Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Osn_obesp_kachestva_3_1.doc
Скачиваний:
176
Добавлен:
08.05.2015
Размер:
43.13 Mб
Скачать

Приложение 12 Форма и пример оформления Отчет о внутреннем аудите (проверке) смк

ОАО «АЗ «Урал»

Отчет о внутреннем

аудите (проверке)

7

Утверждаю:

Руководитель группы по аудиту

В.А. Горин

Подпись, дата

Проверяемое подразделение: Агрегатное производство (АП)

Дата аудита 22.- 25.04.2008г.

Вид аудита (проверки): плановый

Руководитель группы по аудиту (проверке)

Горин В.А.

Члены группы: Жуков Т.В.

Суховаров Г.Д. (ОР)

Монахов А.Н. (ВП)

Ответственный за аудит от проверяемого подразделения (процесса): Дунаев А.М.

Основание для проведения аудита (проверки): приказ ГД от 23.01.08г. № 1 Приложение 2 «Качество».

Заключение по результатам аудита:

Выполнение рекомендаций отчета №1-35(АП) от 26.02.08г. по улучшению деятельности: справка о выполнении прилагается. (Приложение № 1 к отчету № 7).

Раздел 4.2 гост р исо 9001 Требования к документации

Управление документацией в АП осуществляется в целом в соответствии с требованиями раздела 4.2 стандарта. Совещания по качеству проводятся ежемесячно в производстве и цехах. Повестки и протоколы составляются. В протоколах совещаний по качеству пункты «Принятые решения» в обязательном порядке должны иметь срок исполнения и ответственного за их выполнение (протокол совещания по качеству цеха РК № 3 от 15.04.08г.) Оформлена рекомендация.

В АП не актуализированы должностные инструкции (ДИ) персонала (не выполнен ПГД от 07.11.07 №999), не выполнен график разработки ДИ, утвержденный управляющим АП 28.01.08г. На копиях ДИ отсутствует надпись «Копия верна» и подпись ответственного (требование МИК-ООТиЗ 4.2-09). Оформлено несоответствие №7-2.

Раздел 6 гост р исо 9001 Менеджмент ресурсов

Требования раздела 6 стандарта в АП в основном выполняются.

В цехе Редукторов имеется выкопировка из планировки, утвержденной главным инженером АП 03.01.08г.

Раздел 7.1 гост р исо 9001 Планирование процессов жизненного цикла продукции

В соответствии с процессом ДП-ОП-1 7.5-01 «Управление производством автомобилей» АП получает в электронном виде по детальный план на год, на квартал, на месяц

Раздел 7.5 гост р исо 9001 Производство и обслуживание

Производство продукции в АП осуществляется в соответствии с действующей технологической документацией (ТД). В технологическом отделе АП отсутствует график переоформления внедренных ТД, существующих в виде «временных». Подготовлена рекомендация.

Не в полной мере в АП осуществляются процедуры идентификации и прослеживаемости продукции. В ц. Раздаточных коробок на таре с продукцией из ЛП в ярлыках отсутствует подпись «Работника ПДБ – получателя», в тару загружено 2 вида деталей, а ярлык выписан 1, количество деталей, указанное в ярлыке не соответствует наличию в таре, на сборку (ц. Мостов) подаются детали без ярлыков и т.п. Оформлено несоответствие №7-1 и подготовлена рекомендация.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]