,2п.п.

29,8

+5,8п.п.

+9,0п.п.

340

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми нафизическую культуру и спорт

млн. руб.

626,3

560,6

1131,1

862,3

764,6

410,6

505,8

595,1

52,6

787,0

132,2

69,6

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

395,5

281,1

844,3

417,6

401,6

270,2

283,3

291,6

34,5

388,2

133,1

46,0

в части текущих расходов

млн. руб.

230,8

279,5

286,8

444,7

363,0

140,4

222,5

303,5

105,8

398,8

131,4

139,1

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

65,2

103,8

101,5

110,1

110,1

110,1

110,1

110,1

108,5

126,6

115,0

124,7

341

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми нафизическую культуру и спорт

в процентах

1,41

1,21

2,3

1,7

1,5

0,8

1,0

1,1

-1,2п.п.

1,1

0,0п.п.

-1,2п.п.

Обеспечение общественнойбезопасности

342

Количество зарегистрированных преступлений

единиц

24585

23629

21900

21500

20500

20000

19500

19000

86,8

17000

89,5

77,6

343

Количество зарегистрированных преступлений

единиц на 100 тыс. человек населения

2552

2475

2312

2288

2199

2164

2127

2090

90,4

1949

93,3

84,3

344

Количество выявленных лиц,не имеющих постоянногоисточника доходов,совершивших преступления

единиц на 100 тыс. человек населения

643

728

749

745

730

714

698

682

91,1

596

87,4

79,6

345

Доля лиц, ранееосуждавшихся за совершениепреступлений, в общейчисленности лиц, осужденныхна основании обвинительныхприговоров, вступивших взаконную силу

в процентах

33,0

36,0

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

-5,0п.п.

30,0

-4,0п.п.

-9,0п.п.

346

Количество преступлений,совершенных несовершеннолетними или приих соучастии

единиц

1445

1255

1100

1070

1010

960

920

870

79,1

750

86,2

68,2

347

Расходы консолидированногобюджета Республики Коми направоохранительную деятельность

млн. руб.

1352,5

1558,1

1593,5

1658,0

1691,2

1694,5

1784,1

1871,2

117,4

2451,1

131,0

153,8

в том числе на:

в части увеличениястоимости основных средств

млн. руб.

65,6

54,7

15,5

16,9

17,4

18,3

19,0

19,9

128,4

25,8

129,6

166,5

в части текущих расходов

млн. руб.

1287,0

1503,4

1578,0

1641,1

1673,8

1676,2

1765,1

1851,3

117,3

2425,3

131,0

153,7

в части текущих расходовна оплату труда иначислений на оплату труда

млн. руб.

1115,3

1308,1

1422,2

1543,1

1543,1

1543,1

1543,1

1543,1

108,5

1774,6

115,0

124,8

348

Доля расходовконсолидированного бюджетаРеспублики Коми направоохранительную деятельность

в процентах

3,0

3,4

3,3

3,3

3,3

3,4

3,4

3,4

+0,1п.п.

3,4

0,0п.п.

+0,1п.п.

Внешнеэкономическая деятельность

349

Экспорт - всего

млн. долл. США

1297,8

1159,1

1266,9

1324

1407

1476

1517

1570

123,9

1872

119,2

147,7

350

Темпы роста/сниженияэкспорта

в процентах к предыдущему году

111,6

89,3

109,3

104,5

106,3

104,9

102,8

103,5

123,9

102,6

119,2

147,7

351

Экспорт по отношению к ВРП

в процентах

11,5

11,9

11,2

10,4

9,9

9,5

9,0

-2,9п.п.

7,1

-1,9п.п.

-4,8п.п.

352

Импорт - всего

млн. долл. США

391,1

359,4

369,7

410,6

419

431

443

455

123,2

537

117,9

145,2

353

Темпы роста/сниженияимпорта

в процентах к предыдущему году

164,7

91,9

102,9

111,1

102,0

102,9

102,9

102,7

123,2

103,4

117,9

145,2

354

Импорт по отношению к ВРП

в процентах

3,4

3,6

3,5

3,5

3,1

2,9

2,8

2,6

-0,9п.п.

2,0

-0,6п.п.

-1,5п.п.

--------------------------------

<*> используемые сокращения:

п.п. - процентные пункты.

Таблица 2

Основные показатели

прогноза экономического и социального развития

Республики Коми на период до 2020 года

(в ред. Постановления Правительства РК от 22.12.2010 N 460)

2 вариант

Показатели

Единица измерения

2008 отчет

2009 отчет

2010 оценка

Прогноз

2011

2012

2013

2014

2015

2015 к 2010

2020

2020 к 2015

2020 к 2010

Макроэкономические показатели

1

Численность постоянногонаселения (среднегодовая)

тыс. человек

963,4

954,8

947,4

939,8

932,1

924,4

916,8

909,2

96,0

872,1

95,9

92,1

2

Темпы роста/снижениясреднегодовой численности населения

в процентах к предыдущему году

99,2

99,1

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

99,2

96,0

99,2

95,9

92,1

3

Объем валовогорегионального продукта(далее - ВРП)

млн. руб. в основных ценах соответствующихлет

295614

318578

349069

395201

446466

506511

569607

640562

183,5

1169753

182,6

335,1

4

Темпы роста/сниженияВРП

в процентах к предыдущему году в сопоставимых основных ценах

103,3

99,0

101,0

103,3

104,1

105,1

105,1

105,1

124,8

105,6

130,2

162,5

5

Объем ВРП на душунаселения

млн. руб. в ценах соответствующихлет

306,9

333,7

368,4

420,5

479,0

547,9

621,3

704,5

191,2

1341,3

190,4

364,1

6

Темпы роста/сниженияВРП на душу населения

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

103,3

99,9

101,8

104,1

105,0

106,0

106,0

106,0

130,2

106,5

135,8

176,8

7

Индекс потребительскихцен на товары и услуги,декабрь текущего года кдекабрю предыдущегогода

в процентах

113,8

108,6

108,5

108,0

107,0

106,0

106,0

105,5

-3,0п.п.

105,0

-0,5п.п.

-3,5п.п.

8

Инвестиции в основнойкапитал по отношению кВРП

в процентах

28,3

34,0

34,3

62,6

36,2

47,3

46,7

45,9

+11,6п.п.

46,0

+0,1п.п.

+11,7п.п.

9

Основные фонды(среднегодовые) вэкономике по отношениюк ВРП

раз

3,2

3,3

3,3

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

0 раз

3,3

0 раз

0 раз

10

Доля фонда заработнойплаты работниковорганизаций в ВРП

в процентах

42,9

34,5

32,7

31,3

30,2

29,4

29,3

28,9

-3,8п.п.

30,3

+1,4п.п.

-2,4п.п.

11

Денежные доходынаселения по отношениюк ВРП

в процентах

72,9

71,9

71,7

69,1

66,7

64,1

62,7

61,3

-10,4п.п.

57,1

-4,2п.п.

-14,6п.п.

12

Доля ввозимыхпродовольственных товаров в общем объемереализованных продовольственных товаров на территорииРеспублики Коми (порогпродовольственной безопасности)

в процентах

87,2

87,7

87,5

86,9

86,5

86,2

85,9

85,5

-2,0п.п.

84,0

-1,5п.п.

-3,5п.п.

13

Производительность труда

в процентах

103,6

100,6

101,7

103,9

104,8

106,0

105,8

105,8

+2,2п.п.

104,8

-1,0п.п.

+1,2п.п.

Развитие системыгосударственного управления

Управление бюджетнымиресурсами

14

Объем доходовконсолидированного бюджета Республики Коми

млн. руб.

43924,6

45363,7

43456,6

45927,3

48452,8

48898,0

51822,0

55078,6

126,7

76553,7

139,0

176,2

15

Налоговые доходыконсолидированного бюджета Республики Коми

млн. руб.

35783,3

33088,5

33873,1

39551,4

41785,4

45079,9

47819,2

50845,3

150,1

71085,8

139,8

209,9

в том числе:

поступления по налогуна прибыль организаций

млн. руб.

12739,2

9525,6

9806,9

11815,7

12126,0

12857,5

13825,5

14689,2

149,8

19578,4

133,3

199,6

поступления по налогуна доходы физическихлиц

млн. руб.

13471,6

13989,5

14871,8

16450,0

17593,5

19172,2

20163,5

21124,6

142,0

28312,2

134,0

190,4

16

Объем расходовконсолидированного бюджета Республики Коми

млн. руб.

44346,5

46415,1

48931,1

51585,9

52451,9

52455,5

55320,4

58325,7

119,2

79675,8

136,6

162,8

17

Темпы роста/снижения доходов консолидированного бюджета Республики Коми

в процентах (в действующих ценах)

128,4

103,3

95,8

105,7

105,5

100,9

106,0

106,3

126,8

106,3

133,1

168,7

18

Темпы роста/снижениярасходов консолидированного бюджета Республики Коми

в процентах (в действующих ценах)

131,2

104,7

105,4

105,4

101,7

100,0

105,5

105,4

119,2

106,1

131,4

156,6

19

Доходы консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП

в процентах

14,9

14,2

12,4

11,6

10,9

9,7

9,1

8,6

-3,8п.п.

6,5

-2,1п.п.

-5,9п.п.

20

Расходы консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП

в процентах

15,0

14,6

14,0

13,1

11,7

10,4

9,7

9,1

-4,9п.п.

6,8

-2,3п.п.

-7,2п.п.

21

Доходы консолидированного бюджета Республики Комина душу населения

тыс. руб.

45,6

47,5

45,9

48,9

52,0

52,9

56,5

60,6

132,0

87,8

144,9

191,3

22

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина душу населения

тыс. руб.

46,0

48,6

51,6

54,9

56,3

56,7

60,3

64,2

124,4

91,4

142,4

177,1

23

Доля налоговых доходовв общей сумме доходовконсолидированного бюджета Республики Коми

в процентах

81,5

72,9

77,9

86,1

86,2

92,2

92,3

92,3

+14,4п.п.

92,9

+0,6п.п.

+15,0п.п.

24

Бюджетная обеспеченность Республики Коми (долясобственных доходовконсолидированного бюджета Республики Комик расходамконсолидированного бюджета РеспубликиКоми)

в процентах

86,6

75,8

72,6

86,6

89,5

90,9

91,6

92,4

+19,8п.п.

94,4

+2,0п.п.

+21,8п.п.

25

Дефицит/профицит консолидированного бюджета Республики Коми

млн. руб.

-421,9

-1051,4

-5474,5

-5658,6

-3999,1

-3557,5

-3498,4

-3247,1

59,3

-3122,1

96,2

57,0

26

Дефицит/профицит консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП

в процентах

-0,14

-0,33

-1,57

-1,43

-0,90

-0,70

-0,61

-0,51

+1,06п.п.

-0,27

+0,24п.п.

+1,30п.п.

27

Дефицит/профицит консолидированного бюджета Республики Комипо отношению к доходамконсолидированного бюджета Республики Коми

в процентах

-0,96

-2,32

-12,60

-12,32

-8,25

-7,28

-6,75

-5,90

+6,70п.п.

-4,08

+1,82п.п.

+8,52п.п.

28

Объем государственногодолга Республики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджете Республики Коми

млн. руб.

4516,4

7093,9

8043,4

10288,7

14058,7

17191,1

16848,9

16252,2

202,1

14600,0

89,8

181,5

29

Темпы роста/снижениясуммарной величиныгосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долга вконсолидированном бюджете Республики Коми

в процентах

94,7

157,1

113,4

127,9

136,6

122,3

98,0

96,5

-16,9п.п.

97,7

+1,2п.п.

-15,7п.п.

30

Суммарная величинагосударственного долгаРеспублики Коми имуниципального долгаконсолидированного бюджета Республики Комипо отношению к ВРП

в процентах

1,5

2,2

2,3

2,6

3,1

3,4

3,0

2,5

+0,2п.п.

1,2

-1,3п.п.

-1,1п.п.

31

Прибыль прибыльныхорганизаций за период сначала года

млн. руб.

32102,2

47516,0

35970,2

37696,7

39330,0

40985,8

42707,2

44671,7

124,2

55495,1

124,2

154,3

32

Темпы роста прибылиприбыльных организаций

в процентах к предыдущему году

82,4

148,1

75,7

104,8

104,3

104,2

104,2

104,6

124,2

106,2

124,2

154,3

33

Финансовые результатыдеятельности крупных исредних организаций(сальдо прибылей иубытков)

млн. руб.

19176,1

37917,6

29070,2

30669,0

31650,4

33232,9

34828,1

36639,1

126,0

45625,7

124,5

157,0

34

Доля прибыльныхорганизаций

процентов от общего числа

64,7

65,0

62,7

63,2

63,8

64,4

64,8

65,3

+2,6п.п.

67,0

+1,7п.п.

+4,3п.п.

35

Доля убыточныхорганизаций

процентов от общего числа

23,6

28,3

37,3

36,8

36,2

35,6

35,2

34,7

-2,6п.п.

33,0

-1,7п.п.

-4,3п.п.

36

Отношение сальдированного финансового результатаорганизаций поотношению к ВРП

в процентах

10,2

10,9

8,3

7,8

7,1

6,6

6,1

5,7

-2,6п.п.

3,9

-1,8п.п.

-4,4п.п.

Управление государственной собственностью Республики Коми

37

Количество государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми

единиц

18

16

13

7

5

4

4

4

30,8

3

75,0

23,1

38

Темпы роста/сниженияколичества государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми

в процентах

94,4

94,1

81,3

53,8

71,4

80,0

100,0

100,0

30,8

75,0

75,0

23,1

39

Удельный вес прибыльныхгосударственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми в общем числегосударственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми

в процентах

88,2

75,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0п.п.

100,0

0,0п.п.

0,0п.п.

40

Количество приватизированных государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми

единиц

2

0

2

1

1

1

1

1

50,0

1

100,0

50,0

41

Средний уровеньрентабельности государственных унитарных и казенныхпредприятий РеспубликиКоми

в процентах

7,37

6,58

6,62

6,85

6,85

6,91

6,91

6,91

+0,29п.п.

7,15

+0,24п.п.

+0,53п.п.

42

Средства, полученные отпродажи имущества,находящегося вгосударственной собственности Республики Коми

млн. руб.

1,50

0,70

3,80

1,50

3,20

0,50

0,50

0,50

13,2

0,50

100,0

13,2

43

Средства, полученные отиспользования имущества, находящегосяв государственнойсобственности Республики Коми

млн. руб.

78,2

74,8

52,9

53,7

54,3

54,5

54,8

55,0

104,0

62,5

113,6

118,1

Развитие инновационнойсистемы

44

Число предприятий иорганизаций промышленного производства, осуществляющих технологические инновации

единиц

20

12

12

13

16

17

21

25

208,3

46,0

184,0

383,3

в том числе, повидам экономическойдеятельности:

добыча полезныхископаемых

единиц

3

4

4

4

5

5

6

7

175,0

12,0

171,4

300,0

обрабатывающие производства

единиц

10

5

5

6

7

8

10

12

240,0

20,0

166,7

400,0

производство ираспределение электроэнергии, газа иводы

единиц

7

3

3

3

4

4

5

6

200,0

14

233,3

466,7

45

Затраты организацийпромышленного производства натехнологические инновации

млн. руб.

751,9

623,2

653,5

716,8

824,1

947,7

1090,0

1253,5

191,8

2523,1

201,3

386,1

в том числе, повидам экономическойдеятельности:

добыча полезныхископаемых

млн. руб.

449,7

342,4

360,0

393,8

452,8

520,7

598,9

688,7

191,3

1385,2

201,1

384,8

обрабатывающие производства

млн. руб.

160,8

137,1

143,0

157,7

181,3

208,5

239,8

275,8

192,9

556,6

201,8

389,2

производство ираспределение электроэнергии, газа иводы

млн. руб.

141,4

143,7

150,5

165,3

190,0

218,5

251,3

289,0

192,0

581,3

201,1

386,2

46

Объем отгруженнойинновационной продукции

млн. руб.

10830,0

1408,4

1493,0

1807,0

2114,2

2473,7

2894,1

3415,1

228,7

7790,4

228,1

521,8

в том числе, повидам экономическойдеятельности:

добыча полезныхископаемых

млн. руб.

0,0

0,0

0,0

0,9

1,1

1,3

1,5

1,8

x

4,0

222,2

x

обрабатывающие производства

млн. руб.

10602,5

1127,2

1195,0

1477,1

1728,2

2022,0

2365,7

2791,5

233,6

6386,4

228,8

534,4

производство ираспределение электроэнергии, газа иводы

млн. руб.

227,5

281,2

298,0

329,0

384,9

450,4

526,9

621,8

208,7

1400,0

225,2

469,8

47

Объем финансированиянаучных исследований(внутренние затраты наисследования иразработки) (безсубъектов малогопредпринимательства)

млн. руб.

1489,8

1824,0

1850,0

1900,0

2000,0

2300,0

2400,0

2650,0

143,2

4490,0

169,4

242,7

48

Внутренние затраты наисследования иразработки к ВРП

в процентах

0,5

0,6

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

0,4

-0,1п.п.

0,4

0,0п.п.

-0,1п.п.

49

Удельный вес затрат натехнологические инновации в общемобъеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организациями промышленного производства

в процентах

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

+0,1п.п.

0,6

+0,3п.п.

+0,4п.п.

50

Удельный весинновационных товаров(работ, услуг) в общемобъеме отгруженныхтоваров (работ, услуг)организаций добывающих,обрабатывающих производств, попроизводству ираспределению электроэнергии, газа иводы (по видамдеятельности)

в процентах

4,9

0,6

0,5

0,6

0,7

0,7

0,8

1,5

+1,0п.п.

4,0

+2,5п.п.

+3,5п.п.

в том числе, повидам экономическойдеятельности:

добыча полезныхископаемых

в процентах

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

+0,3п.п.

0,7

+0,4п.п.

+0,7п.п.

обрабатывающие производства

в процентах

13,2

1,5

1,1

1,4

1,5

1,6

2,6

3,7

+2,6п.п.

8,0

+4,3п.п.

+6,9п.п.

производство ираспределение электроэнергии, газа иводы

в процентах

0,7

1,2

0,8

0,8

0,8

0,9

1,1

1,5

+0,7п.п.

3,0

+1,5п.п.

+2,2п.п.

Инвестиционная политика

51

Объем инвестиций восновной капитал засчет всех источниковфинансирования

млн. руб. в ценах соответствующихлет

83656

108360

119580

247350

161580

239810

265863

294193

246,0

538331

183,0

450,2

52

Индекс физическогообъема инвестиций восновной капитал

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

113,9

123,5

102,6

192,8

61,1

139,0

104,0

104,0

177,1

107,0

137,4

243,3

53

Объем инвестиций восновной капитал (заисключением бюджетныхсредств)

млн. руб. в ценах соответствующихлет

78839

103602

115735

242800

157360

235350

261063

289193

249,9

530331

183,4

458,2

54

Индекс физическогообъема инвестиций восновной капитал (заисключением бюджетныхсредств) в сопоставимыхценах

% от предыдущего года

114,6

125,3

103,8

195,5

60,6

140

104,1

104,1

179,7

107,1

137,7

247,5

55

Объем инвестиций восновной капитал (заисключением бюджетныхсредств) в расчете надушу населения

руб.

81858

108501

122161

258353

168823

254598

284755

318074

260,4

608108

191,2

497,8

56

Объем иностранныхинвестиции

млн. долл. США

932

904

480

480

520

565

700

750

156,3

1050

140,0

218,8

57

Ввод в действие новыхосновных фондов

млн. руб. в ценах соответствующихлет

50444

66994

77043

88600

305895

101455

115659

131851

171,1

253868

192,5

329,5

58

Темпы роста/снижениястоимости основныхфондов в экономике (пополной учетнойстоимости на конецгода)

в процентах

118,0

109,1

106,6

107,4

124,1

106,3

106,8

107,3

162,4

109,6

151,8

246,5

59

Объем выполненных работпо виду деятельности"строительство"

млн. руб. в ценах соответствующихлет

41551

44425

49954

56005

63333

71832

81856

93802

187,8

162374

173,1

325,0

60

Индекс физическогообъема работ,выполненных по видудеятельности "строительство"

в процентах к предыдущему году, в сопоставимых ценах

99,8

104,7

104,6

104,0

105,0

106,0

107,0

107,6

133,3

108,0

126,3

168,4

Развитие финансовогорынка

Развитие рынка ценныхбумаг

61

Темпы роста/сниженияобъемов эмиссии ценныхбумаг

в процентах к предыдущему году

87,2

43,4

126

103

104

105

106

107

127,6

106,0

124,0

158,2

62

Доля привлеченныхинвестиций за счетдополнительных выпусковакций в общем объемеэмиссии ценных бумаг

в процентах

96,4

46,3

92,7

65

68

72

77

79

-13,7п.п.

82,0

+3,0п.п.

-10,7п.п.

Развитие банковскогосектора

63

Темпы роста/сниженияресурсной базыбанковского сектора

в процентах к предыдущему году

124,1

104,3

118,4

119

120

118

115

115

222,8

115

201,1

448,1

64

Ресурсная базабанковского сектора поотношению к ВРП

в процентах

22,2

21,5

23,3

24,5

26,0

27,0

27,6

28,2

+4,9п.п.

31,1

+2,9п.п.

+7,8п.п.

65

Темпы роста/сниженияссудной задолженностиэкономики

в процентах к предыдущему году

118,5

79,3

101,5

118

119

120

118

117

232,6

116

210,0

488,5

66

Ссудная задолженностьэкономики по отношениюк ВРП

в процентах

9,1

6,7

6,2

6,5

6,8

7,2

7,6

7,9

+1,7п.п.

9,1

+1,2п.п.

+2,9п.п.

67

Доля вкладов населенияв ресурсной базекредитных организаций

в процентах

52,5

61,3

65,1

64,5

62,9

61,3

59,7

58,7

-6,4п.п.

47,0

-11,7п.п.

-18,1п.п.

68

Доля собственныхсредств кредитныхорганизаций в ресурснойбазе кредитныхорганизаций

в процентах

9,2

13,4

13,8

13,7

13,3

13,2

13,5

13,5

-0,3п.п.

11,8

-1,7п.п.

-2,0п.п.

69

Собственные средствакредитных организацийпо отношению к ВРП

в процентах

2,1

2,9

3,2

3,3

3,5

3,6

3,7

3,8

+0,6п.п.

3,7

-0,1п.п.

+0,5п.п.

70

Соотношение суммысделок, осуществленныхс использованиембанковских карт вторгово-сервисных точках, к оборотурозничной торговли

в процентах

1,51

2,2

3,6

4,7

6,1

7,8

9,7

12,0

+8,4п.п.

30,1

+18,1п.п.

+26,5п.п.

Природопользование

71

Объем геологоразведочных работ

млн. руб. в ценах соответствующихлет

6317,0

4992,4

5120,8

5413,5

5413,5

5413,5

5449,3

5449,3

106,4

5542,0

101,7

108,2

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

119,7

79,0

102,6

105,7

100,0

100,0

100,7

100,0

x

100,0

x

x

в том числе за счет:

средств федеральногобюджета

млн. руб. в ценах соответствующихлет

239,7

122

41

40

40

40

80

80

195,1

200

250,0

487,8

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

134,4

50,9

33,2

97,6

100,0

100,0

200,0

100,0

x

100,0

x

x

средств республиканского бюджета Республики Коми

млн. руб. в ценах соответствующихлет

94,9

4,8

7,3

7,3

7,3

7,3

40,0

40,0

547,9

105,0

262,5

1438,4

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

2965,6

5,1

152,1

100,0

100,0

100,0

547,9

100,0

x

100,0

x

x

72

Из общего объемагеологоразведочных работ:

объем геологоразведочных работ по нефти и газу

млн. руб. в ценах соответствующихлет

5970

4654

5000

5000

5000

5000

5000

5000

100,0

5015

100,3

100,3

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

127,1

82,6

107,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

x

100,0

x

x

объем геологоразведочных работ по твердымполезным ископаемым иподземным водам

млн. руб. в ценах соответствующихлет

241

239

41

40

40

40

80

80

197,5

357

446,3

881,5

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

68,5

99,0

17,0

98,8

100,0

100,0

200,0

100,0

x

100,0

x

x

объем геологоразведочных работ пообщераспространенным полезным ископаемым

млн. руб. в ценах соответствующихлет

106,4

99,7

80,3

80

80

80

120

120

149,4

170

141,7

211,7

в процентах к предыдущему году в действующих ценах

429

93,7

80,5

99,6

100,0

100,0

150,0

100,0

x

100,0

x

x

73

Инвестиции в основнойкапитал, направленныена охрану окружающейсреды и рациональноеиспользование природныхресурсов за счет всехисточников финансирования

млн. руб. в ценах соответствующихлет

1511,2

4852,0

1888,8

2025,2

2436,5

2541,5

2641,5

2641,5

139,9

3115,4

117,9

164,9

74

Соотношение приростазапасов и объемовежегодной добычи:

нефти без учетаконденсата

в процентах

437

86

100

100

100

100

100

100

0,0п.п.

100

0,0п.п.

0,0п.п.

газа свободного

в процентах

40

0

10

20

20

20

20

20

+10,0п.п.

20

0,0п.п.

+10,0п.п.

75

Использование расчетнойлесосеки

в процентах

22

22

22

32

34

36

37

37

+15,0п.п.

40

+3,0п.п.

+18,0п.п.

76

Доля лесов, выполняющихзащитные функции, поотношению к общейплощади лесов

в процентах

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

43,9

44,2

+0,3п.п.

44,2

0,0п.п.

+0,3п.п.

77

Отношение площадилесовосстановления кплощади сплошной рубки

в процентах

82,00

79,00

82

82

82

82

82

82

0,0п.п.

82

0,0п.п.

0,0п.п.

78

Объем вредных веществ,выбрасываемых ватмосферный воздухстационарными источниками загрязнения

тыс. тонн

618,2

598,3

598

575

575

605

605

610

102,0

610

100,0

102,0

79

Плотность выбросоввредных веществ отстационарных источниковв атмосферу на единицутерритории

т/кв.км год

1,48

1,40

1,43

1,38

1,38

1,45

1,45

1,46

102,1

1,46

100,0

102,1

80

Объем сброса сточныхвод - всего

млн. куб.м

527,7

495,2

495

493

493

493

494

494

99,8

498

100,8

100,6

в том числе:

нормативно очищенных

млн. куб.м

73,8

68,5

68

70

70

70

71

71

104,4

75

105,6

110,3

загрязненных

млн. куб.м

117,8

108,9

108

106

106

106

107

107

99,1

109

101,9

100,9

81

Объем водопотребления -всего

млн. куб.м

582,9

563,3

563

565

565

565

566

566

100,5

600

106,0

106,6

в том числе:

хозпитьевого

млн. куб.м

70,7

59,2

59,2

60,5

60,8

61

61,5

62

104,7

66

106,5

111,5

производственного

млн. куб.м

434,00

422,20

422,2

423,5

423,8

424

424,5

425

100,7

429

100,9

101,6

82

Доля загрязненных ("безочистки" и"недостаточно очищенных") сточных водв общем объемеводоотведения

в процентах

22,3

21,9

21,8

21,5

21,5

21,5

21,7

21,7

-0,1п.п.

21,9

+0,2п.п.

+0,1п.п.

83

Доля уловленных иобезвреженных выбросовзагрязняющих веществ поотношению к общемуколичеству загрязняющихвеществ, отходящих отвсех стационарныхисточников

в процентах

31,3

31,0

31

31,5

31,5

31,7

31,9

32

+1,0п.п.

35,0

+3,0п.п.

+4,0п.п.

84

Коэффициент переработкиотходов: отношениеперерабатываемых отходов (тыс. тонн)объема к объемуобразующихся отходовпроизводства ипотребления (тыс. тонн)

в процентах

19

22

20

25

25

25

30

30

+10,0п.п.

40

+10,0п.п.

+20,0п.п.

Развитие производственной инфраструктуры

85

Установленная мощностьэлектростанций, наконец года

млн. кВт

2,48

2,50

2,50

2,71

2,85

2,90

2,95

3,16

126,4

3,18

100,6

127,2

86

Суммарная мощностьисточников теплоснабжения (наконец года)

тыс. Гкал/ч

9,2

9,1

9,2

9,4

9,4

9,4

9,4

9,3

101,1

9,4

101,1

102,2

87

Протяженность магистральных ЛЭП

км

1610

1610

1610

1860

1860

2258

2258

2258

140,2

2275

100,8

141,3

88

Протяженность распределительных ЛЭП

км

20780

20840

20891

20910

20930

20950

20960

20980

100,4

21005

100,1

100,5

89

Протяженность транспортной сети (наконец года)

90

Железнодорожные путиобщего пользования

тыс. км

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

100,0

1,8

105,9

105,9

91

Автомобильные дорогиобщего пользования,находящиеся вгосударственной собственности Республики Коми (наконец периода)

тыс. км

6,08

6,04

5,95

4,93

4,93

4,95

4,95

4,99

83,9

5,13

102,9

86,3

в том числе ствердым покрытием

тыс. км

5,28

5,33

5,24

4,34

4,34

4,36

4,36

4,40

84,1

4,55

103,3

86,9

92

Обеспеченность автомобильными дорогамиобщего пользования ствердым покрытием,находящимися вгосударственной собственности Республики Коми (наконец периода)

км на 1000 кв.м площади

12,67

12,79

12,56

10,42

10,42

10,47

10,47

10,56

84,1

10,91

103,3

86,9

93

Удельный весавтомобильных дорогобщего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности Республики Коми, вобщей протяженностиавтомобильных дорогобщего пользования,находящихся вгосударственной собственности Республики Коми

в процентах

86,9

88,2

88,1

88,1

88,1

88,2

88,2

88,3

+0,2п.п.

88,6

+0,3п.п.

+0,5п.п.

94

Доля протяженностидорог регионального имежмуниципального значения, не отвечающихнормативным требованиям, в общейпротяженности дорогрегионального имежмуниципального значения

в процентах

57,30

57,56

56,77

53,90

53,05

52,90

52,75

52,60

-4,17п.п.

51,58

-1,02п.п.

-5,19п.п.

95

Удельный вес населенныхпунктов, не имеющихсвязи с сетьюавтомобильных дорогобщего пользования ствердым покрытием,находящихся вгосударственной собственности Республики Коми, вобщем числе населенныхпунктов в РеспубликеКоми

в процентах

37,50

35,82

35,82

35,82

35,82

35,82

35,82

35,44

-0,38п.п.

35,24

-0,20п.п.

-0,58п.п.

96

Магистральные трубопроводы

тыс. км

4,6

4,6

4,6

5,3

6,0

6,3

6,5

6,9

150,0

7,7

111,6

167,4

в том числе:нефтепроводы

тыс. км

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

100,0

0,8

100,0

100,0

газопроводы

тыс. км

3,8

3,8

3,8

4,5

5,2

5,5

5,7

6,1

160,5

6,9

113,1

181,6

97

Внутренние водныесудоходные пути

тыс. км

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

100,0

4,1

100,0

100,0

98

Перевозки грузов всемивидами транспорта

млн. тонн

192,6

180,3

184,2

193,6

206,1

224,0

245,0

257,6

139,8

284,6

110,5

154,5

в том числе:

железнодорожным

млн. тонн

18,7

17,5

20,7

21,2

22,0

22,9

24,3

24,9

120,3

27,7

111,2

133,8

автомобильным

млн. тонн

45,6

42,4

43,0

46,4

47,6

49,1

51,2

51,6

120,0

54,8

106,2

127,4

воздушным

тыс. тонн

2,30

1,70

1,80

1,86

1,93

2,10

2,25

2,50

138,9

2,70

108,0

150,0

внутренним водным

млн. тонн

0,80

0,90

0,90

0,95

0,99

1,01

1,03

1,05

116,7

1,10

104,8

122,2

трубопроводным

млн. тонн

127,5

119,5

119,6

125,0

135,5

151,0

168,5

180,0

150,5

201,0

111,7

168,1

99

Перевозки пассажировтранспортом общегопользования

млн. человек

111,6

101,7

108,4

114,1

117,3

120,2

123,3

126,4

116,6

139,8

110,6

129,0

в том числе:

железнодорожным

млн. человек

3,1

2,9

3,0

3,5

3,7

3,8

3,9

4,0

133,3

4,4

110,0

146,7

автомобильным (автобусами)

млн. человек

108,1

98,5

105,0

110,2

113,2

116,0

119,0

122,0

116,2

135,0

110,7

128,6

воздушным

тыс. человек

269,0

203,4

263,3

267,0

271,0

277,0

282,0

288,0

109,4

306,0

106,3

116,2

внутренним водным

тыс. человек

118,5

76,6

89,7

91,8

93,0

95,0

96,5

98,0

109,3

102,0

104,1

113,7

100

Объем услуг связи

млн. руб. в ценах соответствующихлет

7394,1

7983,3

8121,5

8409,4

8643,8

9049,5

9787,9

10688,4

131,6

16660,1

155,9

205,1

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

111,7

108,2

100,2

102,0

101,4

103,3

104,0

105,0

116,7

105,4

128,1

149,5

101

Основные телефонныеаппараты городской исельской телефоннойсети (стационарныеточки)

тыс. штук

344,4

347,5

350,0

355,0

357,0

359,0

363,0

365,0

104,3

375,0

102,7

107,1

в том числе квартирные

тыс. штук

271,3

271,1

271,2

274,0

274,0

275,0

275,0

275,0

101,4

279,0

101,5

102,9

102

Обеспеченность городского населенияквартирными телефоннымиаппаратами (стационарные точки)сети общего пользованияили имеющими на неевыход

количество телефонных стационарных точек на 1000 человек

308,2

309,4

309,4

309,8

310,0

311,2

312,2

313,1

101,2

316,2

101,0

102,2

103

Обеспеченность сельского населенияквартирными телефоннымиаппаратами сети общегопользования илиимеющими на нее выход

количество телефонных стационарных точек на 1000 человек

207,9

211,8

212,0

212,5

212,9

213,4

214,0

214,6

101,2

218,0

101,6

102,8

104

Обеспеченность населения телевизионнымвещанием: удельный веснаселения, имеющеговозможность приниматьтелевизионные программы

в процентах

98,3

98,3

98,4

99,0

99,7

100,0

100,0

100,0

+1,6п.п.

100,0

0,0п.п.

+1,6п.п.

105

Обеспеченность населения проводнымвещанием: удельный веснаселения, имеющеговозможность приниматьпрограммы проводноговещания

в процентах

91

92

92

93,0

93,0

93,0

94,0

95,0

+3,0п.п.

100,0

+5,0п.п.

+8,0п.п.

Структурная политика

106

Индекс промышленногопроизводства

в процентах к предыдущему году

103,7

98,3

101,3

102,8

103,1

103,4

103,1

103,4

116,8

104,4

119,6

139,7

в том числе по видамэкономической деятельности

добыча полезныхископаемых

в процентах к предыдущему году

107,3

98,2

101,6

102,3

102,5

102,8

102,0

103,3

113,6

100,5

108,8

123,6

обрабатывающие производства

в процентах к предыдущему году

98,0

97,9

101,2

103,7

104,3

104,7

104,8

105,0

124,6

108,0

131,4

163,7

производство ираспределение электроэнергии, газа иводы

в процентах к предыдущему году

103,2

99,3

100,0

102,0

102,1

102,5

102,7

103,0

112,9

104,0

119,3

134,8

107

Доля добычи полезныхископаемых в объемеотгруженной продукции(работ и услуг)

в процентах

52,8

52,0

51,8

50,8

50,3

49,6

48,0

46,7

-5,1п.п.

37,1

-9,6п.п.

-14,7п.п.

108

Доля обрабатывающихпроизводств в объемеотгруженной продукции(работ и услуг)

в процентах

37,0

35,7

35,3

35,6

35,4

35,4

36,3

36,9

+1,6п.п.

43,0

+6,1п.п.

+7,7п.п.

109

Доля производства ираспределения электроэнергии, газа иводы в объемеотгруженной продукции(работ и услуг)

в процентах

10,2

12,3

12,9

13,6

14,3

15,0

15,7

16,4

+3,5п.п.

20,0

+3,6п.п.

+7,1п.п.

Производство основныхвидов продукции

110

Электроэнергия

млн. кВт.ч

9504

9415

9400

9550

9830

9930

10813

13231

140,8

13346

100,9

142,0

в том числе,потребление электроэнергии

млн. кВт.ч

7867,4

7796

7814

8050

8300

8510

9262

11371

145,5

11460

100,8

146,7

111

Теплоэнергия

млн. Гкал

19,5

19,5

19,6

19,8

19,9

20,0

20,2

20,2

103,1

22,1

109,4

112,8

в том числе,потребление теплоэнергии

млн. Гкал

18,4

18,3

18,4

18,6

18,7

18,8

19,0

19,0

103,3

21,0

110,5

114,1

112

Нефть, включаягазовый конденсат

тыс. тонн

13438,1

13413,1

13200

13400

13500

13500

14000

14200

107,6

15000

105,6

113,6

113

Бензин автомобильный

тыс. тонн

323,3

411,1

415

430

435

440

460

480

115,7

510,0

106,3

122,9

114

Топливо дизельное

тыс. тонн

1046,6

1159,6

1000

1200

1315

1425

1525

1600

160,0

1650,0

103,1

165,0

115

Естественный газ, втом числе

млн. куб.м

3425,1

3224,3

3200

3180

3170

3160

3250

3400

106,3

3250,0

95,6

101,6

свободный газ

млн. куб.м

2640,5

2541,8

2453

2474,9

2477,8

2434

2483,3

2550

104,0

2372,5

93,0

96,7

116

Уголь

тыс. тонн

12891

11767

13200

13400

13800

14869

15100

15335

116,2

16500,0

107,6

125,0

117

Древесина необработанная

тыс. плот. куб.м

5104,6

5153,7

5500

5700

5800

5900

6000

6100

110,9

7000,0

114,8

127,3

118

Лесоматериалы, продольно распиленные илирасколотые, разделанныена слои или лущенные,толщиной более 6 мм;шпалы железнодорожныеили трамвайные,непропитанные

тыс. куб.м

783,3

755,1

700

750

780

800

900

1000

142,9

1200,0

120,0

171,4

119

Фанера

тыс. куб.м

282,1

230,4

290

310

315

320

320

320

110,3

335,0

104,7

115,5

120

Древесно-волокнистыеплиты, всего

млн. усл. кв.м

30,2

16,3

16,1

24,8

28,4

29,8

31,3

32,8

203,7

35,2

107,3

218,6

в том числе:древесно-волокнистые плиты средней плотности(МДФ)

млн. усл. кв.м

4,3

3,1

5,6

6,0

6,2

6,5

6,8

7,2

128,6

7,5

104,2

133,9

121

Древесно-стружечные плиты

тыс. усл. куб.м

390

279

310

330

350

370

400

430

138,7

465

108,1

150,0

122

Бумага

тыс. тонн

636

674

700

730

740

745

755

765

109,3

780

102,0

111,4

123

Стеновые материалы

млн. усл. кирп.

46

19

12

15

17

25

27

52

433,3

60

115,4

500,0

124

Хлеб и хлебобулочныеизделия

тыс. тонн

51,5

49,4

49,5

49,5

49,5

49,4

49,4

49,4

99,8

49,0

99,2

99,0

125

Пиво

тыс. дкл.

277

644

850

900

950

1000

1030

1050

123,5

1100

104,8

129,4

126

Мясо, включаясубпродукты 1 категории

тыс. тонн

13,9

15,5

15,9

17,4

18,2

18,6

19,1

19,6

123,3

21,6

110,2

135,8

127

Цельномолочная продукция (в пересчетена молоко)

тыс. тонн

21,4

20,1

22

22,3

23,3

24,0

24,3

24,6

111,8

26,0

105,7

118,2

128

Индекс производствапродукции сельскогохозяйства

в процентах к предыдущему году

107,9

97,2

97,5

106,7

104,4

104,7

105,2

102,5

125,8

101,9

110,2

138,6

в том числе:

индекс производствапродукции растениеводства

в процентах к предыдущему году

111,3

89,5

92,0

110,6

102,4

102,0

101,8

101,1

118,9

101,8

107,3

127,6

индекс производствапродукции животноводства

в процентах к предыдущему году

106,4

101,0

99,7

105,1

105,3

105,8

106,8

103,0

128,8

102,1

111,7

143,9

129

Индекс производствапродукции всельскохозяйственных организациях

в процентах к предыдущему году

106,2

103,2

100,7

110,2

107,1

107,9

107,6

103,6

142,0

102,6

118,2

167,8

130

Доля выпуска продукциисельского хозяйствасельскохозяйственными организациями в общемобъеме выпускасельхозпродукции

в процентах

57,6

59,8

61,7

63,8

65,4

67,4

69,4

71,5

+9,8п.п.

73,7

+2,2п.п.

+12,0п.п.

131

Удельный вес прибыльныхкрупных и среднихсельскохозяйственных организаций в их общемчисле

в процентах

85,2

70,8

73,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

+2,0п.п.

76,0

+1,0п.п.

+3,0п.п.

132

Средний уровеньрентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетомсубсидий и компенсацийзатрат изконсолидированного бюджета РеспубликиКоми)

в процентах

18,2

23,9

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0

+1,0п.п.

26,0

+1,0п.п.

+2,0п.п.

133

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина сельское хозяйство

млн. руб.

842,9

1010,2

772,8

766,5

806,9

838,6

880,9

910,3

117,8

1235,7

135,7

159,9

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

39,8

6,0

1,5

4,2

4,3

4,5

4,8

4,9

326,7

6,5

132,7

433,3

в части текущихрасходов

млн. руб.

803,1

1004,2

771,3

762,3

802,6

834,1

876,1

905,4

117,4

1229,2

135,8

159,4

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

72,1

96,9

88,0

98,9

98,8

100,6

105,7

107,4

122,0

125,7

117,0

142,8

134

Доля расходов насельское хозяйство вструктуре расходовконсолидированного бюджета Республики Коми

в процентах

1,9

2,0

1,6

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

0,0п.п.

1,6

0,0п.п.

0,0п.п.

Производство основныхвидов продукции

135

Скот и птица на убой(в живом весе)

тыс. тонн

28,8

28,3

28,7

31,5

32,9

33,8

34,7

35,6

124,0

39,2

110,1

136,6

в том числепроизведенные сельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

20,6

21,7

22,2

24,4

25,5

26,3

27

27,8

125,2

31,0

111,5

139,6

136

Молоко

тыс. тонн

61,8

62,6

61,8

62,3

62,8

63,7

65,8

67,5

109,2

71,5

105,9

115,7

в том числепроизведенное сельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

29,9

31,8

32,5

34,0

35,7

37,6

38,0

38,5

118,5

42,0

109,1

129,2

137

Яйцо

млн. шт.

174,1

184,8

169,5

176,9

184,0

190,6

193,8

194,6

114,8

198,6

102,1

117,2

в том числепроизведенное сельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

171,9

183,4

168,0

175,4

182,7

189,3

192,5

193,2

115,0

197,5

102,2

117,6

138

Овощи

тыс. тонн

20,2

19,1

18,3

19,5

20,5

21,0

21,8

22,3

121,9

25,0

112,1

136,6

в том числепроизведенные сельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

4,7

4,7

4,8

5,4

5,9

6,4

6,7

7,1

147,9

9,2

129,6

191,7

139

Картофель

тыс. тонн

92,7

75,7

67,5

76,5

78,8

80,5

80,9

81,2

120,3

83,0

102,2

123,0

в том числепроизведенный сельскохозяйственными организациями

тыс. тонн

4,9

4,5

3,8

5,2

6,4

7,9

8,2

8,5

223,7

10,0

117,6

263,2

Развитие малого исреднего предпринимательства

140

Количество малых исредних предприятий -всего по состоянию наконец года

тыс. единиц

8,4

10,7

10,8

11,0

11,2

11,4

11,5

11,5

106,5

11,9

103,5

110,2

в том числе:

средних предприятий

тыс. единиц

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

100,0

0,2

200,0

200,0

малых предприятий

тыс. единиц

8,3

10,6

10,7

10,9

11,1

11,3

11,4

11,4

106,5

11,7

102,6

109,3

в том числе:микропредприятий

тыс. единиц

6,3

9,2

9,3

9,5

9,6

9,8

9,9

9,9

106,5

10,1

102,0

108,6

141

Количество малых исредних предприятий врасчете на 1 тыс.человек населенияРеспублики Коми посостоянию на конец года

единиц

8,7

11,3

11,3

11,7

12,0

12,3

12,5

12,7

112,4

13,6

107,1

120,4

142

Среднесписочная численность работниковна малых и среднихпредприятиях - всего

тыс. человек

81,1

80,1

98,3

100,2

102,3

104,4

104,9

105,1

106,9

109,0

103,7

110,9

в том числе на:

средних предприятиях

тыс. человек

15,1

10,8

12,0

12,2

12,5

12,8

13,3

13,5

112,5

14,0

103,7

116,7

малых предприятиях

тыс. человек

66,0

69,3

86,3

88,0

89,8

91,6

91,6

91,6

106,1

95,0

103,7

110,1

в том числе:микропредприятиях

тыс. человек

21,5

31,2

31,5

32,0

32,7

33,3

33,9

34,2

108,6

36,8

107,6

116,8

143

Доля среднесписочнойчисленности работниковмалых и среднихпредприятий всреднесписочной численности работниковвсех предприятий иорганизаций РеспубликиКоми

в процентах

20,5

20,8

25,6

26,2

26,8

27,3

27,5

27,6

+2,0п.п.

29,3

+1,7п.п.

+3,7п.п.

144

Количество индивидуальных предпринимателей

тыс. человек

23,0

23,7

24,4

25,0

25,6

26,0

26,8

27,1

111,1

35,0

129,2

143,4

145

Оборот малых и среднихпредприятий, всего

млн. руб. в ценах соответствующихлет

126639

116716

128990

142821

157731

175172

191324

210806

163,4

306620

145,5

237,7

в том числе:

средних предприятий

млн. руб. в ценах соответствующихлет

20719

16527

19868

22114

24343

26903

31090

35927

180,8

60194

167,5

303,0

малых предприятий

млн. руб. в ценах соответствующихлет

105949

100190

109122

120707

133388

148269

160234

174879

160,3

246426

140,9

225,8

в том числе:микропредприятий

млн. руб. в ценах соответствующихлет

48878

54209

54561

55525

58691

62273

64094

64705

118,6

73928

114,3

135,5

146

Доля продукции,произведенной малыми исредними предприятиями,в общем объеме ВРП

в процентах

15,0

15,0

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

+0,5п.п.

16,0

+0,5п.п.

+1,0п.п.

в том числе:

доля продукции,произведенной среднимипредприятиями, в общемобъеме ВРП

в процентах

4,3

4,0

4,0

4,0

4,1

4,2

4,2

4,3

+0,3п.п.

4,6

+0,3п.п.

+0,6п.п.

доля продукции,произведенной малымипредприятиями, в общемобъеме ВРП

в процентах

10,7

11,0

11,0

11,1

11,1

11,1

11,2

11,2

+0,2п.п.

11,4

+0,2п.п.

+0,4п.п.

в том числе:

доля продукции,произведенной микропредприятиями, вобщем объеме ВРП

в процентах

4,9

5,0

4,9

4,9

4,9

4,8

4,7

4,7

-0,2п.п.

4,6

-0,1п.п.

-0,3п.п.

147

Удельный вес оборотамалых и среднихпредприятий в общемобороте предприятий иорганизаций РеспубликиКоми, всего

в том числе по видамдеятельности:

добыча полезныхископаемых

в процентах

6,0

1,0

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

0,0п.п.

1,4

0,0п.п.

0,0п.п.

обрабатывающие производства

в процентах

8,0

6,0

6,0

6,1

6,2

6,3

6,3

6,4

+0,4п.п.

6,7

+0,3п.п.

+0,7п.п.

производство ираспределение электроэнергии, газа иводы

в процентах

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0п.п.

5,0

0,0п.п.

0,0п.п.

сельское хозяйство,охота и лесноехозяйство

в процентах

34,0

32,0

30,0

31,0

30,0

30,0

29,0

29,0

-1,0п.п.

28,5

-0,5п.п.

-1,5п.п.

строительство

в процентах

52,0

40,0

39,0

38,5

37,7

37,5

37,0

37,0

-2,0п.п.

36,0

-1,0п.п.

-3,0п.п.

оптовая и розничнаяторговля; ремонтавтотранспортных средств, мотоциклов,бытовых изделий ипредметов личногопользования

в процентах

71,0

73,0

73,0

73,5

73,5

73,5

74,0

74,5

+1,5п.п.

75,5

+1,0п.п.

+2,5п.п.

транспорт и связь

в процентах

8,0

7,0

8,0

8,5

8,6

8,6

9,0

9,0

+1,0п.п.

9,5

+0,5п.п.

+1,5п.п.

операции снедвижимым имуществом,аренда и предоставлениеуслуг

в процентах

52,0

67,0

67,0

68,0

68,0

69,0

69,0

70,0

+3,0п.п.

71,0

+1,0п.п.

+4,0п.п.

148

Удельный вес инвестицийв основой капитал малыхи средних предприятий вобщем объеме инвестицийв основной капитал

в процентах

9,3

2,8

3,0

3,2

3,3

3,4

4,0

4,0

+1,0п.п.

6,0

+2,0п.п.

+3,0п.п.

149

Доля поступившихплатежей по специальнымналоговым режимам, заисключением налоговогорежима по системеналогообложения привыполнении соглашений оразделе продукции, вобщей сумме поступившихдоходов консолидированного бюджета Республики Коми

в процентах

2,97

2,72

3,34

3,64

3,80

3,93

3,93

3,94

+0,60п.п.

4,00

+0,06п.п.

+0,66п.п.

150

Доля расходовреспубликанского бюджета РеспубликиКоми, направленных наподдержку малых исредних предприятий, вобщем объеме расходовреспубликанского бюджета Республики Коми

в процентах

0,09

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,00п.п.

0,08

0,00п.п.

0,00п.п.

Развитие туризма

151

Количество гостиниц ианалогичных средствразмещения

единиц

58

65

65

67

68

69

71

72

110,8

76

105,6

116,9

Единовременная вместимость

мест

3563

3603

3603

3678

3708

3793

3903

4013

111,4

4233

105,5

117,5

152

Использование номерногофонда гостиниц ианалогичных средствразмещения

в процентах

37

30

30

35

35

39

40

40

+10,0п.п.

45

+5,0п.п.

+15,0п.п.

153

Число специализированных средств размещения(санаторно-курортных организаций, организаций отдыха,туристских баз)

единиц

19

19

19

21

23

25

27

29

152,6

34

117,2

178,9

Единовременная вместимость

мест

1707

1733

1733

2093

2163

2223

2295

2367

136,6

2547

107,6

147,0

154

Использование номерногофонда специализированных средств размещения(санаторно-курортных организаций, организаций отдыха,туристских баз)

в процентах

62

57

57

62

63

64

65

66

+9,0п.п.

71

+5,0п.п.

+14,0п.п.

155

Численность отдыхавшихв специализированныхсредствах размещения(санаторно-курортных организациях, организациях отдыха,туристских базах) натерритории РеспубликиКоми

тыс. человек

22,1

19,9

20,0

23,7

25,5

25,6

26,3

27,2

136,0

32,6

119,9

163,0

156

Доля объематуристических услуг,оказанных на территорииРеспублики Коми(внутренний туризм впределах территорииРеспублики Коми), вобщем объеметуристических услуг

в процентах

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

5

+4,6п.п.

10,0

+5,0п.п.

+9,6п.п.

Рынок товаров и услуг

157

Объем оборота розничнойторговли

млн. руб. в ценах соответствующихлет

114568,1

111991,2

122725,4

135605,5

149474,5

164316,8

181783,1

200797,6

163,6

326104,0

162,4

265,7

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

102,7

88,0

101,0

102,5

103,5

104,1

104,7

105,2

121,6

105,2

130,4

158,6

в том числе

непродовольственные товары

млн. руб. в ценах соответствующихлет

57129,4

54315,3

58517,8

64854,2

71889,9

79781,3

88627,5

98364,3

168,1

162506,8

165,2

277,7

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

105,1

87,2

100,4

102,8

104,3

104,7

104,8

105,3

123,9

105,5

130,6

161,8

пищевые продукты,включая напитки, итабачные изделия

млн. руб. в ценах соответствующихлет

57438,7

57675,9

64207,6

70751,3

77584,6

84535,5

93155,6

102433,3

159,5

163597,2

159,7

254,8

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,2

88,7

101,6

102,2

102,8

103,5

104,6

105,1

119,5

104,9

125,2

149,7

158

Объем платных услугнаселению

млн. руб. в ценах соответствующихлет

28728

32129

35335

39930

45097

50702

56624

63002

178,3

103578

164,4

293,1

в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах

105,1

99,4

100,6

102,8

103,5

103,8

103,6

103,5

118,4

103,5

118,8

140,7

Жилищное строительство

159

Ввод в действие жилыхдомов

тыс. кв.м

184,3

120

80

98

105

139

149

162

202,5

213

131,5

266,3

в том числе:

индивидуальными застройщиками

тыс. кв.м

68,5

50,6

40

46

47

55

50

55

137,5

82

149,1

205,0

160

Темпы роста/сниженияввода в действие жилыхдомов

в процентах к предыдущему году

93,7

65,2

66,6

122,5

107,1

132,4

107,2

108,7

202,5

105,7

131,5

266,3

161

Доля индивидуальногостроительства в общейплощади введенногожилищного фонда

в процентах

37,2

42,2

50,0

46,9

44,8

39,6

33,6

34,0

-16,0п.п.

38,5

+4,5п.п.

-11,5п.п.

162

Общая площадь жилыхпомещений, приходящаясяв среднем на одногожителя

кв.м

23,40

23,30

23,40

23,50

23,50

23,60

23,60

23,60

100,9

23,80

100,8

101,7

в том числе:

введенная в действие загод

кв.м

0,191

0,126

0,08

0,10

0,11

0,15

0,16

0,17

212,5

0,24

141,2

300,0

163

Отношение средней цены1 кв. метра общейплощади на первичномрынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации

в процентах

227,5

195,9

181,0

165,0

151,1

137,4

123,8

110,4

-70,6п.п.

76,6

-33,8п.п.

-104,4п.п.

164

Отношение средней цены1 кв. метра общейплощади на вторичномрынке жилья ксреднедушевым доходамнаселения в субъектеРоссийской Федерации

в процентах

245,6

201,8

183,0

167,7

152,9

138,6

124,6

111,0

-72,0п.п.

77,1

-33,9п.п.

-105,9п.п.

165

Индекс доступностижилья (соотношениесредней рыночнойстоимости стандартнойквартиры общей площадью54 кв.м и среднегогодового совокупногоденежного дохода семьи,состоящей из 3-хчеловек)

лет

3,68

3,03

3,00

2,90

2,70

2,50

2,30

2,20

-0,80лет

1,72

-0,48лет

-1,28лет

166

Доля семей, имеющихвозможность приобрестижилье, соответствующеестандартам обеспеченияжилыми помещениями, спомощью собственных изаемных средств

в процентах

27,30

26,50

30,00

31,40

32,70

33,90

35,00

36,00

+6,0п.п.

40,00

+4,0п.п.

+10,0п.п.

Реформа жилищно -коммунального хозяйства

Благоустройство жилищного фонда, наконец года

167

Удельный вес площади,оборудованной:

водопроводом

в процентах

74,0

74,0

74,1

74,3

74,4

74,5

74,5

74,7

+0,6п.п.

75,2

+0,5п.п.

+1,1п.п.

канализацией

в процентах

73,0

73,0

73,1

73,3

73,4

73,5

73,6

73,7

+0,6п.п.

74,1

+0,4п.п.

+1,0п.п.

центральным отоплением

в процентах

70,0

69,0

70,1

70,3

70,4

70,5

70,6

70,7

+0,6п.п.

71,2

+0,5п.п.

+1,1п.п.

ваннами (душем)

в процентах

66,0

66,0

66,1

66,3

66,4

66,5

66,6

66,7

+0,6п.п.

67,2

+0,5п.п.

+1,1п.п.

газом

в процентах

50,0

50,0

50,1

50,3

50,4

50,5

50,6

50,7

+0,6п.п.

51,2

+0,5п.п.

+1,1п.п.

горячим водоснабжением

в процентах

66,0

66,0

66,1

66,3

66,4

66,5

66,6

66,7

+0,6п.п.

67,2

+0,5п.п.

+1,1п.п.

напольными электрическими плитами

в процентах

15,0

16,0

15,1

15,3

15,4

15,5

15,6

15,7

+0,6п.п.

16,2

+0,5п.п.

+1,1п.п.

168

Доля газифицированногожилищного фонда в общейплощади жилищного фондаРеспублики Коми

в процентах

50,4

49,8

50,1

50,3

50,4

50,5

50,6

50,7

+0,6п.п.

51,2

+0,5п.п.

+1,1п.п.

в том числе:

доля газифицированного сельского жилищногофонда в общей площадисельского жилищногофонда

в процентах

28,0

25,2

28,0

28,2

28,3

28,4

28,5

28,6

+0,6п.п.

29,2

+0,6п.п.

+1,2п.п.

169

Доля убыточныхорганизаций жилищно -коммунального хозяйства

в процентах

51,0

41,7

41,7

41,5

41,5

41,0

41,0

41,0

-0,7п.п.

39,0

-2,0п.п.

-2,7п.п.

170

Ветхий и аварийныйжилищный фонд, на конецгода

тыс. кв.м

1956,5

1993,8

1930,9

1922,6

1914,3

1912,1

1909,9

1907,6

98,8

1894,2

99,3

98,1

171

Доля ветхого иаварийного жилищногофонда в общей площадижилищного фонда, наконец года

в процентах

8,7

9,0

8,6

8,57

8,56

8,55

8,54

8,53

-0,07п.п.

8,48

-0,05п.п.

-0,12п.п.

172

Удельный весмногоквартирных домов,нуждающихся вкапитальном ремонте, отобщего количествамногоквартирных домов

в процентах

10,2

9,3

9,3

9,2

9,2

9,1

9,1

9,0

-0,3п.п.

8,8

-0,2п.п.

-0,5п.п.

173

Доля населения,проживающего вмногоквартирных домах,признанных вустановленном порядкеаварийными

в процентах

0,90

1,50

1,00

1,00

0,98

0,97

0,96

0,94

-0,06п.п.

0,93

-0,01п.п.

-0,07п.п.

174

Доля населения,обеспеченного питьевойводой, отвечающейтребованиям безопасности, в общейчисленности населенияРеспублики Коми

в процентах

80

80

80

80

80

80

80

80

0 п.п.

80

0 п.п.

0 п.п.

175

Доля семей, получающихжилищные субсидии наоплату жилого помещенияи коммунальных услуг, вобщем количестве семейв Республике Коми

в процентах

15,5

16,0

14,0

13,6

13,1

12,6

12,0

11,6

-2,4п.п.

9,8

-1,8п.п.

-4,2п.п.

176

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина финансированиежилищно-коммунального хозяйства

млн. руб.

5053,1

3695,4

4512,3

3212,8

3245,7

3290,9

3458,9

3673,2

81,4

4997,4

136,1

110,8

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

1004,7

730,8

814,0

867,5

901,5

931,9

969,3

998,7

122,7

1321,4

132,3

162,3

в части текущихрасходов

млн. руб.

4048,4

2964,6

3698,3

2345,3

2344,2

2359,0

2489,6

2674,5

72,3

3676,0

137,4

99,4

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

135,2

204,7

192,4

220,4

225,4

227,6

231,5

228,7

118,9

263,7

115,3

137,1

177

Доля расходов нажилищно-коммунальное хозяйство в структурерасходов консолидированного бюджета Республики Коми

в процентах

11,4

8,0

9,2

6,2

6,2

6,3

6,3

6,3

-2,9п.п.

6,3

0,0п.п.

-2,9п.п.

Развитие рынка труда

178

Выпуск учрежденияминачального профессионального образования квалифицированных рабочих, обучающихся попрограммам начальногопрофессионального образования

человек

4146

3412

2600

2600

2000

720

720

720

27,7

720

100,0

27,7

179

Доля выпускниковгосударственных образовательных учреждений начальногопрофессионального образования, трудоустроившихся пополученной профессии впервый год, в общейчисленности выпускниковгосударственных образовательных учреждений начальногопрофессионального образования

в процентах

45,2

45,8

51,8

52,0

53,0

54,0

58,0

60,0

+8,2п.п.

70,0

+10,0п.п.

+18,2п.п.

180

Выпуск студентовучреждениями среднегопрофессионального образования

человек

4912

4617

4925

5600

5800

5300

5200

5200

105,6

5300

101,9

107,6

в том числе:

обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования

человек

3605

3353

3650

3500

3200

3000

2900

2900

79,5

2900

100,0

79,5

обучающихся попрограммам начальногопрофессионального образования

человек

1307

1264

1275

2100

2600

2300

2300

2300

180,4

2400

104,3

188,2

181

Доля выпускниковгосударственных образовательных учреждений среднегопрофессионального образования, трудоустроившихся пополученной профессии испециальности в первыйгод, в общейчисленности выпускниковгосударственных образовательных учреждений среднегопрофессионального образования

в процентах

44,7

44,8

45,7

48,0

49,0

55,0

60,0

70,0

+24,3п.п.

80,0

+10,0п.п.

+34,3п.п.

182

Выпуск студентоввысшими учебнымизаведениями

человек

6401

6359

6410

6280

6080

5880

5480

4380

68,3

4050

92,5

63,2

в том числе:

обучающихся попрограммам высшегопрофессионального образования

человек

6150

6100

6150

6000

5800

5600

5200

4100

66,7

3770

92,0

61,3

обучающихся попрограммам среднегопрофессионального образования

человек

251

259

260

280

280

280

280

280

107,7

280

100,0

107,7

183

Выпуск учреждениямипрофессионального образования всехуровней квалифицированных рабочих, обучающихся попрограммам профессиональной (курсовой) подготовки

человек

6887

7386

6900

6800

6300

6700

6700

6700

97,1

6700

100,0

97,1

184

Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификациюили прошедшихпереподготовку на базегосударственных образовательных учреждений начальногопрофессионального образования

человек

1484

1800

1300

1300

1200

800

800

800

61,5

800

100,0

61,5

185

Численность граждан,занятых на рынке труда,повысивших квалификациюили прошедшихпереподготовку на базегосударственных образовательных учреждений среднегопрофессионального образования

человек

1388

1651

1600

2000

2200

2300

2300

2300

143,8

2300

100,0

143,8

Труд

186

Численность трудовыхресурсов

тыс. человек

649,9

641,8

636,2

632,0

627,0

621,0

616,0

612,0

96,2

588,0

96,1

92,4

187

Удельный весчисленности трудовыхресурсов в общейчисленности населения

в процентах

67,5

67,2

67,2

67,2

67,3

67,2

67,2

67,3

+0,1п.п.

67,4

+0,1п.п.

+0,2п.п.

188

Численность экономически активногонаселения (среднегодовая)

тыс. человек

569,8

541,5

536,0

533,0

528,5

524,5

520,5

516,0

96,3

496,0

96,1

92,5

189

Удельный весчисленности экономически активногонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года(в среднем за год)

в процентах

73,1

70,2

70,5

72,0

72,0

73,0

73,0

74,0

+3,5п.п.

76,0

+2,0п.п.

+5,5п.п.

190

Среднегодовая численность занятых вэкономике

тыс. человек

475,4

467,7

464,5

462,0

459,0

455,0

452,0

449

96,7

431,5

96,1

92,9

191

Уровень занятости:удельный весчисленности занятогонаселения в общейчисленности населения ввозрасте 15 - 72 года(в среднем за год)

в процентах

67,8

61,9

62,2

64,0

64,5

65,0

66,0

66,5

+4,3п.п.

70,5

+4,0п.п.

+8,3п.п.

192

Среднесписочная численность занятых ворганизациях независимоот их организационно -правовой формы

тыс. человек

394,1

386,4

383,8

381,8

382

382

382,0

381,2

99,3

372,2

97,6

97,0

193

Среднесписочная численность работников бюджетной сферы

тыс. человек

133,5

133,9

131,5

128,7

127,0

123,5

122,5

119,5

90,9

110,5

92,5

84,0

194

Доля населениятрудоспособного возраста в миграционнойубыли

в процентах

72

73,6

74,0

73,0

73,0

72,0

70,0

65,0

-7,0п.п.

50

-15,0п.п.

-24,0п.п.

195

Доля занятых в частномсекторе

в процентах

51,5

53,5

53,6

54,1

54,2

54,3

54,5

54,8

+1,2п.п.

56,5

+1,7п.п.

+2,9п.п.

196

Численность безработных, рассчитанная пометодологии Международной организации труда

тыс. человек

41,6

63,9

55,0

48,0

40,0

37,0

33,5

31,0

56,4

18,0

58,1

32,7

197

Уровень безработицы (пометодологии Международной организации труда), всреднем за год

в процентах

7,3

11,8

10,3

9,0

7,6

7,1

6,4

6,0

-4,3п.п.

3,6

-2,4п.п.

-6,7п.п.

198

Численность безработных, зарегистрированных вслужбах занятости(среднегодовая)

тыс. человек

12,4

14,5

15,3

12,9

11,0

9,0

7,0

5,7

37,3

3,6

63,2

23,5

199

Уровень зарегистрированной безработицы, на конецгода

в процентах

2,2

2,9

2,6

2,3

1,9

1,5

1,1

1,1

-1,5п.п.

0,7

-0,4п.п.

-1,9п.п.

200

Коэффициент напряженности на рынкетруда (численностьнезанятых граждан,зарегистрированных ворганах службызанятости, в расчете на1 вакансию)

человек

2,7

4,6

2,0

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

70,0

0,7

50,0

35,0

201

Средняя продолжительность безработицы граждан,состоящих на учете вслужбах занятости

месяцев

3,4

4,1

4,7

4,3

3,5

3,0

2,0

1,5

31,9

0,5

33,3

10,6

202

Доля трудоустроенныхграждан в общейчисленности граждан,обратившихся засодействием вгосударственные учреждения занятости сцелью поиска подходящейработы

в процентах

72,5

57,8

61,5

70,0

75,0

80,0

90,0

91,0

+29,5п.п.

96,0

+5,0п.п.

+34,5п.п.

203

Доля трудоустроенныхграждан, относящихся ккатегории инвалидов, вобщей численностиграждан, относящихся ккатегории инвалидов,обратившихся засодействием вгосударственные учреждения занятости сцелью поиска подходящейработы

в процентах

48,3

35,5

41,5

45,0

47,0

50,0

52,0

55,0

+13,5п.п.

70,0

+15,0п.п.

+28,5п.п.

204

Уровень трудоустройствабезработных гражданпосле профессиональногообучения

в процентах

98,4

98,5

98,0

99,0

99,0

99,5

99,5

99,5

+1,5п.п.

100,0

+0,5п.п.

+2,0п.п.

Создание безопасныхусловий труда

205

Численность работников,занятых в условиях, неотвечающих санитарно -гигиеническим нормативам условийтруда, на конец года(по крупным и средниморганизациям)

тыс. человек

52,3

52,4

52,4

52,3

52,2

52,1

52,0

52,0

99,2

52,0

100,0

99,2

206

Удельный весчисленности работников,занятых в условиях, неотвечающих санитарно -гигиеническим нормативам условийтруда, на конец года

в процентах

42,1

45,1

45,0

44,9

44,8

44,6

44,5

44,4

-0,6п.п.

43,9

-0,5п.п.

-1,1п.п.

207

Численность работников,пользовавшихся правомна льготы и компенсацииза работу во вредных и(или) опасных условияхтруда

тыс. человек

66,1

62,3

63,0

63,1

63,1

63,1

64,0

64,0

101,6

66,0

103,1

104,8

208

Количество пострадавшихна производстве

человек

816

668

665

660

655

650

645

640

96,2

610

95,3

91,7

209

Коэффициент частотыпроизводственного травматизма

численность пострадавших на 1000 работающих

3,9

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

84,4

2,2

81,5

68,8

210

Затраты на мероприятияпо охране труда

млн. руб.

2072

2216

2220

2250

2280

2310

2350

2560

115,3

3280

128,1

147,7

211

Израсходовано средствна мероприятия поохране труда в расчетена 1 работающего

тыс. руб.

9,9

10,9

11,0

11,5

11,9

12,4

12,9

13,5

122,7

15,0

111,1

136,4

Социальное развитие

Население

212

Численность постоянногонаселения на конецгода - всего

тыс. человек

958,5

951,2

943,7

936,0

928,2

920,6

913

905,4

95,9

868,6

95,9

92,0

в том числе: городского

тыс. человек

727,1

723,2

716,0

710,4

705,0

699,6

694,3

689,0

96,2

663,2

96,3

92,6

сельского

тыс. человек

231,5

227,9

227,7

225,6

223,2

221,0

218,7

216,4

95,0

205,4

94,9

90,2

213

Доля городскогонаселения в общейсреднегодовой численности населения

в процентах

75,8

75,9

75,9

75,9

75,9

76,0

76,0

76,1

+0,2п.п.

76,3

+0,2п.п.

+0,4п.п.

214

Доля сельскогонаселения в общейсреднегодовой численности населения

в процентах

24,2

24,1

24,1

24,1

24,1

24,0

24,0

23,9

-0,2п.п.

23,7

-0,2п.п.

-0,4п.п.

215

Число родившихся

тыс. человек

11,70

11,90

11,87

11,75

11,76

11,65

11,65

11,63

98,0

11,60

99,7

97,7

в том числе: город

тыс. человек

8,30

8,50

8,45

8,46

8,46

8,46

8,46

8,46

100,1

8,50

100,5

100,6

село

тыс. человек

3,40

3,40

3,42

3,29

3,30

3,19

3,19

3,17

92,7

3,10

97,8

90,6

216

Число умерших

тыс. человек

12,30

12,20

12,06

11,84

11,75

11,56

11,45

11,31

93,8

10,80

95,5

89,6

в том числе: город

тыс. человек

8,20

8,30

8,20

8,00

7,86

7,74

7,60

7,45

90,9

6,80

91,3

82,9

село

тыс. человек

4,00

3,90

3,86

3,84

3,89

3,82

3,85

3,86

100,0

4,00

103,6

103,6

217

Естественный прирост

тыс. человек

-0,60

-0,30

-0,19

-0,09

0,01

0,09

0,20

0,32

x

0,80

250,0

x

в том числе: город

тыс. человек

0,10

0,20

0,25

0,46

0,60

0,72

0,86

1,01

404,0

1,70

168,3

680,0

село

тыс. человек

-0,60

-0,50

-0,44

-0,55

-0,59

-0,63

-0,66

-0,69

156,8

-0,90

130,4

204,5

218

Коэффициент естественного прироста(+), убыли (-)населения

человек на 1000 населения

-0,5

-0,40

-0,20

-0,10

0,01

0,10

0,22

0,35

x

0,92

262,90

x

219

Миграция населения

прибыло

тыс. человек

14,1

13,90

13,53

13,50

13,53

13,60

13,70

13,80

102,0

14,10

102,2

104,2

выбыло

тыс. человек

23,2

20,90

20,84

21,05

21,33

21,35

21,50

21,70

104,1

22,00

101,4

105,6

миграционный прирост(убыль)

тыс. человек

-9,1

-7,10

-7,31

-7,55

-7,80

-7,75

-7,80

-7,90

108,1

-7,90

100,0

108,1

220

Коэффициент миграционного прироста(+), убыли (-)населения

человек на 1000 населения

-9,5

-7,4

-7,7

-8,0

-8,4

-8,4

-8,5

-8,7

113,0

-9,1

104,6

118,2

221

Доля миграционногооттока в общем объемеснижения численностинаселения

в процентах

94,3

95,8

97,5

98,8

100,00

100,00

100,00

100,00

+2,5п.п.

100,00

0,0п.п.

+2,5п.п.

Здравоохранение

222

Средняя ожидаемаяпродолжительность жизни

лет

66,2

66,5

66,7

67,0

67,2

67,5

67,7

68,0

101,9

68,9

101,3

103,3

223

Коэффициент рождаемости

человек на 1000 населения

12,2

12,4

12,5

12,5

12,6

12,6

12,7

12,8

102,4

13,3

103,9

106,4

224

Коэффициент смертности

человек на 1000 населения

12,7

12,8

12,7

12,6

12,6

12,5

12,5

12,4

97,6

12,4

100,0

97,6

225

Коэффициент младенческой смертности

умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми

6,6

5,1

5,1

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

103,9

4,8

90,6

94,1

226

Государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения

единиц

104

100

95

95

95

94

93

92

96,8

92

100,0

96,8

227

Больничные учреждения,включая государственные(муниципальные)

единиц

65

63

61

61

61

60

59

58

95,1

58

100,0

95,1

228

Государственные (муниципальные) больничные учреждения

единиц

57

51

49

49

49

48

47

46

93,9

46

100,0

93,9

229

Амбулаторно -поликлинические учреждения (самостоятельные ивходящие в составбольничных учреждений),включая государственные(муниципальные)

единиц

164

146

144

144

144

143

142

141

97,9

141

100,0

97,9

230

Государственные (муниципальные) амбулаторно - поликлинические учреждения (самостоятельные и входящие в составбольничных учреждений)

единиц

76

75

73

73

73

73

73

70

95,9

70

100,0

95,9

231

Фельдшерско-акушерские пункты, включаягосударственные (муниципальные)

единиц

354

346

345

343

341

341

341

341

98,8

341

100,0

98,8

232

Станции (отделения)скорой медицинскойпомощи

единиц

36

34

34

34

34

34

34

34

100,0

34

100,0

100,0

233

Численность врачей вучреждениях здравоохранения (независимо оторганизационно-правовойформы), на конец года

человек на 10 тыс. человек населения

45,7

46,5

46,8

47,8

48,1

48,4

48,7

49,0

104,7

50,1

102,2

107,1

234

Численность врачей вгосударственных имуниципальных учреждениях здравоохранения, наконец года

человек на 10 тыс. человек населения

38,5

38,8

38,9

40,2

40,3

40,6

40,8

41,0

105,4

43,8

106,8

112,6

235

Численность среднегомедицинского персоналав учрежденияхздравоохранения (независимо оторганизационно-правовойформы), на конец года

человек на 10 тыс. человек населения

138,6

138,4

138,1

137,6

137,5

137,4

137,3

137,2

99,3

136,2

99,3

98,6

236

Численность среднегомедицинского персоналав государственных имуниципальных учреждениях здравоохранения, наконец года

человек на 10 тыс. человек населения

119,1

118,8

118,5

118,0

117,9

117,8

117,5

117,3

99,0

105,0

89,5

88,6

237

Больничные койки,включая койки вгосударственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения

единиц на 10 тыс. человек населения

117,3

118,1

115,1

112,8

111,6

110,4

110,0

109,7

95,3

109,2

99,5

94,9

в том числе:

круглосуточного пребывания

единиц на 10 тыс. человек населения

111

111

108,2

106,0

104,9

103,8

103,5

103,3

95,5

103,1

99,8

95,3

дневного стационара

единиц на 10 тыс. человек населения

6,35

7,11

6,9

6,8

6,7

6,6

6,5

6,4

92,8

6,1

95,3

88,4

238

Койки в государственных(муниципальных) учреждениях здравоохранения (безучета сверхсметных коекдля новорожденных)

единиц на 10 тыс. человек населения

97,9

96,6

96,0

95,5

95,0

94,5

94,0

93,0

96,9

91,0

97,8

94,8

239

Среднегодовая занятостькойки в государственных(муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней

335

338

335

335

335

335

335

335

100,0

335

100,0

100,0

240

Средняя продолжительность пребывания пациента накойке в государственных(муниципальных) учреждениях здравоохранения

дней

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

100,0

13,3

100,0

100,0

241

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности всвязи с заболеванием врасчете на 1работающего

дней

14,5

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

96,6

13,5

96,4

93,1

242

Объем оказанноймедицинской помощи врасчете на одногожителя

в том числе:

стационарная медицинская помощь

койко-дней

3,100

3,080

2,811

2,830

2,780

2,780

2,780

2,780

98,9

2,780

100,0

98,9

амбулаторная медицинская помощь

количество посещений

8,952

9,080

9,511

9,580

9,700

9,700

9,700

9,700

102,0

9,700

100,0

102,0

дневные стационары всехтипов

пациенто-дней

0,665

0,697

0,596

0,606

0,590

0,590

0,590

0,590

99,0

0,590

100,0

99,0

скорая медицинскаяпомощь

количество вызовов

0,368

0,367

0,330

0,330

0,318

0,318

0,318

0,318

96,4

0,318

100,0

96,4

243

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина реализациютерриториальной программы государственных гарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданамРоссийской Федерации врасчете на 1 жителя

рублей

4547,9

4956,7

4449,4

4575,7

4921,5

5038

5092,8

5120,8

115,1

5271,1

102,9

118,5

244

Расходы средствобязательного медицинского страхования в расчетена 1 жителя

рублей

3837,4

5358,8

5612,4

6878,5

7575,4

7802,7

8075,8

8358,4

148,9

8982,8

107,5

160,1

245

Расходы территориальныхгосударственных внебюджетных фондов

млн. рублей

3715,2

5136,6

5379,7

6363,6

6937,5

7672,9

7634,5

7593,4

141,1

7388,4

97,3

137,3

246

Дефицит финансовогообеспечения территориальной программы государственных гарантий оказаниябесплатной медицинскойпомощи гражданамРоссийской Федерации

процентов

0,7

29,9

34,4

29,1

21,8

11,1

10,8

10,6

-23,8п.п.

9,6

-1,0п.п.

-24,8п.п.

247

Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно наодноканальное финансирование (неменее 70 процентов отобщего объемафинансирования за счетсредств обязательногомедицинского страхования) черезсистему обязательногомедицинского страхования

единиц

0

1

57

73

73

73

73

73

128,1

73

100,0

128,1

248

Количество государственных (муниципальных) амбулаторно -поликлинических учреждений, финансирование которыхосуществляется порезультатам деятельности наосновании подушевогонорматива наприкрепленное население

единиц

0

0

74

74

74

74

74

74

100,0

74

100,0

100,0

249

Количество государственных (муниципальных) больничных учреждений,финансирование которыхосуществляется порезультатам деятельности позаконченному случаю

единиц

52

52

52

52

52

52

52

52

100,0

52

100,0

100,0

250

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина здравоохранение

млн. руб.

4933,0

5761,8

4227,0

6235,5

6379,0

6678,5

6995,3

7305,2

172,8

9985,4

136,7

236,2

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

577,2

872,6

349,3

412,9

452,4

471,4

492,6

512,1

146,6

675,8

132,0

193,5

в части текущихрасходов

млн. руб.

4355,8

4889,2

3877,7

5822,6

5926,6

6207,1

6502,7

6793,1

175,2

9309,6

137,0

240,1

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

2499,1

3038,7

2240,3

2490,8

2523,7

2602,4

2615,7

2632,5

117,5

3352,4

127,3

149,6

251

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина здравоохранение

в процентах

9,6

10,1

8,6

12,1

12,2

12,7

12,6

12,5

+3,9п.п.

12,5

0,0п.п.

+3,9п.п.

Образование

252

Число дошкольныхобразовательных учреждений (без учетадошкольных учреждений всоставе школ), на конецгода

единиц

493

476

470

470

470

465

460

455

96,8

453

99,6

96,4

в них детей

тыс. человек

49,1

49,3

50,1

50,2

50,3

50,7

51,1

51,5

102,8

52,9

102,7

105,6

253

Обеспеченность (охват)детей в возрасте 1 - 6лет дошкольнымобразованием

в процентах

78,8

78,1

78,1

78,9

79,1

79,3

79,5

79,7

+1,6п.п.

80,6

+0,9п.п.

+2,5п.п.

254

Численность детей,приходящихся на 100мест в образовательныхучреждениях, реализующих основнуюобщеобразовательную программу дошкольногообразования

человек

98,0

98,0

99

99,3

100,5

100,0

99,5

99,0

100,0

98,5

99,5

99,5

255

Число общеобразовательных учреждений (включаявечерние, специальные(коррекционные), негосударственные общеобразовательные учреждения) (на 1сентября)

единиц

476

445

437

437

436

430

423

416

95,2

388

93,3

88,8

в них учащихся

тыс. человек

104,4

101,6

99,0

96,6

94,2

91,8

90,1

88,8

89,7

82,0

92,3

82,8

256

Численность обучающихсяв общеобразовательныхучреждениях

человек на 1000 населения

108,9

107,0

104,9

103,2

101,5

99,7

98,7

98,1

93,5

94,4

96,2

90,0

в том числе в сельскойместности

человек на 1000 сельского населения

107,0

101,0

99,0

99,0

99,0

99,0

97,0

96,0

97,0

83,0

86,5

83,8

257

Удельный весобучающихся во вторуюсмену

в процентах

8,3

8,7

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

-1,0п.п.

6,0

-1,0п.п.

-2,0п.п.

258

Удельный вес лиц,сдавших единыйгосударственный экзамен, от числавыпускников, участвовавших в единомгосударственном экзамене (далее - ЕГЭ)

в процентах

98,5

96,6

97,6

97,6

97,7

97,7

97,8

97,8

+0,2п.п.

98,5

+0,7п.п.

+0,9п.п.

259

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина общее образование

млн. руб.

6382,8

7079,7

7096,1

7509,1

7842,7

8341,3

8805,8

9319,4

131,3

12835,2

137,7

180,9

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

257,1

171,8

293,7

305,6

319,5

336,1

350,0

385,5

131,3

511,4

132,7

174,1

в части текущихрасходов

млн. руб.

6125,7

6907,9

6802,4

7203,5

7523,2

8005,2

8455,8

8933,9

131,3

12323,8

137,9

181,2

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

4714,0

5350,2

5070,0

5695,7

5722,4

5785,6

5806,3

5834,6

115,1

6858,7

117,6

135,3

260

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина общее образование

в процентах

14,4

15,3

14,5

14,6

15,0

15,9

15,9

16,0

+1,5п.п.

16,1

+0,1п.п.

+1,6п.п.

261

Число образовательныхучреждений начальногопрофессионального образования (без учетаучреждений исполнениянаказания) на конецгода

единиц

17

14

12

12

11

10

9

9

75,0

9

100,0

75,0

в них учащихся

тыс. человек

9,4

8,7

7,3

6,9

6,2

5,6

4,0

4,0

54,8

4,0

100,0

54,8

262

Численность обучающихсяв образовательныхучреждениях начальногопрофессионального образования

человек на 1000 населения

9,7

9,1

7,7

7,4

6,7

6,1

4,4

4,4

57,4

4,6

104,2

59,8

263

Численность лиц,обучающихся пообразовательным программам начальногопрофессионального образования за счетсредств бюджетаРеспублики Коми

человек

12427

11462

9800

9800

9600

9400

9300

9300

94,9

9300

100,0

94,9

264

Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учреждениях начальногопрофессионального образования РеспубликиКоми за счетвнебюджетных средств

человек

7699

8155

7800

7500

7200

5200

3200

2100

26,9

2100

100,0

26,9

265

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина начальноепрофессиональное образование

млн. руб.

510,6

642,8

914,8

1095,8

1125,7

1179,5

1201,5

1293,7

141,4

1795,6

138,8

196,3

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

7,8

35,8

0,0

19,8

26,2

29,2

33,3

36,6

x

47,8

130,6

x

в части текущихрасходов

млн. руб.

502,8

607,0

914,8

1076,0

1099,5

1150,3

1168,2

1257,1

137,4

1747,8

139,0

191,1

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

260,1

334,6

422,6

463,1

467,7

477,1

486,6

496,3

117,4

585,2

117,9

138,5

266

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина начальноепрофессиональное образование

в процентах

1,2

1,40

1,9

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

+0,3п.п.

2,3

+0,1п.п.

+0,4п.п.

267

Число образовательныхучреждений среднегопрофессионального образования (включаяфилиалы инегосударственные образовательные учреждения) (на 1октября)

единиц

30

30

30

30

30

30

30

30

100,0

30

100,0

100,0

в них студентов

тыс. человек

17,5

17,1

16,8

17,0

16,8

16,5

15,2

15,2

90,5

15,4

101,3

91,7

268

Численность обучающихсяв образовательныхучреждениях среднегопрофессионального образования, включаяфилиалы, по всем формамобучения

человек на 1000 населения

18,2

17,9

17,8

18,2

18,1

17,9

16,6

16,8

94,4

17,7

105,4

99,4

269

Численность лиц,обучающихся пообразовательным программам среднегопрофессионального образования за счетсредств республиканского бюджета Республики Коми

человек

8315

8396

8400

8500

8400

8250

7600

7600

90,5

7600

100,0

90,5

270

Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учреждениях среднегопрофессионального образования РеспубликиКоми за счетвнебюджетных средств

человек

4133

3643

3600

3400

3200

3200

3200

3200

88,9

3200

100,0

88,9

271

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина среднеепрофессиональное образование

млн. руб.

523,5

652,3

637,9

761,6

781,8

813,6

885,0

915,3

143,5

1275,8

139,4

200,0

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

8,8

0,6

0,5

0,8

1,0

1,2

1,5

1,6

320,0

2,1

131,3

420,0

в части текущихрасходов

млн. руб.

514,6

651,7

637,4

760,8

780,8

812,4

883,5

913,7

143,3

1273,7

139,4

199,8

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

344,0

455,3

234,8

259,8

260,4

261,7

272,8

267,4

113,9

315,8

118,1

134,5

272

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина среднеепрофессиональное образование

в процентах

1,2

1,40

1,3

1,5

1,5

1,6

1,6

1,6

+0,3п.п.

1,6

0,0п.п.

+0,3п.п.

273

Число высших учебныхзаведений (включаяфилиалы инегосударственные образовательные учреждения) (на 1октября)

единиц

24

22

21

20

18

8

8

8

38,1

8

100,0

38,1

в них студентов

тыс. человек

35,3

34,6

32,1

29,0

26,0

25,0

24,1

23,9

74,5

24,1

100,8

75,1

274

Численность обучающихсяв образовательныхучреждениях высшегопрофессионального образования, включаяфилиалы, по всем формамобучения

человек на 1000 населения

37

36

34,0

31,0

28,0

27,2

26,4

26,4

77,6

27,7

104,9

81,5

275

Численность лиц,обучающихся пообразовательным программам высшегопрофессионального образования за счетсредств республиканского бюджета Республики Коми

человек

83

48

31

25

25

0

0

0

x

0,0

x

x

276

Численность лиц,обучающихся вгосударственных образовательных учреждениях высшегопрофессионального образования РеспубликиКоми за счетвнебюджетных средств

человек

13519

13802

13600

11600

10400

10000

9640

9560

70,3

9640,0

100,8

70,9

Доходы

277

Денежные доходынаселения

млрд. руб.

215,4

229,1

250,2

273,2

297,8

324,6

357,1

392,8

157,0

667,8

170,0

266,9

278

Среднедушевые денежныедоходы населения

руб. в среднем за месяц

18636

19993

22010

24230

26630

29269

32459

36002

163,6

63811

177,2

289,9

279

Темпы роста/снижениясреднедушевых денежныхдоходов населения

в процентах к предыдущему году

114,9

107,3

110,1

110,1

109,9

109,9

110,9

110,9

163,6

111,9

177,2

289,9

280

Реальные денежныедоходы населения

в процентах к предыдущему году

99,5

94,9

101,0

101,6

102,5

104,3

104,5

104,8

119,0

105,7

133,5

158,8

281

Реальные располагаемыесреднедушевые денежныедоходы населения

в процентах к предыдущему году

99,1

96,4

101,2

101,6

102,7

104,5

104,3

104,5

118,8

105,5

131,4

156,2

282

Величина прожиточногоминимума, в среднем надушу населения в месяц

руб.

6108

6810

7330,0

7915,0

8470,0

8980,0

9518,0

10089,0

137,6

13123,0

130,1

179,0

283

Доля населения сденежными доходами нижерегиональной величиныпрожиточного минимума вобщей численностинаселения субъектаРоссийской Федерации

в процентах

15,9

16,8

16,7

16,0

15,7

15,0

13,5

13,0

-3,7п.п.

10,5

-2,5п.п.

-6,2п.п.

284

Коэффициент фондов(соотношение доходов 10процентов наиболее инаименее обеспеченногонаселения)

раз

17,5

17,2

17,2

17,0

16,5

16,2

15,9

15,5

-1,7раз

14,5

-1,0раз

-2,7раз

285

Соотношение среднемесячной заработной платы ипрожиточного минимуматрудоспособного населения

раз

3,2

3,3

3,2

3,2

3,3

3,4

3,6

3,8

+0,6раз

5,7

+1,9раз

+2,5раз

286

Соотношение среднедушевых денежныхдоходов и прожиточногоминимума

раз

3,1

2,9

3,0

3,1

3,1

3,3

3,4

3,6

+0,6раз

4,9

+1,3раз

+1,9раз

287

Соотношение гарантированного денежного дохода ипрожиточного минимума

в процентах

21,0

21,0

21,0

25,0

27,0

33,0

40,0

50,0

+29,0п.п.

100,0

+50,0п.п.

+79,0п.п.

288

Соотношение среднемесячной заработной платыработников бюджетнойсферы исреднереспубликанского уровня заработной платы

в процентах

78,4

83,4

81,8

85,4

82,3

82,8

85,0

85,5

+3,7п.п.

87,0

+1,5п.п.

+5,2п.п.

289

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников в целом поРеспублике Коми

руб.

20827

23686

24763

27021

29428

32483

36380

40463

163,4

79440,0

196,3

320,8

в процентах к предыдущему году

122,0

113,7

104,5

109,1

108,9

110,4

112,0

111,2

163,4

113,6

196,3

320,8

290

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников, занятых всфере экономики региона

руб.

22847

24860

26076

28669

31194

34431

38563

43093

165,3

84048,0

195,0

322,3

в процентах к предыдущему году

118,8

108,8

104,9

109,9

108,8

110,4

112,0

111,7

165,3

113,9

195,0

322,3

291

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников, занятых всфере сельскогохозяйства региона

руб.

9454

11914

12530

13781

15009

16566

18554

20636

164,7

39720,0

192,5

317,0

в процентах к предыдущему году

119,2

126,0

105,2

110,0

108,9

110,4

112,0

111,2

164,7

113,6

192,5

317,0

292

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников бюджетнойсферы

руб.

16320

19751

20260

23082

24210

26887

30923

34596

170,8

69113,0

199,8

341,1

в процентах к предыдущему году

123,9

121,1

102,6

113,9

104,9

111,1

115,0

111,9

170,8

113,6

199,8

341,1

293

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения

руб.

13699

16988

17800

20559

21628

24115

27733

31199

175,3

62564,0

200,5

351,5

в процентах к предыдущему году

118,4

124,0

104,8

115,5

105,2

111,5

115,0

112,5

175,3

115,0

200,5

351,5

294

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений образования

руб.

10727

12730

13270

15261

16024

17795

20465

22982

173,2

46086,0

200,5

347,3

в процентах к предыдущему году

122,4

118,7

104,2

115,0

105,0

111,1

115,0

112,3

173,2

114,0

200,5

347,3

295

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений социальнойзащиты населения

руб.

9920

13016

13550

15437

16192

17982

20500

22934

169,3

45090,0

196,6

332,8

в процентах к предыдущему году

121,5

131,2

104,1

113,9

104,9

111,1

114,0

111,9

169,3

114,5

196,6

332,8

296

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений физическойкультуры и спорта

руб.

10261

12367

13100

14869

15582

17305

19728

21997

167,9

43854,0

199,4

334,8

в процентах к предыдущему году

114,1

120,5

105,9

113,5

104,8

111,1

114,0

111,5

167,9

113,5

199,4

334,8

297

Среднемесячная номинальная начисленнаязаработная платаработников государственных (муниципальных) учреждений культуры иискусства

руб.

8022

10289

10300

11691

12275

13632

15541

17328

168,2

33947,0

195,9

329,6

в процентах к предыдущему году

113,5

128,3

100,1

113,5

105,0

111,1

114,0

111,5

168,2

113,5

195,9

329,6

298

Реальная среднемесячнаяначисленная заработнаяплата работников всравнении с предыдущимгодом

в процентах

106,5

101,5

100,2

101,0

101,8

104,1

105,7

104,9

118,7

108,7

151,6

179,9

299

Фонд заработной платыработников организаций

млн. руб.

98484,5

109827

114050

123800

134900

148900

166770

185110

162,3

354787

191,7

311,1

300

Темпы роста фондазаработной платы

в процентах к предыдущему году

120,6

111,5

103,8

108,5

109,0

110,4

112,0

111,0

162,3

113,0

191,7

311,1

301

Просроченная задолженность позаработной платеработников к месячномуфонду заработной платы

в процентах

86,2

84,2

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-80,0п.п.

0,0

0,0п.п.

-80,0п.п.

302

Средний размерназначенных месячныхпенсий, на началопериода, следующего заотчетным

руб.

5856,4

7942,4

11430

12500

13400

14400

15480

16440

143,8

23230,0

141,3

203,2

в процентах к предыдущему году

124,8

135,6

143,9

109,4

107,2

107,5

107,5

106,2

143,8

107,0

141,3

203,2

303

Соотношение назначенноймесячной пенсии ипрожиточного минимумапенсионера, на конецгода

в процентах

118,4

146,9

192,6

195,0

195,4

198,1

200,9

203,7

+11,1п.п.

218,6

+14,9п.п.

+26,0п.п.

Социальное обслуживание

304

Количество государственных (муниципальных) учреждений социальногообслуживания

единиц

77

78

78

78

78

78

78

78

100,0

78,0

100,0

100,0

305

Центры социальногообслуживания, на конецгода

единиц

34

34

34

34

34

34

34

34

100,0

34,0

100,0

100,0

в том числе:

обслуживающие детей

единиц

13

13

13

13

13

13

13

13

100,0

13,0

100,0

100,0

обслуживающие взрослых

единиц

21

21

21

21

21

21

21

21

100,0

21,0

100,0

100,0

306

Отделения социальногообслуживания на дому исоциально-медицинского обслуживания на дому

единиц

86

82

81

81

81

81

81

81

100,0

81,0

100,0

100,0

307

Специализированные учреждения длянесовершеннолетних, нуждающихся всоциальной реабилитации

единиц

20

20

20

20

20

20

20

20

100,0

20,0

100,0

100,0

308

Стационарные учреждениясоциального обслуживания детей-инвалидов

единиц

3

3

3

3

3

3

3

3

100,0

3,0

100,0

100,0

Число мест

единиц

546

546

546

546

546

546

546

546

100,0

546,0

100,0

100,0

309

Стационарные учреждениясоциального обслуживания дляпрестарелых иинвалидов-взрослых

единиц

12

13

13

13

13

13

13

13

100,0

13,0

100,0

100,0

Число мест

единиц

2173

2173

2331

2491

2491

2491

2491

2491

106,9

2491,0

100,0

106,9

310

Обеспеченность населения стационарнымиучреждениями социального обслуживания дляпрестарелых и инвалидов

мест на 10 тыс. населения

28,4

28,6

30,5

32,4

32,7

33,0

33,3

33,5

109,8

35,0

104,5

114,8

311

Доля детей, оставшихсябез попечения родителей

в процентах

3

3,4

3,4

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

-0,3п.п.

3,0

-0,1п.п.

-0,4п.п.

в том числе:

переданных навоспитание в семьиграждан РоссийскойФедерации, постояннопроживающих натерритории РоссийскойФедерации (наусыновление (удочерение) и подопеку (попечительство)), втом числе по договору оприемной семье либо вслучаях, предусмотренных законодательством Республики Коми, подоговору о патронатнойсемье (патронате,патронатном воспитании)

в процентах

59,9

64,3

67,3

71,1

74,9

77,8

78,7

79,1

+11,8п.п.

79,6

+0,5п.п.

+12,3п.п.

находящихся вгосударственных (муниципальных) учреждениях всех типов

в процентах

38,3

29,0

26,6

22,4

18,0

14,7

14,3

13,9

-12,7п.п.

13,4

-0,5п.п.

-13,2п.п.

312

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина социальную политику

млн. руб.

6710,7

7563,7

8323,4

6753,3

7126,9

7636,0

8074,3

8523,4

102,4

11686,4

137,1

140,4

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

47,5

50,2

200,6

221,2

230,3

240,9

250,4

253,5

126,4

375,2

148,0

187,0

в части текущихрасходов

млн. руб.

6663,2

7513,5

8122,8

6532,1

6896,6

7395,1

7823,9

8269,9

101,8

11311,2

136,8

139,3

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

999,0

1359,1

1238,1

1405,8

1463,7

1498,7

1535,8

1545,9

124,9

1898,7

122,8

153,4

313

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина социальную политику

в процентах

15,1

16,3

17,0

13,1

13,6

14,6

14,6

14,6

-2,4п.п.

14,7

+0,1п.п.

-2,3п.п.

Культура и искусство

314

Общедоступные библиотеки

единиц

383

380

380

380

380

380

379

379

99,7

366,0

96,6

96,3

315

Обеспеченность населения библиотеками

единиц на 1000 населения

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

100,0

0,4

100,0

100,0

316

Численность зарегистрированных пользователей в среднемна 1 библиотеку

тыс. человек

1,2

1,1

1,12

1,12

1,13

1,14

1,15

1,15

102,7

1,21

105,2

108,0

317

Количество экземпляровбиблиотечного фондаобщедоступных библиотекна 1000 человек

единиц

258

292

292,3

293

294

295

296

297

101,6

300,0

101,0

102,6

318

Учреждения культурно-досугового типа

единиц

417

403

403

402

401

400

399

398

98,8

393,0

98,7

97,5

319

Обеспеченность населения учреждениямикультурно-досугового типа

единиц на 1000 населения

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

100,0

0,4

100,0

100,0

320

Удельный вес населения,участвующего вкультурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры,и в работе любительскихобъединений

в процентах

256,8

231,2

232,1

232,9

233,8

234,6

235,5

236,4

+4,3п.п.

240,6

+4,2п.п.

+8,5п.п.

321

Музеи

единиц

21

21

21

21

21

21

21

21

100,0

21,0

100,0

100,0

322

Число экскурсионных ииндивидуальных посещений экспозиций ивыставок в музеях

тыс. человек

361,2

319,9

322

324

326

328

330

332

103,1

337,0

101,5

104,7

323

Театры

единиц

5

5

5

5

5

5

5

5

100,0

5,0

100,0

100,0

324

Количество новыхпостановок в театрах

единиц

17

19

19

20

20

20

22

23

121,1

25,0

108,7

131,6

325

Число зрителей,посетивших театрально -зрелищные и концертныеорганизации

тыс. человек

174,9

169,7

170

175

180

180

185

185

108,8

195,0

105,4

114,7

326

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина культуру, искусствои кинематографию

млн. руб.

1474,2

1689,5

1336,3

1524,0

1563,0

1681,4

1742,8

1875,7

140,4

2598,6

138,5

194,5

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

303,0

337,6

45,9

49,3

51,5

53,3

54,7

55,4

120,7

73,9

133,4

161,0

в части текущихрасходов

млн. руб.

1171,2

1351,8

1290,4

1474,7

1511,5

1628,1

1688,1

1820,3

141,1

2524,7

138,7

195,7

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

697,0

881,7

821,1

902,3

920,4

948,6

955,4

993,4

121,0

1225,6

123,4

149,3

327

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина культуру, искусствои кинематографию

в процентах

3,30

3,60

2,7

3,0

3,0

3,2

3,2

3,2

+0,5п.п.

3,2

0,0п.п.

+0,5п.п.

Развитие национальныхотношений

328

Число учреждений всехвидов, участвующих вреализации государственной национальной политики

единиц

75

80

102

110

112

114

115

117

114,7

126,0

107,7

123,5

329

Количество проведенныхмероприятий в областиреализации государственной национальной политики

единиц

243

857

870

900

892

900

902

905

104,0

920,0

101,7

105,7

330

Удельный вес населения,участвующего вмероприятиях в областиреализации государственной национальной политики

в процентах

20

21,2

21,9

24,5

24

24,5

24,4

24,5

+2,6п.п.

25,5

+1,0п.п.

+3,6п.п.

Физическая культура испорт

331

Спортивные сооружения:

спортивные залы

тыс. кв.м

149,4

151,6

151,6

158,7

159,8

160,4

160,4

161,0

106,2

162,2

100,7

107,0

плавательные бассейны

кв.м зеркала воды

10761

10821

10821

10821

12757,4

12757,4

12757,4

12757,4

117,9

12969,9

101,7

119,9

плоскостные сооружения

тыс. кв.м

919,7

967,3

974,3

987,8

990,0

992,0

994,0

996,0

102,2

1001,0

100,5

102,7

332

Обеспеченность спортивными сооружениями вРеспублике Коми:

спортивными залами

тыс. кв.м на 10тыс. населения

1,56

1,59

1,61

1,70

1,72

1,74

1,76

1,78

110,6

1,87

105,1

116,1

плавательными бассейнами

кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения

112,27

113,76

114,67

115,61

137,44

138,58

139,73

140,90

122,9

149,32

106,0

130,2

плоскостными спортивными сооружениями

тыс. кв.м на 10тыс. населения

9,60

10,17

10,32

10,55

10,67

10,78

10,89

11,00

106,6

11,52

104,7

111,6

333

Единовременная пропускная способностьспортивных сооружений

тыс. человек на 10 000 человек населения

0,55

0,55

0,56

0,58

0,63

0,65

0,70

0,73

130,4

0,77

105,5

137,5

334

Число организаций всехвидов, проводящихфизкультурно-спортивнуюработу

единиц

1350

1342

1359

1360

1361

1361

1361

1362

100,2

1365,0

100,2

100,4

335

Число детско-юношескихспортивных школ, школолимпийского резерва(ДЮСШ, СДЮШОР)

единиц

39

40

40

40

41

41

42

42

105,0

44,0

104,8

110,0

336

Численность занимающихся в секцияхпо видам спорта и вфизкультурно -оздоровительных группах, всего

тыс. человек

191,0

191,0

197,0

212,0

227,0

242,0

257,0

273,0

138,6

352,0

128,9

178,7

в том числе вдетско-юношеских спортивных школах,школах олимпийскогорезерва

тыс. человек

21,9

21,8

22,0

22,0

22,5

22,5

22,5

23,0

104,5

24,0

104,3

109,1

337

Подготовлено за годспортсменов I разряда икандидатов в мастераспорта

человек

708

795

800

815

825

835

845

855

106,9

910,0

106,4

113,8

338

Количество проведенныхспортивных мероприятий

единиц

120

125

115

115

115

115

120

125

108,7

145,0

116,0

126,1

в том числе детскихспортивных мероприятий

единиц

60

65

60

60

70

75

80

85

141,7

100,0

117,6

166,7

339

Удельный вес населения,систематически занимающегося физической культурой испортом

в процентах

19,9

20,1

20,8

22,6

24,4

26,2

28,0

30,0

+9,2п.п.

40,4

+10,4п.п.

+19,6п.п.

340

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина физическую культуруи спорт

млн. руб.

626,3

560,6

1131,1

878,7

763,7

526,0

597,6

655,4

57,9

873,2

133,2

77,2

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

395,5

281,1

844,3

409,6

335,9

276,8

287,5

298,9

35,4

398,7

133,4

47,2

в части текущихрасходов

млн. руб.

230,8

279,5

286,8

469,1

427,8

249,2

310,1

356,5

124,3

474,5

133,1

165,4

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

65,2

103,8

101,5

117,3

115,6

113,4

115,8

119,5

117,7

142,8

119,5

140,7

341

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина физическую культуруи спорт

в процентах

1,41

1,21

2,3

1,7

1,5

1,0

1,1

1,1

-1,2п.п.

1,1

0,0п.п.

-1,2п.п.

Обеспечение общественной безопасности

342

Количество зарегистрированных преступлений

единиц

24585

23629

21900

20500

20000

19500

19000

18500

84,5

16500

89,2

75,3

343

Количество зарегистрированных преступлений

единиц на 100 тыс. человек населения

2552

2475

2312

2181

2146

2109

2072

2035

88,0

1892

93,0

81,8

344

Количество выявленныхлиц, не имеющихпостоянного источникадоходов, совершившихпреступления

единиц на 100 тыс. человек населения

643

728

749

724

708

692

676

660

88,1

573

86,8

76,5

345

Доля лиц, ранееосуждавшихся засовершение преступлений, в общейчисленности лиц,осужденных на основанииобвинительных приговоров, вступившихв законную силу

в процентах

33,0

36,0

39,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

-6,0п.п.

29,0

-4,0п.п.

-10,0п.п.

346

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними илипри их соучастии

единиц

1445

1255

1100

1010

960

920

870

830

75,5

710

85,5

64,5

347

Расходы консолидированного бюджета Республики Комина правоохранительнуюдеятельность

млн. руб.

1352,5

1558,1

1593,5

1691,2

1712,5

1764,9

1887,0

1975,6

124,0

2675,8

135,4

167,9

в том числе на:

в части увеличениястоимости основныхсредств

млн. руб.

65,6

54,7

15,5

17,2

17,9

18,7

19,5

20,4

131,6

30,5

149,5

196,8

в части текущихрасходов

млн. руб.

1287,0

1503,4

1578,0

1674,0

1694,6

1746,2

1867,5

1955,2

123,9

2645,3

135,3

167,6

в части текущихрасходов на оплатутруда и начислений наоплату труда

млн. руб.

1115,3

1308,1

1422,2

1548,7

1550,4

1555,6

1563,8

1583,5

111,3

1827,5

115,4

128,5

348

Доля расходовконсолидированного бюджета Республики Комина правоохранительнуюдеятельность

в процентах

3,0

3,4

3,3

3,3

3,3

3,4

3,4

3,4

+0,1п.п.

3,4

0,0п.п.

+0,1п.п.

Внешнеэкономическая деятельность

349

Экспорт - всего

млн. долл. США

1297,8

1159,1

1266,9

1351

1441

1530

1614

1708

134,8

2238

131,1

176,7

350

Темпы роста/сниженияэкспорта

в процентах к предыдущему году

111,6

89,3

109,3

106,6

106,7

106,2

105,5

105,8

134,8

105,8

131,1

176,7

351

Экспорт по отношению к ВРП

в процентах

11,5

11,9

11,2

10,5

10,1

9,8

9,4

-2,5п.п.

7,1

-2,3п.п.

-4,8п.п.

352

Импорт - всего

млн. долл. США

391,1

359,4

369,7

431

442

464

480

496

134,2

641

129,2

173,4

353

Темпы роста/сниженияимпорта

в процентах к предыдущему году

164,7

91,9

102,9

116,6

102,6

104,9

103,6

103,3

134,2

105,5

129,2

173,4

354

Импорт по отношению кВРП

в процентах

3,4

3,6

3,5

3,6

3,2

3,1

2,9

2,7

-0,8п.п.

2,0

-0,7п.п.

-1,5п.п.

--------------------------------

<*> используемые сокращения:

п.п. - процентные пункты.

Таблица 3

Индикативный план

экономического и социального развития

Республики Коми на период до 2020 года

Исключен. - Постановление Правительства РК от 22.12.2009 N 390.