Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СОЭИ_т1-14.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
1.87 Mб
Скачать

Структура інформаційного рядка файла а

№ з/п

Назва реквізиту

Тип

Довжина

1

МФО банку А

N

9

2

Особовий рахунок клієнта банку А

N

14

3

МФО банку Б

N

9

4

Особовий рахунок клієнта банку Б

N

14

5

Ознака «дебет/кредит» платежу

C

1

6

Сума платежу

N

16

7

Вид платежу

N

2

8

Номер операційний платежу

C

10

9

Валюта платежу

N

3

10

Дата платіжного документа

D

6

11

Дата надходження платіжного документа до банку А

D

6

12

Назва платника (клієнта А)

C

38

13

Назва одержувача (клієнта Б)

C

38

14

Призначення платежу

C

160

15

Допоміжні реквізити

C

60

16

Код призначення платежу

C

3

17

Спосіб заповнення реквізитів 14—16

C

2

18

Ідентифікаційний код клієнта А

N

14

19

Ідентифікаційний код клієнта Б

C

14

20

Ідентифікатор документа

N

9

21

Ідентифікатор операціоніста банку А

C

6

22

Номер рядка БІР

N

2

23

Резерв

C

8

24

ЕЦП основних реквізитів платежу

B

64

25

Ім’я файла А

C

12

26

Порядковий номер інформаційного рядка у файлі А

N

6

27

Час проходження через АРМ-3 А

T

4

28

Час отримання в АРМ-2 А

T

4

29

Ім’я файла С

C

12

30

Порядковий номер інформаційного рядка у файлі С

N

6

31

Час формування в АРМ-2 С

T

4

32

Час отримання в АРМ-2 С

T

4

33

Ім’я файла В

C

12

34

Порядковий номер інформаційного рядка у файлі В

N

6

35

Час формування в АРМ-2 В

T

4

36

Час отримання в АРМ-3 В

T

4

37

Дата отримання в АРМ-3 В

D

6

38

CLRF

B

2

Реквізит «Номер (операційний) платежу» відповідає номеру, який поставив клієнт-відправник на платіжному документі. Реквізит «Ідентифікатор операціоніста банку А» вміщує ідентифікатор того операціоніста банку А, який сформував електронний платіжний документ і завірив його ЕЦП. На файл А завжди формується файл-квитанція T.

Файл vT — це файл-квитанція на відповідний файл vA. Він вміщує інформацію про те, чи прийнятий відправлений на АРМ-2 пакет платіжних документів, якщо ні, то з якої причини.

Файл vA у СЕП завжди приймається або ж не приймається в цілому, тобто якщо відбраковано хоча б один платіж із файла, то інші платежі з даного файла також не приймаються до оброблення.

Якщо vA вміщує помилки в одному або кількох платежах, то відповідний файл vT вміщує інформаційні рядки в кількості, що дорівнює кількості виявлених помилкових документів. Кожен рядок однозначно ідентифікує помилковий документ з відповідними кодами помилок для кожного з документів.