- •Казанский кооперативный институт (филиал)
- •2010 Содержание
- •Введение
- •1.1. Организационно – правовая форма, структура управления,
- •1.2. Оборот оптовой и розничной торговли, объемы производственной деятельности по «Набережночелнинская торговая база
- •1.2.1 Показатели деятельности по «Набережночелнинская торговая
- •1.2.2 Анализ розничного товарооборота по общему объему и
- •1.2.3 Анализ оборота оптовой торговли
- •1.2.4. Анализ товарных запасов на предприятии
- •1.2.5. Анализ ритмичности выпуска продукции, реализации товаров.
- •1.2.6 Комплексный анализ показателей оборота предприятия
- •1.3. Материально-техническая база по «Набережночелнинская
- •1.4. Труд и его оплата на предприятии торговли
- •1.5. Анализ и управление затратами
- •1.6. Финансовые результаты деятельности предприятия
- •2. Экономическое обоснование показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятия на планируемый год
- •2.1.Обоснование объема деятельности предприятия на планируемый
- •2.2. Необходимая потребность в сырьевых и товарных ресурсах для обеспечения намеченного объема выпуска продукции, реализации товаров
- •2.3.Порядок нормирования труда на предприятии
- •2.4.Порядок планирования потребности в персонале
- •2.5. Организация поиска, отбора и набора персонала
- •2.6. Организация обучения и повышения квалификации персонала
- •2.7. Необходимая численность отдельных категорий работников
- •2.8. Обоснование суммы расходов на оплату труда работников
- •2.9. Расчеты и обоснование величины издержек производства
- •2.10. Ценообразование на предприятии торговли и питания
- •3. Финансовое состояние предприятия
- •3.1.Формы расчетов предприятия с поставщиками и покупателями
- •3.2.Порядок получения предприятием кредитов и займов
- •3.3.Участие в составлении кассового плана предприятия
- •3.4.Состояние расчетно-платежной дисциплины предприятия
- •3.5 Сравнительный аналитический баланс, абсолютные и относительные показатели финансовой отчетности, абсолютные и относительные показатели ликвидности баланса
- •3.6 Анализ финансовой устойчивости
- •4. Выводы и предложения, рекомендации и пути совершенствования
- •4.1. Выводы по анализу финансово-хозяйственной деятельности.
- •4.2. Предложения, рекомендации и пути совершенствования
- •Список использованной литературы
2. Экономическое обоснование показателей хозяйственно-финансовой деятельности предприятия на планируемый год
2.1.Обоснование объема деятельности предприятия на планируемый
период (на 2010 год)
Рассмотрим запланированные показатели по торговле и общественному питанию. Данные представлены в Приложении.
Объем деятельности планируется исходя из фактически полученных показателей прошлых лет с учетом инфляции и планируемого роста товарооборота. Обоснование объема деятельности на предприятии производиться с учетом прогнозов: сбыта на продукцию, капитала и рентабельности.
На 2010 год показатель объема продаж и оказания услуг планировался исходя из получения целевой прибыли. Так планируемый рост товарооборота составил 8,1%, а общий объем деятельности на 18,1% за счет диверсификации деятельности (заготовительная деятельность) и роста оборотов по торговле и общественному питанию.
Приведем запланированные показатели производственной деятельности ООО «Звездное» в таблице.
Таблица 2.1
План работы ООО «Звездное» на 2010 год с разбивкой по кварталам
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Факт 2008 г |
Факт 2009 г |
План 2010 г |
в том числе по кварталам | |||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||||||
1 |
Всего объем деятельности |
тыруб |
15730 |
13257 |
19240 |
4330 |
4360 |
5480 |
5070 |
|
в том числе |
|
29,8 |
84,3 |
145,1 |
2680 |
2690 |
2690 |
2690 |
1.2 |
Оптовый товарооборот |
тысуб |
11776 |
8958 |
10750 |
|
|
|
|
|
% роста |
% |
29,8 |
76,1 |
120,0 |
|
|
|
|
1.3 |
Заготовительный оборот |
тыс.руб |
1782 |
2027 |
6210 |
1080 |
1100 |
2220 |
1810 |
|
% роста |
% |
66,4 |
113,7 |
306 |
|
|
|
|
1.4 |
Объем услуг |
тыруб |
2172 |
2272 |
2280 |
570 |
570 |
570 |
570 |
|
% роста |
% |
20,3 |
104,6 |
100,4 |
|
|
|
|
2 |
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хлебопечение |
тн. |
563,4 |
353,8 |
570 |
140 |
140 |
145 |
145 |
|
пельмени |
тн. |
20,8 |
21,6 |
24 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
макароны |
тн. |
0,086 |
0 |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
На 2010 год запланированы высокие показатели объемов деятельности производства и заготовок по сравнению с предшествующими периодами. План оптового товарооборота увеличен по сравнению с фактически полученным в 2009 году на 20%. Данный показатель учитывает уровень инфляции и увеличение физического объема оптового товарооборота.
Повышение физического объема деятельности производства обоснованы с учетом расширения рынков сбыта продукции, ассортимента выпускаемых изделий, повышения качества.
Заготовительный оборот увеличен в плановых показателях на 306% по сравнению с 2009 годом, что вызвано увеличением видов заготавливаемого сырья.
2.2. Необходимая потребность в сырьевых и товарных ресурсах для обеспечения намеченного объема выпуска продукции, реализации товаров
Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества. Рост потребности предприятия в материальных ресурсах может быть удовлетворен экстенсивным путем (приобретением или изготовлением большего количества материалов и энергии) или интенсивным (более экономным использованием имеющихся запасов в процессе производства продукции). Первый путь ведет к росту удельных материальных затрат на единицу продукции, хотя себестоимость ее может при этом и снизиться за счет увеличения объемов производства и уменьшения доли постоянных затрат. Второй путь обеспечивает сокращение удельных материальных затрат и снижение себестоимости единицы продукции. Экономное использование сырья, материалов и энергии равнозначно увеличению их производства.